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【表格】kpi项目考核指标
KPI绩效考核 权重 负 序 关键指 责 号 标 人 (KPI) 指标定义 公式 数据 来源 评分标准 分权 4月-6月 公司预算部测算 出的目标成本( 人工、机械、材 料、其他间接费 用等他) 工程建 2 造质 量合格 率 1、因现场管理造成客户 投诉一次,扣15分; 2、一般项目不符合规范 1、定义工程质量 1、公司质检部依 要求扣1分; 范围、标准 据内部标准检查 3、主控项目不符合规范 2、测量前期平均 评价; 要求扣2分; 值(阶段验收、 竣工验收,内部 2、甲方、监理方 4、严重质量通病扣3分 检查、投诉 ; 检查) 5、发现一处质量通病扣 1分。(以国家规范检验 批验收为准) 30.0% 甲方 、工 程监 理、 质量 质检部检查结果一般项目 安全 个60,主控项目18个 部、 技术 统筹 部 1、管理费用指: 除材料成本外, 各工程事业部当 期合计发生的管 理费用。如:租 赁费、差旅费、 水电费、办公费 1、完成值=目标值,满 、通讯费、招待 事业部实际发生 分; 3 管理费用费、机物料消耗 管理费用额/实际 2、完成值>目标值,每 、劳保费,工资 上升0.1%,减1分; 、福利、各项奖 营业额×100% 3、完成值<目标值,每 金、养护费用、 下降0.1%,加2分; 售后服务等所有 管理费用); 2、所辖部门费用 实际开支累计额 与实际营业总额 比值; 10.0% 财务 中心 10.0% 人资 中心 5 安全管 理达标 重 序号 要 级 别 A 1、完成值=目标值,满 分; 2、完成值>目标值,成 本每上升1%,扣2分; 3、完成值<目标值,成 本每下降1%,加1分; 合计 实际 得分 项目成 1本 控制达 成率 客户服 4 务满意 度 1 指标分解(2013年4月----2014年3月) 工作目 标 实际项目总成 本/项目计划目标 成本*100% 1、客户对工程建 造质量和服务的 感 知满意度 2、人资中心组织 设计满意度调查 满意度调查得 表 3、调查对象包括 分/目标值×100% : 甲方、地产公司 、 监理公司、劳务 公司等 1、人资部门组织问卷调 查; 2、调查对象:外部合作 客户,公司内部员工; 3、评价频度:半年\全 年各一次。 1、无死亡;无重 伤、伤残;(此 项出现一次0分) 2、完成安全教育 、安全操作技术 培训计划; 3、安全防护措施 到位; 4、针对工程特殊 和危险性较大工 程的交底。 1、专业性较强及危险性 较大的分部分项工程, 未单独编制专项安全方 案,每项扣1分; 2、无书面安全技术交底 ,无签字手续,每例扣1 分; 3、未进行危险源和环境 因素辨识,重大危险源 未 进行告知和公示;扣1分 ; 4、未对作业人员做进场 教育并保存有效记录, 扣1分; 5、检查频次不足,检查 无记录或记录不全,项 目经理未定期参加检查 ,未定期开安全会议的 ,每次扣1分; 6、未使用安全生产用具 、佩带劳动保护用品, 每次扣1分 工作内容 安全管 安全控制 理达标 30% 20% 10月-12月 1月-3月 目标成本 财务 目标成本1675.91万元,完 目标成本3491.78万元,完成 目标成本2951.89万元, 6330.41万元 中心 成值1675.91万元 值3491.78万元 完成值2951.89万元 ,完成值 6330.41万元 管理费用19.71万元 质检部检查结果一般项目个 60,主控项目18个 管理费用41.07万元 质检部检查 质检部检查结果一般项 结果一般项 目个60,主控项目18个 目60个,主 控项目18个 管理费用34.72万元 6份调查表 管理费用 74.47万元 6份调查表 1个安全专项 施工方案,3 质量 1个安全专项施工方案,3 2个安全专项施工方案,3次风 3个安全专项施工方案, 次风险识别 次风险识别和告知;12次 3次风险识别和告知;12 和告知;12 安全 安全交底记录检查,60次 险识别和告知;12次安全交底 次安全交底记录检 次安全交底 部 记录检查,60次日常检查 日常检查 查,60次日常检查 记录检 查,60次日 常检查 方法措施 考评 权重 标准 1、风险识 别、标识 ;2、安全 检查;3、 100% 编制安全 专项方案 ;4、应急 处理措施 7月-9月 评分规则 A(100) 1、风险识别 、标识齐全; 2、有可行的 安全专项施工 方案并有效执 行; 30% 3、检查有效 、交底明确; 4、有应急处 理措施并严格 执行;5、防 护 措施得当 B(80100) C(50-80) D(30-50) E(1530) F(0-15) 1、风险识 别、标识不 全;2、有 可行的专项 施工方案并 有 效执行; 3、 检查不细致 ; 4、有应急 处 理措施并严 格执行; 5、有防护 措施 1、风险识别、 标识不全;2、 安全专项施工 方案执行不力 ; 3、检查不细致 ; 4、有应急处理 措施并执行不 力; 5、防护措施不 当 1、风险识别 、标识不全 ;2、安全专 项施工方案 执行不力; 3、检查不细 致; 4、有应急处 理措施但执 行不力; 6、防护措施 不当 1、风险识 别、标识 不全; 2、无安全 专项施工 方案执行 ;3、检查 不细致; 4、有应急 处理措施 但执行不 力; 7、防护措 施不当 1、无风险 识别、标识 ; 2、无安全 专 项施工方案 ; 3、检查不 及时;4、 无应急处 理措施; 5、无基本 的安全防护 措施 得分 备注 备注 2 3 4 5 B B C C 6 成本达 成本控制 标 1、控制材 料单准确 率;2、控 制材料损 100% 耗;3、减 少返工; 4、合理安 排施工 1、材料单准 确; 2、材料损耗 25% 合理; 3、无返工; 6、施工组织 合理 1、材料单 准确; 2、材料损 耗合理; 3、基本无 返工;5、 施工组织无 大的错误 1、材料单准确 ; 2、材料损耗差 错;3、基本无 返工;6、施工 组织无大的错 误 1、材料单无 大过错;2、 材料损耗无 大的差错; 3、基本无返 工; 7、施工组织 无大的错误 质量合 质量控制 格 1、把关材 料验货; 2、科学有 效的施工 方案;3、 过程督查 100% 及督促整 改;4、养 护到位; 5、加强成 品保护 1、材料验货 严格; 2、施工方案 科学有效; 3、过程督查 25% 及时、整改监 管到位;4、 养护到位; 5、成品保护 较好 1、材料验 货严格; 2、施工方 案科学有效 ;3、过程 督查及时、 整改监管到 位;4、养 护一般; 5、成 品保护一般 1、材料验货 严格;2、施 工方案基本满 足现场;3、过 程督查有个别 不及时现象、 整改监管无检 查; 4、养护一般; 5、成品保护一 般 1、材料验货 不严格;2、 施工方案基 本满足现场 ;3、过程督 查有个别不 及时现象、 整改监管无 检查; 4、养护欠缺 ; 5、成品保护 不力 1、材料验 货不严格 ; 2、施工方 案不符要 求; 3、过程及 整改督查 不及时; 4、养护 欠缺;5、 成品保护 不力 1、材料验 货 不严格; 2、 施工方案不 符要求; 3、 无过程及整 改督查; 4、 养护较差; 5、成品保 护较差 1、控制差 旅费用; 2、控制招 待费用 1、费用金额 1、费用金额 1、费用金 1、费用金额 符合制度要 额符合制度 符合制度要求 要求; 符合制度要求 求; ; ;2、报销及 2、报销不及 2、报销及 2、报销及时、 时、不准确 10% 时、准确; 时、准确; 3、报销符合 准确;3、报销 ; 3、报销符 规范; 基本符合规范 3、报销不符 合规范; 4、费用控制 4、费用控 ;4、有基本的 合规范;4、 意识较好 费用控制意识 费用控制意 制意识较好 识较弱 1、费用金 额 不符合制 度要求; 2、报销 不及时、 不准确; 3、报销 不符合规 范;4、费 用控制意 识 较弱 1、费用金 额 不符合制度 要求;2、 报销不及时 、不准确; 3、报销不 符合规范; 4、无费用 控制意识 1、基本完成 所负责的施 工 内容;2、控 制指标部分 有偏差;3、 业主需求了 解不全面, 信息反馈 不及时;4、 对业主需求 响应较慢, 但 能解决业主 的问题 1、有部分 施工内容 未完成; 2、控制指 标部分有 多处偏差 ; 3、业主需 求信息了 解 不全面, 反 馈不及时 ; 4、对业主 需求响应 较 慢,但能 解 决业主的 问题 1、有多项 施工内容未 完成;2、 控制指标部 分有多处 偏差;3、 业主需求 信息理解 错误,反 馈较慢; 4、对业主 需求响应较 慢,且不能 解决业主的 问题 费用达 费用控制 标 满意度 提高服务意识和 符 质量 合要求 1% 1、按期保 质的完成 合同目标 100% ;2、及时 有效解决 业主需求 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标达到要求; 10% 3、准确、及 时了解并反馈 业主需求; 4、有效响应 并及时解决业 主的问题 1、完成所 负责的施工 内容; 2、控制指 标 基本达到要 求; 3、准确了 解并反馈业 主需求; 4、有效响 应并能解决 业主的问题 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标部分有偏差 ;3、基本了 解并反馈业 主需求;4、 对业主需求 响应不及时, 但能解决业主 的问题 临时性 工作 说明 被考核 人自我 评估 所在部 室考核 评语 考核总 分 1、材料单 无 大过错; 2、 材料损耗无 大的差错; 3、有返工 , 但损失较大 ; 9、施工组 织 有严重错误 1、材料单 无大过错 ;2、材料 损耗无大 的差错; 3、有返工 ,但损失 较小; 8、施工组 织无大的 错误 部门/中心负责 人签字 被考核人签字 绩效负责人签字 总经理签字: 上面的绩效考核指标设置非常复杂,而且有些指标很难进行准确考核。
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【表格】人力资源部各岗位绩效考核指标库(超详细!)
人力资源部各岗位考核指标库 序 号 岗位 名称 考核项目 指标名称 指标类别 指标定义 要点说明 考核 周期 数据责任 计算公式/主要内容 目标值 信息统计人 数据提供人 提供时间 归集部 门/岗位 备注 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR部 长 培训 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR副 部长 培训 转正前离职人员不 在此统计范围内 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 关键性职位指5职级以上人 员 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 3 HR部 助理 4 培训计划按期完成率 培训 培训 5 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 1 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 提交的绩效数据/应提交的绩 月度 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 数据收集 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 月度 提交的绩效数据/应提交的绩 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效考核 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 关键岗位按期到岗人数/关键 月度 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 品检人员、仓管等 算一线员工 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 验厂资料的完整性 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 不合格项改善及时完成率 定量 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计人事档案出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 人事档案 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 绩效管理 2 3 人力 规划 课长 工资核算 4 1 绩 效 专 员 2 1 2 薪 酬 专 员 工资核算 1 关键职位 2 3 4 5 人事 管理 课长 验厂管理 6 7 人事档案 人事档案的完整性 1 ≥98% 关键职位 2 3 招 聘 专 员 4 1 人事 专员 人事档案的完整性 月度 统计人事档案出现的资料丢失 、错误、缺陷等次数 品检人员、仓管等 算一线员工 1 2 验厂 专员 培训计划按期完成率 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 ≥100% 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 验厂资料的完整性 定量 不合格项改善及时完成率 定量 验厂管理 1 培训 2 3 企业 文化 课长 4 企业文化 宣传 1 2 1 2 宣传 员 培 训 专 员 企业文化 宣传 培训 说明: 1、部门经理考核指标数量为5-7个,各岗位人员指标数量为3-5个 2、考核指标由直属上级与下属沟通确定 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 ≥98% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 ≥100%
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【表格】研发部人员绩效考核KPI指标
研发部经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,全面负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并负责编制研发部年度工作、培训计划等 4 工作(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 编制《新产品研发技术方案》,并会同营销和分管领导对新产品新技术方案进行评估和可行性分析。并参于新产品开发及评估工作(6分) 6 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品保人员、项目责任人及时协调解决(5分) 6 5 4 2 会同营销部门对现有产品进行评估,不断对产品进行改良更新(4分) 5 4 3 2 集思广益,组织工程师、设计人员进行市场调查,以便对未来发展趋势和把握行业动向。考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 6 5 4 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 4 3 2 1 结合市场实际,组织研发部人员进行方案论证,并在项目研发的过程中,指导并审核研发部工程师、设计人员的工作,并确保设 计开发的准确性(4分) 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 10 8 6 4 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开 发,扣6分,无试产扣3分,(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (32分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 工作 水平 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并组织验收(4分) (18分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进产品的发布,并会同营销部做好产品宣导的技术支撑,关注销售营运反馈(3分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 配合、沟通、协调 10分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在部门经理领导下,负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市场需求的收 5 集,产品设计方案的策划(5分) 4 3 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助生产部完成现场生产技术、工艺优化等工作;并会同生产部、品管部相关人员对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调 4 处理(4分) 3 2 1 负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 对现有产品提出改良方案和处理各种不明确的技术问题(5分) 5 4 3 2 具有较高的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 4 3 2 1 对开发完成的新项目、新产品,完善图纸及体系文件(4分) 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到按计划完成新品设计开发,并确保设计输出的准确性。失误一次 扣2分,重大失误一次记6分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 能力 (30分) 协助部门经理对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并参与对外技术交流与合作(4分) 工作 技能 (50分) 结合市场实际,配合品质部对新品进行性能测试,并对检测结果进行论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极做好市场跟踪及售后用户体验的调查分析(3分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 现场管理 (7分) 本部门5S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 自评 互评 复评 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 3 考核实得金额: 人力资源部: 2.5 100 2 0.5 复评得分 执考人: 研发部包装设计师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 40分) ( 工作 技能 (40分) 劳动 纪律 及责 任感 核 细 则 优 好 一般 8 7 6 4 负责公司广告、包装、VI、促销品设计(8分) 8 7 6 4 网站更新及新增资料,协助相关部门对更新资料(8分) 8 7 6 4 产品画册、新品上市配套设计(8分) 8 7 6 4 产品丝印、商标、铭牌等印刷品的设计(8分) 6 5 4 2 熟练操作相关设计软件Photoshop,Colordraw,Illustrator,Acrobat等;能够独立完成设计的整体方案,具备丰富的空间想象力及创新 能力(12分) 12 10 8 6 能很好地在设计中体现品牌设计理念,充分理解需求、设计思路符合市场产品的规律(8分) 8 7 6 4 对色彩敏感,对流行有敏锐的洞察力,悟性强(6分) 6 5 4 2 对存在质量问题,及时与供应商协调处理(8分) 8 7 6 4 努力提高专业理论和实际技能水平(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) (7分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 良 在部门经理领导下,负责收集市场同类产品信息,产品外观、式样的设计(6分) (10分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 现场管理 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部文员绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 34分) ( 核 细 则 优 (16分) 一般 5 4 2 协助研发经理追踪周工作计划的进度(6分) 6 5 4 2 由经理交代的开发任务转化为明确的开发计划并及时下发与追踪进度完成状况(6分) 6 5 4 2 新产品零件编码的制定及BOM表的整理归档(6分) 6 5 4 2 6 5 4 2 上级分配的其它工作任务(4分) 6 5 4 2 熟悉掌握办公软件,能独立完成部门经理交办的工作事项(6分) 6 5 4 2 能够较好地完成本职工作;懂得事情轻重缓急,做事较有条理(6分) 6 5 4 2 能够较好的配合及协助领导完成工作;工作适应力逐步增强(8分) 8 7 6 4 6 5 4 2 严守公司新研发产品的文件机密,不得外泄相关文件、资料,应妥善保管(8分) 8 7 6 4 上级安排的工作能及时完成,无影响工作进程事例发生(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(3分) 3 2.5 2 0.5 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ、看报纸等(3分) 3 2.5 2 0.5 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(3分) 3 2.5 2 0.5 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(3分) 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场 管理 ( 10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 好 6 (40分) 严肃认真的劳动态度,刻苦钻研、精益求精的工作作风以及在工作中团结协作(6分) 劳动 纪律 及责 任感 良 负责部门文件、资料、图纸的发放、收集、传递与存档管理(6分) 图纸、工艺文件、更改后的发放、回收与作废事务(6分) 工作 能力 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部助理设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 则 优 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 协助新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 协助新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助工程师完成现场生产技术、工艺优化等工作;并对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调处理(4分) 4 3 2 1 协助负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准 4 (4分) 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 4 3 2 1 具有良好的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) (11分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场管理 (10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 一般 3 结合市场实际,对研发的新品进行方案的论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (17分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并做好市场调研及销售营运情况的调查(3分) 劳动 纪律 及责 任感 好 4 开发 能力 协助工程师对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关(6分) (32分) 对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) (49分) 良 在部门经理领导下,协助工程师开展公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市 5 场需求的收集,产品设计方案的策划(5分) 支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到月月有新品试产、投产,次月上市;若无试产、投产扣2分,若无上 市扣4分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 工作 技能 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部副经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工 作 任务 (30分) 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,负责公司的技术研发工作,推进项目的工艺、技术进步和改造工作。负责编制研发部年度工作、培训计划等工作的实 4 施(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 负责编写《新产品研发技术方案》,并会同营销和部门经理及生产、品管对新产品方案进行评估和可行性分析。并直接参加新产品的设计开发 6 及评估工作(6分) 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品管部相关人员、生产部负责人及时协调解决(5分) 5 4 3 2 会同营销部门对滞留、不畅销产品的评估,以便不断改良更新(4分) 4 3 2 1 集思广益,组织工程师、设计人员对入市新产品进行市场调查,了解未来发展趋势和把握行业动向。同时考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开发 ,扣6分,无试产扣3分(10分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (30分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技 能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 结合市场实际,组织研发部人员进行方案的论证,并在项目研发的过程中,指导研发部工程师、设计人员的工作(4分) 工作 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并签字验收(4分) 水平 (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并会同营销部做好市场调研及销售营运情况的调查(4分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(4分) 劳动 纪 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 律 及责 任感 ( 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 10分) 现场管理( 7分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 自评 互评 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 月份 复评
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【表格】综合管理部绩效指标
综合管理部绩效考核指标 序号 项目名称 指标定义/公式 目标值/标准 1 关键岗位人员流 失率 关键岗位离职员工数/员工总 数*100% ()% 2 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 4 培训计划完成率 已完成的培训计划占全部培 训计划的比率 90% 5 人工成本控制目 标 人工成本/营业收入*100% ()% 6 绩效考核实施力 度 实施绩效考核的情况,监督 各部门绩效考核执行的情况 在规定时间内完成考核 工作,所有材料完整 7 会议组织与管理 会议的组织、议程,会议通 知,材料准备以及会后督办 的力度和及时性 会议组织、通知、议程 发放及时,会议材料完 整充分,决议督办认真 及时 8 固定资产账实相 符率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 9 管理制度的完备 性 行政管理制度是否完备 管理制度健全完善,更 新及时 10 绩效面谈覆盖率 =本部门绩效面谈记录数/本 部门员工数 ()% 11 部门培训缺勤数 部门员工参加培训的缺勤次数 12 部门费用控制情 况 部门实际费用/部门预算费用 *100% ()人次 90% 综合管理部人力资源管理员绩效考核指标 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工资核算的及时 准确性 工资核算及工资表编制是否 及时准确 在规定时间内准确完成 工资核算 2 考核指标的有效 合理性 各岗位考核指标是否有效、 合理 反映被考核对象的重点 工作情况,有牵引和促 进作用 3 绩效考核工作组 织的及时性 组织员工的绩效考核工作是 否及时 在规定时间内完成 4 拟订公司人力资源管理制度 制度拟定与监管 ,负责对公司人力资源进行 规划及内部人力资源优化的 工作,建立人才储备库 不发生 5 劳动纠纷与争议 负责公司劳动关系的管理及 处理 劳动争议与劳动纠纷的处理 ()% 6 档案的完整性 档案是否完整 目标值/标准 档案内容完整 8 人事手续办理的 及时准确性 各项人事手续办理的及时性 准确性 在规定时间内准确办理 各项人事手续 9 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 10 负责制定和实施公司长短期 培训计划完成率 的员工培训计划,合理安排 培训内容和培训人员 90% 11 培训满意度 经调查的受训人员对培训结 果的满意程度 90% 13 培训评估的执行 情况 每次培训后的评估是否及时 有效 在规定时间内完成评估 工作 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工作落实情况 负责催办的工作完成落实情况 全部落实 2 会议准备及时性 会议通知及会议材料分发的 及时性 会议通知及材料分发及 时 3 公司证照年检的 负责公司经营所需的有关手 及时性 续和权证办理是否及时 负责公司公共区域环境卫生 及绿化管理 综合管理部行政管理员绩效考核指标 目标值/标准 在规定的时间内全部完 成 4 公司环境卫生 5 固定资产账实相 符比率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 6 档案保管及借阅 档案保管是否得力,借阅记 录是否完整 档案及借阅记录完整 7 印章管理的正确 性 是否出现印章私盖、错盖等 情况 不发生 8 负责起草公司行政公文,对 制度拟定与监管 其他部门和各项目部对执行 情况进行监管 序号 指标名称 指标定义/公式 1 车辆记录的完整 性 车辆使用情况登记记录是否 完整 因调度不力而耽误公司公务 用车的次数 2 车辆安排合理性 3 车辆维护的及时 车辆定期保养检修漏检的次数 有效性 整洁的办公环境 不发生 综合管理部车辆管理员绩效考核指标 目标值/标准 车辆记录内容完整 ()次 ()次 序号 1 指标名称 指标定义/公式 积极参加业务和安全学习, 交通事故及违章 自觉遵守交通规则,服从交 通管理人员的指挥,做到无 数 违章、无事故、安全礼让、 文明行车 综合管理部司机绩效考核指标 目标值/标准 不发生 2 车况车容车貌 负责小车日常保管、保养和 维修,保持车况良好和车容 整洁 车况良好无故障 车容车貌整洁 3 保密工作 谨言慎行,做好有关保密工 作,承担其它一些后勤保障 事务 无机密泄露 4 交通事故损失金 额 属于司机责任的交通事故后 车辆定损的金额 ()万 5 无法出车数 非正常原因无法出车的次数 不发生 6 车辆故障率 考核周期内所驾驶车辆行驶 过程中发生故障的次数 不发生 7 安全行驶里程 车辆安全行驶无故障的里程数 ()公里 8 行驶记录、加油 记录完整性 每日登记车辆行驶里程,每 日将车辆行驶目的地和用车 人进行详细登记,认真完成 每次加油记录 记录完整 合管理部绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 低于()%为100分,每增加()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 人工成本控制在()%以下为100分,每超过()%扣 ()分 财务管理部 月、年 总经理 月、年 总经理 月、年 总部审计监察 部 年 A:管理制度健全(50%) B:管理制度更新及时(50%) 综合管理部 年 ()%为100分,每减少()%扣()分 综合管理部 月、年 总部综合管理 部 年 财务管理部 月、年 A:绩效考核工作顺利开展(40%) B:各部门绩效考核材料完整(40%) C:绩效考核工作在规定时间内完成(20%) A:会议组织、议程发放、会议通知及时(30%) B:会议议程内容完整程度(20%) C:会议材料准备充分程度(20%) D:会议决议事项的督办认真及时(30%) 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 小于()人次为100分,每增加一人次扣()分 低于100%为100分,每超过()%扣()分 部人力资源管理员绩效考核指标 评分方法 A:工资核算准确性(60%) B:在规定时间内完成(40%) 数据来源部门 考核周期 财务管理部 月、年 A:考核指标能反映被考核对象的工作情况(50%) B:考核指标对被考核对象的激励作用(50%) 总经理 月、年 在规定的时间内完成为100分,每超过()天扣() 分 综合管理部 月、年 人力资源制度未拟定,扣()分/次,未及时建立人 才储备库,导致人才流失或浪费公司人力资本费用 扣()分/次 综合管理部 年 未及时与其签订合同扣()分/人,因个人原因出现 劳资纠纷的扣()分/次 综合管理部 月、年 A:档案及工作底稿完整(100%) 综合管理部 月、年 A:保险缴费基础核算准确(40%) B:公司外部手续办理准确(30%) C:规定时间内办理各项人事手续(30%) 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 不低于()%为100分,每下降()%扣()分 综合管理部 年 A:评估内容完整(40%) B:评估材料齐全(40%) C:评估在规定时间内完成(20%) 综合管理部 年 理部行政管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 全部落实为100分,每少完成()件扣()分 综合管理部 月、年 A:会议通知及时(50%) B:会议材料件分发及时(50%) 综合管理部 月、年 因个人原因导致各项手续延迟办理,导致罚款,扣 ()分/次,办理不及时扣()分/次 综合管理部 年 公共区域出现脏乱差,扣()分/次 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 年 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 A:档案没有缺失(50%) B:档案目录编码完整(20%) C:档案借阅记录完整(30%) 没有发生为100分,每发生一次扣()分 制度未及时拟定扣()分/次 ;监管不力扣() 分/次 理部车辆管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 A:车辆使用记录完整(100%),不完整酌情扣分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 管理部司机绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 没有发生为100分,由于个人原因,每发生一次扣( )分 综合管理部 月、年 出车前未进行车辆例行检查工作,导致车辆半路坏 车,扣()分/次,车容车貌不整洁,扣()分/次 ,车内脏乱,()分/次 综合管理部 月、年 泄露公司机密,扣()分/次 综合管理部 月、年 车辆定损金额小于()万为100分,每增加()万扣 ()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每发生()次扣()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每增加()次扣()分 综合管理部 月、年 ()公里以下为0分,每增加()公里加()分,最 高不超过()分 综合管理部 年 A:记录完整(100%) 综合管理部 月、年 综合管理部绩效考核方案 人数 5人 主要负责模块 核算、人力、行政、培训 序号 项目 考核指标 考核标准 关键岗位人员流失率 招聘计划完成率 培训计划完成率 人工成本控制目标 绩效考核实施力度 会议组织与管理 固定资产账实相符率 管理制度的完备性 绩效面谈覆盖率 部门培训缺勤数 部门费用控制情况 分值 原因说明 得分 数据提供
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【表格】华润燃气指标字典
指标字典 所属职能 主要工作标准 主要工作标准说明 主要工作标准评分规则 1、安全生产目标责任书成绩=( 安全专项审核分数-安全生产控 制目标扣分±其他方面得分)*责 任书签订率。 安全生产目标责 2、责任书签订率=已签订安全生 产责任书人数/应签订安全生产责 任书成绩 任书人数*100%。 3、责任书签订率总部将在安全审 核过程中进行抽查,抽查比例为A 类公司40份,B类公司30份,C1类 公司20份,C2类公司10份。 主要工 作标准 适用细则 单位 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未投运或投运半年以下成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、百公里燃气管道第三方破坏指 数指单位长度的燃气管道(百公 百公里燃气管道 里)发生第三方破坏的衡量指标 。 第三方破坏指数 2、百公里燃气管道第三方破坏指 数=第三方破坏总起数×100km/管 网总长度。 百公里第三方破坏指数Pp:Pp=0得分100分;0< Pp≤0.1得分95;0.1<Pp≤0.3得分90;0.3< Pp≤0.5得分85;0.5<Pp≤0.8得分80;0.8< Pp≤1.2得分75;1.2<Pp≤1.5得分70;1.5< Pp≤2得分65;2<Pp≤3得分60;3<Pp≤5得分 50;Pp>5得分0。 1、指标分解细项选择不适用情况: 起/百 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 公里 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 依据《华润燃气控股有限公司班 班组安全建设成 组安全建设指引(2014版)》及 绩 华润燃气控股2014年度安全生产 优秀班组评选方案进行考评。 成员企业每季度考评,班组安全建设得分为当季 成绩。大区半年考评,班组安全建设得分为当期 成绩。总部每年考评,班组安全建设得分为当年 成绩。 1、指标分解细项选择不适用情况: 未投运或投运半年以下成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 安全输配 场站管理 1、场站合规性指燃气场站按照国 家、行业规定的生产、消防等证 件和场站运行的特种设备按照规 定进行体检的综合指数。 2、场站合规性成绩=场站证照完 备率分值×50%+特种设备周检率 场站合规性得分 分值×50%。 3、场站证照完整率=场站已取得 证照数量/场站应取得证照数量。 4、特种设备周检率=特种设备已 定期检验数量/特种设备应定期检 验数量。 1、场站证照完备率z:z=100%得100分;90%≤z< 100%得分95;85%≤z<90%得分90;75%≤z<80% 得分80;65%≤z<75%得分70;z<65%得分60;无 证得分0。 2、特种设备周检率y:y=100%得100分;99%≤y< 100%得分95;98%≤y<99%得分90;96%≤y<98% 得分80;93%≤y<96%得分70;y<93%得分60。 供销差率 1、工商业销气量比重<70%时,供销差率c,c≤1% 得100分;1%<c≤2%得分95;2%<c≤2.5%得分 90;2.5%<c≤3%得分80分;3%<c≤3.5%得分70 分;3.5%<c≤4%得分60分;4%<c≤6%得分50分 ;6%<c≤8%得分40分;c8%得分0。 2.工商业销气量比重≥70%时,供销差率 c,c≤0.5%得分100;0.5%<c≤0.8%得分95;0.8% <c≤1%得分90;1%<c≤1.5%得分85;1.5%< c≤2%得分80;2%<c≤2.5%得分70;2.5%<c≤3% 得分60;3%<c≤4%得分50;4%<c≤5%得分40; c5%得分0。 与业绩合同供销差口径一致。 1、管网调压设备是保持燃气管网 稳定的重要输配工艺设备,是衡 量成员企业输配管理成绩的重要 指标。 2、管网调压设施维保率成绩=调 压设施维护率分值×50%+调压设 施附属安全放散阀检定率分值 ×20% + 重点调压设施压力表检 定率分值×20% +一般调压设施 压力表比对率分值×10% 。 管网调压设施维 3、调压设施维护率=调压设施已 护率得分 定期维护数/调压设施应定期维护 数。 1、调压设施定期维护:指依据《华润燃气控股有 限公司调压设施管理指引》(2014版)中第29条 款规定的周期进行维护,维护率ty,ty=100%得分 100;95%<ty100%得分95;90%<ty≤95%得分 90;85%<ty≤90%得分80;80%<ty≤85%得分 70;75%<ty≤80%得分60;70%<ty≤75%得分 50;ty≤70%得分0。 2、安全放散阀检定率得分标准:检定率 aq,aq=100%得分100;98%<yl<100%得分95; 95%<aq≤98%得分90;90%<aq≤95%得分80;85% <aq≤90%得分70;80%<aq≤85%得分60; aq≤80%得分0。注:安全放散阀检定周期为1 次/年。 3、重点调压设施:指公司管网运行的重要压力、 流量或重要用户、区域监控点的调压设施,应由 成员企业运行、安全、技术等部门研讨确定。压 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 无购销气的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 安全输配 场站管理 1、管网调压设备是保持燃气管网 稳定的重要输配工艺设备,是衡 量成员企业输配管理成绩的重要 指标。 2、管网调压设施维保率成绩=调 压设施维护率分值×50%+调压设 施附属安全放散阀检定率分值 ×20% + 重点调压设施压力表检 定率分值×20% +一般调压设施 压力表比对率分值×10% 。 管网调压设施维 3、调压设施维护率=调压设施已 护率得分 定期维护数/调压设施应定期维护 数。 4、调压设施附属安全放散阀检定 率=安全放散阀已定期检定数/安 全放散阀应定期检定数。 5、重点调压设施压力表检定率= 压力表已定期检定数/压力表应定 期检定数。 6、一般调压设施压力表比对率= 压力表已定期比对数/压力表应定 期比对数。 1、管网泄漏指数指单位(百公里 )燃气管道泄漏次数和该公司自 己发现泄漏数的综合指数。 2、管网泄漏指数得分=百公里泄 管网泄漏指数得 漏起数分值×60%+泄漏自查率分 分 值×40%。 3、百公里泄漏起数=管网泄漏起 数×100Km/管网总长度。 4、泄漏自查率=管网泄漏自查起 数/管网泄漏起数×100%。 1、技能岗位取证达标率成绩=注 册安全工程师比率得分*30%+安全 生产专业岗位取证率得分×70%。 2、注册安全工程师比率=注册安 全工程师人数/成员企业人员总数 。 技能岗位取证达 3、安全生产专业岗位取证率=成 标率成绩 员公司安全生产序列已获取证岗 位数/成员公司安全生产序列总岗 位数×100%。 款规定的周期进行维护,维护率ty,ty=100%得分 100;95%<ty100%得分95;90%<ty≤95%得分 90;85%<ty≤90%得分80;80%<ty≤85%得分 70;75%<ty≤80%得分60;70%<ty≤75%得分 50;ty≤70%得分0。 2、安全放散阀检定率得分标准:检定率 aq,aq=100%得分100;98%<yl<100%得分95; 95%<aq≤98%得分90;90%<aq≤95%得分80;85% <aq≤90%得分70;80%<aq≤85%得分60; aq≤80%得分0。注:安全放散阀检定周期为1 次/年。 3、重点调压设施:指公司管网运行的重要压力、 流量或重要用户、区域监控点的调压设施,应由 成员企业运行、安全、技术等部门研讨确定。压 力表检定率yl,yl=100%得分100;98%<yl<100% 得分95;95%<yl≤98%得分90;90%<yl≤95%得 分80;85%<yl≤90%得分70;80%<yl≤85%得分 60;yl≤80%得分0。注:压力表检定周期为2 次/年。 4、压力表比对率得分标准:ylb=100%得分100; 100%<ylb≤95%得分90;90%<ylb≤95%得分85; 85%<ylb≤90%得分80;80%<ylb≤85%得分70; 70%<ylb≤80%得分60;60%<ylb≤70%得分50; ylb≤60%得分0。注:压力表比对周期为2次/年。 建议与调压设施巡查一同实施。 1、百公里泄漏起数x:x≤1得分100分;1<x≤3 得分90;3<x≤5得分80;5<x≤10得分70;x> 10得分60分。 2、管网泄漏自查率z:z=100%得分100; 99%< z100%得分95;98%<z≤99%得分90;96%< z≤98%得分85;93%<z≤96%得分80;90%< z≤93%得分75;80%<z≤90%得分70;z<80%得分 60。 1、安全生产专业岗位取证率g:g=100%得分100; 95%<g≤100%得分 90;90%<g≤95%得分 80; 85%<g≤90%得分 70;80%<g≤85%得分 60; g≤80%得分0。 2、注册安全工程师比率a:a≥3% 得分100; 2.5%≤a<3%得分 90;2%≤a<2.5% 得分80; 1.5%≤a<2%得分 70;1%≤a<1.5% 得分60;0< a<1%得分50;a=0得分0。 3、总经理、分管(安全、生产)副总经理、(安 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、技能岗位取证达标率成绩=注 册安全工程师比率得分*30%+安全 生产专业岗位取证率得分×70%。 2、注册安全工程师比率=注册安 全工程师人数/成员企业人员总数 。 技能岗位取证达 3、安全生产专业岗位取证率=成 标率成绩 员公司安全生产序列已获取证岗 位数/成员公司安全生产序列总岗 位数×100%。 4、总经理、分管(安全、生产) 副总经理、(安全、生产)部门 负责人等未取得安全资格证书的 ,每人扣10分。 1、安全生产专业岗位取证率g:g=100%得分100; 95%<g≤100%得分 90;90%<g≤95%得分 80; 85%<g≤90%得分 70;80%<g≤85%得分 60; g≤80%得分0。 2、注册安全工程师比率a:a≥3% 得分100; 2.5%≤a<3%得分 90;2%≤a<2.5% 得分80; 1.5%≤a<2%得分 70;1%≤a<1.5% 得分60;0< a<1%得分50;a=0得分0。 3、总经理、分管(安全、生产)副总经理、(安 全、生产)部门负责人等未取得安全资格证书的 ,每人扣10分。 1、钢制管道阴极保护管理水平是 衡量成员企业管网管理的重要指 标之一。 2、阴极保护综合指数成绩=阴极 保护覆盖率分值×70%+阴极保护 阴极保护综合指 合格率分值×30%。 数得分 3、阴极保护覆盖率=已加装阴极 保护埋地钢管长度/应加装阴极保 护埋地钢管长度×100%。 4、阴极保护合格率=阴极保护电 位合格的钢管长度/已加装阴极保 护埋地钢管长度×100%。 1、阴极保护覆盖率f:f=100%得分100;95%< f100%得分95;90%<f≤95%得分90;80%< f≤90%得分80;70%<f≤80%得分70;60%< f≤70%得分60;50%<f≤60%得分50;f≤50%得分 0。 2、阴极保护合格率h:h=100%得分100; 95%< h100%得分95;90%<h≤95%得分90;80%< h≤90%得分80;70%<h≤80%得分70;h≤70%得分 0。 持证上岗率 1、指定参与百尊售后维修的人员 中,A/B/C1/C2级公司须分别对应 具有5/4/2/1名初级服务工程师, 同时这些人中,必须100%持有政 府部门认可的燃气具安装维修资 质。 2、持证上岗率=对应A/B/C1/C2级 公司,维修上岗人员中持有双证 1、持证上岗率≥100%为达标,得满分100分。 人数分别除以5/4/2/1。备注:国 家要求凡从事燃气具安装维修企 2、持证上岗率<100%为不达标,得0分。 业必须拥有4名具政府认可资质人 员,因此C1/C2公司需要制定完成 计划时间表,结合《百尊服务工 程师认证培训体系中的升级计划 》,C1公司2年内完成,C2公司3年 内完成双证人数达到4名以上目标 。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无钢制管道或钢制管道未投运的成 员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 持证上岗率 零售占比 百尊管理 同时这些人中,必须100%持有政 府部门认可的燃气具安装维修资 质。 2、持证上岗率=对应A/B/C1/C2级 公司,维修上岗人员中持有双证 1、持证上岗率≥100%为达标,得满分100分。 人数分别除以5/4/2/1。备注:国 家要求凡从事燃气具安装维修企 2、持证上岗率<100%为不达标,得0分。 业必须拥有4名具政府认可资质人 员,因此C1/C2公司需要制定完成 计划时间表,结合《百尊服务工 程师认证培训体系中的升级计划 》,C1公司2年内完成,C2公司3年 内完成双证人数达到4名以上目标 。 1、零售渠道销售量占总销售量的 比例,显示百尊零售渠道建设情 况。 零售占达到或超过40%得100分,未达到的,按照 2、零售占比=零售销售台数/实际 比例得分。 销售台数×100%。 3、不包含预售数量。 实际采购占比 实际采购占比=实际采购台数/实 实际采购占比≥90%得100分,未达到的,按照比 际销售台数×100%。 例得分。 销售毛利率 1、销售毛利率水平,显示百尊的 盈利能力。 集团要求达到27%,达到或超过27%得100分,未达 2、销售毛利率=销售毛利额(扣 到的,按照比例得分。 税后) /实际销售金额×100%。 销售完成率 销售完成率=(实际销售台数/目 标销售台数)×50%+(实际销售 金额/目标销售金额)×50%。 1、销售完成率≥100%,得100分,>70%按比例计 分。 2、50%≤销售完成率≤70%得40分值。 3、销售完成率<50%得0分。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。2、如 有指标分解细项不适用,则视为评 价指标不适用,该评价指标权重分 摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、本指标的总分数=维度一得分+维度二得分。 2、维度一得分:(1)对比准确率100%,得满分 50分;(2)对比准确率<100%,按准确率比例得 分;(3)没有按时提交,得0分。 3、维度二得分:(1)在按时提交各信息数据( 包括其它售后需求指标数据+百尊平台质量信息) 基础上,且百尊平台质量信息填报规范准确率 100%,得满分50分;(2)准确率<100%,按准确 率比例得分;(3)在百尊平台质量信息填报规范 准确率0~100%情况下,但其它售后需求指标数据 没有按时提交的,得0分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 财务负责人每月单独直线向总部 财务独立工作报 财务部及集团总部管理层上报财 要求每月1次,1年共12次得100分,每缺少一次扣 告上报频次 务工作报告,及时反映公司问题 8分。 及提出需要的支持。 次 统一适用 1、根据《授权制度》符合标准付款得100分。 需根据经董事会通过的《授权制 2、每出现一例缺少任意一个审批人的付款不得分 度》要求经所有审核、审批人签 。 字后才可进行付款。 3、因特殊情况付款通过邮件等方式审批,但事后 未及时补签的每出现一次扣25分。 分 统一适用 销售完成率 1、销售完成率≥100%,得100分,>70%按比例计 销售完成率=(实际销售台数/目 分。 标销售台数)×50%+(实际销售 2、50%≤销售完成率≤70%得40分值。 金额/目标销售金额)×50%。 3、销售完成率<50%得0分。 1、本指标具有两个考核维度。 2、维度一:零部件收发规范。要 求每月领出新件与收回旧件匹配 。其中领出的新件品种数量以原 始有效维修的维修单为准,与百 尊平台填报的有效维修所对应型 号更换下来的旧件品种数量对比 。集团定期在平台上对填写准确 率进行评分。该维度准确率=准确 信息准确率得分 项数量/填报项数量×100%。 3、维度二:信息填报规范。各司 按已颁布的填报规范要求及时填 报每月的百尊质量月报和其它售 后需求指标数据,集团定期在平 台上对填写规范进行评分,对是 否及时提交集团其它售后需求指 标数据进行监督评分。本维度考 核权重50%。该维度准确率=准确 项数量/填报项数量×100%。 付款合规得分 付款合规得分 1、根据《授权制度》符合标准付款得100分。 需根据经董事会通过的《授权制 2、每出现一例缺少任意一个审批人的付款不得分 度》要求经所有审核、审批人签 。 字后才可进行付款。 3、因特殊情况付款通过邮件等方式审批,但事后 未及时补签的每出现一次扣25分。 工程建设参与度评价分为四个部 分,立项、招投标、合同会签、 支出后评价。具体为: 1、每笔工程立项审批表需经财务 负责人签字。 2、确定的招投标方案的签署必须 工程建设参与得 1、四个环节全面参与得100分。 由财务负责人审批签字。 分 2、每缺少一个环节的参与扣25分。 3、确定的合同的签署必须由财务 负责人审批签字。 4、投资后评价需检讨项目决算较 预算的偏差率、项目的实际效益 较预期的经济利润的差异及原因 。 每户可控费用 分 统一适用 分 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如全部指标分解细项均不适用, 则视为评价指标不适用,评价指标 权重分摊至职能内其它评价指标。 3、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 元/户 1、可控费用采取每户可控费用与 每方气可控费用两种计算方式。 2、接驳收入占比≥50% ,采取每 户可控费用计算。 3、若接驳收入占比50%,采取每 方气可控费用计算。 4、每户可控费用=(销售费用+管 理费用-折旧摊销)/新增民用户数 ×10000。 5、每方气可控费用=(销售费用 1、每户可控费用或每方气可控费用在同类型企业 中平均值得60分,最低值得100分,其余按区间比 例计分。 2、本项中“同类型企业”:接驳收入占比≥50% 为第一类,采取每户可控费用计算得分。 3、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比≥50%为第二类,采取每方 气可控费用计算得分。 4、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 统一适用 1、可控费用采取每户可控费用与 每方气可控费用两种计算方式。 2、接驳收入占比≥50% ,采取每 户可控费用计算。 3、若接驳收入占比50%,采取每 方气可控费用计算。 4、每户可控费用=(销售费用+管 理费用-折旧摊销)/新增民用户数 ×10000。 5、每方气可控费用=(销售费用 +管理费用-折旧摊销)/销气量。 6、接驳收入占比=接驳收入/营业 额×100%。 财务管理 1、每户可控费用或每方气可控费用在同类型企业 中平均值得60分,最低值得100分,其余按区间比 例计分。 2、本项中“同类型企业”:接驳收入占比≥50% 为第一类,采取每户可控费用计算得分。 3、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比≥50%为第二类,采取每方 气可控费用计算得分。 4、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比<50%为第三类,采取每方 气可控费用计算得分。 每方气可控费用 派息率(扣分项 派息率=本年实际派息数/上年末 累计可供分配利润(优化资本结 100%派息率为0分。每减少10%扣1分。 ) 构)×100%。 统一适用 元/方 % 1、如成员企业可供分配利润为负值 ,可选择指标分解细项不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标不 扣分。 3、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 1、商业计划检讨按月开展,符合标准得100分。 商业计划检讨频 商业计划检讨开展频次为1年12次 缺少一次扣8分。 次 。 2、检讨质量存在问题的,按没做商业计划检讨处 理。 税收优惠落实得 落实七项税收优惠。 分 每落实一项得10分,合计为70分。其他新的优惠 政策的发掘和落实每项得10分。总分不超过100分 。 税务稽查罚款( 面对税务稽查的罚款金额。 扣分项) 1、无税务稽查罚款得0分。 2、税务实际处罚金额(主要包含罚款,不包括补 税金额)10万元以下扣除20分,10--20万元扣40 分,每增加10万多扣20分,上不封顶。 次 统一适用 分 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如部分指标分解细项不适用,其 权重分摊给其它指标分解细项。 3、如全部指标分解细项均不适用, 则视为评价指标不适用,评价指标 权重分摊至职能内其它评价指标。 4、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 万元 统一适用 1、资金集中度=资金集中度月平 1、资金集中度为80%得基本值40分,每减少10%扣 均。 2、月资金集中度= 月资金中心存 10分,每增加1%加3分。 2、没上线的得-20分。 款之和/月公司总存款之。 % 1、如成员企业未上线,“月资金中 心存款之和”选择不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标得 分为-20分。 1、拥有法学本科及以上专业背景员工的,每人次 加1分。 2、拥有企业法律顾问资格员工并从事法律岗的, 法律人才储备率 企业法律人员专业背景及相关法 每人次加2分。 得分(加分项) 律资格。 3、拥有通过国家司法考试取得法律职业资格员工 并从事法律岗的,每人次加3分。 4、最高加分不超过10分。 分 统一适用 过失赔付减少率 因自身过失引发纠纷、索赔时, 根据对原告索赔(损失)金额的合理评估,实际 得分(加分项) 应当穷尽一切合法手段,将可能 赔付率每降低10%,加2分。最高加分不超过5分。 产生的损失降至最低。 分 统一适用 企业要严格执行签署的各项经济 过失引发纠纷率 合同、价格政策、并按照行业规 范、集团标准开展各项经营活动 得分 ,避免自身过错与失误引发纠纷 。 分 统一适用 资金集中度 1、凡因由企业未遵循产品与服务标准、价格政策 、违反操作规程与法律法规引发法律纠纷的,每 次扣20分。 2、因上述原因引发重大法律纠纷的,每次扣100 分,并依法追究相关责任人法律责任。 1、本项满分100分,发生下列2-7项情况分别扣分 1、本项满分100分,发生下列2-7项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、合同范本未经法律助理审核就执行的,每份合 同扣30分;以合同范本签订合同未经法律专员审 核的,每笔扣5分。 3、非范本合同未经法律助理审核的,每笔扣30分 。 4、未经审批程序随意放弃合同权益或无故违反合 同义务的,每发生一起扣10分。 5、违规订立、执行合同致使企业重大损失的,扣 100分,并依法追究相关责任人法律责任。 6、未签署合同先开展业务,每笔扣10分。 7、未制定合同审核相关制度、未设立法务专员审 核范本合同、未执行合同签订审批流程的,每发 生一项扣10分。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、未开展普法教育的,扣100分。 普法教育覆盖率 要求各级员工必须参加组织的普 3、普法教育未覆盖高层管理人 得分 法教育,并通过相关考核。 员的,扣70分。 4、普法教育未覆盖中层管理人员的,扣50分。 法务管理 5、普法教育未覆盖普通员工的,扣30分。 分 统一适用 1、签署合同,有合同范本的,应 按合同范本签署与执行;无合同 范本的,应由大区法律助理审核 ;企业应严格履行合同约定,未 经既定程序审批,不能随意更改 合同法律审核率 。 得分 2、应制定合同审核相关 制度,设立法务专员审核以合同 范本签订的范本合同、法律助理 审核非范本合同,建立合同签订 审批流程。 法务管理 1、与企业经营相关的资产、业务 1、企业自身合法权利遭受侵害,未能有效消除并 、收益、许可在受到不法侵害时 得以持续维系的,每次扣50分。 ,能及时消除并挽回损失。 2、企业因经营收益被侵占未能追回的,按未能追 权益维护成功率 2、发生诉讼、 回金额与应当追回金额的比重考核,每5%扣10分 。 得分 仲裁、行政处罚等纠纷时及时按 《华润燃气法律事务管理办法》 3、发生诉讼、仲裁、行政处罚等纠纷时未及时按 《华润燃气法律事务管理办法》及其他相关规定 及其他相关规定及时上报法律助 及时上报法律助理和总部法律部,每宗扣50分, 理和总部法律部,由法律专业人 造成重大损失的,追究责任人。 员进行跟踪和处理。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、未及时申办领取企业各项经营行政许可,或未 按规定期限办理行政许可的年检、展期的,每项 扣40分。 3、未办领企业重要资产权属证明,或未按期年检 、展期的,相关资产价值总额每逾总资产1%的, 扣10分。 4、所签安检单、抄表单、支付凭证等具备法律效 力文件每丢失1件。 5、未按照大区及总部要求,按时提交合同、诉讼 等各类报表和统计数据的,每发生一次扣20分。 分 统一适用 1、与企业经营相关的各项许可、 证照、批文齐备、有效。 权证、合同档案 2、企业名下资产(含无形资产) 的产权证明齐备、有效。 管理完整率得分 3、所签订合同、协议、安检单、 抄表单等具备法律效力文件原件 保管齐全。 各级经理人、员工应严格遵循法 职务违法发生率 律法规开展职务活动、做到诚信 每发生一起职务违法行为,无论金额大小,均扣 得分 合规,不得实施对外职务侵权及 50分。 利用职务之便牟利。 分 统一适用 企业制订与发布规章制度,应通 制度法律审核率 过法律助理审核,并出具法律意 发布、修订企业管理制度缺乏法律审核意见的, 得分 每次扣50分。 见。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、重大经营决策未经出具法律意见的,每次扣25 分。 企业制订重大项目投资、经济担 3、执行经营决策未落实法律意见的,每次扣25分 重大决策法律审 保、资金融通等重大经营决策, 。 核率得分 应由法律助理出具法律意见书。 4、因上述原因引发企业重大法律纠纷的,每次扣 50分。 5、因决策不当致使企业产生重大损失或严重影响 华润声誉的,扣100分,并依法相关责任人追究法 律责任。 分 统一适用 常规工程立项申 年度常规工程立项应于3月31日前 1、全部按要求及时报审备案得100分。 报备案及时性得 完成OA报审。 2、未申报、或未及时申报的得0分。 分 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、该项满分为100分。 对超出合同约定付款日期三个月 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付采购账 以上的应付账款进行统计,并根 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 据应付账款金额进行考评。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、该项满分为100分。 对超出合同约定付款日期三个月 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付采购账 以上的应付账款进行统计,并根 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 据应付账款金额进行考评。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、该项满分为100分。 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付工程账 应按照合同约定及时支付施工单 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 位工程款。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、指标分解细项选择不适用情况: 单位PE管长电熔 单位PE管长电熔管件消耗量 =出 该项满分为100分,每超出集团平均值1个扣1分, 个/公 没有该项业务发生。 管件消耗量 库电熔管件个数/PE管材公里数。 直至扣完。 里 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 抽取四类工程(镀锌管室内挂表 民用户室内工程、铝塑管理室外 单位工程造价成 挂表民用户室内工程、市政中低 本得分 压De160PE管、市政中低压 De110PE管)进行单位造价分析。 1、本项满分值为100分。 2、各类工程造价分别与集团平均值比较,全部低 于或等于集团平均值得满分。 3、发现一项高于集团平均值,每1%扣1分,直至 扣完。 分 1、总部根据能否抽取指标分解细项 选择指标分解细项是否适用。 2、能抽取2项及以上指标分解细项 数据的视为该评价指标适用,否则 该评价指标不适用。 3、总权重按照抽取的指标分解细项 数量均摊。 单位在建工程施 单位在建工程施工单位材料领用 1、评分细则:该项满分为100分,以集团平均值 为基准,每高1%扣2分。 工单位材料领用 量=累计未结算工程领料总金 额/(上一年+本年工程投资总金 2、统计范围:物资管理系统上线后所有在建工程 量比 额/2)×100%。 数据。 工程采购 管理 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 非常规工程立项 年度非常规工程立项应按照立项 1、全部按要求及时报审备案得100分。 申报备案合规性 管理办法及时完成立项审批备案 2、发现1项应申报未申报、或未及时申报的得0分 得分 。 。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 由合作供应商对成员公司进行评 合作供应商满意 价,根据各供应商评价结果计算 根据合作供应打分平均分情况评分。 度评价 平均得分。 分 统一适用 将超出集团平均价格20%的物资采 该项满分为100分,抽取10类15个型号采购较多物 极端采购价格得 购价格定义为极端价格,并根据 资,超出集团平均价20%的定义为极端价格,每出 分 极端价格个数进行考评。 现一个极端价格扣30分。 分 统一适用 库存周转期 领退料比 1、该项满分为100分。 库存周转期=年周期平均库存金额 2、以集团平均值为基准,低于集团平均值1.2倍 /年周期月平均采购金额。 的,得满分。 3、高出集团平均值1.2倍的,每1%扣0.5分。 领退料比=退库总金额/领料总金 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,每高 额×100%。 1%扣1分。 常规工程从物资系统建立工程编 1、该项满分为100分。 平均常规工程建 码开始,到完成竣工用料核对、 2、≤集团平均值得满分。 设周期 项目关闭的平均周期。 3、每高于集团平均值1天扣1分。 1、人均常规工程现场管理量(现 场管理员、监理单位监理工程师 )=月均在建常规工程折算户 数/月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数。 2、在建常规工程为已开工但尚未 完工工程数量。 人均常规工程现 3、月均在建常规工程折算户数= 场管理量(现场 月均在建常规工程的居民用户数 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,正负 1、指标分解细项选择不适用情况: 未上线物资管理系统或上线半年以 比值 内的成员企业不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 天 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 1、人均常规工程现场管理量(现 场管理员、监理单位监理工程师 )=月均在建常规工程折算户 数/月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数。 2、在建常规工程为已开工但尚未 完工工程数量。 1、指标分解细项选择不适用情况: 人均常规工程现 3、月均在建常规工程折算户数= 没有该项业务发生。 场管理量(现场 月均在建常规工程的居民用户数 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,正负 户/人 2、如有指标分解细项不适用,则视 管理员、监理单 +月均在建常规工程的工商业用户 偏差50%以上的部分,每1%扣1分。 为评价指标不适用,该评价指标权 位工程师) ×150+月均在建市政中低压工程 重分摊给职能内其它指标。 米数/3。 4、月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数=(∑( 月末 常规工程现场管理员与监理工程 师合计人数+ 月初常规工程现场 管理员与监理工程师合计人 数)/2)/月数。 1、月均造价员人数要求:A类公 人均常规工程造 司不少于4人;B类公司不少于2人 ;C类公司不少于1人。 该项满分为100分,成员企业月均造价员人数满足 价管理量(造价 2、月均造价员人数=(∑( 月末 要求得满分,不满足不得分。 员) 造价员人数+ 月初造价员人 数)/2)/月数。 人 统一适用。 1、人均物资采购管理量=工程物 1、指标分解细项选择不适用情况: 资采购金额/月均物资管理人数。 该项满分为100分,以集团上一年考评前20名的公 人均物资采购管 2、月均物资管理人数=(∑( 月 司平均值作为基准,正负偏差50%以上的部分,每 万 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 理量 元/人 末物资管理人数+ 月初物资管理 1%扣1分。 为评价指标不适用,该评价指标权 人数)/2)/月数 重分摊给职能内其它指标。 招标项目申报备 年度招标项目应按照招投标管理 1、全部按要求及时报审备案得100分。 案合规性得分 办法及时完成审批备案。 2、发现1项应申报未申报或未及时申报的得0分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 严格按照集团标准配置公务用车 未按集团要求,擅自购买车辆超标的得0分;未建 车辆管理规范得 ;按照《车辆管理制度》要求, 立车辆管理台账,每少1种台账扣3分;以抽样检 分 建立车辆调度、油耗、维修台账 查的方式,随机选取车辆管理台账,出现1次记录 ,实施流程合规。 不符合规范扣5分。 分 统一适用 会后,在规定时间内完成董事会 按照《董事会管理指引》要求,会后材料上报及 董事会文件上报 会议决议的签署,向总部和大区 时、规范、完整得100分;上报不及时,每延迟1 的及时性和规范 上报相关材料,确保材料完整、 个工作日扣5分;每少一种材料扣10分;未归档扣 性得分 规范,及时归档。 15分。 分 统一适用 分 统一适用 分 统一适用 分 统一适用 行政管理 签署《华润燃气 组织成员企业管理团队成员签署 管理团队成员全员签署《诚信合规责任书》得100 经理人诚信合规 《华润燃气经理人诚信合规责任 分,以抽样检查的方式查看公司《诚信合规责任 责任书》得分 书》,签署率100%。 书》签署情况,发现一例未签署的情况扣20分。 分 统一适用 对新成立的公司,结合总部制度 要求制定行政管理制度,包括《 公文管理制度》、《督办工作管 新公司成立一年内仍未建立各项制度的,缺1项制 新公司行政管理 理制度》、《业务接待管理制度 度扣10分;制度完整但不符合公司实际情况的, 制度建设扣分 》、《印章管理制度》、《会议 发现一项扣3分。 管理制度》、《档案管理制度》 、《车辆管理制度》、《办公用 品及办公设备管理制度》。 分 统一适用 新员工企业文化 组织新员工进行企业文化培训, 培训覆盖率扣分 培训课时应达1.5学时,培训覆盖 查看公司培训记录等,出现一例未培训、培训课 时未达1.5学时的情况扣20分。 (扣分项) 率100%。 分 统一适用 以抽样检查的方式,随机选取10份加盖公章的资 料,查询审批流程及登记是否符合规范。用章流 严格执行《印章管理制度》审批 程符合规范且审批单保存完整得100分;未执行用 印章使用规范得 、登记用印,并将《印章审批单 章审批、登记制度得0分;发现一次未登记扣5分 分 》与《用章登记簿》留存备查。 ,发现一次未审批扣10分,审批不完整扣5分,最 多扣100分;由于用章不规范给公司造成损失,出 现一次得0分。 分 统一适用 按照公文管理制度要求,对总部来文及时办理。 公文办理及时率 对总部下发的公文及时流转、办 以抽样检查的方式随机选取10份公文,按要求及 得分 理,确保信息畅通。 时办理得100分;出现1次未及时办理扣10分。 将各类文件分类编号,及时归档 按照公文管理制度,公文及时登记、归档。以抽 公文建档规范得 备查,建立及《发文登记簿》、 样检查的方式随机选取10份公文,登记规范,保 分 《收文登记簿》,确保资料保存 存完整得100分;出现1次未登记、未存档、或文 完整。 件遗失的情况扣10分。 按照《华润燃气公文管理制度》 以抽样检查的方式(原则上抽取发文数量的5%, 公文拟制规范得 的要求,文种使用准确,字体、 分 行距、附件等格式规范,语句通 最低不得少于10份);发现一处公文拟制错误, 如文种滥用、格式不符、语法错误等扣5分。 顺、无语法错误。 安检成功率=成功入户安检民用户 客户安检成功率 户数(计划内)/计划年度安检民 安检成功率=65%,得80分;每增加5%,加5分。安 检成功率<65%,每减少1%,扣5分。 用户户数×100%。 客户服务标准达标得分=受评估人 客户服务标准达 员服务提供评价得分之和/受评估 客户服务标准达标得分=80分,得80分;每增加1 标得分 人员服务提供评价满分之和 分,加1分。每减少1分,扣5分。 ×100。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 每万名客户投诉数=全年有效客户 每万名客户投诉 每万名客户投诉数=10件,得80分;每降低2.5件 投诉总数/(累计民用户数量/ 数 得分增加5分。每上升1件得分减少5分。 10000)。 客户服务 管理 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 件/万 。 户 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 客户服务 管理 1、平均每户停气时间=全年所有 停气户数时间乘积之和/累计用户 平均每户停气时 数(已通气)。 平均每户停气时间=0.88小时,得90分;每减少 间 2、累计用户数(已通气)=累计 0.88小时,加10分。每增加1小时减10分。 民用户数(已通气)+累计工商业 用户数(已通气)。 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 小 。 时/户 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 外部服务评价 外部服务评价=公用事业(供电、 供水、供气、供热、有线电视) 排名得分+政府服务奖项的获奖得 分。 1、公用事业中排名第一,得80分,排名最后得0 分,其余名次按差值法计分。 2、国家级服务奖项加20分,省级加15分,地级市 级加10分,县级及县级以下加5分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、媒体负面报道次数:是一项维 护品牌美誉度的结果指标,反映 成员企业与各类的媒体的关系好 媒体负面报道次 坏程度、媒体负面维护的能力强 数得分 弱,也反映成员公司对品牌形象 维护的重视程度。 2、终极目标:全媒体“0负面报 道”。 燃气品牌 管理 1、总分为100分。 2、每发生一起全国性媒体负面报道,扣50分。 3、每发生一起省级或同等影响力媒体负面报道, 扣30分。 4、每发生一起地方性媒体负面报道,扣20分。 5、发生不同等级的媒体同时报道,可累计扣分, 直至扣完为止。 1、品牌VI形象合格率:是一项评 估成员公司对《华润燃气视觉识 别系统》VI手册执行效果的结果 品牌VI形象合格 指标,反映成员企业在VI项目的 设计环节、审核环节、实施环节 得分=整体合格率×100分。 率 的综合水平。 2、整体合格率=(符合2011版VI 的大类数量/总的大类数 量)×100% 。 促进人才流动,打造无边界组织 。 人才输出输入得 1、积极输出人才至其他成员企业 分 。 1、对于人才输出,每输出任成员企业高管或总部 1人得10分,每输出任中层6分,每输出任其他关 键岗位人员1人得3分;最高不超过50分。 2、对于人才接收,每引进任本公司高管1人得10 分,每引进任中层8分,每引进任其他关键岗位人 分 统一适用 % 统一适用 分 统一适用 1、对于人才输出,每输出任成员企业高管或总部 1人得10分,每输出任中层6分,每输出任其他关 键岗位人员1人得3分;最高不超过50分。 2、对于人才接收,每引进任本公司高管1人得10 分,每引进任中层8分,每引进任其他关键岗位人 员1人得4分;最高不超过50分。 分 统一适用 1、在集团内同类型企业中排名前40%(含)得100 分。 1、人工成本利润率是人工成本与 2、在集团内同类型企业中排名前80%-40%(含) 经济效益结合的相对指标。 人工成本利润率 2、人工成本利润率=(经营利润 得60分。 总额/人工成本总额)×100%。 3、在集团内同类型企业中排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 % 统一适用 促进人才流动,打造无边界组织 。 人才输出输入得 1、积极输出人才至其他成员企业 分 。 2、积极从其他成员企业引进人才 1、人均服务民用户数=已通气折 合民用户数/月均人员总数(管道 燃气从业)。 2、已通气折合民用户数=已通气 的累计民用户数+已通气的累计工 商业用户,其中1户工商业用户折 人均服务民用户 合25户民用户。 数 3、月均人员总数(管道燃气从业 )=(∑( 月末管道燃气从业人 数+月初管道燃气人数)/2)/月 数。 4、月均人员总数(管道燃气从业 )不包含车用气专职管理、职能 人员、加气站员工。 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 60分。 户/人 非城市管道燃气企业不适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 2、已通气折合民用户数=已通气 的累计民用户数+已通气的累计工 商业用户,其中1户工商业用户折 人均服务民用户 合25户民用户。 数 3、月均人员总数(管道燃气从业 )=(∑( 月末管道燃气从业人 数+月初管道燃气人数)/2)/月 数。 4、月均人员总数(管道燃气从业 )不包含车用气专职管理、职能 人员、加气站员工。 人均销气量 人力资源 管理 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 60分。 户/人 非城市管道燃气企业不适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 1、人均销气量=销气量/人员总数 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 。 万 2、月均人员总数=(∑( 月末人 60分。 方/人 统一适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 数+月初人数)/2)/月数。 4、本项“同类型企业”具体为:A、B类企业为一 类,C1类企业为一类,C2类企业为一类。 1、一线员工岗位技能达标率 (R)=(一线员工岗位技能抽查 考核合格人数/技能模块覆盖范围 内一线岗位人员被抽查人 数)×100%。 2、2015 年技能模块达标认证覆盖的“一 一线员工岗位技 线员工”主要指企业场站、管网 、客服一线人员。 得分为达标率R×100。 能达标率 3、由燃气学院联合职能部室形成 题库,通过在线学习平台,实施 考试检验学员"应知"知识;并由 燃气学院联合职能部室、区域培 训中心通过线下走动式考评方式 检验学员应会实操技能。两项考 核均按照成员企业规模、一线岗 位人员数量按相应比。 1、按程序选拔人才:按照预算和 人员招聘审批流程招录人员,A、 B、C1类企业预算报大区助理审批 ,每季度上报进人情况,C2类企 业招聘人员需要由大区助理审核 招聘人才与企业 。 发展匹配得分 2、保证人员质量:适当引进应届 毕业生,A类211高校不少于6人, 1、人员招聘流程规范执行得50分,违规招聘得0 分。 2、按标准引进211高校本科及以上学历应届生得 50分,少一人按比例扣分,2014年1月-2015年12 月招聘的应届生在2015年度流失1人扣10分,C2类 % 统一适用 分 统一适用 1、按程序选拔人才:按照预算和 人员招聘审批流程招录人员,A、 B、C1类企业预算报大区助理审批 ,每季度上报进人情况,C2类企 业招聘人员需要由大区助理审核 招聘人才与企业 。 发展匹配得分 2、保证人员质量:适当引进应届 毕业生,A类211高校不少于6人, B类211高校不少3人,C1类一本院 校全日制本科不少于1人。 3、确保2014年-2015年招聘的应 届生不流失。 1、人员招聘流程规范执行得50分,违规招聘得0 分。 2、按标准引进211高校本科及以上学历应届生得 50分,少一人按比例扣分,2014年1月-2015年12 月招聘的应届生在2015年度流失1人扣10分,C2类 企业此项直接得50分。 分 统一适用 1、中层管理人员通过竞聘或民主 中层人员选拔程 议评方式产生并任命。 序规范得分 2、基层岗位员工通过双向选择完 成人岗匹配。 1、通过标准程序选拔中层得50分,违规提拔1名 中层扣5分。 2、2012-2015年组织开展员工人岗匹配工作得50 分,否则得20分。 分 统一适用 1、高管和部门人员全部签订年度 业绩合同,针对绩效指标收集完 中高层绩效管理 整的数据,公平公正开展绩效考 核。 完整度得分 2、高管和各部门开展年度述职。 3、考核结果充分应用到奖金分配 、排名最后降职或者奖金体现。 1、高管和部门2015年度业绩合同全覆盖得40分, 缺少一个高管或部门合同扣10分,扣完40分为止 。 2、高管和各部门针对2015年度业绩完成情况开展 述职,得30分,没有开展得0分。 3、结合绩效考核结果,对中层人员进行调整得30 分;应用到奖金分配得15分,没有应用得10分。 分 统一适用 完整度得分 2、高管和各部门开展年度述职。 述职,得30分,没有开展得0分。 3、考核结果充分应用到奖金分配 3、结合绩效考核结果,对中层人员进行调整得30 、排名最后降职或者奖金体现。 分;应用到奖金分配得15分,没有应用得10分。 1、年度内所有大型工商客户的平 均开发时间与集团标准天数进行 工商业客户平均 比对。 1、达标准天数60个工作日得基准分80分。 2、计算年度内所有大型工商业客 开发时间(大型 户的平均开发时间,而非单个最 2、每延迟1天扣1分。 工商业) 3、每提前2天得1分。 佳时间。 3、大型工商客户指:设计流量 100m3/小时以上(含100m3)。 天 1、年度内所有一般工商客户的平 均开发时间与集团标准天数进行 工商业客户平均 比对。 1、达标准天数45个工作日得基准分80分。 开发时间(一般 2、计算年度所有一般工商业客户 2、每延迟1天扣1分。 的平均开发时间,而非单个最佳 工商业) 3、每提前1天得1分。 时间。 3、一般工商客户指:设计流量 100m3/小时以下。 天 1、加气站建设占比=公司站点/经 营范围内所有站点。 2、包含各公司特许协议经营范围 内(含分子公司)的已经投运及 工程在建的所有华润燃气的加气 加液站点(无论独资、控股还是 加气站建设占比 参股)。合建站以双气源输出的 统计当年占比,得分=占比×100分。 分别计。转供气的不能计入。 3、如另有加气站经营特许范围文 件的按文件计。 4、公司特许经营范围外建站的, 纳入分子。 5、本指标参照当年加气站建设考 核细则执行。 % 1、成员企业根据实际业务开展情况 对“工商业客户的平均开发时间( 大型工商业)”与“工商业客户的 平均开发时间(一般工商业)”两 项指标分解细项选择“是”、“否 ”适用。 2、如前述两项指标分解细项中一项 不适用,其权重分摊至另一项。 3、如前述两项指标分解细项均不适 用,则视为评价指标不适用,评价 指标权重分摊至职能内其它评价指 标。 1、成员企业根据实际业务开展情况 对“工商业客户的平均开发时间( 大型工商业)”与“工商业客户的 平均开发时间(一般工商业)”两 项指标分解细项选择“是”、“否 ”适用。 2、如前述两项指标分解细项中一项 不适用,其权重分摊至另一项。 3、如前述两项指标分解细项均不适 用,则视为评价指标不适用,评价 指标权重分摊至职能内其它评价指 标。 1、指标分解细项选择不适用情况: 经营区域内没有加气站,且确实没 有车用市场的,由大区市场助理根 据市场调研报告及实际情况评定。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 2、包含各公司特许协议经营范围 内(含分子公司)的已经投运及 工程在建的所有华润燃气的加气 加液站点(无论独资、控股还是 参股)。合建站以双气源输出的 加气站建设占比 统计当年占比,得分=占比×100分。 分别计。转供气的不能计入。 3、如另有加气站经营特许范围文 件的按文件计。 4、公司特许经营范围外建站的, 纳入分子。 5、本指标参照当年加气站建设考 核细则执行。 市场开发 管理 老用户开发率 1、老用户开发率=老用户报装户 数/老用户总量×100%。 2、老用户定义:特许经营权范围 内、非房地产项目合同内的客户 (乡/村的暂不计入)。 3、老用户总数:起算时间为2013 年12月固定数据(2014年调研报 告)。 统计当年占比,得分=占比×100分。 4、老用户报装户数:随当年开发 量变动,为历年老用户报装累计 数,计算累计开发率。 5、如有新拓展的特许经营范围外 区域,已有管道气供应的,以获 得区域的时间起算分子分母。空 白供应区域的,不适用。 1、市场调研及时准确,调研数据 与业绩合同完成数据基本吻合。 2、调研数据主要以2014年调研报 告为准。 3、市场调研准确率由新增民用户 市场调研准确率 调研准确率和销气量调研准确率 得分 构成。 4、新增民用户调研准确率=新增 民用户数/新增民用户调研数据 ×100% 5、销气量调研准确率=销气量/销 气量调研数据×100%。 1、市场调研准确率得分=新增民用户调研准确率 得分×50%+销气量调研准确率得分×50%。 2、新增民用户调研准确率得分:90%≤新增民用 户调研准确率≤110%,得满分;新增民用户调研 准确率<90%,每相差1%扣1分;新增民用户调研 准确率>110%,每相差1%扣1分。 3、销气量调研准确率得分:90%≤销气量调研准 确率≤110%,得满分;销气量调研准确率<90%, 每相差1%扣1分;销气量调研准确率>110%,每相 差1%扣1分。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 经营区域内没有加气站,且确实没 有车用市场的,由大区市场助理根 据市场调研报告及实际情况评定。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、成员企业根据实际业务选择指标 分解细项“是”、“否”适用。 2、无2014年调研报告的企业选择“ 新增民用户调研数据”、“销气量 调研数据”不适用。 3、新增民用户数调研数据为0,则 该指标分解细项选择为不适用。 4、销气量调研数据为0,则该指标 分解细项选择为不适用。 5、如“新增民用户数调研数据”不 适用,“销气量调研数据”适用, 则市场调研准确率=销气量调研准确 率。 6、上述第4点情况外,出现其它指 标分解细项不适用的,则评价指标 视为不适用,权重分摊至职能内其 它评价指标。 得分 构成。 4、新增民用户调研准确率=新增 民用户数/新增民用户调研数据 ×100% 5、销气量调研准确率=销气量/销 气量调研数据×100%。 准确率>110%,每相差1%扣1分。 3、销气量调研准确率得分:90%≤销气量调研准 确率≤110%,得满分;销气量调研准确率<90%, 每相差1%扣1分;销气量调研准确率>110%,每相 差1%扣1分。 1、站均销气量指数=单站销气量 指数之和/站点数量。 60分为盈亏平衡量,得分按照销气量指数×60分 站均销气量指数 2、单站销气量指数=单站销气 量/单站销气量盈亏平衡量。 ,最高不超过100分。 3、此项指标纳入对标范围:公司 所有投运1年以上的站点。 5、如“新增民用户数调研数据”不 适用,“销气量调研数据”适用, 则市场调研准确率=销气量调研准确 率。 6、上述第4点情况外,出现其它指 标分解细项不适用的,则评价指标 视为不适用,权重分摊至职能内其 它评价指标。 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 指数 适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 信息化立项报批:是否按照《华 润燃气成员企业信息化项目立项 有信息化需求但未按立项审批管理办法报送的:1 审批管理办法》对信息化项目立 次未报扣40分,累积计算,最多扣100分,没有信 项需报送大区信息助理及总部信 息化项目需求的不扣分。 息部审批。 分 统一适用 换岗交接工作延续性:是否按燃 人员换岗交接得 气信息化系统操作管理要求,做 分 好换岗人员交接培训工作,保障 业务正常开展。 换岗未做好交接工作的次数: 1、由大区专员抽查成员企业换岗未做好充分交接 而影响业务开展,并报总部信息部核实后进行扣 分。 2、未充分交接每次扣40分,最多扣100分。 分 统一适用 网络建设:是否按燃气网络规划 网络建设与运行 要求,完成成员企业到总部的专 得分 线(MPLS 或 IPSec)和企业内网 改造,保障业务正常运行。 1、专线建设:未按要求完成成员企业到总部的专 线(MPLS 或 IPSec)建设的扣40分。 2、企业内网改造:未按要求完成成员企业机房到 营业厅、场站、加气站、仓库等办公场所的内部 网络建设,影响业务正常运行的,扣60分。 分 统一适用 立项报批得分 对核算、预算、人力、物资、工 程、造价、客服、OA共8个系统评 价其数据录入及时性与真实性: 1、核算:每月2日17:30前关账 。 2、预算:每月15日前提交财务附 注,每月25日前提交财务快报。 3、人力:每月15日前完成算薪。 4、物资:每月底关账。 信息管理 系统使用情况得 5、OA:做好上线各项准备工作, 确保系统顺利上线;使用过程中 分 ,流程单个节点5日内需处理完成 。 6、工程:做好上线各项准备工作 ,确保系统顺利上线;及时录入 项目立项、进度、质量、签证等 数据。 7、造价:及时录入预算、结算数 据。 8、客服:做好上线各项准备工作 ,确保系统顺利上线。 1、核算、预算、人力、物资、OA、客服由总部项 目组提供报表数据;工程、造价由总部提供报表 数据,大区信息助理及信息专员负责核实。 2、由大区助理负责组织成员企业数据录入的及时 性与真实性的检查工作,大区专员填报,并报总 部审核后进行扣分。 3、单个系统数据未及时录入,一次扣4.5分;录 入不真实或不走系统线下操作,一次扣15分;未 上线公司不扣分。 4、所有系统最多扣100分。 分 统一适用 1、信息化专业人员配置,根据人数及专职情况打 分: A类企业:未配置专职专业人员得0分,每配 1人得10分;最多得50分; B类企业:未配置专职 专业人员得0分,每配1人得20分,最多得50分; C1类:未配置专职专业人员得0分,每配1人得 50,仅配兼职得25分,最多得50分; C2类:未配 置信息人员得0分,配兼职或专职得50分,最多得 50分。 2、成员企业信息化工作落实与反馈及时性:延 迟反馈1次扣20分,累积计算,最多扣50分。 分 统一适用 正版化与信息安全:是否按燃气 1、总部已完成正版化采购的软件,不允许成员企 正版化与信息安 信息化要求,安装采购正版化软 业自行采购,每发生1次扣50分,最多扣100分。 全得分 2、企业敏感信息泄密,每发生1次扣50分,最多 件,防止信息泄密。 扣100分。 分 统一适用 信息化专业人员配备及工作反馈 及时性: 1、是否按照人力资源管理模型, 信息化组织能力 要求成员企业按照岗位设置要求 得分 ,配置信息化专业人员。 2、是否按总部及大区助理要求落 实并反馈工作。 指标分解细项 分解 细项 分解指标定义说明 单位 数据来源 系统取数逻辑说明 填报周 期 安全生产专项审核分 数 安全专项审核分数为各成员公司年度安 分 全专项审核分数,由总部组织考评并由 总部统一组织复核后确认。 手工填报(总 部) 年度 安全生产控制目标扣 分 安全生产控制目标扣分包括事故指标、 分 第三方破坏、管网泄漏自查率等指标。 手工填报(总 部) 年度 其他方面得分 其他方面得分:加分项包括安全生产方 面获奖情况、提供安全推广经验等,扣 分 分项包括报表报送不及时、违章处罚等 。 手工填报(总 部) 年度 已签订安全生产责任 书人数 公司年度按照管理层级逐级已签订安全 人 生产
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【表格】KPI指标库
KPI指标库 F财务维度指标 编号 C客户维度指标 指标名称 I内部运营维度指标 L学习成长维度指标 指标定义或计算公式 A加分指标 D减分指标 计分方式 关键结果领域 指标来源 F01 主营业务利润总额 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 主营业务税金及附加 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产回报 战略 F02 主营业务收入 实际发生的主营业务收入金额 销售状况 战略 成本控制 计划 成本控制 计划 成本控制 计划 F03 按照董事会的要求确定目标值 营业费用 营业费用/管理费用 管理费用 /财务费用 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 财务费用 数据提供者 财务管理部 财务管理部 财务管理部 责任岗位 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/营销 客服部经理/投资发展 部经理/研发设计部经 理 总部、项目公司总经理 /副总经理、营销客服 部经理 指标类 考核周 型 期 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 考核说明 F04 净资产保值增值率 (期末所有者权益÷期初所有者权 益)×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 资产经营 战略 F05 销售额/签约额 当期销售签约金额 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 计划 财务管理部 F06 回笼资金 当期实际回笼资金 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 F07 部门预算执行差异 率 租金收取完成率 1-(实际支出/资金预算)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 监督公司各部门预算的执行情况,对达到预警条件的及时 发出预警 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本控制 计划 财务管理部 各部门经理 定量 季度 资产经营 职责 财务管理部 资产管理部经理 定量 季度 成本控制 计划 财务管理部 财务管理部经理/各部 门经理 定量 季度 定性 季度 成本控制 职责 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 作为高层团队的考核指 标,权重可适当低一些 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 季度 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 年度 新项目拓展 计划 分管副总 投资发展部经理 新项目拓展 计划 财务管理部 投资发展部经理 定量 第四季 度 第四季 定量 度 F08 F09 F10 公司预算执行差异 率及预警及时性 (实际收取租金/计划收取租金)*100% 1-(实际支出/资金预算)*100%(占本指标 一半分值) 公司预算预警及时性(占本指标一半分值) 季度 定量 、年度 F11 营销费用达成率 (营销推广实际费用/预算费用)*100% F12 销售收入达成率 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% F13 结算收入 当期结算收入 F14 结算收入达成率 年度实际结算收入/年度计划结算收入×100% F15 回款计划达成率 年度实际回款额/年度计划回款额 ×100% F16 销售毛利率 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态 成本)/考核时点的动态销售收入 F17 净利润 本年销售净利润 F18 净利润增长率 本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1 F19 项目地块投标中标 率 投标中标次数/总投标数*100% F20 项目获取达成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% F21 本区域项目获取达 成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 计划 财务管理部 总部副总经理(投资)、 项目公司总经理、营销 客服部经理 定量 F22 土地储备计划完成 率 当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设面积 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 战略 投资发展部 总部、项目公司总经理 /副总经理(投资)、投 资发展部经理 定量 季度、 年度 F23 股东权益回报率 (ROE) 净利润/净资产×100% 资产回报 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 F24 项目投资结果偏差 实际投资额-预期投资额 资产回报 职责 财务管理部 成本管理部经理 定量 第四季 度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目公司财务部 营销客服部经理 年度 年度 F25 总资产周转率 F26 市场占有率 C01 客户服务满意度( 总) C02 销售服务满意度 C03 客服满意度 C04 租户满意度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 ∑(区域市场销量×区域权重)/∑(年度区 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 域市场销售总量×区域权重) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度 按照满意度调查实际得分 (客户满意度调查) 客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户满意度调查中,租户对本资产管理部工 按照满意度调查实际得分 作的满意程度 C05 员工满意度 员工对公司管理、环境、企业文化、服务、 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 学习成长等综合满意度 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 C06 客户有效投诉数量 (设计原因) 当季客户针对设计原因的有效投诉总数 C07 C08 结算收入/平均总资产 资产周转 战略 财务管理部 总部总经理、财务分管 副总经理 定量 年度 市场份额 战略 财务管理部 项目公司总经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理/客户 服务部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 资产管理部经理 定量 年度 人力资源部 总部总经理/副总经 理/人力资源部经 理 /项目公司综合管理 部经理 /项目公司总经 理/副总经理(人力) 定量 年度 定量 季度 员工满意 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 产品设计 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 、功能超越舒 客户有效投诉数量 当期各专业客户投诉的总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 适 客户二次购买/推荐 本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户忠诚度 购买率 期的销售套数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 战略 职责 战略 战略 C09 客户投诉办结率( 包括遗留、新增投 诉) 当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户投诉办结率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 服务速度与质 量 战略 C10 品牌影响力 年度区域品牌价值状况 品牌建设状况 战略 C11 当期投诉关闭率 投诉追溯率 C13 二次投诉率 C14 维修办结率(包括 遗留、新增投诉) C15 二次维修率 C16 入会率 C17 业主会员销售贡献 增长率 C18 物业服务提升状况 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 “××”会建 设状况 “××”会建 设状况 服务速度与质 量 战略 C12 C19 工程质量投诉率 稳定的高质量 战略 C20 诉讼仲裁发生率 按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 投诉追溯数/计划投诉追溯数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次投诉数量/有责投诉总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 整体维修办结率与计划办结率差异 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次维修数量/总体报修数量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 当季入会数/当季实际销售签约量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 考核物业公司品质提升、服务满意、物业管 根据考核内容确定计分方式 理规范的执行状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程质量有效投诉次数/客户量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 数×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 品牌建设状况 职责 C21 设计满意度 客户对设计的满意度(满意度调查) 产品设计 职责 I01 公司计划管理 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划 、季度、月度计划的编制,每季按时上报季 度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度 未按时完成一次扣权重分2分,扣完为止 经营分析会 公司计划管理 状况 职责 I02 计划与总结提交及 时性 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 I03 审计工作完成情况 I04 预算执行率 按照第三方计分模型进行计分 按照满意度调查实际得分 公司计划管理 状况 董事会年度重 按照董事会的要求,按时,按质完成审计工 具体考核标准由董事会或董事长制定 大工作完成状 作 况 收入预算执行率×权重1+支出预算执行率× 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 成本管理体系 建设与执行状 权重2 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 每迟交一次扣1分,最高扣5分 战略 战略 战略 设计分管领导 研发设计部经理/工程 技术部经理 总部部门经理/项目公 营销客服部 司部门经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部经理、营销 营销客服部 策划部经理、项目公司 副总经理(营销客服)、 营销客服部经理 第三方调查机构 营销客服部经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部 工程技术部经理/营销 客服部经理 战略 营销客服部 战略 营销客服部 战略 营销策划部 计划 分管副总 职责 计划 战略 各部门 工程技术部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理 副总经理(工程采购 )/工程技术部经理 总部、项目公司部门经 总经理办公室 理 研发设计部经理/工程 设计分管领导 技术部经理 营销客服部 公司高层 项目管理部经理/项目 公司行政人力副总经理 /综合管理部经理 项目管理部/项 目公司综合管理 总部/项目公司各部门 经理 部 副总经理/审计监察部 董事会 经理 财务管理部 财务管理部经理 定量 季度、 年度 季度、 定量 年度 定量 季度、 年度 定量 第四季 度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定性 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定量 收入和支出执行率分别 季度 计算 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 部门资金预算编制 及时性 资金预算执行差异 率 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 扣除,最高扣10分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 1-(实际支出/资金预算)*100% ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财 未按时完成年度/季度/月度财务预算,延迟一次扣0.5分; 务预算的编制,并组织好年度/季度财务预算 未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ,每延迟一次扣1 预算管理 分析 分 按时下达月/季/年动态财务预算,提交预算 每延迟一次在总分中扣除1分 财务预算及时性 执行分析报告 银行融资及资金成 根据公司年度融资计划,组织完成银行贷款 授信、审批和放贷等业务,同时有效控制资 按照及时性、完成质量等进行评分,以分管领导满意为准 本控制情况 金成本 项目建议书会审通 会审通过次数/总会审次数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 过率(未拓展城市) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目建议书会审通 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 会审通过次数/总会审次数*100% 过率(下辖项目) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(下辖项目 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 )可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(未拓展城 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 市) 组织监控项目运营计划实施状况,对异常情 运营计划的实施监 况及时提醒,对计划中出现的重大问题进行 未及时提醒或未主动协调,导致总体计划实施有较大偏离 控状况 ,出现一次扣除2分 协调,保证运营计划的实现 项目运营实施计划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及资金预算评审通 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 过率(总体与分期 ) 项目总体土地开发 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及周边环境提升方 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 案评审通过率 I17 前期权证办理节点 计划完成率 I18 产品设计节点计划 完成率 I19 施工图设计计划完 成率 I20 设计变更数量 I21 设计费用差异率 每季末 日前提交本部门下季资金预算 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 资源整和与成 本体系建设与 执行状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 战略 财务管理部 战略 财务管理部 职责 财务管理部 总部、项目公司各部门 经理 总部、项目公司各部门 经理 副总经理(财务) 定量 部门计划和预算可考虑 季度 作为一个指标来考核 定量 季度 定量 年度 职责 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 战略 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 定量 年度 项目管理部经理 定量 按照项 目 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 分管副总 投资发展部经理 定量 第四季 度 项目周期控制 职责 分管副总 项目管理部经理 定性 年度 项目周期控制 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 项目前期重大 工作完成状况 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目前期重大 期计划完成总量*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 工作完成状况 战略 项目管理部 副总经理(项目管 理)/投资发展部经 理/综合管理部经理 定量 仅指建设工程规划许 季度 可证(含)之前的权证 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目周期控制 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理 定量 年 度/第 四季度 战略 分管副总 工程技术部经理 定量 季度 职责 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理/工程技术 部经理 定量 年 度/第 四季度 职责 财务管理部 定量 季度 战略 分管副总 定性 季度 计划 分管副总 定性 季度 产品创新状况 战略 分管副总 定量 要求研发设计部提出新 季度 技术应用的规划与相关 资源、清单 战略协作平台 建设状况 战略 成本管理部 副总经理(采购成本) /成本管理部经理 定量 年 度/第 四季度 按时完成节点数/计划完成的节点数 完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 积 增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 项目周期控制 职责 分管副总 职责 设计合格供方库建 设状况 施工工艺、标准的 编制、完善情况 每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米); 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 不含设计优化类的设计变更 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 实施计划中的预算)-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 战略协作平台 积累设计供应商资源,建立资源库 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 建设状况 标准化管理状 定期完善施工工艺、标准 描述法:具体标准见考核表 况 I24 新技术及成果推广 应用状况 按当季计划 I25 总部采购率 年度材料、设备、工程类集中采购以及战略 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 采购总金额/年度实际采购总额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I26 招标采购比例 招标采购金额/总采购金额*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 战略协作平台 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 建设状况 职责 成本管理部 副总经理(采购)/合约 审算部经理 定量 年 度/第 四季度 I27 采购计划完成情况 按照采购计划实施采购情况 未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 为止 计划 分管副总 成本管理部/合约审算 部经理 定量 季度 主要材料 合格率 供应商与信息库管 理 即土建主材合格率,如钢材、混凝土、电梯 每退货一次扣权重分 分 稳定的高质量 、铝型材、进户门、外墙面砖等 每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门 不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1 战略协作平台 简报,每半年更新一次供应商数据库 分 建设状况 职责 项目管理部 工程技术部经理 定量 季度 战略 工作报告 成本管理部经理/合约 审算部经理 定量 季度 I22 I23 I28 I29 详见当季考核表 分,扣完 项目周期控制 研发设计部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/工程 技术部经理 项目管理部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/项目 管理部经理/工程技术 部经理 I30 项目开发关键节点 计划完成率 各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成的总节点数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目周期控制 战略 项目管理部 I31 分户验收一次合格 率 分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 战略 营销客服部 I32 重大工程技术项目 完成情况 描述法:具体标准见考核表 稳定的高质量 战略 总经理 I33 工程质量检查一次 通过率 项目管理 职责 质监站 I34 现场签证率 年内重大工程技术改进项目的完成情况,包 括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质 量通病防治等 (工程质量检查一次通过的次数/总的验收次 数)×100% 季度实际签证量/目标值( 条/平方米);是指 非优化类的现场签证 产品设计 职责 分管领导 I35 工程管理计划完成 情况 I36 合同后评估 I37 协作单位管理 I38 成本信息化系统建 设状况 标准合同文本的管 理状况 I39 I40 设计目标成本差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 月度工程指标检查完成率及上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 计划节点完成及节点调整及时上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 项目月报质量和及时性 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 质量安全上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 及时进行合同后评估工作 按照约定的时间考核,实际拖延天数 资源整合 职责 项目管理部 战略协作平台 建设状况 战略 部门经理 按照计划规定,组织每月对供应商进行评价, 并协助进行年度供应商考核,完善合作单位 描述法:具体标准见考核表 资源库 按照计划规定,建立成本信息化系统,与软件 描述法:具体标准见考核表 公司合作完成二次开发与完善,并实施 按计划定期维护已有的标准合同文本,组织 描述法:详见当期考核表 编制新的标准合同文本 成本管理体系 建设与执行状 况 标准化管理状 况 成本管理体系 施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 成本 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I41 目标成本差异率 (实际成本支出/目标成本)*100%-1 I42 成本动态管理控制 状况 监控项目动态成本,对超出目标成本发出预 单项目动态成本超出目标成本,未及时发出预警,一次扣 警 除权重分1分 I43 成本模型管理 I44 动态成本管理 I45 合同管理状况 I46 合同付款审核管理 I47 预结算计划完成率 I48 变更签证价格登记 及时性 后评估资料提交及 时性 I49 I50 I52 清单编制准确性 因工程量清单编制 不准确造成的变更 数量 报建计划完成率 I53 成本后评估提交及 时性 I51 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 及时调整、维护、发布成本模型 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 及时签结变更联系单或补充协议 发现未及时签结现象,每出现一次,扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 执行动态成本管理,发布各项目当月动态成本 不计权重,每延迟一次在总分中扣1分 建设与执行状 报表 况 成本管理体系 定期更新和发布标准化合同文本;及时完成 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 重大合同的审核 况 审核合同实际完成工程量,按照合同付款条 发现不匹配的支付,每次加 分;存在但未发现不匹配的 成本管理体系 建设与执行状 款审核进度款 支付,每次扣 分 况 季度内按时完成的预结算金额/季度计划的总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 预结算金额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 及时登记变更签证价格,事先约定时间要求 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 成本管理体系 及时完成后评估工作并提交评估相关资料 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 考核清单编制差错情况 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 季度实际变更量/目标值( 条/平方米) 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 在具备报建条件的前提下,按时完成报建的 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程管理 及时性;(按时完成报建数/总数)×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本管理体系 以项目公司提交项目后评估完整资料的时间 实际拖延天数 建设与执行状 为准 况 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 项目公司副总经理(工 程采购成本) 项目公司总经理/工程 技术部经理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 公司高层 审算部经理 副总经理(设计)/研 财务管理部/成 发设计部经理/工程技 本管理部 术部经理 副总经理/成本管理部 经理/项目公司副总经 财务管理部 理(采购成本)/合约审 算部经理/工程技术部 经理 成本管理部/财 成本管理部经理/合约 务管理部 审算部经理 成本管理部经理/合约 成本分管理领导 审算部经理 成本管理信息系 合约审算部经理 统 财务管理部 成本管理部经理/合约 审算部经理 分管领导 成本分管领导 成本管理部经理 职责 财务管理部 战略 工作报告 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 分管领导 职责 副总经理(项目)/项 目管理部经理/项目公 司总经理/工程技术部 经理 项目管理部经理、项目 公司副总经理(工程/成 本等)、工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司综合管理部 成本管理部经理/合约 成本分管领导 审算部经理 定量 年 度/第 关键节点需要由公司项 四季度 目计划管理流程制定 定量 按项目 进展 定性 年度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 年 度/季 度 年 定量 度/第 四季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 根据总体项目营运计划 确定的成本作为目标成 本,以合同预算价作为 实际成本 待成本信息系统上线后 考核此指标 I54 营销费用效率 I55 营销费用预算编制 及时性 I56 营销供方库管理 I57 营销报表的编制与 提交状况 I58 品牌建设状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 定期提交资金预算;以项目公司在规定时间 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 内提交作为前提 扣除,最高扣10分 维护试行、合格、战略试行、战略营销供方 库;评价现有营销供方的工作质量与服务状 描述法:详见考核表 况,并更新相应数据库 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 准确及时编制营销报表,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 报表完成及时 性与质量状况 计划 组织开展公司杂志出版相关工作 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 组织开展公司级重大品牌建设专项活动 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 提升公司及项目品牌影响力 按照第三方计分模型进行计分 品牌建设状况 战略 项目周期控制 计划 分管副总 营销客服部 定量 季度 知识管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 营销费用额/签约金额*100% 按898路线图完成方案数/应完成的总方案数 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 I63 营销策划进度完成 率 租赁市场调研报告 提交及时性 出租计划完成率 装修管理引起公司 资产损失 租赁纠纷处理 I64 I65 I59 I60 战略 财务管理部 职责 财务管理部 战略 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 营销分管领导 客服部经理 分管副总/财务 营销策划部经理/营销 管理部 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 第三方调查机构 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 第四季 度 及时编制报告,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 (实际出租面积/计划出租面积)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 资产经营管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 由于本部门装修管理造成公司资产损失 按照损失金额以及造成不良影响的严重程度给予评分 资产管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定性 季度 租赁纠纷的处理及时性、合理性等 以分管领导满意为准 资产管理 职责 分管副总 定性 年度 物业规划方案 按总体节点要求,及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 计划 客服分管领导 定量 年度 按项目节点计划及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I66 物业规划方案提交 及时率 物业规划方案评审 通过率 评审通过次数/总评审次数*100% 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I67 外部交付率 外部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 项目公司总经理 /副总 定量 季度 I68 内部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定性 待定 I71 内部交付计划完成 率 物业公司招标完成 及时性 物业服务监控检查 状况 杂志编制发行完成 情况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 按照计划完成的编制、发行工作 完成量达到季度计划为满分, 未达到计划全部扣除 职责 分管副总 定量 季度 I72 部门费用控制 实际费用/预算费用 战略 财务分管领导 定量 季度 I73 协作单位满意度 协作单位对公司的满意度(满意度调查) 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产管理部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 财务管理部经理/部门 经理 战略 分管领导 各部门经理 定量 年度 I74 财务经营信息数据 提供的及时性、准 确性 于月/季/年经营会议之前提供当期财务经营 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分 信息及相关分析 定量 季度 I75 财务核算差错率 财务报表中出现的差错数 定量 季度 I76 固定资产管理情况 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分,出现错误一项扣 0.6分 固定资产台帐完整,保证固定资产的良好使 台帐不完整,发现一次扣除权重分1分;因没有及时安排固 用状况和合理调配 定资产的维修而严重影响使用的,每次扣除权重分1分 定性 季度 I77 会议、活动组织、 接待状况 会议、活动、接待组织中存在重大的疏漏或安排不当, 造 组织安排公司重大会议、活动、接待等活动 成不良影响的,一次扣除权重分2分 定性 季度 I78 工商权证办理的及 时性 及时办理公司各类工商权证 根据当期计划,详见考核表 定性 季度 I79 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 因为违规操作,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I80 印信管理的合规性 按照公司印信管理规定管理公司各类印章 因为违规使用,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I81 信息流转的及时率 定量 季度 I82 绩效体系建设 定性 季度 I61 I62 I69 I70 按总体节点要求,及时完成物业公司的招标 每迟交一次扣 分,最高扣 分 每季进行一次对物业公司的服务品质进行检 非此即彼法:完成得权重分,未完成得0分 查,形成报告并回馈物业公司 杂志发行的及 时性与质量 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 信息提供的及 时性与质量状 况 财务管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 会议、活动组 织的及时性与 质量状况 工作完成的及 时性 职责 职责 副总经理(财务)/财务 管理部经理/项目公司 财务总监/财务部经理 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 总经理办公室主任/项 分管副总 目公司综合管理部经理 总经理 职责 分管副总 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 职责 分管副总 计划 分管副总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 制度执行状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 根据公司战略,动态调整公司现有绩效管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 制度与体系建 体系,提升其科学性、有效性 设状况 及时处理的信息量/总流转信息量 职责 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 I83 薪酬体系建设 根据公司战略,动态调整公司现有薪酬管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 体系,提升其科学合理性与对员工激励力 I84 绩效考核完成及时 性 在规定时点完成绩效考核的及时性 每延迟一天在权重分中扣0.5分 I85 薪酬核算差错状况 出错人次/当期员工总数*100% 标准值为98%,每低于1个百分点扣1分 I86 职能线流程、制度 建设状况 I87 销售计划达成率 计划 分管副总 计划 分管副总 工作完成质量 职责 分管副总 按计划完善职能线的流程、制度,并监控实 具体标准见考核表 施 销售收入达成率×权重1 + 销售收入达成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 率/销售面积达成率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 制度与体系建 设状况 销售计划的完 成情况 计划 分管副总 计划 财务管理部 工作完成的及 时性与质量状 况 I88 计划与绩效管理 审核下一年度绩效方案修正方案;指导公司 战略地图的分解;审核公司、部门的年度绩 具体完成时间要求见公司各期的重点工作计划;未按照计 效计划;并出面解决计划与绩效管理中出现 划完成相关工作,每延迟一项2分 的重大问题。 I89 人力资源成本差异 率 (实际人力资源成本/预算人力资源成 本)*100% -1 景观规划设计完成 率 推进和优化流程管 理 战略规划完成情况 产品规划方案完成 情况 未开项目成本降低 率 项目支持文件的完 成率 项目公司营销推广 方案及执行情况 样板房管理 主要材料市场价信 息指导 项目缺陷反馈统计 完成及时率 培训计划完成差异 率 实际完成景观设计时间/计划完成时间 I90 I91 I92 I93 I94 I95 I96 I97 I98 I99 L01 L02 团队培训计划完成 率 L03 制度与体系建 设状况 工作完成的及 时性 推进和优化公司各专业相关流程 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 描述法:具体标准见考核表 学习成长 分管领导对规划方案满意 战略管理 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 分管领导对规划方案满意 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定性 季度 定量 季度 定量 季度 公司各部门经理 定量 季度 总经理/项目公司营销 客服部经理 定量 年度 计划 副总经理(计划/人 总经理/分管副 力)/项目管理部经 总/项目管理部 理/项目公司综合管理 部经理 定量 年度 职责 财务管理部/人 副总经理(人力)/人力 资源部经理/项目公司 力资源部 综合管理部经理 定量 年度 计划 设计分管领导 研发设计部负责人 定量 年度 职责 计划 分管领导 分管领导 项目管理部负责人 投资发展部经理 定性 定性 年度 年度 产品规划 计划 分管领导 投资发展部经理 定性 年度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 实际完成的支持性文件/计划完成的支持性文 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 件 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 指导并监督各项目公司营销推广方案的制定 分管领导的满意程度 及执行 指导并监督各项目公司的样板房管理工作 分管领导的满意程度 成本控制 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 体系建设 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 为项目公司提供必要的主要材料市场价信息 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 分管领导 总部成本管理部经理 定性 季度 职责 分管领导 总部客户服务部 定量 年度 战略 分管副总 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定量 季度 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 实际降低成本/计划降低成本 实际项目缺陷反馈统计完成时间/计划完成时 间 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 部门负责人每季对部门员工或专业系统内的 员工进行授课,并组织部门内专业人员开展 部门内部培训 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 培训体系建设 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 状况 完成得分,未完成不得分 人力资源部/综 公司各部门经理 合管理部 团队建设状况 战略 销售团队培训计划 完成差异率 (实际完成销售团队的培训项目数/计划完成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 团队建设状况 培训项目数)*100%-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 L04 公司核心员工流失 率 全公司本年度离职核心员工总人数/本年度全 不计权重,每流失1个人,扣1分 公司员工总数;指招聘类员工 员工成长状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L05 核心员工流失率 总部或项目公司本年度离职核心员工总人数 不计权重,每流失1个人,扣1分 /本年度全总部员工总数 员工成长状况 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 合管理部 理部经理/项目公司 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L06 部门关键岗位晋升 率 本周期本部门实际晋升人次/规划晋升人次 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 *100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部公司各部门经 理/项目公司各部门经 合管理部 理/副总经理(人力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L07 关键岗位人员任职 资格提升度 总部或项目公司年度实际关键岗位人员提升 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 分值 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L08 关键岗位晋升 率 (总部或项目公司年度实际晋升人次/规划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 晋升人次)*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L09 IT规划与建设 组织编制公司IT规划,并按计划组织实施IT 见考核表:根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方 项目的开发与应用 式 信息管理状况 战略 L10 IT规划与IT项目完 成情况 完成公司IT规划,并按计划负责组织实施 信息管理状况 战略 具体考核标准见当期考核表 营销策划部 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 总经理办公室 副总经理(行政)/总 经理办公室主任 分管副总 总经理办公室主任 定性 年度 定性 季度 L11 IT运行与服务状况 公司网络瘫痪 小时以上而未被修复、重大信息资料未按 维护软硬件系统,确保公司信息系统的安全 时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄 、稳定运行,并为各部门提供IT服务支持与 密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉,以上情况 信息管理状况 IT应用培训,促进公司信息化应用 中,IT服务受到有责投诉出现一次扣除0.5分,其它情况在 该项目权重分中扣2分,扣完为止。 L12 紧缺性专业人才引 进 按当季计划 详见当季考核表 L13 部门服务满意度 按照满意度调查实际得分 L14 组织管理体系建设 L15 EHR系统实施 L16 企业文化建设 L17 培训资源建设状况 L19 人才梯队建设与职 业生涯规划 案例库建设 公司其他部门(含项目公司)对本部门服务 的满意程度 根据公司战略,提出总部管控模式的优化建 议,完善公司组织管理文件 引入并不断完善EHR系统 策划核心价值观到行为层的转化方案,并组 织实施 不断完善公司培训课程体系,内部讲师队伍 和培训供应商资源 建立公司人才梯队,规划关键员工的职业生 涯,并推进相关工作 每季完成案例库不少于 例 知识管理状况 战略 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 总经理办公室 人力资源部经理 人力资源部 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 分管副总 项目管理部经理 L20 关键岗位空缺人天 数 当季空缺人天数=∑(实际招聘到岗人天- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 岗位标准招聘人天)/N 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 对各类岗位进行分类, 季度 确定每类岗位的标准招 聘人天 L21 当期提供合格招聘 人员数 按公司规定为招聘岗位提供合格的招聘备选 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 人员数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 职责 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 季度 L22 关键岗位平均招聘 周期 关键岗位实际招聘周期/关键岗位计划招聘周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 期*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 L23 招聘计划完成差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 关键岗位:是指副经理 季度 /中级专业师及以上岗 位 以年初计划为基准;或 季度 提前3个月申报计划? L24 客户服务信息分析 与报表提交及时性 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 L25 客户服务信息库建 设 土地市场信息报告 状况 政策与市场动态研 究 项目公司按计划提交客户服务信息分析与报 表;项目公司提交后5个工作日内提交客户服 不计权重,每延迟一天,扣除0.5分,最高扣5分 务信息分析与报表 采集各项目客户服务相关各类信息,保证信 根据考核内容确定计分方式 息的及时、有用性 每延迟一次提交,扣除权重分1分;每出现一次信息遗漏, 定期及时提交;保证信息完整性 扣除权重分2分 及时将分析成果提供给公司领导班子作为决 定期及时提交,每延迟一次提交,扣除权重分1分;完成质 策支持 量以分管领导满意为准 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 知识管理状况 职责 定量 季度 知识管理状况 职责 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 定量 季度 L28 城市地图的编制维 护状况 编制所在区域内的城市地图,并每 季度季 季末30日未维护,或年末 日前末上报,延迟一天扣权 末维护一次,每年年末 日前上报总部 重分 分 知识管理状况 战略 定量 季度 L29 产品目录库建设状 况 进行标准化产品研究,并建立产品目录库 知识管理状况 战略 投资发展部/项 目公司营销客服 投资发展部经理/项目 公司营销客服部经理 部 研发设计部经理/工程 研发设计部 技术部经理 定性 季度 L30 市场信息库管理 知识管理状况 计划 营销策划部经理/营销 营销策划部经理 客服部经理 定性 季度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 知识管理状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 营销策划部经理 定量 第四季 度 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 项目管理部经理/工程 技术部经理 定量 季度 L18 L26 L27 (招聘人数/计划招聘人数)*100%-1 战略 公司高层、各部 总经理办公室主任/项 门 目公司综合管理部经理 定量 季度 人才猎取状况 计划 人力资源部/综 部门经理 合管理部 定性 第四季 度 员工满意 职责 定量 半年 组织弹性与扩 张性实现状况 信息管理状况 战略 定性 季度 定性 季度 员工满意 职责 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 培训体系建设 状况 战略 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 员工成长状况 战略 定性 季度 每少一例扣权重分1分 定量 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 据EHR项目实施计划确定,具体标准见考核表 定性描述,详见季度考核表 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 营销客服部进行项目所在区域的地产市场研 究,并整理成公司市场信息库;营销策划部 描述法:详见考核表 汇总总部所有区域的市场信息并做分析 L31 案例入库比率 入库案例数/案例形成总数*100% A01 税务合理化建议状 况 A02 四新技术应用 A03 核心员工输出贡献 A04 创新项目成果 A05 设计优化加分 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 加分项,每个加5分 由于设计优化节约项目成本或对品牌等产生 加分项,加1~5分 积极影响 A06 关键岗位人员任职 资格提升度 不计入权重;能够降低税务风险或产生部分节税效应的, 成本管理体系 根据国家税务政策提出税务的合理化建议,并 一次加2分;提出建议,并被采纳,为公司做出重大贡献的 建设与执行状 被采纳,产生效益 ,一次加10分 况 由于新技术的应用,为项目节约成本达到 元以上,予以加 产品创新与应 积极应用四新技术,为公司项目建设做出贡献 分;或顾客对于新技术的满意度达到 以上,予以加 分 用状况 计划 职责 人力资源部 各部门负责人 人力资源部 营销策划部 战略 分管副总 人才猎取与内 部培养状况 职责 人力资源部 总经理 定量 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 流失核心员工:是指主 年度 动离职的主管级以上员 工 年度 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 年度 年度实际关键岗位人员提升分值(主管级及 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 以上员工),及计入权重,作为加分项 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 年度本公司输出的核心员工总人数 不计权重,每输出一名核心员工 ,加0.5分 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 关键岗位:是指副经理 定量 第四季 度 /中级专业师及以上岗 位 A07 工程案例提交及时 性及质量 项目公司工程技术部经 理 定量 年度 项目管理部/监 项目管理部经理/项目 公司总经理/副总/工程 理 技术部经理 定量 年度 定量 年度 定量 营销策划部提出投诉影 年度 响分级的具体描述或标 准 定量 年度 定量 年度 公司所有岗位 定性 年度 项目公司总经理/各部 门经理 定量 年度 项目公司各部门 定量 季度 不计权重,加分项 发生则季度绩效指标加分,加分范围为1~10分 知识管理状况 职责 D01 质量安全事故状况 及财产损失 工程中发生的特大、重大事故的次数 不计权重,直接扣减绩效考核得分,特大事故当期考核分 为零,重大事故扣10分,一般事故扣5分; 给公司造成损失:一般事故(1~5)万、重大事故(6~ 20)万、特大事故(〉20)万 稳定的高质量 战略 D02 危机处理 协调处理媒体突发事件或有重大影响的事件 ,维护公司市场良好形象;不进入权重,作 及时上报公司领导,并协调相关部门或机构进行处理,有 效降低公司市场负面影响 为加分项 风险控制状况 职责 D03 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 品牌建设状况 战略 D04 重大法律纠纷的处 理状况 经审核后,存在合同条款不严谨却未提出建 议,导致重大法律纠纷;或因自身原因在重 不计权重,每出现一次扣除5分 大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 风险控制状况 职责 D05 税务稽核 保证税务稽核无重大风险 不计权重,发现一次税务稽核中的问题,造成公司损失的 ,损失较小,从总分中扣除1分;损失较大,从总分中扣除 风险控制状况 5分 职责 D06 廉洁 风险控制状况 职业行为 相关领导 D07 合作单位纠纷及政 府主管部门书面处 罚 不计权重,直接扣减绩效考核得分,当期考核分为零,重 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事 大事件还需按照公司相关制度处罚,特别严重的交国家执 情 法机构处理 不计权重,减分项 风险控制状况 职责 分管领导 D08 重大事项隐瞒不报 主要是指:质量、安全、设计、群体性事件 、主管部门下发的处罚性通知等重大事项, 如果发生,则按照事件严重性扣分,一般情况扣(3~10) 风险控制状况 分,比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理 具体见《关于各公司重大事项报告的规定》 职责 工程管理部 不计权重,产生严重影响的扣 分/起,一般影响的扣 分/起,轻微影响的扣 分/起 发生则季度绩效指标扣分,扣分范围为1~10分 项目管理部 分管领导 总经理办公室主任/营 销策划部经理/营销客 服部经理/各部门经理 营销策划部经理/营销 客服部经理/工程技术 部经理/各部门经理 总经理办公室主任/成 本管理部部经理/合约 分管领导 审算部经理/各部门经 理 财务管理部经理/副总 财务管理部/总 经理(财务)/项目公 经理 司财务部经理 分管领导
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【表格】汽车行业公司绩效指标
绩效指标库 人力资源部 类别 建议 编 目标 权重 号 1 控制部门费用,减少支出 2 控制公司人工成本 财务类 运营类 降低人力成本占收入的比 3 率 4 提高公司的劳动效率 5 提高公司的整体人均资本 占有量 部门费用预算完成率 定义/公式 数据来源 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 经理、人力资源规划主管、薪酬福 利主管 经理、各主管 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管 人力资源部 经理、招聘培训主管 人力资源部 经理、招聘培训主管 人力资源部 人力资源部 经理、招聘培训主管 经理、各主管 人力资源部 经理、各主管 人力资源部 经理、人事主管 人工成本增长率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 (本年工资福利支出-上年工资福利支出) 财务部 /上年工资福利支出 责任岗位 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 7 提高培训效果 员工培训满意率 8 提高招聘工作的效率 9 改善员工结构 招聘计划落实率 员工流动率 10 减少关键人才的流失 关键人才流失率 11 提高人事管理的规范性 12 保证员工享受公司及国家 规定的福利及保险待遇 劳动合同签定率 (累计实际培训时数-累计计划培训时数) /累计计划培训时数 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次 (由人力资源部组织问卷调查) 实际招聘人数/计划招聘人数 员工进出人次/员工总数 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数( 关键岗位由公司认定) 已签定劳动合同人数/员工人数 社会参保率 (已投保人数/员工人数)×100% 人力资源部 经理、薪酬福利主管 13 按时准确发放工资 工资发放差错率 发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部 、财务部 经理、薪酬福利主管 公司总培训学时 ∑每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、招聘培训主管 公司人均培训学时 培训学时/员工人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 制度规范率 (制度规范项数/制度总项数)×100% 人力资源部 经理 提高公司整体员工素质及 14 能力 15 提高公司员工素质及能力 建立完善规范化的人力资 16 源管理制度 组织类 考核指标 17 提高部门员工素质及能力 18 提高部门员工素质及能力 www.mercerhr.com 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 1 经理、各主管 经理、各主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 19 规范部门内部管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 人力资源部 经理 经营管理委员会 类别 建议 编 权重 号 目标 定义/公式 考核指标 数据来源 责任岗位 1 提高公司的盈利水平 净资产收益率 净利润/(资产-负债) 财务部 总经理、各副总经理 2 增加收入 销售收入增长率 (本年收入—上年收入)/上年收入 财务部 总经理、各副总经理 3 减少经营成本 税后利润 收入—成本—税金 财务部 总经理、各副总经理 4 增加现金流入 经营性现金流 现金流数额 财务部 总经理、各副总经理 5 增加市场掌控能力 业务市场占有率 业务收入/行业总收入 财务部、销 售公司 总经理、各副总经理 6 保持良好客户关系 重大客户流失率 年内流失的重大客户数/年初重大客户数 销售公司 总经理、各副总经理 7 市场开拓 新客户收入占总收入比率 新客户收入/业务收入 销售公司 总经理、各副总经理 8 质量控制 一等品率 一等品数/总台数 品质管理部 总经理、各副总经理 9 提高全体员工的素质 员工培训时间增长率 (本年员工培训总时数-上年员工培训总时 人力资源部 数)/上年员工培训总时数 总经理、各副总经理 10 保持有吸引力的企业文化 员工流动率 年内员工进出人次/上年员工总数 总经理、各副总经理 财务类 运营类 组织类 人力资源部 财务部 www.mercerhr.com 2 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 类别 财务类 运营类 建议 编 权重 号 目标 定义/公式 考核指标 数据来源 责任岗位 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 1 控制财务风险 利息保障倍数 息税前利润总额/利息费用 财务部 2 优化资产结构 资产负债率 负债总额/资产总额 财务部 3 提高资金利用效率 总资产周转率 销售收入/总资产 4 提高财务控制能力 应收账款周转率 销售收入/平均应收账款 降低资金占用,加快存货 5 周转 财务部、销 售公司 财务部、销 售公司 存货周转率 销售收入/平均库存 财务部 6 提高公司利润 利润总额完成率 实际完成利润总额/计划利润总额×100% 财务部 7 提高公司利润、降低费用 成本 公司费用降低率 (计划公司费用-实际公司费用)/计划公 司费用×100% 财务部 8 降低采购成本 采购成本占总成本比率 采购费用/总成本 财务部 9 提高投资决策的水平 实际投资回报率与预期的 (实际投资回报率-预期投资回报率)/预 财务部 偏差率 期投资回报率 10 提高会计核算工作水平 会计核算差错率 差错次数/时间 财务部 经理、价格管理主管、会计主管 11 提供准确的会计信息 会计报表差错率 差错次数/时间 财务部 12 加强成本核算管理 目标成本核算差错率 差错次数/时间 财务部 13 加强价格管理 物资计划价格的差错率 差错次数/时间 财务部 经理、会计主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 价格管理主管 14 提供准确财务信息 各类材料帐实相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 价格管理主管 15 提供准确财务信息 会计凭证差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 16 加强成本核算管理 成本分析的及时性 提交时间 财务部 价格管理主管 17 完善成本核算管理 成本核算管理体系覆盖率 体系覆盖项目/总项目 财务部 价格管理主管 18 提高现金帐目的准确性 现金帐差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳 19 提供准确财务信息 银行存款余额调节表差错率差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳 20 提供准确财务信息 固定资产财务报表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 21 提供准确财务信息 定额成本及价格数据库差错差错次数/时间 财务部 价格管理 www.mercerhr.com 3 经理、价格管理主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 22 加强税务核算管理工作 税务核算及申报完成率 完成次数/总次数 财务部 资金预算主管 23 加强税务核算管理工作 增值税专用发票完整率 完整数/总数 财务部 资金预算主管 24 加强税务管理工作 发票管理差错率 差错次数/时间 财务部 资金预算主管 25 加强税务管理工作 财务及税务报表差错率 差错次数/时间 财务部 资金预算主管 26 提供准确财务信息 销售收入和销售成本明细帐差错次数/时间 财务部 价格管理主管 27 提供准确财务信息 销售收入和销售税金的差错差错次数/时间 财务部 价格管理主管 28 提供准确会计信息 总账与明细帐相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管 29 提供准确会计信息 帐、表、证相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管 30 规范财务管理 违规报销费用的次数或金额*次/月或金额/月 财务部 会计主管 31 规范财务管理 费用报表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 32 加强会计管理 费用明细台帐准确率 差错次数/时间 财务部 会计主管 33 加强会计管理 会计凭证编制差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 34 加强会计管理 35 加强会计管理 职工个人公积金金额的差错差错次数/时间 相关工资财务报表的差错率差错次数/时间 财务部 财务部 会计主管 会计主管 36 规范部门管理 部门制度规范率 财务部 财务部经理 人力资源部 经理、各主管 人力资源部 经理、各主管 财务部 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 对内部的关联交易及时进行监控,协助制 定定价政策并监督实施,及时调解、仲裁 财务部 内部交易分歧 经理、价格管理主管、会计主管、 资金预算主管 提高财务分析水平,为决 40 策提供支持 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 预算编制符合战略目标和部门实际情况, 预算控制情况 费用严格审批,使部门费用控制在预算范 围内 及时提供有深度、具有可操作性财务分析 财务分析能力 报告,为决策提供有效依据 41 加强对内部关联交易的监 控 内部关联交易执行情况 37 提高部门员工素质及能力 38 提高部门员工素质及能力 39 提高预算管理水平 工作目 标设定 制度规范项数/制度总项数×100% www.mercerhr.com 4 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 总经理办公室 类别 财务类 运营类 建议 编 权重 号 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 1 合理控制和使用费用 管理费用控制率 实际使用的管理费/预算使用的管理费 ×100% 财务部 经理、各主管 2 提高公司劳动生产率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 3 合理控制和使用费用 部门年度费用控制 管理费用发生额≤年初管理费用预算总额 财务部 经理、各主管 4 提高文秘工作质量 文秘及公文管理工作不符合管理体系要求 总经理办公 文秘及公文工作差错次数 的次数 室 5 提高办会办事水平 办会办事差错率 6 组织类 目标 实现公司级决议事项的落 实 办事、办会差错次数/办事、办会总数 ×100% 公司级会议决议和领导决 督办完成事项/决议事项×100% 策确定事项的督办率 经理、秘书主管 总经理办公 室 经理、秘书主管 总经理办公 室 经理、秘书主管 年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标 总经理办公 数×100% 室 7 理顺档案管理 贯标率 8 理顺档案管理 归档率 9 管理体系通过认证机构的 年度审核 通过年度审核 10 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 人力资源部 工人数 经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 经理、各主管 www.mercerhr.com 经理、档案管理主管 年度实际入库档案数/年度应当归档数 ×100% 总经理办公 室 经理、档案管理主管 通过认证机构年度监督审核 认证机构 经理、各主管 ∑部门每一期培训班培训学时 5 人力资源部 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 12 建立和完善本部门管理标 准和流程 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 13 行政管理制度体系建立 协助各部门制定规章制度与实施细则,并监 总经理办公 督实施,对实施中出现的问题进行调研并 室 提出解决方案 经理、秘书主管 14 建立企业与外界的良好关 系 提交企业公关活动成果 企业公关活动的组织、策划与实施,活动 成果资料充分,能够说明推广活动为企业 总经理办公 室 带来的影响力 经理、公共关系主管 15 部门工作关系的协调 协助总经理办公室对各部门工作的协调, 总经理办公 对领导重点交办的工作进行督促、检查 室 经理、秘书主管 文件管理 文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时 ,不发生压文现象,重要文件的发放、回 总经理办公 收要有记录,做好文件的保密工作,不发 室 生文件丢失、损毁、外传等问题 经理、秘书主管 加强档案管理 档案保存符合相关规定,摆放有序,查找 方便,档案的存档与发放进行纪录,不发 总经理办公 生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现 室 象 经理、档案管理主管 18 提高起草文件报告的水平 起草文件报告 起草的文件、报告格式规范,语言流畅通 顺,重点突出,按照规定时间提交,没有 总经理办公 室 错别字 经理、秘书主管 19 提高会议管理水平 会议管理 组织行政会议和例会,参加或列席会议并 总经理办公 作会议记录,对会议涉及的重大问题组织 室 调研并提出报告 经理、秘书主管 20 提高食堂管理水平 食堂管理 组织对食堂的管理,确保服务水平 总经理办公 室 经理、后勤主管 21 提高公司物业的管理水平 公司物业的管理 组织对公司物业的管理,确保服务水平 总经理办公 室 经理、后勤主管 规范公司管理制度 工作目 标设定 提高公司整体运作效率 16 17 www.mercerhr.com 提高文件管理水平 提高档案管理水平 6 人力资源部 经理 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 22 提高车辆管理水平 车辆管理 保持高出勤率,按时出车,满足各级领导 的用车需要,车辆及时保养,保持良好车 总经理办公 况,督促驾驶员提高业务水平,杜绝交通 室 事故的发生 经理、后勤主管 品质管理部 类别 建议 编 权重 号 目标 考核指标 定义/公式 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务类 10% 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 营运类 2 建立规范的质量控制体系 质量管理体系年度外审不 第三方年度审核中不合格项数/总项数 合格项数量 数据来源 财务部 责任岗位 经理 经理、各主管 加强对原辅材料的质量检 4 验 5 加强质量检验,确保外发 产品的客户满意度 加强质量经验,杜绝重大 6 质量事故 认证机构 生产安全管 检验错漏率 检验出错次数/检验次数 理部、品质 管理部 质量检验的原辅料批次占 原辅料的质量检验批次/原辅材料的采购总 采购部、品 原辅料总批次的比率 批次 质管理部 销售公司、 客户退货率 客户退货的批次/交货的批次 品质管理部 销售公司、 次数/时间 重大质量事故发生次数 品质管理部 7 提高产品质量 底盘下线一次交检合格率 合格数/交检数×100% 品质管理部 经理、车间检验主管、品质主管 8 提高产品质量 整车一次交检缺点数 点数 品质管理部 经理、成品车检验主管 9 规范供应商管理 供应商质量档案建档率 实际建档数/应建档数×100% 品质管理部 经理、外供件检验主管 10 提高产品质量 整车资金赔偿率 处理年度的索赔费用(追偿之前)/整车销 品质管理部 售额(保证期内平均)*100% 经理、各主管 11 降低成本 废品(内部)损失 内废数/总数×100% 品质管理部 经理、各主管 12 产品质量改进 质量问题整改率 实际整改数/需整改数×100% 品质管理部 经理、各主管 13 提高外供件质量 外供件质量索赔率 外供件索赔金额/整车销售金额×100% 品质管理部 经理、外供件检验主管 14 提高产品质量 纳入不良率 纳入不良品率平均水平(总不良数/总纳入 品质管理部 数*1000000 ppm)(ppm) 3 提高检验工作的质量 www.mercerhr.com 7 经理、各主管 经理、外供件检验主管 经理、成品车检验主管 经理、各主管 经理、各主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 15 建立规范的质量控制体系 内审覆盖率 16 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 品质管理部 经理、综合管理主管 品质管理部 经理 17 提高部门员工素质及能力 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 经理、各主管 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 工程技术部 类别 财务类 建议 编 权重 号 目标 组织类 定义/公式 数据来源 责任岗位 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 2 合理安排预算 〔(研发费用实际使用-研发费用预算目 财务部 标)/开发费用预算目标〕×100% 经理、各主管 按时完成项目/总的项目数量 工程技术部 经理、各主管 4 配合总公司进行项目开发 工艺改进项目费用预算达 成率 工艺改进项目计划时间节 点完成率 重大产品开发项目生产准 备零合件调试结论率 按时提供测试结果次数/总次数 工程技术部 经理、各主管 5 保证工艺文件准确性 工艺文件差错率 文件差错数量/总文件数量 工程技术部 经理、各主管 6 保证工艺文件准确性 工艺文件覆盖率 经理、各主管 7 提高技术、工艺文件体系 管理水平 建立并完善产品开发管理 8 体系 9 建立并完善产品开发管理 体系 提高技术、工艺文件的准 10 确性和完整性,适应生产 需要 11 加强生产准备工作的管理 实际的工艺文件品种数/所需工艺文件品种 工程技术部 数×100% 技术文件管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 工艺路线管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 试制管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 工装工具资料库 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 生产准备工作完成情况 按时完成项目/总的项目数量 工程技术部 经理、各主管 12 加强新工艺的开发 新工艺开发的数量 数量/时间 工程技术部 经理、各主管 13 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 工程技术部 经理、各主管 3 提高工艺改进水平 营运类 考核指标 www.mercerhr.com 8 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 工作目 标设定 14 提高部门员工素质及能力 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 经理、各主管 提高对设计开发人员的激 16 励 关键设计开发人员流失人数/关键设计开发 关键设计开发人员流失率 人员人数 人力资源部 制订电子文档的管理办法,推行局域网办 工程技术部 计算机信息系统使用 公 试制报告对样车分析的透彻程度及提出解 试制报告质量 工程技术部 决建议的合理性 17 提高信息化管理水平 18 提高产品试制水平 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 经理、各主管 经理、各主管 营销部(储运) 目标 定义/公式 考核指标 责任岗位 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 财务部 经理、物流主管 2 降低零星物资库存水平 零星物资库存占用资金减 (本年零星库存占用资金-上年库存占用资 财务部 少率 金)/上年库存占用资金 经理、物流主管 合理安排物资的运输,降 3 低运输费用 综合运输费用 *万元/时间 财务部 经理、物流主管 提高库存管理水平,帐、 4 物、卡相符 台帐完整率 台帐实际项目/总项目×100% 营销部、财 务部 经理、物流主管 5 将库存控制在财务指标内 整车库存量 *台以下 营销部 经理、物流主管 依据商务政策开具发货单 6 ,协助财务进行销售风险 的控制 开具发货单准确率 1—出错次数/总次数×100% 营销部 经理、物流主管 7 保证吊装、托运安全 整车吊装、托运安全事故 次数/时间 率 营销部 经理、物流主管 8 准确发放整车 整车发交准确合格率 营销部 经理、物流主管 www.mercerhr.com 累计实际部门费用/累计计划部门费用 数据来源 1—出错次数/总次数×100% 9 Mercer Human Resource Consulting 营运类 绩效指标库 组织类 9 保证盘点报表及时准确 整车盘点报表差错率 出错次数/总次数×100% 营销部 经理、物流主管 10 减少仓储所占库房的面积 平均租用仓库面积 *平方米/台 营销部 经理、物流主管 11 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 营销部 经理、物流主管 规范管理 12 提高部门员工素质及能力 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 经理、物流主管 13 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 经理、物流主管 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 采购管理科 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 目标 定义/公式 指标 数据来源 责任岗位 1 合理使用采购费用 采购管理费用完成率 实际采购管理费用/计划采购管理费用 财务部 经理、各主管 2 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 3 降低采购成本 平均采购成本降低率 (上年同期采购价-当年同期采购价)/当年 财务部 同期采购价×100% 经理、各主管 4 优化供应商 供应商优化率 达标供应商数量/实际供应商数量 采购管理科 经理、各主管 5 有效配合生产 采购计划完成率 (完成采购数/计划采购数)×100% 采购管理科 经理、各主管 6 提高采购零部件质量 零部件检验PPM值 (入库检验不合格品+生产过程不合格品)/入库总数 采购管理科 经理、各主管 www.mercerhr.com 10 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 7 降低采购成本 技术降成本金额 8 提高采购零部件质量 整车索赔率 9 部门制度规范率 技术降成本金额=单车技术降成本额×年单 财务部 车计划生产台数 季度整车索赔金额/季度整车销售量 经理、各主管 销售公司 经理 采购管理部 经理、各主管 10 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 人力资源部 工人数 经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 经理、各主管 规范管理 制度规范项数/制度总项数×100% ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 党群部 类别 建议 编 权重 号 目标 定义/公式 指标 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 部长 营运类 2 充分发挥组织生活的作用 组织生活落实率 实际组织生活次数/规定组织生活次数 ×100% 党群部 党委书记、组织干事 4 加强共青团的建设 (全年的青工思想政治工作活动次数/年初 青工思想政治工作完成率 计划的青工思想政治工作活动次 党群部 数)×100% 部长、团委书记 5 加强共青团的建设 共青团管理标准职能覆盖 已建立共青团模块数/应有标准的共青团管 党群部 率 理职能模块数 部长、团委书记 6 加强党的建设 党组织建设管理标准职能 已建立党组织管理标准的职能模块数/应有 党群部 覆盖率 标准的党组织管理职能模块数 党委书记、组织干事 www.mercerhr.com 11 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 7 创造安定团结的企业经营 环境、加强工会建设工作 员工上访率 因工会依法维护员工合法权益工作不到位 ,出现员工因合法权益受到侵害而上访的 党群部 人次/年。 部长、工会主席 8 提高群众工作建设水平 提案落实率 员工有关环境、质量、健康方面的提案落 党群部 实数/提案数之比 部长、工会主席 9 提高工会的作用和凝聚力 员工入会率 ≥98% 党群部 部长、工会主席等 10 确保管理认证体系标准的 贯彻、落实 年度评审在本职能的不符 无不合格项 合项 认证机构 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 11 加强共青团的建设 团费管理规范,无违规现 团费基础档案完整准确 象 财务部 团委书记 12 更好服务企业的经营 每年组织员工思想动态调 不小于*次 研次数 党群部 党委书记、宣传干事 13 加强党组织建设 党费管理规范,无违规现 党费基础档案完整准确 象 财务部 党委书记、宣传干事 15 加强企业文化建设工作 全年撰写有价值思想政治 工作(企业文化研究)论 不少于*篇/年 文篇数 党群部 党委书记、宣传干事 16 加强企业宣传工作 全年见报稿件篇数 不少于*篇/年 党群部 党委书记、宣传干事 17 加强企业宣传工作 电视新闻篇数 不少于*篇/年 党群部 党委书记、宣传干事 18 加强共青团的建设 全年组织青年科技活动次 不小于*次/年 数 党群部 团委书记 19 提升自身素质,切实发挥 共青团作用 按工作计划要求组织开展 不小于*次/年 文体活动和社会公益次数 党群部 团委书记 20 提高员工法律意识、培养 遵纪守法的好公民 违法犯罪活动次数 不小于*次/年 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 21 各项制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 规范管理 www.mercerhr.com 12 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 工作目 标设定 22 提高部门员工素质及能力 部门内人均培训学时完成 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 党群部 率 工人数 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 23 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会 主席 24 加强工会建设工作 基层工会按期换届改选按 满足工会工作相关制度规定 期完成 党群部 部长、工会书记、工会干事 25 增强企业和组织的凝聚力 组织开展各种形式的文艺 实现工作计划要求 体育和各种竞赛活动 党群部 部长、党委书记、团委书记、女工 干事 26 充分发挥工会工作的作用 基层单位职工代表大会制 满足工会工作相关制度规定 度的正常开展 党群部 部长、工会书记 数据来源 责任岗位 财务部 经理、各主管 ∑部门每一期培训班培训学时 设备动力保障部 类别 建议 编 权重 号 目标 指标 定义/公式 财务类 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 营运类 2 保障设备的正常运行 重点设备故障率 由于未按计划进行大修造成重点设备故障 设备动力保 次数/重点设备台数 障部 经理、各主管 3 提高设备对生产的保障能 力 产销汽车数量 生产并销售的汽车数量 设备动力保 障部 经理、各主管 4 设备点检率 实际点检数/计划点检数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 5 规范设备动力的管理工作 管理标准不符合实际业务 实际业务流程变化后管理标准未进行相应 设备动力保 流程需要的项目数 修订的项目数 障部 经理、各主管 6 保证设备的正常运行 设备停止记录完成率 实际完成数/计划完成数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 7 加强设备的维护工作 主要生产设备完好率 完好主要设备数/主要设备总数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 8 对大修情况进行监控,保 证大修按计划完成 重点设备完好率 完好重点设备数/重点设备总数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 检查设备及时发现问题 www.mercerhr.com 13 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 大修计划完成率 实际完成/计划完成×100% 设备动力保 障部 经理、维修保障主管 10 保障设备的正常运行 设备事故率 发生次数/时间×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 11 规范设备动力的管理工作 认证机构年度审核的通过 安全、环境管理体系是否通过认证机构的 认证机构 情况 年度监督审核 12 特种设备的管理维护 特种设备的登记注册率 注册设备/应注册设备总数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 13 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 设备动力保 障部 经理、各主管 14 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 人力资源部 工人数 经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 人力资源部 经理、各主管 数据来源 责任岗位 9 加强设备的维护工作 组织类 规范管理 ∑部门每一期培训班培训学时 经理、各主管 生产安全管理部 类别 建议 编 权重 号 目标 指标 定义/公式 财务类 1 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 营运类 2 合理编排计划,缩短制造 周期 制造周期时间 时间小于等于*小时 生产安全管 理部 经理、生产计划主管 3 提高生产效率 产销汽车数量 生产并销售的汽车数量 生产安全管 理部 经理、各主管 依据市场变化随时调整生 4 产计划,保证销售需求得 以满足 销售与生产计划的偏差率 (实际销售-实际生产)/实际销售 控制 ×100% 生产安全管 理部 经理、生产计划主管 5 合理安排生产 计划完成率 生产安全管 理部 经理、生产计划主管 www.mercerhr.com 完成计划项/经营计划项×100% 14 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 差错次数小于等于* 生产安全管 理部 6 提高统计工作的水平 统计报表差错率 7 规范管理、提高运作效率 认证机构年度审核的通过 安全、环境管理体系是否通过认证机构的 认证机构 情况 年度监督审核 经理、各主管 8 保证环境安全 重大压力容器爆炸、环境 不小于*次/年 污染事故次数 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 9 保证环境安全 因工死亡事故次数 不小于*次/年 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 10 保证环境安全 因工重伤事故 不小于*次/年 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 11 保证环境安全 因工轻伤事故 不小于*次/年 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 12 保证环境安全 职工患职业病人数 不小于*人/年 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 13 保证环境安全 尘毒达标率 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 14 节约能源 综合能耗单耗下降率 生产安全管 理部 经理、安全环保主管 随着业务流程的不断变化 15 及时完善和修订管理标准 管理标准不符合实际业务 实际业务流程变化后管理标准未进行相应 生产安全管 流程需要的项目数 修订的项目数 理部 经理、各主管 16 部门制度规范率 生产安全管 理部 经理、各主管 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 经理、各主管 规范管理 17 提高部门员工素质及能力 www.mercerhr.com 大于*% 大于*% 制度规范项数/制度总项数×100% 15 经理、生产计划主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 工作目 标设定 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 依据市场变化随时调整生 19 产计划,保证销售需求得 以满足 产销差异及时分析 主动收集产销的动态信息,为平衡会提供 生产安全管 客观依据 理部 20 保证环境安全 危险源评价方法有效性 找到危险源所花费的时间和精力 生产安全管 理部 经理、各主管 生产组织 经理、安全环保主管 冲压车间 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 1 实现产值计划 底盘产值 底盘生产量/月*每台金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 提高生产效率,平衡生产 6 能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管 www.mercerhr.com 16 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 7 提高计划水平、合理安排 生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 8 提高生产能力 生产计划执行率 9 提高生产效率 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 实际完成数量/计划完成数×100% 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 生产周期 单件产品生产时间 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 提高生产计划与调度工作 10 水平 缺件停工次数 *次/月 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、冲 压车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 管理体系是否通过认证机构的年度监督审 认证机构 情况 核 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔索赔数/总台数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 www.mercerhr.com 17 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管 理部 车间正、副主任、生产管理主管 23 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 冲压车间 车间正、副主任 规范管理 24 提高部门员工素质及能力 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 焊装车间 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 6 提高生产效率,平衡生产 能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排 生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 www.mercerhr.com 18 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 8 提高生产能力 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 提高生产计划与调度工作 10 水平 缺件停工次数 *次/月 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、焊 装车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 管理体系是否通过认证机构的年度监督审 认证机构 情况 核 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔索赔数/总台数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管 理部 车间正、副主任、生产管理主管 www.mercerhr.com 19 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 23 部门制度规范率 规范管理 制度规范项数/制度总项数×100% 焊装车间 车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 部门人均培训学时完成率 工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 涂装车间 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 6 提高生产效率,平衡生产 能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管 提高计划水平、合理安排 7 生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力 生产计划执行率 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 www.mercerhr.com 实际完成数量/计划完成数×100% 20 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 生产周期 单件产品生产时间 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 提高生产计划与调度工作 10 水平 缺件停工次数 *次/月 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、涂 装车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 管理体系是否通过认证机构的年度监督审 认证机构 情况 核 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔索赔数/总台数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管 理部 车间正、副主任、生产管理主管 23 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 涂装车间 车间正、副主任 9 提高生产效率 组织类 规范管理 www.mercerhr.com 21 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 24 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 人力资源部 工人数 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 ∑部门每一期培训班培训学时 人力资源部 总装车间 类别 财务类 营运类 建议 编 权重 号 目标 定义/公式 指标 数据来源 责任岗位 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生 产安全管理 部 2 降低变动成本 废损变动成本 废损≤*元/辆 财务室 3 降低变动成本 动能消耗变动成本 动能消耗≤*元/辆 财务室 4 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生 产安全管理 部 车间正、副主任、各主管、工段长 6 控制部门费用,减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 7 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 8 提高生产效率,平衡生产 能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管 提高计划水平、合理安排 9 生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 10 提高生产能力 www.mercerhr.com 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 22 车间正、副主任、各主管、工段长 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 组织类 11 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 提高生产计划与调度工作 12 水平 缺件停工次数 *次/月 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 13 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 14 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 15 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 16 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管 理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 17 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、总 装车间 车间正、副主任、综合管理主管 18 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过 管理体系是否通过认证机构的年度监督审 认证机构 情况 核 19 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 20 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 21 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔索赔数/总台数×100% 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 22 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 23 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101% 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 24 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管 理部 车间正、副主任、生产管理主管 25 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100% 总装车间 车间正、副主任 规范管理 www.mercerhr.com 23 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 Mercer Human Resource Consulting 绩效指标库 26 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员 人力资源部 工人数 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 27 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 车间正、副主任、综合管理主管、 生产管理主管 www.mercerhr.com ∑部门每一期培训班培训学时 24 人力资源部 Mercer Human Resource Consulting
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【表格】万科地产绩效考核指标库
岗位名称: 维度 副总经理(通用指标) 类别 指标名称 销售收入完成率 净资产收益率 财务 KPI 房地产新开工面积 指标说明 评价标准 (实际销售收入/当期计划销售收入)×100 达到目标净资产收益率得100分,每超出1个点加 X分,每减少1个点扣除Y分 房地产新竣工面积计划达成率×100;该项指标 得分最高为120分,房地产新竣工面积计划达成 率低于50%,该项指标得分为0 数据来源 考核周期 财务报表 半年/年 财务报表 年 统计报表 半年/年 房地产投资完成率 房地产投资计划达成率×100;该项指标得分最 高为120分,房地产投资计划达成率低于50%, 该项指标得分为0,(具体数值可调) 统计报表 半年/年 利润完成率 (实际完成利润/当期利润目标)×100 财务报表 年 客户满意度 部门间总体满意度 以调查结果为准 下属部门相应考核期内该项指标的平均值 客户满意度调查 人力资源部 年 半年/年 计划管理 下属部门考核期内该项指标的平均值 投资运营部 半年/年 绩效考核工作质量 下属部门考核期内该项指标的平均值 人力资源部 半年/年 GS 客户 KPI GS 内部运营 学习成长 KPI GS KPI GS 注:1、KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程; 2、副总各自的其他考核指标可参照下属部门的指标库以及总经理布置其他任务。 部门名称:规划配套部 维度 类别 KPI 财务 GS 客户 KPI 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标名称 指标说明 公司净利 公司当期净利润与个人业绩挂钩 润 限额设计 (施工图预算-估算成本)/估算成本 达成率 设计变更 费用控制 目标限额 设计达标 勘察设计 费用控制 本部门行 政费用控 制率 评价标准 数据来源 考核周期 (实际净利润/目标净利润)×100 财务报表 年 满分100分,X%以内100分,X%限额设计达成率Y%80分 ,…,限额设计达成率Z%为0分 造价管理 部 年 100×计划变更计划费用/(变更实际费用×1.25) 造价管理 部 年 100×目标限额值/(施工图预算×1.25) 造价管理 部 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 财务报 (实际支出/部门预算)×100%,控制本 出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时,每 表/年度计 部门行政费用 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 划 100×费用预算/(实际发生费用×1.25) 报批报建 成本节约 年 年 能否主动利用各种外部机会(政府法律法规的变更、突 发事件等)、社会资源(个人资源、公司资源)为公司 缩减成本或创造效益,主观评价,百分制 上级领导 年 部门间总 体满意度 促进部门配合,保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配 合工作满 意度 有针对性地重点促进该部门与**部配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 人力资源 部 季度 产品设计 的顾客满 意度 顾客对产品设计的满意度(如户型、小 区配套、材料选用、使用功能的合理性 、外观效果等) 根据客户满意度调查结果,换算成百分制 客户满意 度调查/开 盘、销售 期间调查 年 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 (实际完成工作量/计划完成量)×100 求推进计划 投资运营 部 季度 上级领导 年 GS KPI 内部运营 设计资料 完整性 设计进度 延迟率 完整的资料份数/应归档资料×100 延迟天数/计划工期×100% 考核基准为100分,如期完成(既延迟率为0)100分,每 上级领导 延迟*%,扣除10分,每减少*%,增加10分,满分120 年/季度 KPI 某重点任 务完成情 况 报批报建 工作按时 完成情况 内部运营 GS KPI KPI 学习成长 GS 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 各种证照办理和验收合格证办理的及时 性(根据实际情况分成多项指标) 提前完成5分,按期完成4分,每延后3个工作日扣1分, 可以得负分 上级领导 季度 设计质量 有无漏项、各专业图纸是否相符等进行 定性评价 季度 方案、施 工图与策 划方案的 一致性 满分100,各类设计方案间的衔接出现1次问题,扣20分 ,造成重大后果时,该指标得分为0分;图纸中出现错漏 上级领导 项次数超过目标值后,每次扣5分 与前期策划相符程度 五分制打分,计算时转换成百分制 设计评审 组织工作 质量 考核评审的组织工作效果,降低潜在风 险 季度 某重点任 务完成效 果 出现1次没有组织设计评审时扣50分;不能及时召开评审 会时,逾期1天扣10分;出现1次因自身原因导致必要部 门未能到会时,扣10分;出现1次不按要求填写设计评审 上级领导 表时,扣10分 不易量化,需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 部门核心 员工流失 率 (骨干员工离职数/骨干员工总 数)×100% 年度 部门培训 计划达成 率 流程执行 、改进与 优化创新 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分; 人力资源 离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减员 部 除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) (计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 人力资源 培训计划总量)×100% 指标得分为0 部 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分, 提出有利公司创收、降低成本、提高效 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上下 上级领导 率的创新思路 限,分值可根据公司情况调整 部门绩效 考核工作 质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要 人力资源 求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实的, 部 该项指标得分为0 季度 产品研发 (举例说明)每半年进行一次设计研讨 总结会,形成全面、完整的设计研究成 果报告,指导今后的产品设计;2次 5分:提前完成任务且设计研究成果报告超出2次;4分: 按时完成任务,且设计研究成果报告超出2次;3分:按 上级领导 时完成任务,且设计研究成果报告达到2次;2分:未按 时完成任务,且设计研究成果报告不足2次 年 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; AAR考核 投资发展 部 品质管理 部/综合办 公室 年 年/季度 季度 季度 GS 公司各项 规章制度 的执行 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项的 制度制定 扣10分。 部门 季度 必考项 必考项 必考项 必考项 必考项 部门名称:工程技术部--天顶 维度 财务 类别 KPI 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标名称 指标说明 公司净利 公司当期净利润与个人业绩挂钩 润 评价标准 (实际净利润/目标净利润)×100 数据来源 财务报表 考核周期 年 造价管理 部 年/项目周 期 工程变更 成本增加 率 增加率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 因为工程变更(非图纸原因)引起的成本 出5%时,该项指标得分为0;增加率低于目标值时,每 增加占预算的百分百比 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 本部门行 政费用控 制率 (实际支出/部门预算)×100%,控制本 部门行政费用 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 财务报 出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时,每 表/年度计 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 划 促进部门配合,保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 分的平均值 有针对性地重点促进该部门与**部配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 及时回复的投诉/投诉总数 (及时回复的投诉/投诉总数)×100 客户对产品质量和维修服务的满意程度 根据客户满意度调查结果,百分制 人力资源 部 人力资源 部 营销管理 部 营销管理 部 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)×100 投资运营 部 季度 房地产新 竣工面积 所有下属房地产项目竣工面积完成情况 该项指标得分为:房地产新竣工面积计划达成率×100; 该项指标得分最高为120分,房地产新竣工面积计划达成 率低于50%,该项指标得分为0 投资运营 部 年/季度 采购质量 事故次数 工程进度 满足率 质量投诉 事件发生 率 定期工程 检查执行 情况 连续两次同类材料退货/因质量问题造成 满分100,每出现一次扣20分,各项目累计,可以为负分 工期延误视为事故 当期材料与设备不能及时按各项目工程进 满分100,每延迟一天扣10分,各项目累计,可以为负分 度进场的次数 当期发生的质量投诉总数/开发总户数(质量投诉总数中 产品质量监管效果 包含二次投诉数)×100 考核期内及时检查项目的数量/公司在建项目的数量 对工程项目质量进行过程监控 ×100 项目部 季度 项目部 季度 营销管理 部 年 上级领导 季度 年 GS 客户 KPI GS KPI 内部运营 部门间总 体满意度 与**部配 合工作满 意度 投诉回复 及时率 客户满意 度 季度 季度 年/季度 年 KPI 内部运营 质量事故 发生次数 一般质量事故:经济损失在5千-5万元之间, 影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量 无质量事故,得100分,每发生一次一般质量事故, 扣20分; 缺陷;严重质量事故: 经济损失在5万-10万 每发生一次严重质量事故,本项记0分;每发生一次重大质量 元之间,严重影响使用功能或工程结构安全, 事故,本季度考核得0分,可以为负分 存在重大质量隐患;重大质量事故:经济损失 在10万元之上,造成工程倒塌或报废; 上级领导 季度 安全事故 发生次数 严重安全事故: 死亡或重伤两人以下( 无安全事故,得100分;每发生一次严重安全事故,本项 含两人);重大安全事故: 死亡或重伤 扣50分;每发生一次重大安全事故,本季度考核得0分, 三人以上(含三人) 可以为负分 上级领导 季度 一次通过得5分;2次验收通过得3分;3次验收通过得1分 ,3次以上验收通过得0分 工程管理 部 年 (项目运作计划周期-项目实际运作周期 按时完成为80分,运作周期每减少*%,增加10分,上限 )/项目运作计划周期*100% 120分,运作周期每增加*%,扣除10分,可为负值 对公司项目投资决策的技术支持程度/项 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技 术方案创造的经济价值分析/施工过程中的技术变更的技 目部技术支持 术支持的程度,主观评价,百分制 该项指标满分100分;发生一次文件遗失现象扣10分;发 部门内部档案文书管理的安全性、完善性 生一次泄密事件,该项指标得分为零 工程管理 部 年 上级领导 年 上级领导 年/季度 可定量考核的重点任务 上级领导 季度 工程管理 部 工程管理 部 季度 工程外部 验收通过 次数 项目运作 效率 GS KPI KPI 学习成长 GS 技术支持 效果 部门档案 文书管理 质量 某重点任 务完成情 况 材料使用 计划 项目资料 管理完整 性 某重点任 务完成效 果 工程质量 完成率、时间计划等容易量化指标 考核材料需求计划送报的及时性、计划性 需求报送及时准确100分,报送的计划准确但不及时60分 、准确性 ,报送及时但不准确40分,主观评价 各类工程项目资料的完整性和完好性 每检查出丢失一份资料扣除10分,保管无条理扣20分 不易量化,需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 部门核心 员工流失 率 (骨干员工离职数/骨干员工总 数)×100% 人力资源 部 年度 部门培训 计划达成 率 流程执行 、改进与 优化创新 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分; 离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减员 除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) (计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划总量)×100% 人力资源 部 年/季度 上级领导 季度 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 指标得分为0 提出有利公司创收、降低成本、提高效率 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分, 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上下 的创新思路 限,分值可根据公司情况调整 季度 学习成长 GS 部门绩效 考核工作 质量 AAR考核 公司各项 规章制度 的执行 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要 求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实的, 该项指标得分为0 人力资源 部 季度 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项的 扣10分。 制度制定 部门 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:工程技术部--天顶 维度 财务 类别 KPI 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标名称 指标说明 公司净利 公司当期净利润与个人业绩挂钩 润 评价标准 (实际净利润/目标净利润)×100 数据来源 财务报表 考核周期 年 造价管理 部 年/项目周 期 工程变更 成本增加 率 增加率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 因为工程变更(非图纸原因)引起的成本 出5%时,该项指标得分为0;增加率低于目标值时,每 增加占预算的百分百比 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 本部门行 政费用控 制率 (实际支出/部门预算)×100%,控制本 部门行政费用 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 财务报 出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时,每 表/年度计 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 划 促进部门配合,保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 分的平均值 有针对性地重点促进该部门与**部配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 及时回复的投诉/投诉总数 (及时回复的投诉/投诉总数)×100 客户对产品质量和维修服务的满意程度 根据客户满意度调查结果,百分制 人力资源 部 人力资源 部 营销管理 部 营销管理 部 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推进计划 (实际完成工作量/计划完成量)×100 投资运营 部 季度 房地产新 竣工面积 所有下属房地产项目竣工面积完成情况 该项指标得分为:房地产新竣工面积计划达成率×100; 该项指标得分最高为120分,房地产新竣工面积计划达成 率低于50%,该项指标得分为0 投资运营 部 年/季度 采购质量 事故次数 工程进度 满足率 质量投诉 事件发生 率 定期工程 检查执行 情况 连续两次同类材料退货/因质量问题造成 满分100,每出现一次扣20分,各项目累计,可以为负分 工期延误视为事故 当期材料与设备不能及时按各项目工程进 满分100,每延迟一天扣10分,各项目累计,可以为负分 度进场的次数 当期发生的质量投诉总数/开发总户数(质量投诉总数中 产品质量监管效果 包含二次投诉数)×100 考核期内及时检查项目的数量/公司在建项目的数量 对工程项目质量进行过程监控 ×100 项目部 季度 项目部 季度 营销管理 部 年 上级领导 季度 年 GS 客户 KPI GS KPI 内部运营 部门间总 体满意度 与**部配 合工作满 意度 投诉回复 及时率 客户满意 度 季度 季度 年/季度 年 KPI 内部运营 质量事故 发生次数 一般质量事故:经济损失在5千-5万元之间, 影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量 无质量事故,得100分,每发生一次一般质量事故, 扣20分; 缺陷;严重质量事故: 经济损失在5万-10万 每发生一次严重质量事故,本项记0分;每发生一次重大质量 元之间,严重影响使用功能或工程结构安全, 事故,本季度考核得0分,可以为负分 存在重大质量隐患;重大质量事故:经济损失 在10万元之上,造成工程倒塌或报废; 上级领导 季度 安全事故 发生次数 严重安全事故: 死亡或重伤两人以下( 无安全事故,得100分;每发生一次严重安全事故,本项 含两人);重大安全事故: 死亡或重伤 扣50分;每发生一次重大安全事故,本季度考核得0分, 三人以上(含三人) 可以为负分 上级领导 季度 一次通过得5分;2次验收通过得3分;3次验收通过得1分 ,3次以上验收通过得0分 工程管理 部 年 (项目运作计划周期-项目实际运作周期 按时完成为80分,运作周期每减少*%,增加10分,上限 )/项目运作计划周期*100% 120分,运作周期每增加*%,扣除10分,可为负值 对公司项目投资决策的技术支持程度/项 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技 术方案创造的经济价值分析/施工过程中的技术变更的技 目部技术支持 术支持的程度,主观评价,百分制 该项指标满分100分;发生一次文件遗失现象扣10分;发 部门内部档案文书管理的安全性、完善性 生一次泄密事件,该项指标得分为零 工程管理 部 年 上级领导 年 上级领导 年/季度 可定量考核的重点任务 上级领导 季度 工程管理 部 工程管理 部 季度 工程外部 验收通过 次数 项目运作 效率 GS KPI KPI 学习成长 GS 技术支持 效果 部门档案 文书管理 质量 某重点任 务完成情 况 材料使用 计划 项目资料 管理完整 性 某重点任 务完成效 果 工程质量 完成率、时间计划等容易量化指标 考核材料需求计划送报的及时性、计划性 需求报送及时准确100分,报送的计划准确但不及时60分 、准确性 ,报送及时但不准确40分,主观评价 各类工程项目资料的完整性和完好性 每检查出丢失一份资料扣除10分,保管无条理扣20分 不易量化,需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 部门核心 员工流失 率 (骨干员工离职数/骨干员工总 数)×100% 人力资源 部 年度 部门培训 计划达成 率 流程执行 、改进与 优化创新 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分; 离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减员 除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) (计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划总量)×100% 人力资源 部 年/季度 上级领导 季度 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 指标得分为0 提出有利公司创收、降低成本、提高效率 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分, 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上下 的创新思路 限,分值可根据公司情况调整 季度 学习成长 GS 部门绩效 考核工作 质量 AAR考核 公司各项 规章制度 的执行 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要 求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实的, 该项指标得分为0 人力资源 部 季度 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项的 扣10分。 制度制定 部门 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:造价管理部 维度 类别 KPI 财务 GS 客户 KPI 指标名称 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩 (实际净利润/目标净利润)×100 挂钩 财务报表 年 工程预决算偏差率 |决算值-预算值|/预算值 ×100%, 满分100分,X%以内100分,X%偏差率Y%80分,…,偏 差率Z%为0分 报表 年 审核准确度 发生审核差错的签证数/总 签证数×100% 满分100分,X%以内100分,X%准确度Y%80分,…,准 确度Z%为0分 报表 年/季度 本部门行政费用控制 率 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分; (实际支出/部门预 财务报 超出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时, 算)×100%,控制本部门行 每减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120 表/年度计 政费用 划 分 工程预决算工作及时 性 考核预决算工作及时性,提 小于规定期限完成为100分,目标期限范围内完成为80 高工作效率 分,每拖延一天在80分基础上扣5分 上级领导 季度 工程变更分析工作的 效果 通过对工程变更进行分析能够提出重要的意见得满分 工程变更的经济分析符合规 100;无差错,但未在规定期限内完成,每拖延一天扣5 定/科学合理,符合公司利益 分;因本部门原因造成重大损失得0分 上级领导 年/季度 部门间总体满意度 促进部门配合,保证公司业 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 务正常运行 分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配合工作满意 度 有针对性地重点促进该部门 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 与**部配合 人力资源 部 季度 计划管理 按时制定年/季度计划并按 照时间进度要求推进计划 投资运营 部 季度 变更、签证审核及时 率 考核期内在*天内(每一份 从收到之日起计算)及时办 当期及时完成签证数/当期总签证数×100 理的签证数/总签证数 ×100% 部门统计 报表 年/季度 预结算交付平均时间 对每次预结算进行统计,定 满分100分,考核期内平均交付时间每减少*天,增加5 期总结以提高工作效率 分,最高120分,每增加*天扣除5分 部门统计 报表 年/季度 某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 某重点任务完成效果 不易客观量化,需定性考核 设定具体评价标准,按百分制打分 的重点任务 上级领导 季度 年 GS KPI 内部运营 GS (实际完成工作量/计划完成量)×100 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分 ;离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减 员除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) 人力资源 部 年度 KPI 部门核心员工流失率 (骨干员工离职数/骨干员 工总数)×100% KPI 部门培训计划达成率 (计划时间内完成的部门培 训数量/部门培训计划总量 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 指标得分为0 )×100% 人力资源 部 年/季度 流程执行、改进与优 化创新 提出有利公司创收、降低成 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分 ,每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上 本、提高效率的创新思路 下限,分值可根据公司情况调整 上级领导 季度 部门绩效考核工作质 量 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计 部门绩效考核组织的及时性 划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规 、规范性 范要求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实 的,该项指标得分为0 人力资源 部 季度 学习成长 GS AAR考核 公司各项规章制度的 执行 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 品质管理 部/综合办 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; 公室 公司各项规章制度的严肃性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项 制度制定 和规范性 的扣10分。 部门 事后评估及应用 季度 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:造价管理部 维度 类别 KPI 财务 GS 客户 KPI 指标名称 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩 (实际净利润/目标净利润)×100 挂钩 财务报表 年 工程预决算偏差率 |决算值-预算值|/预算值 ×100%, 满分100分,X%以内100分,X%偏差率Y%80分,…,偏 差率Z%为0分 报表 年 审核准确度 发生审核差错的签证数/总 签证数×100% 满分100分,X%以内100分,X%准确度Y%80分,…,准 确度Z%为0分 报表 年/季度 本部门行政费用控制 率 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分; (实际支出/部门预 财务报 超出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时, 算)×100%,控制本部门行 每减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120 表/年度计 政费用 划 分 工程预决算工作及时 性 考核预决算工作及时性,提 小于规定期限完成为100分,目标期限范围内完成为80 高工作效率 分,每拖延一天在80分基础上扣5分 上级领导 季度 工程变更分析工作的 效果 通过对工程变更进行分析能够提出重要的意见得满分 工程变更的经济分析符合规 100;无差错,但未在规定期限内完成,每拖延一天扣5 定/科学合理,符合公司利益 分;因本部门原因造成重大损失得0分 上级领导 年/季度 部门间总体满意度 促进部门配合,保证公司业 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 务正常运行 分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配合工作满意 度 有针对性地重点促进该部门 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 与**部配合 人力资源 部 季度 计划管理 按时制定年/季度计划并按 照时间进度要求推进计划 投资运营 部 季度 变更、签证审核及时 率 考核期内在*天内(每一份 从收到之日起计算)及时办 当期及时完成签证数/当期总签证数×100 理的签证数/总签证数 ×100% 部门统计 报表 年/季度 预结算交付平均时间 对每次预结算进行统计,定 满分100分,考核期内平均交付时间每减少*天,增加5 期总结以提高工作效率 分,最高120分,每增加*天扣除5分 部门统计 报表 年/季度 某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 某重点任务完成效果 不易客观量化,需定性考核 设定具体评价标准,按百分制打分 的重点任务 上级领导 季度 年 GS KPI 内部运营 GS (实际完成工作量/计划完成量)×100 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分 ;离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减 员除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) 人力资源 部 年度 KPI 部门核心员工流失率 (骨干员工离职数/骨干员 工总数)×100% KPI 部门培训计划达成率 (计划时间内完成的部门培 训数量/部门培训计划总量 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 指标得分为0 )×100% 人力资源 部 年/季度 流程执行、改进与优 化创新 提出有利公司创收、降低成 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分 ,每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上 本、提高效率的创新思路 下限,分值可根据公司情况调整 上级领导 季度 部门绩效考核工作质 量 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计 部门绩效考核组织的及时性 划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规 、规范性 范要求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实 的,该项指标得分为0 人力资源 部 季度 学习成长 GS AAR考核 公司各项规章制度的 执行 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 品质管理 部/综合办 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; 公室 公司各项规章制度的严肃性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项 制度制定 和规范性 的扣10分。 部门 事后评估及应用 季度 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:开发配套部 维度 类别 KPI 财务 GS 客户 KPI 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标名称 指标说明 公司净利 公司当期净利润与个人业绩挂钩 润 市政配套 设计费用 控制 本部门行 (实际支出/部门预算)×100%,控制本 政费用控 部门行政费用 制率 报批报建 成本节约 评价标准 数据来源 (实际净利润/目标净利润)×100 财务报表 造价管理 100×费用预算/(实际发生费用×1.25) 部 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超 财务报 出5%时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时,每 表/年度计 减少1%,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分 划 考核周期 年 年 年 能否主动利用各种外部机会(政府法律法规的变更、突 发事件等)、社会资源(个人资源、公司资源)为公司 缩减成本或创造效益,主观评价,百分制 上级领导 年 部门间总 体满意度 促进部门配合,保证公司业务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打 分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配 合工作满 意度 有针对性地重点促进该部门与**部配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 人力资源 部 季度 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要 (实际完成工作量/计划完成量)×100 求推进计划 投资运营 部 季度 上级领导 年 GS KPI 内部运营 市政配套 设计资料 完整性 市政配套 设计进度 延迟率 某重点任 务完成情 况 报批报建 工作按时 完成情况 市政配套 设计质量 GS 完整的资料份数/应归档资料×100 延迟天数/计划工期×100% 考核基准为100分,如期完成(既延迟率为0)100分,每 上级领导 延迟*%,扣除10分,每减少*%,增加10分,满分120 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 各种证照办理和验收合格证办理的及时 性(根据实际情况分成多项指标) 提前完成5分,按期完成4分,每延后3个工作日扣1分, 可以得负分 上级领导 季度 有无漏项、各专业图纸是否相符等进行 定性评价 满分100,各类设计方案间的衔接出现1次问题,扣20分 ,造成重大后果时,该指标得分为0分;图纸中出现错漏 上级领导 项次数超过目标值后,每次扣5分 季度 年/季度 内部运营 GS KPI KPI 学习成长 GS 设计评审 组织工作 质量 考核评审的组织工作效果,降低潜在风 险 季度 某重点任 务完成效 果 出现1次没有组织设计评审时扣50分;不能及时召开评审 会时,逾期1天扣10分;出现1次因自身原因导致必要部 门未能到会时,扣10分;出现1次不按要求填写设计评审 上级领导 表时,扣10分 不易量化,需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 部门核心 员工流失 率 (骨干员工离职数/骨干员工总 数)×100% 年度 部门培训 计划达成 率 流程执行 、改进与 优化创新 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分 ;离职率超出X%时,每增加Y%,该项指标得分扣20分; 人力资源 离职率超出Z%,该项指标得分为0(注:公司计划减员 部 除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) (计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项 人力资源 培训计划总量)×100% 指标得分为0 部 提出有利公司创收、降低成本、提高效 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分, 每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上下 上级领导 率的创新思路 限,分值可根据公司情况调整 部门绩效 考核工作 质量 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要 人力资源 求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实的, 部 该项指标得分为0 季度 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%; 少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项的 制度制定 扣10分。 部门 季度 AAR考核 公司各项 规章制度 的执行 年/季度 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:营销管理部 维度 财务 类别 指标名称 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩 (实际净利润/目标净利润)×100分 财务报表 年 土地储备计划 完成比率 当期土地储备量/计划储备量×100% 当期土地储备量/计划储备量×100 财务报表 年 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣 (实际支出/部门预算)×100%,控 10分;超出5%时,该项指标得分为0;控制率 制本部门行政费用 低于目标值时,每减少1%,该项指标加5分; 该项指标最高得分为120分 财务报 表/年度计 划 年 营销管理部行 KPI 政费用控制率 100分×实际回款/(计划回款×1.25) 财务报 表/年度计 划 销售报表 年/季度 退房套数/总认购套数 根据公司实际情况设定具体评价标准,可根据 市场环境做适当调整,百分制 销售报表 季度 部门间总体满 意度 促进部门配合,保证公司业务正常 运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制, 各部门打分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配合工 作满意度 有针对性地重点促进该部门与**部 配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 人力资源 部 季度 宣传执行效果 实际执行项数/计划项数 (实际执行项数/计划项数)×100分 统计报表 季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣传效果,公司形象提 升程度 根据市场调查结果 市场调查 年 客户投诉处理 及时率 (当期及时处理的投诉/总投诉数) (当期及时处理的投诉/总投诉数)×100 ×100% 客户部报 表 季度 权证办理效率 权证及时办理率 (及时办理的权证数/应办理权证数)×100 部门统计 季度 客户满意度 衡量公司的服务质量效果,公司形 象提升程度 根据客户满意度调查结果,对公司投诉处理与 咨询的满意程度,百分制 客户满意 度调查 年度 营销费用控制 率 策划费用、广告制作和媒体宣传费 用控制率 同上 销售回款率 销售回款计划完成率 销售退房率 年 GS KPI 客户 GS 风险控制工作 的效果 一票否决指标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风 险责任事故 公司管理 层通报 季度 危机事件数 营销管理部接手过的客户投诉演变 成危机事件的次数 有此类事件发生为0分,无此类事件发生100分 上级领导 季度 客户信息管理 效果 客户信息数据库与客户服务案例库 维护的及时性、准确性、数据库的 利用率 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年度 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进 (实际完成工作量/计划完成量)×100分 度要求推进计划 投资运营 部 季度 KPI 销售进度完成 率 各项目销售计划完成率 100分×销售实际完成率/(销售计划完成率 ×1.25) 上级领导 季度 某重点任务完 成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 产品定位 衡量营销管理部对前期可行性研究 的支持力度 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年/季度 公司整体营销 策略的效果 组织建立和逐步完善营销策略;营 销策略效果显著 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年 销售管理工作 效果 对销售代理的合同履约情况进行监 督 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 季度 客户满意度调 查质量 考核客户满意度调查的质量,为提 高公司客户竞争力提供依据 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年度 某重点任务完 成效果 不易量化、需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 KPI 部门核心员工 流失率 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分 (骨干员工离职数/骨干员工总数) 为100分;离职率超出X%时,每增加Y%,该项 指标得分扣20分;离职率超出Z%,该项指标得 ×100% 分为0(注:公司计划减员除外;X、Y、Z由公 司根据实际情况设置) 人力资源 部 年 KPI 部门培训计划 达成率 (计划时间内完成的部门培训数 量/部门培训计划总量)×100% 人力资源 部 年/季度 内部运营 GS 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于* %,该项指标得分为0 学习成长 此部分指 标为固化 指标,权 流程执行、改 进与优化创新 学习成长 GS 部门绩效考核 工作质量 AAR考核 公司各项规章 制度的执行 提出有利公司创收、降低成本、提 高效率的创新思路 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况 扣20分,每提出一条被采纳的流程优化建议加 20分,得分无上下限,分值可根据公司情况调 整 部门绩效考核组织的及时性、规范 性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没 有在计划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没 有满足公司规范要求的,扣50分;因考核不公 引起员工申诉经查属实的,该项指标得分为0 人力资源 部 季度 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总 分的1%;少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总 分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性和规范 性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制 度一项的扣10分。 制度制定 部门 季度 上级领导 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:营销管理部 维度 财务 类别 指标名称 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩 (实际净利润/目标净利润)×100分 财务报表 年 土地储备计划 完成比率 当期土地储备量/计划储备量×100% 当期土地储备量/计划储备量×100 财务报表 年 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣 (实际支出/部门预算)×100%,控 10分;超出5%时,该项指标得分为0;控制率 制本部门行政费用 低于目标值时,每减少1%,该项指标加5分; 该项指标最高得分为120分 财务报 表/年度计 划 年 营销管理部行 KPI 政费用控制率 100分×实际回款/(计划回款×1.25) 财务报 表/年度计 划 销售报表 年/季度 退房套数/总认购套数 根据公司实际情况设定具体评价标准,可根据 市场环境做适当调整,百分制 销售报表 季度 部门间总体满 意度 促进部门配合,保证公司业务正常 运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制, 各部门打分的平均值 人力资源 部 季度 与**部配合工 作满意度 有针对性地重点促进该部门与**部 配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 人力资源 部 季度 宣传执行效果 实际执行项数/计划项数 (实际执行项数/计划项数)×100分 统计报表 季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣传效果,公司形象提 升程度 根据市场调查结果 市场调查 年 客户投诉处理 及时率 (当期及时处理的投诉/总投诉数) (当期及时处理的投诉/总投诉数)×100 ×100% 客户部报 表 季度 权证办理效率 权证及时办理率 (及时办理的权证数/应办理权证数)×100 部门统计 季度 客户满意度 衡量公司的服务质量效果,公司形 象提升程度 根据客户满意度调查结果,对公司投诉处理与 咨询的满意程度,百分制 客户满意 度调查 年度 营销费用控制 率 策划费用、广告制作和媒体宣传费 用控制率 同上 销售回款率 销售回款计划完成率 销售退房率 年 GS KPI 客户 GS 风险控制工作 的效果 一票否决指标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风 险责任事故 公司管理 层通报 季度 危机事件数 营销管理部接手过的客户投诉演变 成危机事件的次数 有此类事件发生为0分,无此类事件发生100分 上级领导 季度 客户信息管理 效果 客户信息数据库与客户服务案例库 维护的及时性、准确性、数据库的 利用率 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年度 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进 (实际完成工作量/计划完成量)×100分 度要求推进计划 投资运营 部 季度 KPI 销售进度完成 率 各项目销售计划完成率 100分×销售实际完成率/(销售计划完成率 ×1.25) 上级领导 季度 某重点任务完 成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 产品定位 衡量营销管理部对前期可行性研究 的支持力度 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年/季度 公司整体营销 策略的效果 组织建立和逐步完善营销策略;营 销策略效果显著 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年 销售管理工作 效果 对销售代理的合同履约情况进行监 督 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 季度 客户满意度调 查质量 考核客户满意度调查的质量,为提 高公司客户竞争力提供依据 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 年度 某重点任务完 成效果 不易量化、需定性考核的重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 上级领导 季度 KPI 部门核心员工 流失率 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分 (骨干员工离职数/骨干员工总数) 为100分;离职率超出X%时,每增加Y%,该项 指标得分扣20分;离职率超出Z%,该项指标得 ×100% 分为0(注:公司计划减员除外;X、Y、Z由公 司根据实际情况设置) 人力资源 部 年 KPI 部门培训计划 达成率 (计划时间内完成的部门培训数 量/部门培训计划总量)×100% 人力资源 部 年/季度 内部运营 GS 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于* %,该项指标得分为0 学习成长 此部分指 标为固化 指标,权 流程执行、改 进与优化创新 学习成长 GS 部门绩效考核 工作质量 AAR考核 公司各项规章 制度的执行 提出有利公司创收、降低成本、提 高效率的创新思路 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况 扣20分,每提出一条被采纳的流程优化建议加 20分,得分无上下限,分值可根据公司情况调 整 部门绩效考核组织的及时性、规范 性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没 有在计划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没 有满足公司规范要求的,扣50分;因考核不公 引起员工申诉经查属实的,该项指标得分为0 人力资源 部 季度 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总 分的1%;少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总 分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性和规范 性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制 度一项的扣10分。 制度制定 部门 季度 上级领导 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:财务管理部 维度 类别 指标名称 公司净利润 公司行政费用控制率 财务部行政费用控制率 资金成本控制水平 指标说明 公司当期净利润与个人业 绩挂钩 (实际支出/部门预 算)×100%,控制公司行 政费用 (实际支出/部门预 算)×100%,控制本部门 行政费用 资金成本/年借贷资金 (实际净利润/目标净利润)×100 财务报表 年 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣10分;超出5%时,该 项指标得分为0;控制率低于目标值时,每减少1%,该项指标加5分; 该项指标最高得分为120分 财务报 表/年度计 划 财务报 表/年度计 划 同上 设置目标成本及可能的波动范围,并赋予相应的分值,允许为负分, 最后转换为百分制 财务报表 年 年 年/季度 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表数量)×100 财务报表 财务报 表/工作计 划 上级领导 保管不当或发生遗失得0分 上级领导 季度 设定目标值及可能的波动范围,并赋予相应的分值,允许为负分,最 后转换为百分制 实际融资额/期间计划完成 (实际融资额/期间计划完成额)×100 额 回款及时率 税务处理效果 日常会计核算工作质量 年 年 融资计划完成率 凭证、银行印鉴(结算、 财务专用章)、支票保管 的安全性 年 财务报表 控制公司风险 保管凭证、银行印鉴( 结算、财务专用章)、 支票 GS 考核周期 资产负债率 财务报表出错率 财务 数据来源 实际流动资金周转天数T达到目标值X天得80分,每减少一天加Y分,每 增加一天减Y分 流动资金周转效率 KPI 评价标准 回款及时率小于目标值,每减少1%,扣10分;超出5%,该项指标得 进行应收帐款管理,全年 分为0;回款及时率大于目标值,每增加1%,加5分;该项指标最高分 财务报表 实际回款额/全年应回款额 为120分 该项指标满分为100分;未能及时提交有关税务筹划分析报告的,逾期 税务筹划分析的及时性, 1天扣10分;因财务部原因,未能及时缴纳税金给公司带来损失的,该 税金缴纳的及时性、合法 项指标得分为0;不能合法纳税的,该项指标得分为0;能够合理合法 财务报表 性 为公司节约税金的,主管领导根据具体情况酌情予以加分,最高加20 分 该项指标满分为100分;出现1处一般性差错,扣10分;报表未能及时 会计核算和会计报表工作 完成逾期1天扣20分;出现重大会计核算错误并造成经济损失的,该项 部门通报 完成的及时性和正确性 指标得分为0 年 年 年 季度 财务分析工作质量 财务分析与风险预警的及 时性、有效性 100分:能及时提交财务分析报告,对各项经营活动及时准确提出财务 风险预警;进行有效的成本分析和预算执行情况分析;提出合理的财 务管理建议;80分:能及时提交财务分析报告,对各项经营活动基本 能作出财务风险预警;能够进行成本分析和预算执行情况分析;提出 较为合理的财务管理建议;60分:基本能及时提交财务分析报告,成 本分析和预算执行情况分析一般,未能对各项经营活动能提出财务风 险预警,但未造成实际经济损失;40分:未能及时提交财务分析报告 ,成本分析和预算执行情况分析质量差,未能对各项经营活动能提出 财务风险预警;或由于 财务预决算质量 预决算工作及时准确程度 五分制打分,计算时转换成百分制 财务副总 季度 会计档案归档率 保证会计资料完整 归档的会计档案数/总的会计档案数*100 季度 风险控制工作的效果 一票否决指标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故 上级领导 公司管理 层通报 部门间总体满意度 促进部门配合,保证公司 业务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打分的平均值 人力资源部 季度 与**部配合工作满意度 有针对性地重点促进财务 部与**部门配合 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 人力资源部 季度 计划管理 按时制定年/季度计划并按 (实际完成工作量/计划完成量)×100 照时间进度要求推进计划 投资运营 部 季度 某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 财务副总 季度 财务管理制度的完善性 财务管理制度的完善及执 行效果,是否出现较明显 的财务运作混乱的情况 五分制打分,计算时转换成百分制 财务副总 季度 某重点任务完成情况 不易量化,需定性考核的 重点任务 设定具体评价标准,按百分制打分 财务副总 季度 KPI 部门核心员工流失率 (骨干员工离职数/骨干员 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分为100分;离职率超出X %时,每增加Y%,该项指标得分扣20分;离职率超出Z%,该项指标得 工总数)×100% 分为0(注:公司计划减员除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置) 人力资源 部 年度 KPI 部门培训计划达成率 人力资源 部 年/季度 流程执行、改进与优化 创新 (计划时间内完成的部门 培训数量/部门培训计划总 量)×100% 提出有利公司创收、降低 成本、提高效率的创新思 路 总会计师 季度 部门绩效考核工作质量 部门绩效考核组织的及时 性、规范性 人力资源 部 季度 品质管理 部/综合办 公室 季度 GS 客户 KPI 总会计师 季度 季度 GS KPI 内部 运营 GS 学习 成长 GS AAR考核 事后评估及应用 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于*%,该项指标得分为0 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分,每提出一条被 采纳的流程优化建议加20分,得分无上下限,分值可根据公司情况调 整 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划内完成的逾期 1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要求的,扣50分;因考核不公 引起员工申诉经查属实的,该项指标得分为0 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总分的1%;少2次,扣总分 的2%;,少3次,扣总分的4%; GS 公司各项规章制度的执 行 公司各项规章制度的严肃 性和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制度一项的扣10分。 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 制度制定 部门 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 部门名称:行政管理部\综合办公室 维度 财务 类别 KPI 指标名称 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。 指标说明 评价标准 数据来源 考核周期 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩 挂钩 (实际净利润/目标净利润)×100 财务报表 年 本部门行政费用控制率 (实际支出/部门预 算)×100%,控制本部门行 政费用 控制率大于目标值时,每增加1%,该项指标扣 10分;超出5%时,该项指标得分为0;控制率 低于目标值时,每减少1%,该项指标加5分; 该项指标最高得分为120分 财务报 表/年度计 划 年 公司资产及用品采购费 用控制率 (实际支付数/预算 值)×100% 同上 年 固定资产毁损率 (N2/N1)*100% N2=固定资产毁损值;N1=固 定资产总值 超过30%时,该项指标得分=0;20%预算控制 率30%时,该项指标得分=50;10%预算控制 率20%时,该项指标得分=80;预算控制率低 于10%时,该项指标得分为100,(具体数值可调 ) 财务报 表/年度计 划 统计报表 年 部门间总体满意度 促进部门配合,保证公司业 务正常运行 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制, 各部门打分的平均值 人力资源 部 季度 GS 客户 KPI 媒体负面曝光次数 各类媒体负面曝光次数 与**部配合工作满意度 有针对性地重点促进行政管 理部\综合办公室与**部门配 根据部门间满意度调查结果,换算成百分制 合 人力资源 部 季度 部门计划管理 按时制定年/季度计划并按照 (实际完成工作量/计划完成量)×100 时间进度要求推进计划 投资运营 部 季度 某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 上级领导 季度 公司计划管理 保障公司计划管理体系的正 常运转 百分制,从公司计划的编制质量、对各部门计 划的执行情况监督以及对公司计划的调整三方 面进行主观的衡量 上级领导 季度 起草、记录的准确性,会议 组织记录整理的及时性 该项指标满分100分;出现1次未能及时起草、 印发的,扣10分;出现1次会议准备不及时或1 处会议准备不充分,扣10分;出现1处会议记录 不准确的,扣5分;出现1次会议记录不能及时 整理报出的,扣10分 上级领导 季度 公司领导指示、会议决议及 相关文件落实执行工作的及 时性和有效性 100分:及时、有效贯彻执行或督办执行各项指 示、决议;80分:能得到有效贯彻执行或督办 执行,偶尔不能保证及时性;60分:一般能得 到贯彻执行或督办执行,不能保证及时性、有 效性,但不影响正常工作开展;40分:很难得 到贯彻执行或督办执行;0分:不能得到贯彻执 行或督办执行 上级领导 季度 GS KPI 公司文件、领导工作报 告、讲稿起草、会议的 筹备、记录工作质量 公司决议和决定的督办 、执行效果 为公司的业务工作提供了应 有的法律保障 该项指标满分为100分;发生1次未及时处理法 律事务的,扣10分;因未及时处理致公司合法权 益受损的,扣50分;提供错误法律意见致使公 司蒙受损失的,该项指标为0分 上级领导 季度 绩效管理效果 按时并且高质量地组织完成 绩效考核工作 5分:按时完成任务,质量超出要求;4分:按 时、按质完成任务;3分:未按时完成任务(延 迟5天内),但质量达到要求;2分:未按时完成 任务(延迟5天以上),但质量达到要求;1分: 未按时完成任务,质量未达到要求 上级领导 季度 人事管理效果 衡量人事、档案管理效果 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 季度 行政及后勤工作效果 管理的有条理,运行顺畅, 组织较好 百分制打分,主观评价对公司业务的支持效果 上级领导 季度 安全保卫工作质量 以发生安全事故次数衡量安 全保卫工作质量 该项指标满分100分;出现1次小型安全事故的 ,扣20分;出现1次大型安全事故的,该项指标 得分为0 上级领导 季度 印章使用 印章的使用和管理质量,印 章管理和使用符合规定 该项指标满分100分;出现1次不按规定保管使 用印章的,扣20分;不按规定使用印章给公司 带来不良后果的,扣50分 上级领导 季度 文秘事务工作完成的及 时性和有效性,档案管 理工作的效果 文件上传下达处理效率和准 确率比较高,重要档案是否 及时归档,档案管理工作条 理性强 五分制打分,计算时转换成百分制 上级领导 季度 人力资源 部 年度 人力资源 部 年/季度 上级领导 季度 法务工作效果 内部运营 GS KPI 部门核心员工流失率 KPI 部门培训计划达成率 流程执行、改进与优化 创新 学习成长 GS 部门绩效考核工作质量 部门骨干员工离职率低于X%时,该项指标得分 为100分;离职率超出X%时,每增加Y%,该项 (骨干员工离职数/骨干员工 指标得分扣20分;离职率超出Z%,该项指标得 总数)×100% 分为0(注:公司计划减员除外;X、Y、Z由公 司根据实际情况设置) (计划时间内完成的部门培 训数量/部门培训计划总量) 培训计划达成率×100;培训计划达成率低于* %,该项指标得分为0 ×100% 标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况 提出有利公司创收、降低成 扣20分,每提出一条被采纳的流程优化建议加 本、提高效率的创新思路 20分,得分无上下限,分值可根据公司情况调 整 部门绩效考核组织的及时性 、规范性 该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没 有在计划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没 有满足公司规范要求的,扣50分;因考核不公 引起员工申诉经查属实的,该项指标得分为0 人力资源 部 季度 此部分指 标为固化 指标,权 重占20% 重占20% GS AAR考核 公司各项规章制度的执 行 事后评估及应用 每季度三次,平均一月一次,每少一次,扣总 分的1%;少2次,扣总分的2%;,少3次,扣总 分的4%; 品质管理 部/综合办 公室 季度 公司各项规章制度的严肃性 和规范性 该项指标满分为100分;发生因违反公司规章制 度一项的扣10分。 制度制定 部门 季度
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【表格】万科物业管理会计科目及其说明
万科物业管理企业收入、成本类会计科目说明 会计科目名称 一 二 三 四 级 级 级 级 五级 营业成本 管理服务业务成本 保安费用 人员费用 其 中 其 中 六级 核算 项目 核算内容 成本 指与物业管理合同所约定的管理内容、标准对应的成 核算 对象 指支付的构成保安人员收入的费用 包括:工资、双薪、奖金、加班费 薪酬 "" 工资附加费 指按地方政府和会计制度规定计提的 "" 福利费及政府统筹或须上缴上级单位 的保安人员工资附加费用。 社会 保险费 公司为保安人员交纳的除医疗保险费 、福利性质的补充商业医疗(或养老) "" 保险费外的养老金、劳动保险、住房 公积金等社会保险支出;应付福利费 科目借方余额转入。 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与保安人员聘用有关的 费用。 培训 费用 其他 行政费用及物料消耗 办公费 通讯费 差旅 交通费 其 中 交际 应酬费 租赁费 维修费 保安物 料消耗 消防物 料消耗 分包费用 其他费用 保洁费用 人员费用 、过节费、补贴(如餐 补)等 指与保安人员培训直接相关的费用包 括:外部培训费,内部培训的教材费 "" 、会议费、聘请授课教师授课费、公 司食堂餐费,外部培训及内部交流旅 宿费、补助费等。 "" 服装等不能列入上述项目的保安人员费用 "" 保安人员的办公用品(具)的购置、印 "" 刷或摊销费用(不含与电脑有关的费 用,但包括打印、复印通用纸张购置 费用)。 "" 支付的保安人员办公通讯话费及传真费 "" 保安人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 "" 支付的保安人员加班餐费及为保安、消防事 项发生的招待餐费、馈赠礼品费等 "" 保安人员住宅及消防、保安设备租赁费用 "" 消防、保安设备维修、检修费用。 "" 警棍、电筒、交通指挥棒、交通路锥、 录象带、电池、胶卷、反光背心等 "" 灭火器、放火服、放火面具、消防带、消防 桶、救援绳、打气筒、救护担架等 "" 按分包合同支付的保安外包费。 不能列入上述项目的消防、保安费用。 "" "" 薪酬 "" 指支付的构成保洁人员收入的费用内容 工资 附加费 "" 同“保安费用—人员费用—薪酬” 指计提的保洁人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 "" "" 指支付的保洁人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与保洁人员聘用有关的 费用。 培训 费用 其他 行政费用及物料消耗 其 "" 指与保洁人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的保洁人员费用 "" 办公费 "" 保洁人员的办公用品(具)费用。内容同“保 通讯费 "" 支付的保洁人员办公通讯话费及传真费 "" 保洁人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 安费用—行政费用—办公费”。 差旅交通费 中 指计提的保洁人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 交际 应酬费 租赁费 维修费 "" 支付的保洁人员加班餐费及为保洁事项发生 的招待餐费、馈赠礼品费等。 "" 保洁人员住宅及保洁设备租赁费用 "" 保洁设备维修、检修费用。 其 中 工具 消耗 人字梯、擦鞋机、伞袋机、伞架、榨 "" 水车、推水地刮、垃圾站铁桶、工具 包、垃圾斗车等 保洁用水、毛巾、墩布、扫帚、簸箕、 铲刀、水桶、手套、硬刷、喷壶、垃圾 "" 袋、掸子、地托架、牵尘剂、抛光蜡、 消毒液、空气清新剂、杀虫剂、清洁剂 (粉)、抛光垫、恭桶刷、刮玻璃器、地 拖头、纸巾、口罩等 用具、材料 消耗 其他 垃圾处理费用 分包费用 其他费用 绿化园林景观费 绿化园林养护费 "" "" "" "" "" "" 行政及物料消耗 其 中 其 其中 指公司支付的各种垃圾外运、外包等处理费用 按分包合同支付的保洁外包费。 不能列入上述项目的保洁费用。 "" 指支付的构成绿化人员收入的费用。内容同 “保安费用—人员费用—薪酬”。 人员费用 其中 不能列入上述项目的保洁物料费用 工资 附加费 "" 指计提的绿化人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 社会 保险费 "" 指支付的绿化人员社会保险费。内容同“保安 费用—人员费用—社会保险费”。 招聘费 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 培训 费用 其他 "" 办公费 "" 绿化人员的办公用品(具)费用。内容同“保 通讯费 差旅 交通费 交际 应酬费 苗圃建设 水费 "" 支付的绿化人员办公通讯话费及传真费 "" 绿化人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 理费等与绿化人员聘用有关的费用 指与绿化人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的绿化人员费用 "" 安费用—行政费用—办公费”。 "" 支付的绿化人员加班餐费及为绿化园林景观事 项发生的招待餐费、馈赠礼品费等。 公司内部的苗圃建设费用 绿化养护用水 其 其中 工具及 物料消耗 中 租赁费 维修费 其他 绿化园林分包费用 苗木补偿费 道路广场景观维护费 景观设施运行费 中 其中 分包 费用 人 公共设施、设备运行费 员 费 用 薪酬 绿化机械的配件、汽油、机油、毛巾、水桶、 手套、口罩、喷壶、空气清新剂、杀虫剂、清 洁剂(粉) 肥料 "" 绿化人员住宅及绿化园林用设备租赁费用 "" 绿化园林景观养护设备维修、检修费用 "" 不能列入上述项目的绿化园林景观设 备费用。 "" 按合同支付的外包费用 "" 草皮、花卉、树木的购置费用 "" 道路、门庭、草坪、景观、休闲 等灯光、线路维修,道路、侧石、围 "" 墙、围栏等零星修缮费用 其 维护养护费 中 其 喷雾器、水管、铁铲、高枝剪、绿篱剪、枝剪 、弹簧剪、滚刀剪、锄头 室外公共照 明电费 "" 路灯、门庭灯、广场灯、围墙灯、草 坪灯等各种室外照明电费。 水景水费 "" 其他 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 培训 费用 其他 工具及物料消耗 工具 其 用具 中 用品 电 材料 梯 其他 运 行 电费 费 年检费 其 维修费 中 保险费 分包费 其他 其 空调、通风设备运行费 电费 其 维修费 中 中 分包费 各种景观设施运行消耗水费 "" 不能列入上述项目的园林景观费用 "" 按分包合同支付的绿化园林景观外包费 "" "" "" 指支付的构成维修人员收入的费用。内容同 “保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的维修人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的维修人员社会保险费。内容同“保安 费用—人员费用—社会保险费”。 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 理费等与维修人员聘用有关的费用 "" 指与维修人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的维修人员费用 "" "" 电表、电笔、万用表、螺丝刀、工具 包、扳手、钳子、锉刀等 "" 维修机械的配件、汽油、机油、毛巾、手套 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 、口罩、绝缘鞋、砂纸、刷子等 钉子、胶布、油漆、灯泡、灯管、螺丝等 不能列入上述项目的维修用物料费用 电梯运行电费 电梯年检费 电梯维修费 电梯保险费 按分包合同支付的电梯维护分包费 不能列入上述项目的电梯运行费用 空调、通风设备电费 "" 空调、通风设备维修费 "" 空调、通风设备维护分包费 其 中 中 其他 上下水泵运行费 电费 其 维修费 中 分包费 其他 消防设施运行费 年检费 其 维修费 中 分包费 室内其他 公共 照明费 电费 其 维修费 中 其他 差价损失 冷水 其 热水 中 电费 暖气 其他 总供配 电系统 供暖系统 管 理 处 综 合 费 用 "" 不能列入上述项目的空调、通风设备运行费用 "" 上下水泵运行电费 "" 上下水泵维修费 "" 上下水泵维护分包费 "" 不能列入上述项目的上下水泵运行费用 "" "" 消防设施年检费 "" 消防设施维修费 "" 消防设施维修分包费 "" 不能列入上述项目的消防设施运行费用 "" "" 室内(楼道、地下室、设备房)公共照明电费 "" 室内公共照明维修费 "" 不能列入上述项目的室内公共照明费用 "" "" 冷水量差损失 "" 热水量差损失 "" 电费量差损失 "" 暖气量差损失 "" "" 总供配电系统维修等运行费 "" 供暖系统维修等运行费 指由公司承担的房屋本体公共部位零 星维修费 "" 不能列入上述项目的公共部位、设施维护等运行费用 "" "" 房屋本题维修 其他 人 员 费 用 薪酬 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 其 中 培训 费用 其他 行政及物料消耗 办公费 其中 通讯费 其中 交通车辆费 "" 指所付构成管理处管理人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的管理人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的管理人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会费”。 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 理费等与管理人员聘用有关的费用 "" "" 服装等不能列入上述项目的管理人员费用 用品 用具 书报费 其他 "" 管理人员的办公用品(具)费用。包括 :纸张、文具等购置、分摊费用 "" 管理处书籍、报刊、杂志订购、分摊费用 "" 不能列入上述项目的管理处办公费用 通讯费 网络费 其他 "" 支付的管理人员办公通讯话费及传真费 "" 支付的管理处网络费。 "" 不能列入上述项目的管理处通讯费用 市内交通费 其 其中 指与管理人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 车辆费 "" 管理人员按规定报销上下班交通费、 市内交通费 管理处车辆租赁费 管理处车辆证照费、年检费 管理处车辆保险费、养路费、税金 其中 其 其 中 差旅费 水电 气费 中 其中 交际 应酬费 其中 车辆费 "" 管理处车辆路桥费、停车费 管理处车辆燃、油料费 管理处车辆保养、维护、修理费 "" 支付给管理人员的出差路宿费、补助费 水费 电费 暖气费 "" 管理处办公用水、饮水费 "" 管理处办公用电费 "" 管理处办公用暖气费 加班餐费 应酬费 "" 支付的管理人员加班餐费。 "" 为管理处事项发生的招待餐费、馈赠礼品费等 顾问费 诉讼费 认证费 "" "" "" "" 咨询费 其中 环境费用 电脑 费用 其中 财产费用 租赁费 折旧费 其 中 减值准备 维修费 其他 公共责任险 员工活动费用 计提的坏帐准备 计提的存货跌价准备 业委会费用 业主集体活动费 其他 副营业务成本 内部关联业务成本 维修费 使用费 其中 其 办公区域内花卉摆放费、绿化费、物业管理费。 管理人员住宅租赁费用。 管理处所有固定资产的折旧费 管理处所有固定资产的计提的减值准备 管理处办公设备的维修 按合同支付的公共责任险。 支付的员工文体、公益活动费用。 按规定计提的坏帐准备。 按规定计提的存货跌价准备。 按规定或合同支付的业委会费用。 支付的社区文体、公益活动费用。 不能列入上述项目的管理处费用。 包括班车、后勤资产、样板间、销售卖 "" 场、办公场地等 薪酬 "" 指所付构成专门工作人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬” 工资 附加费 社会 保险费 "" 指计提的专门工作人员工资附加费用。内容同“ 保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的专门工作人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与专门工作人员聘用有 关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的专门工作 人员费用。 中 行政及业务推广费用 行政业务费 业务推广费用 其中 中 物品消耗 其 支付的9002认证、复查等资质认证性费用 "" 电脑配件购置等养护、维修费用 "" 分摊的电脑软件开发费及软件购置费。 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 委托管理资产业务成本 直接人员费用 支付的法律顾问等咨询性费用。 支付的法律诉讼费用。 指与专门工作人员培训直接相关的费用。内容 同“保安费用—人员费用—培训费用” 管理资产人员的行政办公费 广告宣传费用 管理资产中的各种物品消耗 中 财产费用 其中 公司佣金 其他 租赁费 折旧费 减值准备 维修费 "" "" "" "" 包括房屋租赁、销售代理及各种商务代 理,有关的明细科目及内容与资产管理 业务一致,(略) 代理服务成本 配套工程业务成本 直接人工费用 动力及材料消耗 其 行政费用 中 财产费用 公司佣金 对外拓展业务成本 汽车美容业务 直接人员费用 动力及材料消耗 其 行政费用 中 财产 费用 其 公司佣金 中 顾问咨询业务 智能化工程业务 中介服务业务 其它业务 受托项目配套资产经营业务 游泳池 人员费用 薪酬 其中 其 物料消耗 中 其中 财产费用 其中 检测、维护费 其 工资 附加费 社会 保险费 资产管理人员住宅租赁费用。 计提的专项固定资产折旧费。 计提的专项固定资产减值准备。 专项设备维修费。 委托管理资产业务计提的公司佣金 不能列入上述项目的费用。 有关明细科目设置及内容同上(略) 同 上 "" 指所付构成游泳池工作人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的游泳池工作人员工资附加费用。内容 同“保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的游泳池工作人员社会保险费。内容同“ 保安费用—人员费用—社会保险费” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与游泳池工作人员聘用 有关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的游泳池工 作人员费用。 水费 电费 "" 游泳池耗用水费。 "" 游泳池耗用电费。 用品:毛巾、拖鞋、钥匙等。 "" 用具:游泳池清洁、安全用具等。 家私:衣柜、椅子等。 物品消耗 折旧费 减值准备 维修费 其他 "" "" "" "" 指与游泳池工作人员培训直接相关的费用。内 容同“保安费用—人员费用—培训费用” 计提的游泳池水处理设备折旧费。 计提的游泳池水处理设备减值准备 游泳池水处理设备维修费。 不能列入上述项目的游泳池设备费用 其 其中 其他 会所 中 人员费用 其中 其 中 其 物料消耗 中 其中 财产费用 其中 其他 学校等其它资产 住户巴士 人员费用 检测费 维修费 "" 游泳池水卫生检测费。 "" 游泳池维修费。 薪酬 "" 指所付构成会所工作人员收入的费用。内容 工资 附加费 社会 保险费 "" 指计提的会所工作人员工资附加费用。内容同“ 保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的会所工作人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 同“保安费用—人员费用—薪酬” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与会所工作人员聘用有 关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的会所工作 人员费用。 水费 电费 "" 会所耗用水费。 "" 会所耗用电费。 用品:会所工作人员办公用品等。 "" 家私:桌子、椅子等。 其他:书报架、书刊等。 物品消耗 租赁费 折旧费 减值准备 维修费 保险费 其他 "" "" "" "" "" "" "" "" 指与会所工作人员培训直接相关的费用。内容 同“保安费用—人员费用—培训费用” 会所工作人员住宅租赁费用。 计提的会所设备折旧费。 计提的会所设备减值准备。 会所设备维修费。 会所设备保险费。 不能列入上述项目的会所设备费用 同上(略) 薪酬 "" 指所付构成司机收入的费用。内容同“ 工资 其 附加费 社会 保险费 "" 指计提的司机工资附加费用。内容同“保安 中 招聘费 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗 培训 费用 其他 物料消耗 燃油料 其 工器具 中 其 用具 中 水费 其他 财产费用 折旧费 其 减值准备 中 保安费用—人员费用—薪酬”。 费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的司机社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 证办理费等与司机聘用有关的费用 "" 指与司机培训直接相关的费用。内容同“保 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 安费用—人员费用—培训费用”。 服装等不能列入上述项目的司机费用 支付的汽油、柴油、机油等费用。 扳手、钳子、千斤顶等。 手套、眼镜、工具包等。 洗车用水费。 不能列入上述项目的巴士物料费。 计提的巴士折旧费。 计提的巴士减值准备。 其 中 维修费 保险费 其他 养路费 证照、年检费 其 停车费 中 路桥费 其他 "" "" "" "" "" "" "" "" 巴士维修费。 巴士保险费。 支付的车辆养路费。 支付的车辆、驾驶执照年审费。 支付的停车费。 支付的路桥费。 洗车等不能列入上述项目的巴士费用 目说明 使用说明 理内容、标准对应的成本。 指按人事部门规定的薪酬 形式及种类,按此口径核 算,不含出差补助(下同) 福利费外归内部使用的 附加费不计提,发生时 直接计入有关科目(下同) 不包括培训教师及人 员的宴请、赠送礼品 费等交际应酬费用。 不包括通讯设备的折旧费 含出差、相关培训期间发 生的交际应酬费。 等处理费用 费、物业管理费。 明细科目可比照增加。 明细可根据实际需要增加 明细可根据实际情况调整 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 包括支付的行车补助。 万科物业管理企业收入、成本类会计科目说明 会计科目名称 一 二 三 四 五级 级 级 级 级 营业收入 其 管理服务业务收入 其 中 核算 项目 按管理项目或单个 委托合同确认 物业管理费收入 其 中 期初予收转入 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 本期管理费收 入 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 期初帐外收回 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 车位管理费收入 其 中 核算内容 按委托合同管理项目取 得的收入,与物管合同 关系紧密。 管理项目 其 中 中 六级 车库 地面车位 业主或楼盘 按合同约定应收的管理费 号 "" "" "" "" "" "" 本期管理费在期初前收 回,确认为本期收入 "" 本期管理费在本期收回 ,确认为本期收入 "" 指期初前既未入帐也未 收 回的管理费在本期收回 ,确认为本期收入 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 车位号 "" "" 临时停车收费 "" 指公司对各种车位、车 库进行管理时,按一定 比例、标准收取的车位 管理费收入 包括地下、地上车库, 租赁与出售。 临时停车收费应确认为 车 位管理费收入 车位租赁费收入 其 中 车库 地面车位 公共设施运行收入 "" 指业主、发展商划归公 司的各种车库、车位出 租租金收入 业主或楼 盘号 指在管理费之外按一定 标准、比例计收的用于 弥补公共设施运行成本 的收入 "" "" "" 其 水电费收入 中 公共维修费 "" 出入人员管理费收入 装修管理费收入 有偿服务收入 维修收入 商务收入 其 中 其它收入 特约服务收入 场地租赁收入 户外广告收入 前期开办收入 佣金收入 其 各管理项目 中 公司本部 其它收入 副营业务收入 其 集团内关联业务收入 中 其 受托资产管理业务 中 售楼处 样板间 办公场地 其 中 看楼班车 后勤资产管理 小区班车 其它收入 临时人员出入管理费、工本费等 指经物价或业委会同意 收 业主或楼盘 取的装修管理费及装修 号 垃圾收入扣除支出后的 结余部分。 核算管理处开展的各种 有 责任人 偿服务业务收入 "" "" "" 指各种特约服务收入 利用小区公共场地出租 、展览的收入 指物业与发展商结算的 前期管理业务收入,如 前期物业管理策划、入 住、管理处开办费收入 等。 指管理处上缴公司佣金 ,在借方或用红字反映 。 无法列入以上内容的收入 指非物业管理服务业务收入 指地产资产委托物业进 行管理业务收入,不包 括项目配套资产 指销售现场管理业务收入 样板房、示范单位管理业务 地产各办公室。在物业 管理项目办公并交纳物 业管理费则属于物业管 理服务收入 地产销售客户看楼班车 、电瓶车 地产委托管理的食堂、 办公车辆业务 北京、上海业主班车 受托代理业务收入 尾盘销售代理 其 房屋租赁代理 中 各种商务代理 地产委托物业代理业务佣金收入 尾盘销售代理佣金收入 房屋租赁代理佣金收入 商务代理业务应金收入 地产委托物业施工的房 屋建设零星工程 零星配套工程收入 绿化工程 其 土方工程 中 铁制品加工 其它 人员劳务输出收入 地产借用物业人员的劳务收入 物业与集团外单位进行 的非物业管理服务业务 收入 对外拓展业务收入 其 中 汽车美容收入 配件收入 其中 服务收入 其它收入 顾问咨询收入 顾问收入 其中 咨询收入 中介服务收入 各洗车站点 智能化工程 各业务单位 或合同 受托项目配套资产经营收入 其 中 管理项目 其 会所 中 健身 棋牌 阅览室 台球 其中 乒乓球 网球 老年中心 其它 幼儿园 学费收入 托管收入 其中 课本收入 饭费收入 其它 学校 小学部 其中 中学部 汽车美容用品销售收入 汽车美容服务收入 各业务单位对外开展的咨询顾问服务收入 指接受委托管理项目经 营性配套资产营业收入 物业大修收入 指物业公司接受业主委 托,对所管物业公共部 位、公共设备、设施的 大修、更新业务收入 类会计科目说明 使用说明 收入分类级次核算项目可根 据实际情况调整,但应满足 所列信息的需要 应收的管理费 本期可以是月、季、年 "" "" "" 如税务部门允许可以在往来 科目中核算,不作营业收入 。 入管理费、工本费等 上内容的收入 理服务业务收入 管理业务收入 范单位管理业务 通过往来核算的不在此反映 业代理业务佣金收入 业人员的劳务收入 咨询顾问服务收入 可根据实际增减调整 可根据教育部门要求设置(略) 可根据实际情况自定
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上海 ABC 科技有限公司绩效考评手册
上海 ABC 科技有限公司绩效考评手册 目录 第一章 总则...............................................................................................1 1.1 绩效考评意义......................................................................................1 1.2 绩效考评原则......................................................................................1 1.3 绩效考评周期......................................................................................2 1.4 绩效考评者........................................................................................2 1.5 被考评者..........................................................................................3 第二章 绩效考评内容.......................................................................................4 2.1 绩效考评体系......................................................................................4 2.2 绩效考评标准......................................................................................4 2.3 业绩考评..........................................................................................5 2.3.1 总述......................................................................................5 2.3.3 工作计划完成情况考评......................................................................5 2.4 能力考评..........................................................................................6 2.4.1 总述......................................................................................6 2.4.2 能力考评方式..............................................................................6 2.5 态度考评..........................................................................................6 2.5.1 总述......................................................................................6 2.5.2 员工岗位工作态度考评......................................................................7 2.5.3 部门经理以上岗位工作态度考评..............................................................7 2.6 工作业绩、工作能力、工作态度权重分配..............................................................8 第三章 绩效考评实施.......................................................................................9 3.1 绩效考评领导小组..................................................................................9 3.2 绩效考评者训练....................................................................................9 3.4 绩效考评实施过程.................................................................................10 3.4.1 绩效考评工作年初考评内容调整.............................................................10 3.4.2 季度绩效考评工作实施.....................................................................10 3.4.3 年度绩效考评工作实施.....................................................................12 3.5 绩效考评偏差的避免...............................................................................14 第四章 绩效考评结果运用..................................................................................15 4.1 员工薪酬调整.....................................................................................15 4.2 员工晋升.........................................................................................15 4.3 员工培训.........................................................................................15 4.4 特殊情况处理.....................................................................................16 第五章 绩效考评制度修订..................................................................................17 5.1 绩效考评制度修订委员会...........................................................................17 5.2 绩效考评内容修订.................................................................................17 第六章 绩效考评文件使用与保存............................................................................19 6.1 绩效考评文件保存格式.............................................................................19 6.2 绩效考评文件分类编号.............................................................................19 6.3 绩效考评文件保存方法.............................................................................19 6.4 绩效考评文件查阅权限.............................................................................20 第七章 绩效考评申诉......................................................................................21 7.1 申诉条件.........................................................................................21 1 7.2 申诉形式.........................................................................................21 7.3 申诉处理.........................................................................................21 7.4 申诉反馈.........................................................................................22 2 第一章 总则 1.1 绩效考评意义 第一条 绩效考评目的 绩效考评是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式,通过制定有效、客观的考评标准, 对员工进行评定,旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性,提高员工工作效率和基本素质 绩效考评使各级管理者明确了解下属的工作状况,通过对下属的工作绩效评估,管理者能充分了解本部门的 人力资源状况,有利于提高本部门管理的工作效率 第二条 绩效考评用途 了解员工对组织的业绩贡献 为员工的薪酬决策提供依据 提高员工对公司管理制度的满意度 了解员工和部门对培训工作的需要 为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据 为人力资源规划提供基础信息 1.2 绩效考评原则 第三条 绩效考评原则 公开的原则:考评标准的制定是通过协商和讨论完成的,考评过程是公开的、制度化的 客观性原则:用事实说话,切忌主观武断,缺乏事实依据 反馈的原则:考评人在对被考评人进行绩效考评的过程中,需要把考评结果反馈给被考评者,同时听取被考 评者对考评结果的意见,对考评结果存在的问题及时修正或作出合理解释 公私分明原则:绩效考评是针对工作业绩进行的考评,绩效考评应就事论事而不可将与工作无关的因素带入 考评工作 时效性原则:绩效考评是对考评期内工作成果的综合的评价,不应将本考评期之前的行为强加于本次的考评 结果中,也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考评期的业绩 1.3 绩效考评周期 第四条 绩效考评时间安排 公司绩效考评包括季度绩效考评和年度绩效考评 季度考评一年开展四次,第一季度考评时间是 3 月 31 日—4 月 15 日, 第二季度考评时间是 6 月 30 日—7 月 15 日 第三季度考评时间是 9 月 30 日—10 月 15 日 1 第四季度考评时间是 12 月 30 日—第二年 1 月 15 日 年度考评一年开展一次,考评时间是本年 12 月 30 日—第二年 2 月 10 日 1.4 绩效考评者 第五条 绩效考评者 基层岗位员工的绩效考评者是部门经理 部门经理的绩效考评者是上级总监 总监的绩效考评者是总裁 人力资源部组织并监督各部门绩效考评实施过程,并将评估结果汇总报给总裁参考 总裁虽然不是公司各岗位员工的评估最终人,但是保留对评估结果的建议权,并参与绩效评估会,提出相关 培训、岗位晋升以及员工处罚的要求 对绩效考评人要求:需要考评人熟练掌握绩效考评相关表格、流程、考评制度,做到与被考评人的及时沟通与 反馈,公正地完成考评工作。 1.5 被考评者 第六条 被考评者 这一制度适用于家辉公司转正后的正式员工,但下列员工除外: 季度考评期内累计不到岗超过 1 个月的员工不参与本季度考评 年度考评期内累计不到岗超过 3 个月(包括请假与各其它各种原因缺岗)的员工不参与本年度考评 2 第二章 绩效考评内容 2.1 绩效考评体系 第七条 绩效考评体系定义 绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统,绩效考评 体系反映了公司对员工各项考评内容,它是进行员工考评工作的基础,也是保证考评结果准确、合理的重要因 素 第八条 考评指标是能够反映业绩目标完成情况、工作态度、能力等级的数据,是绩效考评体系的基本单位 绩效考评体系的结构 家辉公司绩效考评体系包括以下方面:(年度绩效考评内容结构见附图 1) 业绩考评指标,指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩 能力考评指标,指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力 态度考评指标,指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风 2.2 绩效考评标准 第九条 绩效考评标准定义 第十条 绩效考评标准是考评者通过测量或通过与被考评者约定所得到的衡量各项考评指标得分的基准 绩效考评标准制定流程 由具有人力资源管理知识和丰富实践经验的专业人员、管理人员以及有关部门负责人组成绩效考评标准编制小 组 由绩效考评标准编制小组提出绩效考评标准编制工作计划 对通过工作分析、集体讨论和专家咨询设计出的考评指标体系进行统计分析和分类研究,获得绩效考评标准 由人力资源部初审,再征求相关领域专家的意见 绩效考评标准编制小组进行讨论,最终决定是否通过考评标准 第十一条 绩效考评标准制定原则: 客观性原则:编制绩效考评标准时要以岗位的特征为依据 明确性原则:编制的绩效考评标准要明确具体,即对工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低作出明 确的界定和具体的要求 可比性原则:对同一层次、同一职务或同一工作性质员工的绩效考评必须在横向上寻求一致 可操作性原则:考评标准不宜定得过高,应最大限度地符合实际要求 相对稳定性原则:绩效考评标准制定后,要保持相对的稳定,不可随意更改 3 2.3 业绩考评 2.3.1 总述 第十二条 业绩考评内容 业绩考评是对员工当期履行职务职责或对工作结果的考评,它是对组织成员工作贡献程度的衡量和评价,直 接体现出员工在企业中的价值大小,以工作计划完成情况为主要内容 由于工作计划完成情况评分由有较大的主观性,公司需要对评分标准进行培训,而且需要跨级领导和人力资 源部门对考评结果给予审核 2.4 能力考评 2.4.1 总述 第十三条 能力考评定义 员工要胜任岗位工作必须具备一定的能力,公司对员工的考评主要针对该岗位所需 3 项核心能力考评,每个 核心能力在不同岗位权重分配不同 能力考评是考评员工在岗位实际工作中发挥出来的能力,根据被考核者表现的工作能力,参照能力考评标准, 对被考评者所担当的职务与其能力匹配程度作出评定 2.4.2 能力考评方式 第十四条 能力考评方式 被考评人直接领导与跨级领导共同对该员工进行能力考评,综合考虑本年度该员工在工作中反映出的各项核 心能力,参考核心能力打分标准,并通过相同岗位其它员工的能力表现最终确定该员工的核心能力得分,同 时考评人需要注明该员工获得此考评得分的原因并举出代表性的例子 核心能力打分标准分为五等,打分标准的更改须经人力资源部经理决定 员工的实际能力与相应核心能力完全匹配则得满分 100 分,通过 3 项核心能力权重分配最终确定该员工本年度 能力考评结果 2.5 态度考评 2.5.1 总述 第十五条 态度考评定义 工作态度是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度,工作态度是工作能力向工作业绩转换的桥梁,在 很大程度上决定了能力向业绩的转化效果 工作态度考评可选取对工作业绩能够产生较大影响的考评内容,如协作精神、工作热情、礼貌程度等等,注意 一些纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不要列入考评 4 2.5.2 员工岗位工作态度考评 第十六条 一般员工工作态度主要考评以下方面: 出勤率的高低 是否认真完成任务 做事效率是否高 是否遵守上级指示 是否及时准确向上级汇报工作 是否有责任感,愿意承担更多的责任 是否虚心好学,要求上进 2.5.3 部门经理以上岗位工作态度考评 第十七条 部门经理以上岗位工作态度考评方式 是否注重协作,发挥团队精神 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 处理问题是否全面周到 是否勇于承担责任 是否关心员工成长及员工工作效率 是否注重员工培训 是否要求自己以身作则 是否能严守期限,达成目标 2.6 工作业绩、工作能力、工作态度权重分配 第十八条 绩效考评中确定权重的确定方法: 权重分配由企业发展所处不同阶段并结合企业实际情况决定,处在不同发展阶段的企业, 对于评估内容侧重 也不同 创业期:工作业绩权重 58%,工作能力权重 22%,工作态度权重 20% 成长期:工作业绩权重 49%,工作能力权重 30.5%,工作态度权重 20.5% 成熟期:工作业绩权重 46%,工作能力权重 31%,工作态度权重 23% 衰退期:工作业绩权重 68%,工作能力权重 16%,工作态度权重 16% 更生期:工作业绩权重 46%,工作能力权重 31%,工作态度权重 23% 2002 年家辉公司工作业绩、工作能力、工作态度建议权重分配为:工作业绩占 60%,工作能力占 20%,工作态度 5 占 20% 6 第三章 绩效考评实施 3.1 绩效考评领导小组 第十九条 绩效考评领导小组 成立绩效考评领导小组是为了组织、实施、监督年度绩效考评工作 组长:总裁 副组长:行政总监 执行副组长:人力资源部经理 其它小组成员:财务总监、技术总监、经营总监与各部门经理 组长负责提出年度绩效考评总体要求, 副组长负责监督考评过程并负责处理考评中出现的突发事件 执行副组长负责组织安排各部门经理为部门各岗位作绩效考评 人力资源部负责监督各部门开展绩效考评工作以保证考评工作顺利完成,负责收集整理各部门考评结果并统 一备案 小组成员负责按时完成对直接下属的绩效考评,指导并监督本部门绩效考评工作的开展 绩效考评小组工作内容详见年度绩效考评流程 3.2 绩效考评者训练 第二十条 考评者培训的目的 通过培训,使考评者掌握绩效考评相关技能,熟悉考评的各个环节,分享考评经验,掌握考评方法,克服考 评过程中常见的问题 第二十一条 绩效考评体系对考评者的要求 要求绩效考评者对被考评者的业务有充分的了解 要求绩效考评者熟练掌握考评的基本原理及操作实务。 要求绩效考评者必须在考评过程中与被考评者进行有效的沟通和交流 第二十二条 绩效考评者培训内容 人力资源部根据绩效考评小组成员对绩效考评制度的掌握情况,在每年年度绩效考评实施前二周组织统一培 训,培训内容包括: 绩效考评标准内容 绩效考评流程 绩效考评方法以及考评实施过程应注意的问题 7 3.4 绩效考评实施过程 3.4.1 绩效考评工作年初考评内容调整 第二十三条 绩效考评内容调整 在年度绩效考评过程中,考评人需要根据被考评人下年度工作具体情况对该员工下年度绩效考评表各项内容进行调 整(具体步骤详见年度绩效考评流程) 本年度该员工绩效考评中业绩指标内容、考评标准、考评流程 本年度该员工工作业绩、工作能力、工作态度的权重分配 3.4.2 季度绩效考评工作实施 第二十四条 第二十五条 季度绩效考评内容 季度绩效考评以工作业绩考评为主,即季度工作计划完成考评 季度绩效考评流程: 季度绩效考评的启动:季度末月 30 日,绩效考评小组副组长召集小组成员参加绩效考评动员会,要求小组成 员制定并提交本季度绩效考评计划,执行副组长监督计划完成情况 收集数据:下季度首月 1 日到 4 日,被考评人在 3 个工作日内提供季度工作报告,考评人收集相应评价数据 考评业绩:下季度首月 4 日到 8 日,绩效考评人在听取被考评人本季度工作自我评价后,综合各方面因素考虑 对员工季度计划完成情况评分,并将业绩考评结果与被考评人充分沟通,了解被考评人对考评结果的反馈意 见 提交考评表格:下季度首月 9 日,绩效考评人将业绩评分提交人力资源部 整理考评资料:下季度第首月 10 日,人力资源部将各部门考评结果整理归类 公布考评结果:下季度第首月 12 日,人力资源部向员工通知绩效考评结果 核算薪酬:下季度首月 13 日,人力资源部根据员工季度考评得分确定该员工季度业绩奖金,并将发放奖金方 案统一交付财务部,财务部于本月 15 日统一发放 第二十六条 在考评期间如果有法定的休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整 季度考评注意事项 公司所有员工岗位业绩考评周期为季度 季度考核流程应适当简化,只有在考评过程中发生特殊情况,如被考核人提起投诉或被考核人持续表现突出 或较差,人力资源部才会召开评估会议,对考评结果进行讨论 执行副组长根据小组成员在考评初制定的本季度绩效考评计划,监督小组成员按计划完成考评工作;对于未 能按时完成绩效考评工作的小组成员,考评领导小组组长会视情况给予处罚 季度考评成绩主要目的是为了确定该岗位季度业绩奖金 8 3.4.3 年度绩效考评工作实施 第二十七条 年度绩效考评 年度绩效考评的主要目的是为了确定各岗位员工晋升、员工培训、员工发展的内容,考评内容包括工作业绩、工 作态度、工作能力三方面。 第二十八条 年度绩效考评流程: 年度绩效考评的启动:12 月 30 日,绩效考评小组副组长召集小组成员参加绩效考评动员会,要求小组成员在 2 个工作日内制定并提交本年度绩效考评计划与下年度绩效考评指标调整议案 数据收集:1 月 2 日到 1 月 5 日,被考评人向考评人提供第四季度工作报告 计划完成情况沟通:1 月 5 日到 1 月 8 日,绩效考评人就被考评人上交的第四季度工作报告与被考评人沟通, 绩效考评人在听取被考评人本季度工作自我评价后,综合各方面因素对员工第四季度计划完成情况评分 绩效综合考评:1 月 8 日到 1 月 12 日,绩效考评人和被考评人跨级领导将就被考评人本年度工作能力和工作 态度进行综合考评,最终得出被考评人第四季度所属工作业绩、本年度工作能力、本年度工作态度的三项绩效 考评得分 绩效评估会:1 月 12 日到 1 月 18 日,绩效考评人将考评结果和被考评人进行讨论,在讨论过程将就本次考评 成绩与被考评人充分交流,提出被考评人本年度工作进步与不足;并就下年绩效考评内容调整事宜与被考评 者进行充分沟通 考评表格提交:1 月 18 日,总监负责将本系统部门经理绩效考评结果提交人力资源部,部门经理负责收集本 部门员工绩效考评结果并提交人力资源部 考评资料收集整理:人力资源部在各部门考评期间监督各部门按时开展工作,并在 1 月 18 日前将各部门考评 结果统一收集整理 计算年度工作业绩考评成绩:1 月 18 日到 1 月 20 日,人力资源部通过计算本年度四个季度业绩考评成绩平均 值得到该员工年度工作业绩考评成绩 进行岗位任职资格评定工作:1 月 20 日到 1 月 25 日,人力资源部根据绩效考评结果统一进行岗位任职资格评 定工作 制定晋升与发展方案:1 月 23 日到 2 月 5 日,人力资源部需要根据考评结果与考评人共同确定被考评人晋升 与发展方案;1 月 30 日到 2 月 5 日,人力资源部与各部门经理协商安排与部分被考评人进行晋升与发展的交 流,最终确定各岗位员工晋升与发展方案报公司领导审批 考评资料备案:1 月 30 日到 2 月 10 日前人力资源部需要完成所有考评资料的整理归档工作 考评期间如果有法定休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整 执行副组长根据小组成员在本年度考评初期制定的绩效考评计划,监督小组成员按计划完成考评工作;对于 未能按时完成绩效考评工作的小组成员,考评领导小组组长将视情况给予处罚 第二十九条 年度考评注意事项 年度绩效考评的主要目的是根据员工年度工作业绩、工作能力、工作态度的考评成绩确定该员工晋升与发展、培 9 训方案 年度绩效考评中的工作业绩考评成绩是指被考评人本年四个季度工作业绩考评成绩的平均值 3.5 绩效考评偏差的避免 第三十条 如何避免考评偏差: 提高考评标准清晰度,考评标准尽可能准确明了,尽量使用量化的客观标准,以减少考评者个人感情等主观 因素的干扰 绩效考核标准需得到员工的认可并在公司一定范围内公开 考评人应该经过正规的绩效考评方法培训,了解在考核过程中应该注意的问题并掌握考评所需技巧 10 第四章 绩效考评结果运用 4.1 员工薪酬调整 第三十一条 员工薪酬调整 公司应制定年度绩效考评较差、合格、优秀标准,对于连续 3 年绩效考评达到合格标准的员工或年度绩效考评 优秀的员工应提高员工薪酬级别,对于年度绩效考评较差应降低员工薪酬级别 人力资源部应在年度绩效考评结束二周内向行政总监提交员工调薪提案 公司总裁办公会综合分析员工调薪提案,最终确定员工调薪名单与调薪幅度 人力资源部需以书面形式通知调薪员工,并将员工调整后的工资级别通知财务部 员工薪酬调整详细内容见《薪酬管理手册》 4.2 员工晋升 第三十二条 员工晋升 年度绩效考评结果是人力资源部决定员工是否晋升的主要依据,对考评成绩优秀的员工, 人力资源部通过与 该员工绩效考评交流了解员工晋升潜力,最终制定员工晋升提案并上报行政总监 公司总裁办公会综合分析员工晋升提案,最终决定员工晋升名单 人力资源部以人事通报形式发布晋升员工名单,并以书面形式通知晋升者 4.3 员工培训 第三十三条 员工培训 人力资源部需要将公司全体员工核心能力的考评结果整理成册,在年度绩效考评结束后 20 天内,根据全体员 工核心能力状况制定全体员工年度培训计划,上报行政总监审批 行政总监批准全体员工年度培训计划后,人力资源部应在 1 个月内制定各岗位员工年度能力培训方案 每季度人力资源部需要对员工年度能力培训方案实施具体情况进行总结并不断调整,达到开发、利用员工能力 的目的 4.4 特殊情况处理 第三十四条 纪律处分 纪律处分是对员工未能遵守已有的规章制度的一种处罚性措施,年度绩效考评结果中工作业绩与工作态度的 成绩是决定是否对员工实施纪律处分的依据 第三十五条 纪律处分是公司针对员工错误行为作出的反映,纪律处分具体方法需参见《公司人力资源管理制度》 工作调动 年度绩效考评使被考评人与人力资源部充分了解员工的工作业绩与工作能力,如果被考评人认为在别的岗位 更能发挥其能力并能提高工作业绩,该员工可在年度绩效考评结束后 1 个月内提出工作调动要求,经部门经 11 理同意并获得行政总监批准后予以实施 第三十六条 辞退 根据员工年度考评结果,对于考评成绩没有达到公司要求的员工,公司可以终止与员工签定下年度劳动合同 部门经理向行政总监提交《员工辞退报告》,经行政总监审批后由人力资源部负责签发《员工辞退通知》 辞退工作应在年度考评结束后 30 天内完成 员工辞退程序需参见《公司人力资源管理制度》相关内容 第五章 绩效考评制度修订 5.1 绩效考评制度修订委员会 第三十七条 绩效考评制度修订委员会成立目的 绩效考评制度修订委员会成立的目的是负责修正公司现有考评制度与考评实际情况可能存在的矛盾,从而使 绩效考评制度最终简明有效并易于操作,最终提高员工工作业绩 绩效考评制度修订季员会拥有对公司考评制度进行修订的权力 委员会由行政总监、经营总监、财务总监、技术总监、人力资源部经理组成 行政总监任委员会主席,负责组织并监督修订考评制度 人力资源部经理负责处理委员会考评制度修订实施组织工作 5.2 绩效考评内容修订 第三十八条 修订议案的提出 任何对公司考评制度有疑问的员工都有权向修订委员会提出考评制度修订提案,提案发起人必须持有修订建 议的的书面报告,提交修订委员会主席或委员 第三十九条 修订议案的受理 不定期考评制度修订提议的受理:制度修订委员会接到发起人所提交的制度修订提议后,人力资源部需要对 提议中出现的问题进行深入调查了解,并根据调查结果提交修订提议调查报告,制度修订委员会根据调查结 果决定是否召开考评制度修订会议,会议上将最终决定是否对考评制度进行修改。 定期考评期间修订提议的受理:年度绩效考评结束的后二周是考评制度修订委员会广泛收集公司员工对绩效 考评制度修订提议的时间,这期间的修订提议将由人力资源部集中转交委员会,人力资源部针对修订提议收 集基础资料;行政总监将在随后的一周时间内定期组织委员会成员讨论考评制度修订提议,最终决定哪些修 订提议需要在本年度制度修订会议上通过投票方式决定 第四十条 制度修订过程 在年度考评制度修订会议上,修订提案通过与否采取投票方式决定,各修订提案超过三分之二参会委员投赞 成票就认为提案通过,人力资源部负责整理通过的修订提案,并根据修订提案修订绩效考评制度,由行政总 监签发后生效 12 13 第六章 绩效考评文件使用与保存 6.1 绩效考评文件保存格式 第四十一条 考评文件保存格式 员工绩效考评袋内考评文件按年度顺序排列,各年内季度考评文件再时间顺序排列 各部门员工的绩效考评袋统一整理保存在标有部门编号的文件柜中,各员工的绩效考评袋按岗位编号顺序排 列,同一岗位员工考评袋顺序按员工编号排列 6.2 绩效考评文件分类编号 第四十二条 绩效考评文件编号方法 绩效考评袋是指用于存放员工季度和年度绩效考评表的档案袋,人力资源部以员工编号作为绩效考评袋编号, 公司各员工绩效考评袋编号维一 考评文件由二部分组成,第一部分是该员工编号,第二部分是资料编号季度资料编号由 1 个英文字母和 3 个数 字组织,前 2 个数字表示年份,英文 A 代表季度考评,英文 B 代表年度考评,第 3 个数字代表时间排列顺序, 例如某编号为 A001 的员工 2001 年第一季度考评资料编号为 A001/01A1,同年第二季度考评资料编号为 A001/01A2,2001 年年度考评资料编号为 A001/01B1,依此类推。 6.3 绩效考评文件保存方法 第四十三条 绩效考评文件保存方法 由人力资源部统一保管绩效考评文件,考评结果以绩效考评袋形式和电子文档形式存档,保存资料在员工离 开公司 1 年后销毁 在月度绩效考评完成后 10 天内,人力资源部必须将所有岗位员工的绩效考评资料收集整理并完成统一编号工 作 在年度绩效考评完成后 20 天内,人力资源部必须将所有岗位员工的绩效考评资料收集整理并完成统一编号工 作。 人力资源部需要妥善保存员工各年绩效考评文件以便相关部门查阅 6.4 绩效考评文件查阅权限 第四十四条 绩效考评文件查阅权限 为了达到存放绩效考评文件工作的目的,绩效考评文件设定查阅权限,以便于相关员工查阅文件;查阅权限 分为查阅和复印二种,人力资源部必须制定查阅或复印考评文件都需要签字的制度。 各部门经理在以下情况有权查阅其下属考评资料,但不得跨部门查阅 为了解下属员工历年绩效考评情况, 在岗位轮换过程中,为了解相关部门员工的绩效考评情况。 总监有权查阅本系统员工绩效考评文件 14 总裁有权查阅公司全体员工绩效考评文件 部门经理有权查阅本部门绩效考评文件, 总裁有权复印全体员工绩效考评文件,人力资源部经理、总监在总裁授权的条件下有权复印全体员工绩效考评 文件 15 第七章 绩效考评申诉 7.1 申诉条件 第四十五条 申诉条件 在年度绩效考评过程中,员工如认为受不公平对待或对考评结果感到不满意,有权在考评期间或考评结束 10 天内直接向人力资源部申诉 7.2 申诉形式 第四十六条 申诉形式 员工向人力资源部申诉时需要以书面形式提交申诉报告,人力资源部负责将员工申诉统一记录备案,并将员 工申诉报告和申诉记录提交人力资源部经理 7.3 申诉处理 第四十七条 申诉处理 人力资源部经理与申诉人核实后对其申诉报告进行审核,将处理意见提交行政总监 行政总监根据人力资源部提交资料决定是否需要召开由申诉人、申诉人领导、申诉人跨级领导、人力资源部经理 组成的申诉评审会 如果员工申诉内容属实,申诉评审会需要按年度绩效考评流程对申诉人重新进行绩效考评,此次考评结果即 该员工年度考评成绩 申诉评审会还需要确定绩效考评人对员工考评过程中是否存在不公平现象。如果发现员工绩效考评人在考评过 程确有不公平行为,公司将采取相应的处罚措施 如果申诉人对评审会考评结果仍不满意,可以向人力资源部提交要求二次评审的书面报告,总裁作为绩效考评 小组组长将根据具体情况,决定是否进行二次评审 通过总裁、绩效考评人、员工跨级领导、人力资源部经理和该员工共同讨论,确定该员工最终年度绩效考评成绩。 对于绩效考评过程中出现的不合理现象,总裁保留进一步调查处罚的权利。 一次申诉评审结果与二次申诉评审结果在申诉评审会后由行政总监和总裁决定 对于二次评审结果以总裁最终决定的评审意见为准 7.4 申诉反馈 第四十八条 申诉反馈 人力资源部在申诉评审会完成后 2 天内将最终考评结果反馈给申诉人,如果申诉人在 10 天内没有向人力资源 部提交要求二次评审的书面报告,人力资源部将视作申诉人接受申诉评审会考评结果 16 附图 1:年度绩效考评内容结构图 考评总分 态度考评 业绩考评 能力考评 计划完成考评 直接领导打分 隔级领导打分 直接领导打分 直接领导打分 隔级领导打分 下级员工打分 1
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全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理 职位名称 寿险总经理 职位的主要目的 日期 规划策略及确保其有效运行,以达寿险业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期寿险业务的策略方向 保费收入 2. 拓展寿险业务并创建销售渠道制度 利润 3. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 财 务 4. 选拔、培养并运用部门干部,以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运 5. 创建严谨的后台运作流程,以有效控 制成本 20xx 年 11 月 1 日 新保费收入成长率 顾 客 内 部 流 程 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 管 理 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 销售主管的满意度 学 习 与 成 长 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前 1/3 - 绩效表现中等 1/3 1 全方位 KPI 指标举例 - 产险总经理 职位名称 产险总经理 职位的主要目的 日期 规划策略及确保其有效运行,以达产险业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期产险业务的策略方向 保费收入 2. 拓展产险业务并创建销售渠道制度 利润 3. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 财 务 顾 客 内 部 流 程 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 4. 选拔、培养并运用部门干部,以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运 5. 创建严谨的后台运作流程,以有效控 制成本 20xx 年 11 月 1 日 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 管 理 学 习 与 成 长 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A 类干部 - B 类干部 留才率 - A 类干部 - B 类干部 2 全方位 KPI 指标举例 - 证券总经理 职位名称 日期 证券总经理 职位的主要目的 规划策略及确保其有效运行,以达证券业务之中、长期营运目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期证券业务的策略方向 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4. 稳健经营公司资产,并达到风险控 管的目标 5. 拓展综合证券业务,并创建销售渠 道制度 20xx 年 11 月 1 日 财 务 营 运 顾 客 策略新产品开发速度 平均单位风险净资 产报酬率〈 risk-a djusted ROA 〉 内 部 流 程 营业收入 市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率 管 理 学 习 与 成 长 证券制度流程运作有效度 人均产能 新渠道数量 证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率 3 全方位 KPI 指标举例 - 信托总经理 职位名称 日期 信托总经理 职位的主要目的 规划信托业务之中、长期营运方向,清理整顿原有业务,成为将来 保牌及业务发展的重要基础 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期信托业务的策略方向 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4. 整顿原有信托业务,以达成国家清 理整顿的要求 20xx 年 11 月 1 日 财 务 营 运 顾 客 不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入 取得监管部认可 市场形象 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 遗留问题项目已清理的 数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记 信托部门人员的满意度 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才 - 4 全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理 职位名称 个险销售协理 职位的主要目的 日期 规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度,以达成营销目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划短、中、长期个险业务的策略 方向 财 务 2. 创建及规划个险销售团队及组织策 略并确保有效运行 3. 订定销售团队的管理制度 4. 创建销售团队培训制度,以提升人 员素质 5. 发展个险之行销策略 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 保费收入 销售成本控制 高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度 5 全方位 KPI 指标举例 - 个险营销总经理 职位名称 个险营销总经理 职位的主要目的 日期 创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍,以达成营销目标 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 制定个险短、中期发展目标及因应 政策 财 务 2. 创建销售团队,提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3. 进行市场调查以提高营销能力 4. 协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 保费收入 新保费收入 高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率 内 部 流 程 管 理 销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费 学 习 与 成 长 销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度 6 全方位 KPI 指标举例 - 人力资源总监 职位名称 日期 人力资源总监 职位的主要目的 20xx 年 11 月 1 日 规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行,以协助营运目标的落实 三至五项重要的工作职责 1. 规划中、长期人力资源策略方向,并 创建相关制度,以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实,包括 : - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 - 人员管理能力 营 2. 规划 A 类干部选、用、育、留制度 运 3. 提供高层领导有关人员管理决策的顾 问 4. 有效运用人力资源成本,以强化组织 整体效益 5. 有效领导人力资源团队,并确保各级 机构落实总部人力资源政策,以强化部 门对组织贡献度 工作表现衡量指标 KPI 内 部 流 程 财 务 高阶领导对整体人力资源制度的满意度 顾 客 - 人员管理决策的顾问 - 预期成效达成度 - 操作容易度 - 文化合适度 A 类干部对绩效管理制度的满意度 - 有效的管理工具 - 员工绩效改善 A 类干部对人力发展系统的满意度 - 潜力人员确认 - 完整发展计划的提供 - 在最短时间内,适任接班人员的挑选 完成 中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴 员工绩效表现明确差异化 - 表现特优 20% - 表现较差 10% 人力资源管理信息提供,以做为高 皆领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 优秀人才培育成效 - A 类干部适任比例 - B 类潜力人员占 A 类职位比例 - A 类干部具有成为协理潜力的比例 年度人力成本预算控制 人力资源部门管销费用 管 理 留才率 学 习 与 成 长 - 潜力人员 - 关键岗位 - A 类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作 7 全方位 KPI 指标举例 - 首席信息运行官 职位名称 日期 首席信息运行官 职位的主要目的 规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行,并推动新业务渠道的发展 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期信息科技策略方向, 并提供高层领导有关相关决策的顾 问 财 务 2. 创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3. 指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率,以提升信息科技 服务水平 4. 规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5. 制定集团发展及营运策略 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 新渠道直接收入 保费收入 ( 综合开拓 业务 ) ROI 〈收入 / 公司硬 、软件投资及部门运 作成本〉 新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 项目完成进度及预算控 制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率 战略发展部门人员的满意度 - 绩效管理 - 学习及成长 - 个人发展 信息部门人员的满意度 - 学习及成长 - 个人发展 - 工作环境 新业务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 工作环境 - 工作内容及满意度 留才率 8 全方位 KPI 指标举例 - 首席财运行官 职位名称 日期 首席财务运行官 职位的主要目的 发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效,以确保公司财务目标的 达成 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划中、长期财务策略方向,并 供高层领导有关相关决策的顾问 财 务 2. 创建部门营运及组织策略并确保 效运行 3. 指导并提升所属人员之专业知识、 服务质量及效率 4. 确保公司财务系统有效运作并及时 管理公司日常财务经营及会计核算 工作 5. 负责公司为因应特殊营运要求所需 的财务评估 ( 集团重组、融资、重 大投资、上市与发债等 ) 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 资本充足率 (solvency margin) 内 部 流 程 年度财务预算与实际 差距 现金流量 高阶领导对财务信 息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的 潜在问题 管 理 学 习 与 成 长 集团分业成功上市 财务信息提供,以做为 高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准 财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的 提升 - 员工 KPI 达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率 9 全方位 KPI 指标举例 - 个险财务部副总经理 职位名称 日期 个险财务部副总经理 职位的主要目的 创建及有效运行财务部门的组织及制度设计,以使会计信息使用单位取得 及时、准确、完整的会计信息及服务,并对财务经营状况进行监督管理 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 1. 规划部门组织及落实工作内容 2. 确保部门人员的培训及质量 财 务 3. 规划及实施资金管理以发挥资金 运作的最大效果 4. 规划及确保公司预算能有效支持 各单位 5. 检视重要财务状况及趋势,以及 时将关键营运信息反映至寿险高 层领导及首席财务运行官 20xx 年 11 月 1 日 营 运 顾 客 费用 / 收入比率 不良资产比率 内部顾客满意度 寿险高层领导满意度 内 部 流 程 管 理 学 习 与 成 长 提供准确完整会计信 息的及时性 人均产能 部门人员满意度 部门人员专业素质的提 升 留才率 10
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客户服务质量 渠道发展/管理 财务控制与有效性 供应商 采购 需求满足率 资金使用效益 系统稳定性 批发 财务安全 客户投诉 大客户 成本控制 战略 目标 宗旨 投 入 新业务拓展 投资收益 毛利润 融资能力 市场/业务计划 业务成果 人力资源发展 市场分额 劳动生产率 经营成果 持续发展能力 企业文化建设 附件一:宏景公司绩效管理流程 市场分析 公司目标 公司战略/愿景 经营管理 会或董事 会或主管 公司年度经营/管理目标 各机构/公 司/部门计 划 各机构/公司/部门绩效发展 计划,关键绩效目标及度 量指标 总裁与单位负责人 员工工作计 划 经理绩效协议 员工关键绩效计划/关键绩 效指标确定/行为发展计划 主管 职能管理者 相关利益者 沟通 指导 反馈 沟通指导 绩效评估 客户 绩效结果管理(归档、 职位调整、培训、奖励 反馈 制度/规章/ 管理者 附件二:落实工具 序号 1、公司关键绩效指标 指标名称 1 客户服务质量 2、 经营成果 3、 持续发展力 4、 财务有效性 概念定义 操作定义 备注 2、指标分解表 关键 绩效 责任落实 总部 营销公司 维修 广告 寻呼公司 3 总 经 办 指标 人 力 资 源 财 务 部 资 本 运 营 项 目 开 发 计 算 中 心 商品 号源 市场 连锁 店 维修 广告 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 1.1.1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3 1.3.2 1.3.3 2.1 2.2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1 3.1.2 3.1.3 4 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总经 办 人力 资源 部 财务 部 资本 运营 营销公司 项目 开发 计 算 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 3.2.1 3.2 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 4.1.1 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3.1 4.3 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5.1 5.1.1 5.1.2 5 5.1.3 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总 经 办 人 力 资 源 部 财 务 部 营销公司 资 本 运 营 项 目 开 发 计 版 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连 锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 5.2.1 5.2 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4 5.4.2 5.4.3 5.5.1 5.5 5.5.2 5.5.3 6 附件三、经理绩效考核量表(模板) 关键绩效指标 实际评量 评量案例 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性、 评估与发展 1、 2、 3、 4、 ----期望与建议: 1、关键事件记录: 2、管理建议: 评估人: 时间: 7 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 3、 寻求的支持: 被评估人意见 被评估人: 时间 员工绩效考核量表(模板) 员工姓名: 关键绩效领域 职位: 所在部门: 贡献描述 贡献度量 品性描述 品性度量 典型个案 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性 典型个案 8 1、进步表现(与前期考核比较) 综合评估 期望描述: 进步明显有进步无变化退步 2、综合表现 评估人: 超出期望达到期望有差距差距明显 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 被评估人意见 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 3、 寻求的支持: 附件四、员工绩效手册(模版) 1、 封面 2、 说明: 1) 总裁声明 2) 绩效管理目的/目标 3) 绩效管理程序指南 3、 关键绩效定义与度量 附件:季度评估表 9 新疆宏景通讯公司内部投诉表 编号: 投诉人 所在部 门 投诉主 题 投诉 时间 投诉 要求 被投诉 人 解决时间: 结果表述: 投 诉 人 直 接 主 管 意 见 投 诉 事 由 所在 部门 主管签字: 投诉性质:重大投诉一般投诉不立案 落实意见: 投诉 执行 描述 受理部 门意见 主管签字: 主管签字: 结果记 录 完成时间: 受理部门评价:好 只能如此 不好 受理部门签字: 投诉人评 价 十分满意 满意 可接受 不满意 投诉人: 投诉人主管: 10 WWW 部投诉汇总表 统计周期: 序号 投诉主题 投诉人 总投诉次数: ;超周期次数: 投诉人 所在部门 完成时间 投诉结果评价 受理部门 投诉人 受理部门:好 次只能如此 次不好 次 投 诉 人:十分满意 次满意 次可接受 不满意 次 1、与受理部门的沟通概要记录: 重大投诉 次一般投诉 次 不立案 次。 该部门 直接 主管签收 主管: 投诉性质 投诉结果评价 总计 受理 部门 建议 投诉时间 2、与被投诉部门沟通概要记录: 主管: 11 指标描述 一、 客户服务质量(编码:01) 指标名称 客户投诉 (编码:1.1) 需求满足率(编 码:1.2) 系统稳定性(编 码:1.3) 指标表现 1.1.1=投诉率 度量标准定义 备注 职能部门:对支持过程/结果不满的的投诉次数; 各部/总经办/人事 销售部门:购买客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 销售/投诉文本/客 户中心 维修部门:维修客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 维修/投诉文本/客 户中心 寻呼部门:投诉次数 寻呼/客户中心 1.1.2=投诉反应时间 职能部门以天为标准;销售/维修以小时为标准 投诉文本/客户中心 1.1.3=投诉处理质量 投诉人评价(投诉处理表)/无重复投诉 监督机构 1.2.1=反应时间 超过需求规定时间的次数/总需求次数 各需求单位 未满足需求量/总寻求量(信息/资金/定货/人员补岗等) 各需求单位 例如:资金满足率:未满足资金额/资金总需求额 各需求单位 1.2.2=反应质量 定货满足率:未按量提供的产品总数/总定货数 各需求单位 人员补充率:未到位人数/总需求人数 各需求单位 1.3.1=系统故障率/稳定性 实际系统故障率与目标规定的比较 技术/寻呼 1.3.2=业务失误率 规章制度的系统性、可理解性及实际运行效果的损失程度/员工角色的履行 各部/质量办 1.3.3=骨干稳定性 骨干成员的流失率 各部/人力资源 指标描述 二、 财务有效性(编码:02) 指标名称 指标表现 度量标准定义 备注 12 成本控制(编 码:2.1) 资金使用效率 (编码:2.2) 财务安全性(编 码:2.3) 资金流动率 2.1.1 预算合理性 考核期内成本/费用预算符合业务发展的真实需要,考核指标为:预算方案 的通过率。 2.1.2 预算完成率 考核期内成本/费用支出与预算额的差异,指标: 预算完成率=实际成本/费用支出/预算额 2.2.1 资金周转速度 不同部门可采用流动资产周转率,存货周转率,总资产周转率等指标来考 核。 2.2.2 应收帐款周转率 =营业总收入/平均应收帐款额 2.3.1 资产负债率 =负债总额/资产总额 2.3.2 呆坏帐率 =呆坏帐额/营业总收入 2.3.3 营业外财产损失 指考核期内由于非正常原因造成的财物丢失、被盗、损坏,无法落实责任或 无法全额补偿的损失。指标:营业外财产损失率=营业外财产损失/财产净 值。 13 指标描述 三、 渠道发展与管理 (编码:03) 指标名称 指标表现 3.1.1=供应商开发 供应商管理(编 码:3.1) 度量标准定义 及时跟踪相关产品制造商发展状况/信息(无掌握厂商数/考核期内总厂商 备注 市场部/采购部 数) 3.1.2=新产品信息 是否在第一时间获得供应商的信息(无掌握产品数/考核期内总产品数) 市场部/采购部 3.1.3=产品市场节奏 主打产品与主要供应商计划的符合度(主销产品品牌熟/主要厂商市场旺销 市场部/采购部 数) 采购管理 (编码:3.2) 批发管理 (编码:3.3) 大客户管理(编 码:3.4) 3.2.1=产品选择有效性 在考核期内,超周期积压产品成本额/总采购支出(标准= ) 采购部/财务部 3.2.2=产品销售控制 在产品销售周期内,低于成本销售的产品数/总销售产品数(标准=) 采购部/财务部 3.2.3=产品价格把握 平均产品销售价格/成本价格(标准= ) 采购部/财务部 3.3.1=采购商影响度 有影响的采购商/采购商总数(标准= ) 寻呼/市场部 3.3.2 采购商忠诚度 与公司战略/计划不一致的比率(标准= ) 寻呼/市场部 3.4.1=大客户发展 大客户购买额/总销售额(标准= 销售/财务 3.4.2=大客户稳定性 大客户平均回头率与期望目标的比较(标准= ) ) 销售/财务 14 指标描述 四、 经营成果(编码:04) 指标名称 业务成果 (编码:4.1) 毛利润 (编码:4.2) 市场额 (编码:4.3) 指标表现 度量标准定义 备注 4.1.1=销售额 考核期内,实际销售额/目标销售额 销售/财务 4.1.2=维修量 考核期内,实际维修数量/目标维修数量 维修/市场部 4.1.3=服务费 考核期内,服务费收入额/目标收入额 寻呼/财务 4.2.1=毛利润率 考核期内,实际毛利润率/目标毛利润率 寻呼、销售、维修/财务 4.3.1=产品市场额 实际销售额/整个市场销售额 销售/市场 4.3.2=维修市场额 实际维修量/地区总维修量 维修/市场之授权机构统计 数据 4.3.3=客户市场额 1、 跑台率:流失客户数/总客户数 2、 客户发展:新增客户数/总客户数 寻呼/客服中心 人力收益 (编码:4.4) 4.4.1=单位工资收益率 总毛利额/工资总额与各部实际数据比较 各部/人力资源部 投资收益 (编码:4.4) 4.5.1=投资回报率 净利润额/投资总额 销售、寻呼、维修/财务 15 指标描述 五、 持续发展力(编码:05) 指标名称 市场/业务计划 (编码:5.1) 新业务拓展 (编码:5.2) 人力资源发展 (编码:5.3) 融资能力 (编码:5.4) 企业文化发展 (编码:5.5) 指标表现 度量标准定义 备注 5.1.1=业务计划性 在考核周期内,市场/业务发展计划提交及时性(与要求) 管理/项目论证会议 5.1.2=计划实用性 计划审核通过率 管理/项目论证会议 5.1.3=计划质量 计划的实际达成率 管理/项目论证会议 5.2.1=新项目开发 采用项目数/总提拟项目数 项目部 5.2.2=新项目发展 新项目实现率(与规划进度、资源配置、结果表现的一致性) 项目部 5.2.3=业务发展 超越市场/竞争对手服务内容提出与有效实施频次(寻呼) 5.2.4=技术发展 最新网络技术/管理技术的实际有效应用频次 5.3.1=专业知识水平 业务考试平均分值与标准分值的比较 5.3.2=员工满意度 与标准满意率的比较 5.3.3=人员发展 有效晋升人数/总人数 5.4.1=资金到位率 考核期内实际到位资金与计划资金需求的差异。 指标:资金到位率=本期到位融资额/本期融资需求总额 5.4.2=融资成本 指考核期内各项融资的综合资金成本与目标资金成本的差异性。指标:融 资成本差异度=综合资金成本/目标资金成本 5.4.3=还贷压力 指下一考核期内到期偿还的贷款额度占可用于还贷的资产的比重。指标: 下期贷款偿还额度/下期预计平均速动资产 5.5.1=文化传播 理念、价值观、制度考试平均分值与标准分值的比较 人力资源部 5.5.2=典型人物 公认比率与标准比率比较 人力资源部 5.5.3=价值观维护 实际不正之风的检举/反对/阻止 人力资源部 16 一、定义 1、 投诉率 重大投诉:严重影响组织业务/工作计划/形象或造成较恶劣的影响或造成大于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生,将全部扣除相应绩效分值,并按公司有关规定予以惩罚处理 一般投诉:影响组织业务/工作计划/形象或造成一定负面的影响或造成小于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生,将扣 1-3 相应绩效分值(如为直接经济的损失,扣分=2 分/1000 元) 2、 业务失误率 重大失误:属于主观或可控而没能履行职能的因素引起不可弥补的或虽可弥补但对系统/组织/业务造成重大影响的失误 ---------如有此失误发生,将全部扣除相应绩效分值,并按公司有关规定予以惩罚处理 一般失误:属于主观或可控而没能履行职能的因素引起的可弥补的但对系统/组织/业务造成一定不良影响的失误。 ---------如有此失误发生,将扣相应绩效分值,标准为 1-3 分/次 3、 需求满足率 评估信息确定来源:指令单;协调函;工作需求单;定货合同等 4、 考核等级 分为五档: S:超出预期的表现,量化分值大于 95 分 A:优秀的表现,量化分值 81,95)分 B:达到期望的表现,量化分值 71,81)分 C:低于期望的表现,量化分值 65,71)分 D:差的表现,量化分值小于 65 分 17 人力资源经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理 持续发展力 度量标准 满分 度量 7 每有效重大投诉减 7 分;有效一般投诉减 1-2 分/次;有效 重复投诉减 2-4 分,直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 5 每不满意评价一次减 1-2 分/可接受减 0.5-1 分直至零 6 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 减(1-满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50% 则取零 选人不当/制度缺陷/劳动纠纷造成的损害,一次减 1-12 分 3.2 业务失误率 10 3.3 骨干流动率 6 骨干人员流失数/骨干总数,1%减 1 分 1.1 人事预算性 6 通过预算额/计划预算额差 2%减 1 分 1.2 预算执行 4 每超预算 5%减 1 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 6 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 10 减(1-实际达成率)*10 直至零 直至零 18 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此项得 分为零 减(1-全员平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查 数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限(正 负) 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,视而不见减相应分值 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 数据提供完整率,考核的认真/负责与否,考核的公 分 (正负) 平性等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 19 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 被评估人意见 3、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 20 营销公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 (25%) 度量 分值 有效投诉与标准值相比每增加一次减 1 分, 如出现一次重 大设诉,本项取值为 0。 标准值:8 次/每月 4 不满意评价每出现 1 次减 1 分 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均评分每低于标准分 5 分减 1 分,60 分 以下此项为 0。 标准:80 分 3.2 失误率 7 一般失误每发现一次,减 1 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 4 预算内费用有不合理支出,每发现一次减 1 分 4 费用预算每超过标准 1 %,减 1 分 转 率 6 每增加 1 天,减 1 分 2.3 超期库存 6 超期库存率(=累计超期库存额/库存余额)每超过目标值 1 个百分点减 1 分 标准:5% 标准库存周期:30 天 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 1%减 1 分 3.1 手 机 市 场 占 8 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 1.3 投 诉 处 理 质 量 制 1.2 预算完成率 经营业绩 (35%) 满分 实际分值 4 1.1 预算费用控 财务管理质量 (20%) 度量标准 典型个案 支持数 据 媒体暴光,与 顾客争吵,殴 打,欺骗 标准: 2.1 流 动 资 产 周 标准:20 天/次 标准: 标准:35% 有率 21 5.1 投资收益率 4.1 单位工资收 益率 1.1 业务计划性 持续发展力 (20%) 调整项 5.1 文化传播 调整范围 12 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 8 每未能及时提供计划一次减 8 分 12 本公司平均企业文化考试合格率(按月考试,内容为公 司文化,政策,制度等)每降低 1 个百分点减 1 分 标 准:80% 度量标准 标准:30%(年) 标准:1:1 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理制度创新 人员发展 企业形象 维护与推广 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 ±2-10 分 献则加分 对公司推行的新管理制度或管理技术执行不利则减 分 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 ±2-10 分 以上级评定为主 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,知情不报酌情减分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 22 关键品性、 评估与发展 1、推动能力 强 较强 一般 较差 2、廉洁自律 强 较强 一般 较差 3、市场洞察力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 4、 绩效提高计划: 5、 行为改进计划: 被评估人意见 6、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 23 寻呼公司总经理绩效考核量表: 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.3 投 诉 处 理 质 客户服务质量 (20%) 量 3.1 寻 呼 系 统 稳 定性 3.2 业务失误率 1.1 费用预算控 制 财务管理质量 (15%) 1.2 费 用 预 算 执 行度 2.1 超 期 库 存 商 品率 渠道发展与管 理(15%) 4.1 代理商规划 4.2 寻呼供应商 开发与稳定 经营业绩 (35%) 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 5 一般投诉率与标准值(万分之二)相比每增加万分之 0.5 减 1 分直至零。如出现一次重大设诉,本项取值为 0。 5 不满意率不高于 1%,每超过 1 个百分点减 1 分 5 出现质量手册规定之重大质量事故或中断信息 15 分钟以 上,本项取值为 0;15 分钟以内的主系统停机每发生一次 减 0.5 分。 5 由于制度缺陷/责任不到位造成的不可挽回的失误每发现 1 次减 1 分 5 预算内资金有不合理支出,每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 2.5 %,减 1 分 5 每高于规定比率 1 个百分点减 1 分 标 准:20% (公式=超期库存金额/月末库存余额) 标准库存周期: 30 天 9 6 代理商发展的实施与代理商规划的差异度,每少 2 %减 1 分 每失去一个有价值的供应商减 2 分(含现有的及应开发而 未开发的) 10 每低于目标服务费收入 1%减 1 分 4.1 跑台率 10 每高于标准值 个百分点减 分 4.2 新增用户数 10 每低于标准值 1 个百分点减 1 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 标准:1:1 (公式=税后纯利:工资总额) 益率 支持数据 标准: 1.1 服务费收入 4.1 单位工资收 典型个案 标准:20% 标准:7.2 万/年 24 1.1 网 络 业 务 规 划 持续发展力 (15%) 1.2 规划完成质 量 5.1 文化传播 3 每季度提出网络规划,每未按时提出一次减 分 5 规划达成率与目标值相比每降低 个百分点 标准:90% 7 本公司平均企业文化考试合格率(按月考试,内容为公 司文化,政策,制度等) 调整项 加分范围 度量标准 新业务发展 ±2-10 分 信息化\个性化服务开展引起大量关注 新技术有效引 用 2-15 积极利用最新科技,为公司技术水平和服务水平提 高和降低资金投入作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 员工满意度 绩效管理 合计分值 2-10 分 (正负) 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 25 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、网络规划能力 强 较强 一般 较差 3、技术知识 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、求实精神 强 较强 一般 较差 6、创新精神 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 被评估人意见 3、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 26 维修公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉处理时 客户服务质量 30% 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 3.1 失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 10 一般投诉不超过 9 次/月,每增加 1 次减 2 分, 如出现一次 重大设诉,本项取值为 0。 5 与标准处理时间相比,超时一次减 1 分 5 低于“满意”评价的每发生一次减 2 分 10 典型个案 支持数据 厂家问题及不 可抗力造成除 外 标准:1 小时 一般失误每增加一次,减 3 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 重大:商品丢失、灰色收入、500 以上 / 一般: 损失 500 元 以下 1.1 预算费用控 5 预算内资金有不合理支出,每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 1 %,减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 1 分 标准:15 次 10 每少于计划拓展数 1 个减 5 分 计划数: 2.1 维修量 8 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 标准:1800 台/月 4.3 市场占有率 8 每少于目标占有率 1 个百分点减 4 分 4 与目标值相比每降低 5 个百分点减 1 分 标准:1:1.43 10 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 制 财务管理质量 15% 1.2 费 用 预 算 完 成率 2.1 流 动 资 产 周 转 率 渠道管理 10% 经营业绩 30% 2.1 服务网络拓 展 4.1 单位工资收 益率 5.1 投资收益率 标准:70% 标准:50% 27 1.1 业务计划性 2 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 2 每超期一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格每增加一个减 1 分 5.1 文化传播 8 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 1.2 计划完成质 持续发展力 15% 调整项 量 调整范围 度量标准 实际加分 2-10 分 维修认证获取 2-10 每获取一个--加分;每失去(含被竞争对手优先获 取及被取消资格认证)一个--减分 新技术有效引 用 2-10 积极利用最新科技,为公司技术水平和服务水平提 高作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理技术有效 引用 员工满意度 个案描述 献 分 (正负) 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、服务意识 强 较强 一般 较差 2、团队意识 强 较强 一般 较差 3、组织能力 强 较强 一般 较差 4、领导力 强 较强 一般 较差 5、管理控制力 强 较强 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 28 4、 绩效提高计划: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 5、 行为改进计划: 被评估人意见 6、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 广告公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 客户服务质量 表现指标 度量标准 满分 度量 1.1 投诉率 15 一般投诉与标准值相比每增加 1 次减 2 分,如出现一次重 大设诉,本项取值为 0。 标准:2 次 1.2 投诉处理时 5 与标准处理时间相比,超时每增加一次减 1 分。标准:2 间 实际分值 分值 典型个案 支持数据 天 29 1.3 投 诉 处 理 质 5 低于“满意”评价每发生一次减 1 分 2.2 需求满足率 5 与标准相比,每降低一个百分点减 1 分。 标准:70% 3.1 失误率 10 一般失误每发现一次,减 1 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 1.1 预算管理 5 预算内财务开支不合理每发现一次减 分 12 公司总费用每超预算 1 %,减 1 分 转 率 8 每少于规定次数 1 次减 2 分 1.1 业务计划性 7 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格率每增加一个百分点减 分(或平均 分) 5.1 文化传播 5 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 量 1.2 费 用 预 算 完 财务管理质量 持续发展力 加分项 作品影响力 人员发展 文化/价值观维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 成率 标准: 2.1 流 动 资 产 周 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 企划作品/广告创意在本地区/全国获奖或获得高度 5-30 分 评价 不限 本公司员工成长为能独立承担公司重大项目的优秀 广告人才(公认)或中高级经理 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 30 关键品性、 评估与发展 1、创造力 强 较强 一般 较差 2、组织能力 强 较强 一般 较差 3、领导力 强 较强 一般 较差 4、管理控制力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 7、 绩效提高计划: 8、 行为改进计划: 被评估人意见 9、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 31 32 总裁办主任绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 实际分值 度量 分值 10 每重大投诉减 10 分;一般投诉减 1-2 分/次直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 制度缺陷/管理不善造成各类损失,每出现一次减 1-10 分 3.1 业务失误率 12 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 直至零 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 33 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 10、绩效提高计划: 11、行为改进计划: 被评估人意见 12、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 34 35 总会计师绩效考核量表: 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投 诉 处 理 时 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 (40%) 2.1 需 求 满 足 时 间 2.2 需求满足质 量 3.1 业务失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 4 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分,发生重大投诉取 0。 标准值:0 次 4 每超过规定时间减 0.5-1 分 4 每不满意评价一次减 1 分 6 常规报表、信息未按时提供拖期一天减 1 分 正常需求每超过规定时间 1 次减 0.5-1 分直至零 时间标 准:4 小时 6 报表、信息提供不准确或不完整每发生 1 次减 1 分 16 制度缺陷/职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至零,出现重大失误一次减为 0 分。(帐务混乱、税 典型个案 支持数 据 标准值:4 小时 务罚款、财务损失) 12 推动集团财务预算管理有效性,每发生 1 单位·次未实行 预算减 1 分/ 12 每超预算 1%减 1 分直至零 6 每发生一次未按时出据欠款清单或发生一次漏报减 1 分 4.1 融资到位率 8 每低于标准 1 个百分点减 1 分 4.2 融资成本 8 流动资金成本与同期利率相比不高于 2 个百分点,每高 0.5 个百分点减 4 分;长期资金成本与同期利率相比不高 于 1 个百分点,每高 0.5 个百分点减 4 分。 1.1 预算管理 财务管理质量 (30%) 1.2 集 团 预 算 完 成率 2.2 个人欠款清 理 持续发展力 (30%) 标准到位率:80% 36 4.3 速动比率 (还贷压力) 5.1 文化传播 调整项 调整范围 管理技术有效 引用 ±2-10 分 优惠政策争取 2-10 分 对公司上市的 配合 1-10 人员发展 2-10 价值观/利益维 10 与目标值相比每减少 1 个百分点减 1 分 目标值: 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 度量标准 实际加分 实施等,为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策,为公司发展/ 资金节约作出突出贡献 以上级评定为主 本部培养出优秀业务骨干(公认),例如:成为专业 协会会员,取得职称等,或培养出优秀管理人才。 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,知情不报酌情减分 员工满意度 2-10 加/减(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 绩效管理 2-10 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 合计分值 关键品性、 评估与发展 支持数据 积极发展管理技术,例如:流程改善,预算体系有效 2-10 护 个案描述 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 年终调查 数据 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 37 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 13、绩效提高计划: 14、行为改进计划: 被评估人意见 15、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 38 集团主管会计绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 5 2.1 需 求 满 足 时 间 3.1 业务失误率 度量 分值 典型个案 支持数 据 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分,发生重大投诉取 0。 标准值:0 次 常规报表、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 每日资金调拨计划超标准时间 10 次,每增加一次减 2 分 12 直至零 超过最晚时间一次该项为 0。标准时间:13:30 分 最晚时 间:15:30 12 资金划拨不合理每发生一次减 1 分 10 职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至 零,出现重大失误一次减为 0 分。(往来帐务支付出错、 客户服务质量 2.2 需求满足质 量 实际分值 报表差错) 工作成果 1.1 财务报告质 财务分析报告能发现重大财务问题,未发现一次减 1 分 量 3.1 专业知识 5 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 5.1 文化传播 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 持续发展力 加分项 价值观/利益维 护 合计分值 加分范围 度量标准 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题,为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 归档:S A B C D 实际加分 总体评价 个案描述 与其他经理相比,属于: 出色的 支持数据 优秀的 一般的 较差的 39 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、耐心 强 较强 一般 较差 3、细心 强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 16、绩效提高计划: 17、行为改进计划: 被评估人意见 18、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 40 营销公司财务部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 度量 分值 典型个案 支持数 据 内部有效投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生重复投诉减 2 分。 标准值:10 次 (协调不力,不及时,服务不到位等造成) 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 实际分值 每不满意评价一次减 1 分直至零,可接受减 0.5-1 分 2.1 需 求 满 足 时 常规报表、报告、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 财务预算、工资发放等正常需求每超过规定时间 1 次减 分 间 直至零 时间标准:4 小时 2.2 需求满足质 量 报表、信息提供不准确或不完整造成其他部门工作失误每 发生 1 次减 1 分 3.1 业务失误率 制度缺陷/职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至零,出现重大失误一次减为 0 分。(操作失误、帐 务混乱、税务罚款、财务损失) 推动公司财务预算管理的有效性,未按期执行预算考核 每发生 1 次减 1 分直至零 1.1 预算管理 财务管理质量 2.2 个人欠款清 理 3.1 专业知识 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 5.1 文化传播 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 持续发展力 加分项 每发生一次未按时向人事部门出据欠款清单或发生一次 漏报减 1 分 每发生一次因漏报造成个人欠款无法收回,本项为 0。 加分范围 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 41 管理技术有效 引用 积极发展管理技术,例如:流程改善,预算体系有效 2-10 分 实施等,为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策,为公司发展/ 优惠政策争取 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 资金节约作出突出贡献 本部培养出优秀业务骨干(公认),例如:成为专业 不限 协会会员,取得职称等,或培养出优秀管理人才。 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题,为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力 强 较强 一般 较差 4、协调能力 强 较强 一般 较差 5、认真细致 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 42 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 19、绩效提高计划: 20、行为改进计划: 被评估人意见 21、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 43 资本运营部经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 5 一般失误每出现一次减 分,出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 6 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 8 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 15 减(1-实际达成率)*10 直至零 4.1 资金到位率 25 计划资金到位率每降低 5 个百分点减 分 4.2 融资成本 8 融资成本差异度每增加 2 个百分点减 分 4.3 还贷压力 9 还贷压力指标比目标值每增加一个百分点减 分 3.1 专业知识 6 5.1 文化传播 4 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 44 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限(正 负) 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 3、金融知识 强 较强 一般 较差 4、计划与预算能力强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 22、绩效提高计划: 23、行为改进计划: 被评估人意见 24、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 45 项目开发部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 10 一般失误每出现一次减 分,出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 11 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 15 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 10 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 12 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 20 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 典型个案 支持数 据 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 46 关键品性、 评估与发展 1、开拓精神 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 4、计划能力 强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 25、绩效提高计划: 26、行为改进计划: 被评估人意见 27、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 47 计算机中心经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 3.1 业务失误率 12 制度缺陷/管理不善造成各类损失,每出现一次减 1-10 分 直至零,重大系故障本项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 分值 每重大投诉减 10 分;一般投诉减 1-2 分/次直至零 间 财务管理质量 度量 10 1.2 投诉反应时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 48 新技术有效引 用 5-20 积极采用最新信息技术,为公司业务水平提高作出 贡献 人员发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、团队精神 强 较强 一般 较差 2、创新能力 强 较强 一般 较差 3、安全//保密意识 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 49 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 28、绩效提高计划: 29、行为改进计划: 被评估人意见 30、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 50 营销公司商品部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 满分 度量 8 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉,本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.1 预算合理性 7 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 每超预算 %,减 1 分 8 每少于规定次数 0.5 次减 分 5 厂商信息未能及时掌握每发生一次减 分 5 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 5 主打产品与主要供应商计划的符合度 5 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 5 低于成本销售的产品率每高于标准值 个百分点减 分 5 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 客户服务质量 度量标准 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.2 需 求 满 足 率 财务管理质量 2.1 流动资金周 转 率 渠道发展 与管理 1.1 供 应 商 开 发 1.2 新 产 品 信 息 1.3 新产品市场 节奏 2.1 产 品 选 择 有效性 2.2 产品销售控 制 2.3 产品价格把 握 51 4.1 大客户发展 5 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 5 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 4 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 3 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 2 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 2 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 52 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、综合分析能力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 31、绩效提高计划: 32、行为改进计划: 被评估人意见 33、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 53 批发部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 度量标准 满分 度量 5 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉,本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 4 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.1 预算合理性 3 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 5 每超预算 %,减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 转 率 6 每少于规定次数 0.5 次减 3.2 呆坏帐率 5 在规定范围以上每超过 0.5‰减 分 6 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 8 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 6 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 3 有影响的采购商比率每低于标准值 个百分点减 分 3 每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.1 流动资金周 财务管理质量 转 率 2.2 应收帐款周 渠道发展 与管理 1.2 新 产 品 信 息 2.1 产 品 选 择 有效性 2.3 产品价格把 握 3.1 采购商影响 度 3.2 采购商忠诚 分 度 54 4.1 大客户发展 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 7 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 8 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 7 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 55 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 34、绩效提高计划: 35、行为改进计划: 被评估人意见 36、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 56 营销公司副总经理绩效考核量表 关键绩效指标 度量标准 表现指标 满分 实际分值 度量 分值 典型个案 支持数 据 1.1 投诉率 2.2 需 求 满 足 客户服务质量 率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.2 预算完成率 7 每超预算 %,减 1 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 收 益率 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 8 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 3.1 失误率 财务管理质量 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 1.1 预算全理性 4.1 单 位 工 资 加分范围 2-10 分 不限 分 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 57 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 37、绩效提高计划: 38、行为改进计划: 被评估人意见 39、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 58 连锁店经理绩效考核量表: 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 客户服务质量 1.3 投诉处理质 量 度量标准 满分 度量 6 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如超过质量手册规定,则取 值为零。如出现一次重大设诉,本项取值为 0。 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 4 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 神秘客户调查评分每低于标准值 分,减 分. 标准分: 80 2.2 服务稳定性 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现质量手册规定之重 大质量事故,本项取值为 0。 1.2 预算管理 7 预算内费用支出不合理,每发生一次减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 2.1 流动资产周 财务管理质量 转 率 3.1 个 人 借 物 清理 4.1 大客户发展 渠道管理 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 59 4.1 单 位 工 资 5 与目标值相比每降低一个百分点减 12 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 6 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 6 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 收 益率 5.1 投 资 收 益 率 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 分 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 60 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、控制能力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、公关能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 40、绩效提高计划: 41、行为改进计划: 被评估人意见 42、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 61 寻呼公司保修中心主任绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 6 每超过规定时间减 1 分直至零。 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 20 改频、保修时间每超过规定时间 1 次减 1 分直至零 标准:改频:1 小时; 保修:10 小时; 2.2 需求满足率 15 未满足需求次数高于目标值 1 次减 1 分 标准: 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均得分每低于目标值 个百分点减 分 标准:80 分 3.2 业务失误率 15 保修、改频每出现一次责任性差错减 分直至零。发生写码 断档、私自接活等类似事件视为重大失误,此项为 0。 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 分直至零 1.2 计划实用性 3 计划每反复一次减 1.3 计划完成率 4 超计划时间每发生一次减 分(指项目) 8 本部门企业文化考试平均合格率每低于目标值 个百分点 减 分 标准:90% 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 5.1 文化传播 加分项 维修新技术/设 备有效运用 人员发展 分值 一般投诉减 1 分/次直至零(每重大投诉减 10 分); 间 持续发展力 度量 10 1.2 投诉处理时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 不限 典型个案 支持数 据 标准:1 小时 分直至零 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极运用新的技术/设备,为公司服务效能提高作出 突出贡献 本部员工成长出色业务骨干(公认) 62 市场信息/提案 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 能够适时提供有价值的市场信息或提案,并被公司 采用的。 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、问题处理能力 好 较好 一般 较差 3、技术能力 强 较强 一般 较差 4、指导能力 强 较强 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 43、绩效提高计划: 44、行为改进计划: 被评估人意见 45、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 63 寻呼公司服务监督部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 度量
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财务部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 2004年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 34% 12% 销售利润率 9% 10% 单车成本下降率 5% 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算 8 =100% 利润总额/销售收入总额 13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 13% 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录 7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运 85 营状况,每月提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财 务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况 内部营运类 7% 财务审计评分(SAIC或TPG) 优秀 7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 6% 财务数据出错率 37% 7% 预算控制率 0% =80% 且=100% 对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情 况进行核算与监控 出错财务数据/所有上报的财务数据 59.54% 实际支出/年度财务计划内预算 准确 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况, 提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告, 由财务总监进行考核 供领导及时正确掌握公司财务状况 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 低于80%以下或100%以上,将 扣除相应比例的分数 分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作 必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确 由财务总监进行考核 保公司资金使用的安全性与有效性 4% 资金使用的效率、安全性 6% 财务分析准确性 优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 人力资源部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 22% 7% 工资总额/预算额 10% 整车仓库劳动生产率 5% 管理费用/预算 8% 其他部门满意度 8% 新进员工岗位符合率 6% 关键紧缺人员到岗时间 6% 公司关键员工流失率 3% 8% 公司关键人才培养数 10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 4% 关键岗位同行业薪资水平调查数 10个 指同行业相同岗位的薪资水平调查 5% 员工职业生涯规划 20% 6% 内部培训讲师培养数 4人 6% 公司内部培训教材编制 1套 7% 员工对公司的满意度 5% 公司人力资源的预测准确性 5% 人均培训时间 4% 与本职工作相关合理化建议 100% =800辆/人 〈=100% 年终工资总额与年初工资预算的比率 仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 8% 85% 见附录 内部营运类 61% 100% 79.30% 新招聘员工符合所在岗位要求的比例 2个月 2.48个月 关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员 70分 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 流失的关键员工数/关键员工总数 1.14% 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 根据公司的发展战略,实施了职业发展生涯规划的员工所 已进行规划数/员工总数 占比例 对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册 见附录 根据市场变化及公司发展的趋势,准确预测相应的人力资 主管领导考核 源的需求 学习发展类 9% 1--被辞退的新员工/新招聘员工总数 60H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 3条 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 行政部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 广告费用/预算 =90%且 =100% 5% 管理费用/预算 =100% 67.60% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 9% 9% 公司上层满意度 90% 见附录 6% 定期组织管理全景会 12次 每月1次 3% 标的超过50万合同法务审核比率 100% 2% 仓库财务收支审计数 12个 4% 档案管理电子化 100% 内部营运类 5% 内部沟通频率 10% 月度考核的按时完成率 64% 1次/月 100% 完成事件数/事件总数 100% 审计的合同数/标的超过50万的合同数 1 对各仓库财务情况进行审计的仓库的个数 对公司的各种材料进行收集、归档并建立数据库进行保存 组织部门经理间每周就工作方面与相关部门经理进行一次主动 的面对面的沟通 对绩效考核指标数据的收集情况 4% 企业形象推广活动 2次 面向上汽集团及其他整车生产厂家的大型企业推广活动 8% 会议纪要的完整性 100% 对牵涉到两个以上(含两个)部门以及有公司高层人员参加的 会议纪要数/参加会议数 会议要作会议记要 9% 重大项目推进协调完成率 100% 公司要完成的所有重大项目 9% 危机处理及时率 100% 对重大投诉及时解决及向高层反馈 公司下发的文件在当天下达给各部门,并做好签收记录;部门 主管领导考核 向上提交的文件在一个工作日内交予领导审核 4% 文件传递效率 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 由部门上报培训计划给人力资源部 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 信息技术部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 8% =90%且 =100% 3% 技术开发费用/预算费用 0.31% 开发、引进技术、软件费用/销售收入 5% 管理费用/预算 100% 7% 外部客户满意度 85分 80分 见附录 10% 业务部门满意度 85% 见附录 8% 核心系统的建立数 12% 影响业务的宕机时间 10% 新业务管理系统建立 8% 各项报告分析准确率 10% 所有项目累计脱期时间 ※ 重大系统故障 一票否决 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录 10% 关键人才的招聘和培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员,形成自己的 开发团队 4% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 63.94% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 17% 内部营运类 48% 4个 6个 根据公司发展的需求,引进的核心系统 10小时 16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次 /年 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到,并能够与整个系统 100% 匹配 包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告(季 报) =30工作日 主管领导评分 对说有项目的节点进行考核 造成8小时以上系统停机的故障 学习发展类 27% 100% 2条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包 括部门安排和人力资源部组织的培训 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议数 关键人才认定方法见附录 技术质量部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 14% 10% 年平均单车质量成本下降 4% 管理费用/预算 5% 〈=100% 全年质量成本总额/年总出库量 2003年平均单车质量成本12.41元 70.29% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 12% 26% SGM质损率 =1.4% 1.20% 按SGM合同要求 SVWSC质损率 =1.7% 1.70% 按SVW合同要求 客户满意度SVW 90分 客户满意度SGM 90分 6% 其他部门的满意度 85% ※ 大客户抱怨或事故(*) 8% 质量全景会上问题关闭率 5% 事故车报告及时性 90% 在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门 7% 质量体系的贯标 100% 建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系 4% 质量体系建立的完成率 90% 实际完成的质量体系/计划完成数 6% 成功推行6δ项目数 3个 用6δ的思想进行公司的质量管理 4% 质量分析报告的全面性 定性指标 4% 员工对本部门的满意度 85% 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4% 人均培训时间 4% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 5% 6δ项目人员培养 3% VDA、QS内审员培养 8% 一票否决 90.10% 督导并协助相关部门改善质量,建立质量管理制度,推行全面质 量管理 0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司 内部营运类 34% 85% 83% 考察对质量全景会提出的问题执行解决情况 50H/年 62.4H/年 包含本部门员工的提升培训,和公司对各操作层有关质量方面的 培训 100% 1套 100% 6人 包括外地仓库、五菱项目、零部件 等项目的质量体系的建立完成比例 能全面准确地找出发生质量问题的原因,并提出相应的解决方案 主管领导考核 学习发展类 26% 一个工作日内上报的事故车数/所 有的事故车数 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的质量方面相关知识及案例等 黑带2人,绿带6人 参加VDA、QS培训,并通过认证的人员数 规划工程部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 基建实际发生费用/基建预算 5% 管理费用/预算 =97% =100% 66.17% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等 客户类 12% 12% 其他部门满意度 85% 10% 基建工程质量控制 90% 10% 采购及时率 6% 公司战略性项目基建及固定资产 采购配合度 90% 8% 设备完好率 97% 9% 问题限时反应率(维修) 90% 6% 供应商资料管理的完整性和准确 性 对所有供应商的产品价格、质量及供应商信誉的情况进行整理 主管领导进行评分 、归档,并编制成册,作为将来比价采购的依据 6% 采购和租赁方案的合理性 对其他部门所需采购物品或租赁仓库提出合理的建议并形成书 主管领导进行评分 面方案 ※ 重大安全事故 (一票否决) 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 100% 见附录 内部营运类 55% 按照国家工程质量验收标准,对完工的基建工程进行验收,要 求施工方提供主材及防火漆合格证、单价以及仓库经理的现场 签证并备案 对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作 100% 对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参 98.17% 加,作出详细计划 99% 登记在册的固定资产完好率 对公司内部其他部门提出的属于本部门职责范围的问题,在当天 处理 0 学习发展类 16% 85% 100% 3条 设备完好数/设备总数 109.2H 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 入厂事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 10% 销售收入 23% 8% EBIT 5% 管理费用/预算 18000万 6% 〈=100% 366.05万 主要指零部件的主业收入 息税前利润 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 10% 10% 外部客户满意度 ※ 重大客户投诉 优秀供应商 一票否决 由SGM、SVW进行评审 指客户反映到集团公司高层的投诉 内部营运类 6% 操作出错率 10% 货损率 41% ※ =1400(ppm) 0.14% 指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率 99% 见合同定义 货物在预定时间内送达的订单数/总订单数 8% 准时到达率 100% 6% 站点准时率 96% 运输过程中,对各站点的准时率 6% 系统建立与完善数 2个 系统指WMS、TMS 5% 项目按计划完成率 100% 重大伤亡/安全事故 一票否决 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 0 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 5% 人均培训时间 26% 80H/年 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 100% 244.8H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 公司D类岗位以上的员工保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 核心技术建成数 5项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流 6项 程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创造商 核心技术认定方法见附录 机并提升核心竞争力的技术 4% 关键人才的培养 3人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多能 关键人才认定方法见附录 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 售后事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年完 成值 指标说明 备注 财务类 30% 7% 配送成本下降率 6% 配送成本指单位体积配送成本 8% EBIT 10% 销售收入 5% 管理费用/预算 8% 外部客户满意度 5% 仓库质量体系的建立 2个 无资料 对开始运做的仓库要求通过ISO9000认证 年度评审未通过则得分为0 3% 项目按计划完成率 90% 无资料 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 10% 订单准时到达率 97% 无资料 5% 拣货准确率 95% 无资料 无差错捡货的订单比率 3% 人均生产率提高率 5% 无资料 每月发出的ORDER LINE/(有效工作时间*总人数) 10% 货损率 1% 无资料 按每个订单每类零件进行统计 ※ 重大伤亡/安全事故 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关的合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 4% 关键人才的培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3% 核心技术创建 2项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 20% 8千万元 0 主要指零部件的主业收入 〈=100% 51.37% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 85分 80分 见附录(问卷内容由售后事业部参与制定) 客户类 8% 内部营运类 36% 一票否决 捡货准确订单数/订单总数 无资料 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 26% 48H/年 100% 196H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 无 见附录 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 公司D类岗位以上的员工保有率 整车事业部管理部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年完成 值 指标说明 备注 财务类 22% 8% 单车仓储及运作成本下降 5% 销售收入 5% 应收帐款周转次数 4% 管理费用/预算 5% 142248.4万 7 =100% 9.85% 包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降 1-04年单车仓储及运作成本/ 03年单车仓储及运作成本 139000万 全年销售收入 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 77.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 14% SGM客户评审 90分 单项奖 SVWSC各项评审 90分 89分 6% 投诉解决率 100% 12% OTD 8% 客户投诉问题的处理解决率 解决的投诉/所有登记的投诉 内部营运类 13% 38% =5天 5.32天 质损率SVW =1.7% 1.70% 见SVW合同要求 质损率SGM =1.4% 1.20% 见SGM合同要求 8% 准时到达率 80% 5% 仓库劳动生产率 =800辆/人 ※ 重大伤亡/安全事故 一票否决 4% 人均培训时间 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 4% 关键人才的培养 2人 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 6% 核心技术创建 2个 仓库的成品车进出总数/投入人工数 0 按照相关法律法规进行界定 仓库的人工成本指仓库的人员 工资总额 学习发展类 26% 80H/年 100% 120H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训, 包括部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、 1个 工作流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮 核心技术认定方法见附录 助企业创造商机并提升核心竞争力的技术 整车事业部控制中心20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 2003年完 目标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 专项项目费用/预算 =90%且 =100% 77.56% 专项项目费用指单独项目的费用 5% 管理费用/预算 =100% 75.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 8% 外部客户满意度 8% 其他部门对报表满意度 5% 数据出错率 4% 客户投诉的及时反馈率 9% 零部件业务KPI体系建立并完善 100% 对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施,保障业务的 正常运作 5% 对公司新项目的信息收集渠道 的建立 100% 对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告 8% 数据抽样分析模型优化KPI比率 10% OTD 6% 信息分析的预警性 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 4% 与本职工作相关合理化建议 3条 5% 关键人才的培养 1人 3% 关键员工的保有率 5% 核心技术创建 客户类 16% 85分 94分 见附录 85% 见附录 内部营运类 47% 2% 100% 50% 有错误数据的报告/报告总数 客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪、 及时反馈条数/投诉总数 协调及再反馈 20% 引进数据分析软件,建立数学模型,合理确定KPI数 =5天 考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告、前馈 由主管领导评分 学习发展类 26% 60H/年 100% 1项 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 整车事业部市场部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 新市场销售(整车) 5000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 新市场销售(零部件) 2000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 5% 管理费用/预算 =100% 58.89% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 9% 外部客户满意度 4% 行业或区域影响力上升 6% 新客户数量增加 3家 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 9% 建立市场渠道网络 7家 要形成一定规模,达到正常运作 7% 营销策略报告撰写、提交 6% 投标次数 6次 以安吉天地物流名义参与投标的总次数 9% 建立战略伙伴 4家 找到合作伙伴,建立战略联盟,为将来开辟市场奠定基础 8% 建设并完善CRM管理系统 5% 推广活动的次数 5% 人均培训时间 5% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 相关工作合理化建议 3条 客户类 19% 90分 90.14分 见附录 每年在权威行业协会或行业的排名情况 内部营运类 44% 1次/季 对汽车物流市场情况作出分析并提出应对办法,上交执管会 100% 对现有的客户建立起完善的CRM 4次 面对国内整车生产厂的推广活动 学习发展类 20% 50H/年 85% 100% 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的部门人均建议数 请业内专家认定
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办公室考核表-泰山特曲酒业KPI体系
20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 档案文印员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 档案完整率、 2 文件打印、复印及时率 、准确率 3 文印设备故障次数 改进KPI指标 序号 衡量标准 (∑当期实际归档的档案数量)/(∑ 当期应当归档的档案数量) (∑在规定要求的时间内 准确的完成 文件打印或复印的数量)/(∑文件打 印或复印的数量) 文印设备故障次数 行为指标 档案管理规范 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 权重 挑战值 权重 100% 部门规定 目标值 行为指标 序号 挑战值 100% 衡量标准 1 2 1 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、档案管理制度健全,档案接收移交 及时规范完整,保密工作合乎规定,信 息化管理与信息加工对公司相关工作支 持性强。4、档案管理制度健全,档案 接收移交基本规范完整,保密工作合乎 规范,信息化管理及时,信息加工基本 满足使用需要。3、档案移交规范但不 够及时,保密工作合乎规定,资料信息 整理及时。2、档案移交不够及时规范 ,资料信息整理不够及时。1、档案移 交不够及时规范,资料信息不够及时, 发生档案泄密事件。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 度考核表 档案文印员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 改进 E、不合格 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 序号 1 2 3 4 序号 部 常规KPI指标 门: 办公室 衡量标准 1 2 目标值 (∑在规定要求的时间内 处理的文件 数量)/(∑需要处理的文件数量) (∑在规定要求的时间内 完成起草的 文件数量)/(∑需要起草的文件数量 文稿起草的及时率 ) (∑在规定要求的时间内 处理的不合 规范和重要差错的文件数量)/(∑所 公文处理的差错率 有处理的文件数量) (∑在规定要求的时间内 能够准确的 公司内部信息通报完成 完成公司内部信息通报的次数)/(∑ 率、及时率、准确率 需要完成内部信息通报的次数) 改进KPI指标 秘书 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 0 100% 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 职位 100% 公文处理的及时率 1 2 序号 KPI指标 衡量标准 文件管理的规范性 5、文件管理制度健全,文件处理及时 规范,保密工作合乎规定,信息化管理 与信息加工对公司相关工作支持性强。 4、文件管理制度健全,文件处理基本 规范,保密工作合乎规范,信息化管理 及时,信息加工基本满足使用需 要。3、文件处理规范但不够及时,保 密工作合乎规定,资料信息整理及时。 2、文件处理不够及时规范,资料信息 整理不够及时。1、文件处理不够及时 规范,资料信息不够及时,发生泄密来 生事件。 保证文件质量 5、文稿能真实准确地反映出公司的意 图,行文畅通,无语法错误。4文稿较 为真实准确地反映出公司的意图,行文 较为畅通,无语法错误。3、文稿基本 能反映出公司的意图,行文较为畅通, 基本上无语法错误。2、文稿没有反映 出公司的意图,行文不畅通,出现语法 错误。3、文稿内容明显与公司意图相 违背,有不良后果和较差影响。 权重 达成情况自评 被考评者评价 3 为领导提供有效服务 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、工作调研充分,能合理的为公司领 导安排日程,安排无误,能为公司领导 工作提供有利支持,领导非常满意; 4、工作调研比较充分,基本合理的为 公司领导安排日程,安排无误,能为公 司领导工作提供比较有利支持,领导比 较满意;3、能进行工作调研,根据工 作需要公司领导安排日程,并安排无误 ,能为公司领导工作提供一定支持; 2、工作调研比较少,能根据工作需要 ,为公司领导安排日程,但安排提示不 够;1、基本没有工作调研,不能有效 的为领导工作进行计划,工作比较被动 ,领导不满意; 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 秘书 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 驾驶员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 出车及时率 2 车辆行驶的安全率 3 百公里费用 序号 改进KPI指标 衡量标准 衡量标准 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 目标值 行为指标 行为指标 挑战值 权重 挑战值 权重 (∑在规定要求的时间内 准确无误的 100% 完成出车任务的次数)/(∑完成出车 任务的次数) (∑一定时期内车辆安全行驶的次数) 100% /(∑车辆行驶的次数) 当期百公里油耗和过桥费用之和 部门规定 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 驾驶员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 服务员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 公章使用的规范性 接待工作及服务满意率 3 样品帐实相符率 改进KPI指标 序号 衡量标准 目标值 ∑当期违规使用公章的次数 满意度调查 (当期按照公司管理规定实际发放的样 品数量/所有样品数量 公司规定 衡量标准 目标值 1 2 1 行为指标 衡量标准 办公司、会议室设施、 设备管理 5、及时完成对领导办公室的清理打扫 ,并管理好会议室卫生,及时发现设施 故障并反映相关部门维修,不影响会议 室使用;4、及时完成对领导办公室的 清理打扫,并管理好会议室卫生,基本 能及时发现设施故障并反映相关部门维 修,偶尔影响会议室使用;3、及时完 成对领导办公室的清理打扫,并管理好 会议室卫生,对设施管理不够到位,经 常影响会议室使用;2、及时完成对领 导办公室的清理打扫,会议室卫生维护 不够及时;1、对领导办公室和会议室 卫生清理不够及时,领导不满意。 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 权重 挑战值 权重 100% 100% 行为指标 序号 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 服务员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要
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省外销售公司考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 省外销售公司 职 位 业务员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 衡量标准 产品销售任务计划完 当期产品销售任务的完成量/计划 成率 完成销售任务 新市场销售任务实际完成量/计划 新市场销售任务完成率 量 市场报告提交及时率 在规定的时间内提交市场报告 当期(∑回收的货款)/(∑应该 货款回收率 回收的货款) 专供产品计划下达有效 专供产品实际出货数量/下达专供 率 产品生产计划量 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 行为指标 市场报告有效性 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 公司规定 公司规定 100% 公司规定 目标值 行为指标 序号 1 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、能根据市场分析与竞争对手分 析,及时提出适宜的销售政策与 销售渠道设计调整建议,为公司 销售提供有力的支持;4、能能根 据市场分析与竞争对手分析,提 出较适宜的销售政策与销售渠道 设计调整建议,为公司销售提供 一定的支持;3、能根据市场分析 与竞争对手分析,提出有一定价 值的区域市场销售政策与销售渠 道设计调整建议,为公司销售提 供支持;2、能根据市场分析与竞 争对手分析,为公司提供有一定 价值市场决策信息;1、对市场分 析与竞争对手分析不够,对公司 销售策略调整没有借鉴价值。 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语及下期工 信息反馈: 考评 等级 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 月度考核表 业务员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 改进 E、不合格
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省内销售公司考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 省内销售公司 职 位 业务员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 产品销售任务计划完 当期产品销售任务的完成量/计划 成率 完成销售任务量 新市场销售任务实际完成量/计划 新市场销售任务完成率 量 市场报告提交及时率 在规定的时间内提交市场报告 当期(∑回收的货款)/(∑应该 货款回收率 回收的货款) 专供产品计划下达有效 专供产品实际出货数量/下达专供 率 产品生产计划量 改进KPI指标 序号 1 2 序号 1 衡量标准 行为指标 市场报告有效性 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 5、能根据市场分析与竞争对手分 析,及时提出适宜的销售政策与 销售渠道设计调整建议,为公司 销售提供有力的支持;4、能能根 衡量标准 据市场分析与竞争对手分析,提 出较适宜的销售政策与销售渠道 设计调整建议,为公司销售提供 一定的支持;3、能根据市场分析 与竞争对手分析,提出有一定价 值的区域市场销售政策与销售渠 道设计调整建议,为公司销售提 供支持;2、能根据市场分析与竞 争对手分析,为公司提供有一定 价值市场决策信息;1、对市场分 析与竞争对手分析不够,对公司 销售策略调整没有借鉴价值。 目标值 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 公司规定 公司规定 100% 公司规定 目标值 行为指标 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 月度考核表 业务员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 改进 E、不合格
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包装二部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 主管 KPI指标 序号 常规KPI指标 1 产品产量计划完成率 2 成品一次交验合格率 3 设备完好率 4 千瓶费用达标率 5 包装成本完成率 6 吨酒灌装量完成率 7 质量百分考核达标率 序号 改进KPI指标 衡量标准 目标值 当期实际完成产量/当期生 产计划产量 第一次检验成品合格批 数/第一次送检成品批数 完好设备数量/全部设备数 量 实际千瓶费用/目标千瓶费 用 期间实际总成本/计划总成 本 期间实际总产量/∑计划吨酒 灌装量×散酒数量 品管部门对成品酒质量抽检 评价打分情况 ≥95% 20% ≥98% 20% ≥96% 10% ≤1 8% ≥90% 6% ≥95% 6% ≥91 10% 衡量标准 目标值 1 2 序号 挑战值 行为指标 行为指标 组织协调适宜性评价 1 挑战值 衡量标准 5、非常适宜:人力、材料 、设备、能源等资源最佳有 效运行;4、比较适宜:人 力、材料、设备、能源等资 源有效运行。3、适宜:人 力、材料、设备、能源等资 源正常运行;2、基本适宜 :人力、材料、设备、能源 等资源基本正常运行。1、 不适宜:人力、材料、设备 、能源等资源不能正常运行 。 权重 10% 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 现场管理水平评价 2 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、优:严格执行5S标准要 求、现场管理标准化、规范 化。4、良:能执行5S标准 要求、现场管理比较规范。 3、中:执行5S标准要求、 现场管理基本规范。2、较 差:现场管理基本满足生产 要求,不符合5S标准要求。 1、差:现场管理不能满足 生产要求,严重不符合5S标 准要求。 10% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 主管 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 统计员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 记录完整率 2 3 报表差错率 核算数据出错次数 4 考勤准确率 5 文件保存完整性 序号 改进KPI指标 衡量标准 实际整理原始记录数/应整 理原始记录数 出出错的报表数/报表总数 核算数据出错次数 记录出勤记录人次/实际出 勤人数 实际保存上级来文数/上级 来文数 衡量标准 1 2 序号 挑战值 行为指标 衡量标准 权重 100% 10% 100% 0 100% 30% 30% 20% 100% 10% 目标值 挑战值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 统计员 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 保全工 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 设备完好率 2 设备一级保养计划完 成率 备品备件备用率 3 改进KPI指标 序号 衡量标准 目标值 完好设备数量/全部设备数 量 当期一级保养实际完成台数 /当期一期保养计划台数 实际备用数量/应备用数量 100% 30% 100% 20% ≥95% 20% 衡量标准 目标值 1 2 挑战值 挑战值 行为指标 序号 行为指标 现场管理水平评价 1 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 5、优:严格执行5S标准要 求、现场管理标准化、规范 化。4、良:能执行5S标准 要求、现场管理比较规范。 3、中:执行5S标准要求、 现场管理基本规范。2、较 差:现场管理基本满足生产 要求,不符合5S标准要求。 1、差:现场管理不能满足 生产要求,严重不符合5S标 准要求。 权重 30% 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 保全工 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 包装工 KPI指标 序号 1 2 3 序号 常规KPI指标 执行作业指导书准确 率 设备完好率 成品一次交验合格率 改进KPI指标 衡量标准 准确执行作业指导书项/应 执行作业指导书项 在用完好设备数量/在用全 部设备数量 第一次检验成品合格批 数/第一次送检成品批数 衡量标准 1 2 序号 目标值 挑战值 100% 40% 公司规定 10% 公司规定 20% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 衡量标准 权重 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 1 工作规范 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、依据作业指导书,严格 执行各工序草纸检验标准, 保证生产上道与下道间的顺 利衔接,完成成品酒的包装 生产,严格遵守公司各项安 全操作规程及规章制度,质 量记录完好,能为工作质量 改进提供非常有效的支持。 4、依据作业指导书,比较 严格执行各工序草纸检验标 准,基本能保证生产上道与 下道间的顺利衔接,完成成 品酒的包装生产,比较严格 遵守公司各项安全操作规程 及规章制度,无生产事故发 生,质量记录保存较好,能 为工作质量改进提供比较有 效的支持。3、依据作业指 导书,基本能执行各工序草 纸检验标准,能保证生产上 道与下道间的衔接,完成成 品酒的包装生产,基本遵守 公司各项安全操作规程及规 章制度,有个别意外事件发 生,质量记录保存较好,能 为工作质量改进提供支持。 2、依据作业指导书,基本 能执行各工序草纸检验标准 ,生产上道与下道间的衔接 比较顺畅但速度较迟缓,完 成成品酒的包装生产,有违 反公司各项安全操作规程及 规章制度现象,有个别意外 事件发生,有质量记录但不 够完整齐全;1、依据作业 指导书,基本能执行各工序 草纸检验标准,生产上道与 下道间的衔接迟缓,成品酒 的包装生产质量不高,经常 危险公司各项安全操作规程 及规章制度,有生产事故发 生,质量记录不够完整齐全 。 30% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 包装工 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名:
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汇源罐装厂KPI
Design principles KPI KPI selection criteria Measurable, simple, important Linked to value tree Should be controllable Weights based on importance and relavance ranking (from interviews) Different factory will have different KPI portfolio and weights Different target and standards Different position will have different KPI portfolio and weights Compensation Fixed base salary subject to: Workload (# of people in charge, # of production lines, # of SKUs, production targe Capability (Historical performance(quality,cost)) Variable salary subject to: KPI Reward/bonus subject to: Most important and quarterly/yearly reviewed items (quality, cost controll, etc.) # of SKUs, production target) uality, cost controll, etc.) Factory director (package factory) 厂长(罐装厂) EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationWeight (% Controllable rate 考核大类 考核项目 考评指标 考评指标 权重 可控程度 Quantitati Production Production 生产计划完Actual prod 5 水电气,自定 定量 产量 生产计划完成率 5 销售计划作参考 Managemen Procuremen 订料规划(原材料库存周转率 COGS/avera 10 管理/规划 订料规划(原材料库存周转率) 10 Profit/cost Average SK平均单品成Actual cost 5 Average wa平均损耗率Actual ave 15 平均单品成本控制率 5 利润/成本控制 平均损耗率 15 Quality Finished go出厂产品合Finished g 10 ( Complaints投诉率 # of compla 10 质量 出厂产品合格率 10 投诉率 (次数) 10 Productivit Manufactur机效 Actual tim 10 效率 机效 10 Inventory Finished g 产成品库存COGS/avera Safety sto 安全库存管Actual stoc Stock out 断货 # of stock 10 5 5 产销比率 入库/出库 只有年销售计划 Transportation?? Equipment Parts(cost, Repair & mdowntime control Capacity ut开机率 存货管理 产成品库存周转率 安全库存管理 断货 10 5 5 考核大类 考核项目 权重 权重 定性指标的评估方法、标准 Qualitativ Production Monthly pr 月度生产计Monthly pr 10 定性 生产计划 月度生产计划制定 10 People ma Training 培训 Training 10 KPI syste 关键绩效管KPI system management 人员管理 培训 10 关键绩效管理 生产安全纪Safety Manufactu Safety Sanitary 卫生 Sanitary 5 生产管理 生产安全纪录 5 卫生 Innovation Technical 技术创新 Technical extra rewards at year end review 创新 技术创新 年终额外奖励 Methodology 计算方法 b a x Score = Threshold, 底限 actual rate 实际值 target rate 目标值 (a-b)/(x-b) 公式 Target (2002) ThresholdActual rat Score Data Source 2002目标 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 100% 80% 85% 1.25 生产总部 生产总部 #DIV/0! 工厂财务 工厂财务 工厂财务 #DIV/0! 工厂 工厂财务 工厂 #DIV/0! 库存产品抽检 #DIV/0! 生产总部 库存产品抽检 生产总部 #DIV/0! 工厂 工厂 工厂财务 #DIV/0! 生产总部 工厂 工厂财务 生产总部 工厂 定性指标的评估方法、标准 得分 数据来源 详见生产定性指标-FD-1 生产总部 详见生产定性指标-FD-2 详见生产定性指标-FD-3 生产总部 生产总部 详见生产定性指标-FD-4 详见生产定性指标-FD-5 工厂 工厂 year end review 详见生产定性指标-FD-6 生产总部 Manufacturing monitor(package factory) 生产班长(罐装厂) EvaluationEvaluation items 考核大类 考核项目 定量 产量 Production target fulfillment Evaluation indicators(CN) 考评指标 Evaluation 考评指标 生产计划完成率 Actual prod 成本控制 Weighted SKU cost control rate 加权/总体单品成本控制率 Weighted wastage rate 加权/总体损耗率 定性 Actual cost/standardiz Actual ave 质量 Finished goods pass rate Process pass rate(1) Complaints Rework Finished g 产成品合格率 各工序总体(过程控制)合格率 Average pr # of compla 投诉率 返工率 效率 Manufacturing effeciency 生产效率 Actual tim 考核大类 考核项目 人员管理 Training Operators KPI management 考核项目 培训 关键绩效管理 权重 Training Operators KPI management 生产管理 Safety Sanitary 生产安全纪录 卫生 Safety Sanitary 注 数据采集于该班长当班的时段 (1) 过程合格率: 流水线上各工序的合格率 Methodology 计算方法 b a x Calculation = Threshold, worst scenario rate actual rate target rate (a-b)/(x-b)*weight*100 底限 实际值 目标值 公式 Weight (% ControllabTarget (20 Actual 权重 可控程度 2002目标 底限(b) ThreshholCalculatio Data Source 实际值(a) 得分 数据来源 10 工厂 Actual cost/standardiz 工时,水电气 20 10 15 5 工厂 工厂 漏包 生产总部 工厂 工厂 20 权重 Operators KPI management 10 10 工厂 定性指标的评估方法、标准 详见生产定性指标-FM-1 详见生产定性指标-FM-2 数据来源 工厂 工厂 详见生产定性指标-FM-3 详见生产定性指标-FM-4 工厂 工厂 Factory director (Squeezing factory) 厂长(果浆厂) EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationWeight (%ControllabTarget (20 Threshhol 考核大类 考核项目 考评指标 考评指标 权重 可控程度 2002目标 底限 Quantitati Production Production 生产计划完Actual prod 定量 产量 5 水电气,自 100% 销售计划作参考 ProcuremeProcurement 原材料合格Raw materi Procuremen 原材料价格Actual pric 采购管理 15 5 Quality & cFruit conve出浆率 Actual conv Finished g 出厂产品合finished g Complaints投诉率 ( # of compla 质量和成本控制 15 10 5 Productivit Manufactur机效 效率 Actual tim 10 Inventory Stock out 断货 # of stock 存货管理 Qualitativ Production Monthly pr 月度生产计划制定 定性 生产计划 10 People ma Training 培训 KPI syste 关键绩效管理 Staff satisf 人员满意度 人员管理 Manufactu Safety Sanitary 生产管理 生产安全纪录 卫生 Innovation 创新 10 5 Reward points Methodology 计算方法 b a x Calculation = 10 Threshold, 底限 actual rate 实际值 target rate 目标值 (a-b)/(x-b) 公式 95% 80% 90% Actual 实际值 Calculatio Data Source 计算 数据来源 85% 1.25 工厂 97% 14.00 工厂 #DIV/0! ??? #DIV/0! 工厂 #DIV/0! ?? #DIV/0! 工厂 Manufacturing monitor(Squeezing plant) 生产班长(罐装厂) EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationWeight (%ControllabTarget (20 Actual 考核大类 考核项目 考评指标 考评指标 权重 可控程度 2002目标 Quantitati Production Production 生产计划完Actual prod 定量 产量 Quality & cFruit conve出浆率 Actual conv Finished g 产成品合格Finished g Process pass rate Average pr 各工序总体 Complaints投诉率 # of compla 质量和成本控制 Productivit Manufactur生产效率 Actual tim 效率 Qualitativ People ma Training 培训 KPI syste 关键绩效管理 定性 Staff satisf 人员满意度 人员管理 Manufactu Safety 生产安全纪录 Sanitary 卫生 生产管理 Note 10时,水电气 20 10 15 5 100% 80% 漏包 20 10 10 One monitor taking care of one shift (8-12 hours) All data refers to the monitor's shift (1) Process pass rate: individual pass rate of the key processes (Fruit picking, squeezing ) Methodology 计算方法 b a x Calculation = Threshold, 底限 actual rate 实际值 target rate 目标值 (a-b)/(x-b) 公式 ThreshholCalculatio Data Source 底限 计算 110% 15.00 工厂 生产总部 工厂 #DIV/0! 工厂 工厂 #DIV/0! 工厂 #DIV/0! 工厂 Procurement department manager 供应部经理 EvaluationEvaluationEvaluationWeight (%ControllabTarget (20 Threshhol 考核大类 考核项目 考评指标 权重 可控程度 2002目标 底限 Quantitati Procuremen Purchase pActual pur 10 定量 采购规划 采购计划实现率 Cost controPrice ratio Average act 20 成本控制 采购价格比率 Procuremen Raw materiRaw materi 20 采购质量 原材料合格率 Service Procuremen % of timely 10 Complaints# of compla 5 服务 及时交货百分比 投诉率 Inventory Stock out # of stock 5 存货管理 断货 Qualitativ ProcuremeTimelynessTimelyness of procurement planning Market pricMarket pric 10 定性 采购管理 采购规划及时性 市场信息收集 Supplier Supplier seSupplier se 10 供应商管理 供应商选择(质量) NegotiationPayment i Payment i 10 谈判能力 支付条款 Note 1. Raw material (suger, case package, frangrance, etc.) 2. Some equipment parts 3. Decoration material 4. Stationery Evaluation will be focused on the first 2 items which havel influence on the manufacturing pro Calculatio Data Source 计算 供应部 供应部 生产总部品控部 生产总部 e on the manufacturing process
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啤酒花股份有限公司酒花绩效制度
绩效管理制度 新疆啤酒花股份有限公司 绩效考核制度 第一章 总则 第一条 目的 新疆啤酒花公司绩效考核制度是对员工的工作绩效进行客观评价的准则,其主要目的 是: 1、 规范公司的管理,培养职业化的经营管理人员与操作执行队伍,使员工共同参 与日常管理。 2、 提升公司效益,有效引导实现公司的经营目标,尽可能减少资源的浪费。 3、 有效激励员工,传递支撑公司发展的关键因素,分解代表团队(个人)在组织 中价值的关键绩效指标,收集、分析团队(个人)贡献及责任的有效信息。 4、 达成公司发展目标,提高公司的核心竞争力。 第二条 原则 1、 新疆啤酒花公司的绩效考核,追求公正与公平原则,使绩效考核成为受员工珍 视的“绩效管理渠道”;公司反对将绩效考核方法沦为单纯的“监管”手段。 2、 绩效考核的整个过程,公司遵循主要可记录的事实与可比较的状态是重要的评 价依据,关键业绩指标是主要的评价指标。 3、 寓培训于沟通,培育公司与全体员工的共同愿景,明确责任与目标,以公司与 员工的共同发展(双赢)为动力机制。 4、 绩效考核是全体管理者的共同责任,强调事前的、计划式的目标承诺与事后的结 果确认与偏离管理/指导相结合。 第三条 组织体制 新疆啤酒花公司绩效考核的组织体制是: 1、 基本方针由公司高层领导决策。 2、 总经理为绩效考核与管理实施的计划者与督导者 3、 公司所有经营管理者均纳入为考核的责任人。 4、 人力资源部/企管部负责日常的组织协调与技术咨询工作。 1 绩效管理制度 5、 整个考核过程发生争议时,员工有权向人力资源部/企管部申诉,并可逐级申诉 至总经理。 第四条 组织关系 绩效考核的考核者是各级管理人员与业务相关关键客户,被考核者是相关绩效的责任承 担者。具体运作的组织关系是: 1、 绩效考核的关系与组织管理的行政/业务关系相一致。 2、 所有经营管理者均有责任考核其直接下属。 3、 业务相关者,即是本制度定义的“客户”,有权力对上游资源/信息提供者的成 果与表现予以评价 4、 相关绩效责任承担者,即本制度定义的“被考核者”, 均有义务接受考核。 5、 先由公司最高层管理者依据公司的战略规划/经营计划/发展目标确定公司的关键 绩效指标,自上而下层层予以分解,确定各层级的关键绩效指标与评定标准(目 标);再依据组织战略职能表现/落实,由直线考核者确定被考核者的职能履行指 标和例行工作表现的评价领域。 6、 相关的考核者将依据被考核者的绩效指标、衡量标准,被考核人实际表现予以公 正的评价 7、 人力资源部/企管部为公司绩效考核的日常计划者、组织者和实施的督导者 8、 采集相应数据的部门,要有效提供考核数据。 第五条 考核者 1、 在行政关系中,相对处于较高行政层级的一方为直线考核者。 2、 直线考核者既是被考核者的教练员又是裁判员。 3、 直线考核者要组织制定被考核者的业绩指标与衡量标准/目标,沟通行动计划与 策略,给与被考核者分配工作,教育训练他们执行计划。组织下属人员检查绩效结 果,并分析存在优势与劣势的原因。 4、 依据业务流程,被考核者提供资源/信息/服务的关键对象,我们定义为“关键客 户”,在考核中,我们定义为“关键客户考核者” 5、 关键客户考核者将依据被考核者的绩效指标/衡量标准,并依据对提供的资源/信 息/服务质量的事实,对被考核人予以客观的评价 第六条 被考核者 2 绩效管理制度 1、 组织中相关绩效责任承担者,相对考核者我们定义为被考核者。也即公司全体成员 2、被考核者必须与考核者的奋斗目标保持一致。与直接上级一起制定行动计划,接受上 级辅导,并不遗余力地执行绩效计划,及时反馈有关绩效信息/绩效执行状况。 第七条 简略划分 新疆啤酒花考核者、被考核者简略划分如下: 被考核者 直线考核者 关键客户考核者 操作层人员 (团队)主管人员 同级关键客户 (团队)主管人员 部门经理 下属与关键客户 部门经理 副总经理、总监 下属与关键客户 公司副总、总监 总经理 下属与关键客户 总经理 董事会 下属 第八条 技术基础 1、 公司的发展战略/计划/目标,是绩效管理标杆。 2、 业绩指标的确定与分解,依据因果的驱动关系进行。 3、 关键事件收集,随时记载员工的绩效优势与弱势。 4、设计绩效标准与评价标准、体系,形成目标导向。 第九条 业绩指标的特点 1、 业绩指标必须支持公司的战略目标,以责任成果为导向,提升公司的核心竞争力, 传递市场压力,使工作聚焦,责任到位,成果明确。 2、业绩指标代表公司的预警系统,激励约束员工的行为。 第十条 业绩指标及评价标准的形成 1、 对公司的共同愿景达成共识。 2、 甄别支持公司/业务成功的关键因素,并调研、分析、分解,形成业绩指标。 3、 将业绩指标与部门(职位)功能、职责、业务目标匹配,制定相适应的价值评价标 准/要素。 3 绩效管理制度 第二章 考 核 第一条 考核内容 新疆啤酒花公司采用关键业绩指标(KPI)为公司绩效考核内容的核心,具体考核内 容主要包括:关键业绩指标、职能履行指标,例常性工作评价(详见绩效管理考核 表)。其驱动关系为: 驱动力量 例常性工作表现 职能履行效果 关键绩效达成 1、 关键绩效指标(KPI):是结果考核的要素 2、 职能履行指标:是过程考核的因素 3、 例常性工作评价:是表现(行为)考核的因素 绩效目标达成 第二条 考核方式与程序 考核方式主要是问题分析,过程管理,结果导向。 绩效考核的主要程序是: 1、 确定业绩指标与评价标准:依据公司的战略/目标与计划,首先由公司最高层领 导确立公司级的关键业绩指标与绩效目标/标准;根据战略经营单位/部门的功能与 在组织中的战略责任,逐级分解战略经营单位/部门级的关键业绩指标与绩效目标/ 标准。 团队主管人员要根据公司的关键业绩指标和/或战略经营单位/部门级的关键业绩指标 以及组织的绩效责任与目标,确定直接下属的关键绩效指标(目标)、职能履行指 标、例常性工作评价要素与考核标准。 2、 团队主管人员与下属员工充分沟通,达成共识并拟订相应的绩效发展/改进计划 与未来预期,主管人员要辅导下属人员取得良好的业绩成果,支持公司的核心竞争 力。 3、 实施评估:在评估数据的采集上,遵循多渠道、多方位的原则。评估方式包括自 我评估、团队主管人(上级)评估、内外部关键客户评估等。 4、 绩效报酬分配:根据评估结果,由考核者提议并人力资源部组织分配绩效报酬。 绩效报酬可以是荣誉、薪水、职位、休假、培训以及其它形式。 5、 归档管理:绩效评估的资料,由人力资源部/企管部归档管理,记录员工职业发 展之中。 4 绩效管理制度 6、 考核时,考核者、被考核者必须进行考核面谈。并就下一步计划/发展要求达成共 识 公司发展战略 关键绩效指标 公司经营计划 职能履行结果 组织与职能 例行工作表现 研讨与共识 各考核 要素目 标与计 划 管理者与 被管理者 绩效手册与落实 绩效指标/衡量标准 跟踪与督导 管理者与被管 理者;主要客 户 考核与管理 考核结果管理 下一考核目标 与行动计划 企管部;人力 资源部;管理 者与被管理者 管理者与 被管理者 5 绩效管理制度 第三条 考核周期设定 考核周期指两次绩效考核中间的日期,新疆啤酒花公司划分如下: 1、 营销人员考核周期为 个月。 2、 操作工人考核周期不定。 3、 其他人员考核周期原则上为 个月。 第四条 考核实施期 新疆啤酒花公司考核实施期要求如下: 1、 次考核期的前五个工作日为本次考核的实施期; 2、 实施考核的主要工具是“绩效考核表”; 3、 《新疆啤酒花公司绩效管理手册》是绩效考核的重要汇总工具;直线考核者必 须认真负责地填写《手册》;人力资源部/企管部管理并妥善保存《手册》。 4、在实施期,直线考核者要根据当期目标的实现情况,调整布置下期目标。 第五条 考核结果应用 考核结果应用概括为: 1、 决定奖惩 2、 决定调薪 3、 决定培训 4、 决定其它机会 第六条 不满申述 1、 当员工认为考核结果不公正或不公平时,可以根据下列程序申诉: 2、 申诉程序: 向直接主管的上级提交申诉报告,如不能得到满意答复,可向考核主管部门(人力 资源部/企管部)提交申诉报告;如再不能得到满意答复,可直接向总经理申诉。 3、 申诉原则: 1) 提交申诉报告,包括陈述不公平、不公正的理由,并具明关键事实。 2) 考核主管部门会同相关人员复核相应考核结果,并组织当事人签署复核意见, 将复核结果通知申诉者本人。 3) 如果直线经理的评估意见与员工个人的评价差异比较大,应主动与当事员工沟 通,并分析偏差根源,达成一致意见。 4、 答复周期:有关责任人务必在接到申诉报告之日起,三个工作日之内做出明确 6 绩效管理制度 答复。人力资源部/企管部的裁决决定为最终裁决。 第三章 相关说明 第一条 考核培训 1、 为保证公司绩效考核制度的有效实施,考核责任人与责任部门,必须接受公司 的培训。人力资源部/企管部组织培训,并组织员工学习公司的相关制度、文件。 2、 培训重在培育共同愿景。 第二条 绩效管理的持续性 1、 绩效管理是一个持续沟通、共识和偏离管理的过程 2、 绩效指标与目标随公司战略/计划的调整而调整 第三条 KPI 即使工具,更是一种思想 1、 作为工具将列为考核的范畴 2、 作为思想就是指导我们寻求驱动战略目标实现的关键因素 7
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啤酒花股份有限公司酒花员工绩效指标表(模式)
酒花绩效考核量表 员工绩效考核表 姓名: 所在单位: 考核者评价 总体评价 类别 KPI 绩效指标 KPI1 关键关注领域: KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 关键职能履行效果 指标 1 关键关注领域: 指标 2 指标 3 考核期期望/目标/计划 超出期望 出色表现 达到期望 准达到期 远没达到 表现 (80,95 表现 望 期望 )95 分 ) (70,80 (60,70 〈60 ) ) 量 化 分 值 酒花绩效考核量表 指标 4 指标 5 例行工作评价 评价关注点: 关键关注领域: 自我评价: 直线考核者评价: 员工绩效考核汇总表 姓名: 类别 KPI 绩效 指标 KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 关键职 指标 1 能履行 指标 2 效果 指标 3 指标 4 指标 5 所在单位/部门 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 考核人 平均 加权 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分值 分值 酒花绩效考核量表 例行工 作评价 当期考核分值= 直线考核者评价/建议: 直线考核者评估: 1、 主要存在的问题与改善/发展建议: 在本单位/部门,属于: 出色 优秀 一般 中 偏下 较差 2、 管理建议: 直线考核者: 被考核 人力资 总经理 人意见 源部 意见 意见/建 议
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