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公司财务部主任员工绩效考核表
员工绩效考核表(公司财务部主任) 类别 KPI 序列 财务资源效能 KPI (成本控制) 权重: 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 财务资源效能 (损耗控制) 权重: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务资源效能 (资金周转 率) 权重: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 效性) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 权重: 评分: 财务资源效能 (资金分配实 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 被考核者自我评价:(评价方面:督导下属人员执行工作,审核下属人员工作的效果,预警的及时性等) 性工 考核者评价:(100 分制) 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 财务计划、预算、决算、结算等提拟的及时 强(90-100 分) 性与准确性 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 财务报表的准确程度与时效性 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 财务与税收政策合理把握效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告及时准确程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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公司总经理助理-生产员工绩效考核表
员工绩效考核表(总经理助理-生产) 类别 KPI 序列 生产与物流 效能 KPI 60% (产品质量控 制) 组织管理效能 (生产周期控 制) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (成本与损耗 控制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 生产与物流 效能 (生产安全) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:生产规范实际操作效果、生产会议的效果) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 生产计划与操作规程的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 生产用原辅材料的管理 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的准确及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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公司常务副总经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(公司常务副总经理) 类别 KPI 序列 生产与物流效 能 KPI 60% (采购成本 控制) 组织管理效能 (制度建设与 管理) 编号: 本月规划与时间表 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 组织管理效能 (协调支持满 意度) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 人力资源效能 (后备干部 培养) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价: 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 常务管理的执行效果 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 常务会议的效果是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 各职能部门的报告及时批复的程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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物流管理部绩效考核相关解释
考 序 号 名 称 核 考 核 指 标 部门综合指标 1 部门副经理 装卸计划完成率 5S现场与安全管理 下属员工管理成效 运输计划完成率 运输管理费用控制率 2 运输货物准确性 运输管理主 管 运输服务满意度 下属员工管理成效 汽运计划完成率 运输货物准确率 3 运价控制率 运输资料和信息管理 汽运管理员 运输服务满意度 铁运计划完成率 运输货物准确率 4 运输资料和信息管理 铁运管理员 运输服务满意度 物资盘点准确率 物资抽检合格率 装卸计划完成率 5 装卸作业主 公司内物资吨货储运费用控 管 制率 下属员工管理成效 5S现场管理与安全 统计差错次数 账实不符次数 6 统计员 工作完成率 统计报表延误次数(OA问题 除外) 工作满意度 信息沟通 7 外租库管理 员 货物数量及质量监控 损耗率控制 工作满意度 货物日均出入库量完成率 8 打包房班长 货物吨包装定额成本控制率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 指 标 说 明 9 散粕仓班长 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 成率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 10 保全工 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 次数 工作积极性 安全管理达标率 装卸计划完成率 物资抽检合格率 11 调度员 库存盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 理货数据差错率 物资抽检合格率 12 理货员 作业单据填写差错率 5S管理达标率 工作积极性 设备日常维护保养未及时完 成率 13 筒仓班长 设备故障次数 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 设备日常维护保养未及时完 成情况 14 筒仓班操作 工 设备故障次数 物资抽检合格率 工作积极性 5S管理达标率 库存盘点准确率 装卸计划完成率 15 小包装班长 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 吨货转运费用控制率 16 车队主管 车辆管理合格率 单位工时作业量完成率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 吨货转运费用控制率 17 叉、托车班 长 车辆管理与维修的合格率 17 叉、托车班 长 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 安全管理达标率 18 叉、托车司 机 车辆保养和保洁 单位工时作业量完成率 工作满意度 劳动纪律违规率 库存盘点准确率 19 综合库主管 物资抽检合格率 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 物资盘点准确率 20 备品库班长 /库管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 物资盘点准确率 21 花生米班长 /保管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 回收物资分类管理 22 物资回收员 劳动纪律违规率 工作满意度 库存数据盘点准确率 库存物资检验合格率 23 散油库主管 吨油转运成本控制率 5S现场管理及安全 装卸计划完成率 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 24 罐区班长 设备管理 作业资料及信息管理 工作满意度 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 25 操作工 设备管理 劳动纪律 工作满意度 物料统计及时准确性率 日常事务工作 26 统计员 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 日常事务工作 工作计划完成率 27 行政内勤 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 核 指 标 考 说 明 核 分 析 根据部门6项考核指标的完成情况进行综合考核 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为80--90%,以各类日报表为据。 负责对整个部门的现场管理及监督,根据公司制定的管理规定。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。 除不可抗因素外,运输计划完成率在90%-95% 负责控制运输费用,包括其员工的加班费、差旅费等,正常情况下不超过规定指 标的5%-10% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。由经理测评。 除不可抗因素外,铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 客户投诉需针对其真实性,需分析市场真正行情。 负责填写各类资料,确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 除不可抗因素外,铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 负责填写各类资料,确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 依据财务报表及盘点结果。 现为99%。每月盘点一、二次。 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现经验为标准 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为80--90%,以每日报表为据。 (实际吨货储运成本÷计划吨货储运成本)X 100% 以现经验为标准 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为12--16次 由统计员的责任导致的财务帐与实物帐不符次数。现为3--4次 实际存货数与帐面数不符次数。现为3--5次。 根据工作汇报按工作计划比较 根据公司各部门反映情况。现为3--5次。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。现为3--5次 根据公司各相关部门及外部各相关单位反映情况 损耗率=(损耗数量/总移库量)X 100% 公司各部门员工以及客户的投诉次数 货物日均出入库量完成率=(实际出入库量÷生产量)×100%。现为90--75% 成本控制率=(实际包装成本÷计划定额包装成本)X 100%。 依据财务报表及盘点结果。现为99% 根据检查办法。现为6--8次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 次。维护记录 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为2--4次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次。维护记录 次 根据检查办法。现为4--8次 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为90% 参考质量管理部出具的质量检验报告。 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为6--10次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 现为0----10次 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为80% 现为0----10次 根据检查办法。现为2--5次 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次.维护记录。 次。运行记录 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为100%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为4--8次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--3 次。维护记录。 次,运行记录。 参考质量管理部出具的质量检验报告。现为100%。 遵守公司各项管理规章制度。现为1-4 次不合格 根据检查办法。现为4--8次 依据财务报表及盘点结果。现为99.95%。 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为90--80% 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为99%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为3--6次不合格。 监督其员工费用的控制,根据统计员统计数据及财务费用报表。正常情况不超过 费用的10% 依据部门或公司检查提供的数据。 根据统计员统计数据及财务费用报表. 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 除不可抗因素外,正常情况吨货转运费不超过规定的10%。依据统计报表。 依据车辆维修记录、车辆档案以及车辆的外观卫生等。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。现为0-2次。 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 依据公司制定的规章制度。 由车队主管随机检查车辆的保养整洁情况,有车辆保养保洁记录表 实际单位工时作业量/计划单位工时作业量*100%,日常完成率为90%-95%。 在正常情况下投诉次数为0-2次。 根据公司制定的各种规章制度。 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在2%左右是正常的,故 98%定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下,合格率在100%应该是100分。如有不合格, 就是有管理不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁,仅两次投诉即可定为100 根据公司的管理规定 对下属员工的指导、教育和沟通是管理者的职责,故作为主管考核指标.得分按 公司绩效管理体系来制定。 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在2%左右属正常情况, 故98%定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下,物品种类很多的情况下,合格率在99%应该 是100分。如低于99%,就是有保管不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁,仅两次投诉即可定为100 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在1%左右是正常的,故 99%定为优秀。 在经品管部化验环节后,并有合格物资才入库的原则下,合格率在100%应该是 100分。 花生米收货同客户及各部门的接触频繁,且协调难度大,仅三次投诉即可定为 100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定。 按废旧品相关管理规定,废旧物资回收并合理摆放即为优秀可得100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门的接触频繁,且废品管理难度大,两次投诉即可定为100分 根据计量日报表,正常情况下盘点准确率为100% ,误差在2%左右。 根据品管部提供的油品质量日报,合格率为99% ,误差在1% 。 每月根据财务出具的费用数据,除不可抗因素外,正常情况下不超过规定指标的 2% 随时检查,发现问题并解决。依据公司制定的规章制度。 监督其员工按时完成装卸计划,正常情况完成率为100%,除因特殊原因车辆未 到安排人员超时加班完成计划,占5% 左右。 日常对下属员工的指导、教育和沟通,作为主管考核指标.得分按公司绩效管理 体系来制定。 对主管负责,督促员工及时完成计划,正常情况完成率为100%,超时完成占5% 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护,主动查找设备存在的隐患。根据设备运行记录。 负责各类资料的填写。根据各种记录。 同各部门及客户接触频繁,正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对主管负责,日常对员工的指导和沟通。根据日常成绩,主管对其评分。 除不可抗因素外,正常情况装卸计划完成率为100% 。 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护,根据设备运行记录 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门及客户接触频繁,正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对物料数据统计的及时准确性,即每日领料种类及数量的统计 对主管负责,做好相应的日常事务工作,满足本处需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 对经理负责,做好部门日常事务工作,满足部门工作需要。 除不可抗因素外,正常情况下工作计划完成率为100%,满足部门工作需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量
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房地产公司KPI考核指标
ZZ 考核指标 目 录 第一部分 高层考核指标........................................................1 常务副总经理考核指标...........................................................................................................1 行政副总经理考核指标...........................................................................................................2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标............................................................................................3 销售副总经理考核指标...........................................................................................................4 总经济师考核指标..................................................................................................................5 总会计师考核指标..................................................................................................................6 总建筑师考核指标..................................................................................................................7 总工程师考核指标..................................................................................................................8 分公司经理考核指标..............................................................................................................9 第二部分 业务部门考核指标...................................................10 一、市场部考核指标................................................................................................................10 市场部部长考核指标............................................................................................................10 项目研究考核指标.................................................................................................................11 计划统计考核指标................................................................................................................12 二、规划部考核指标................................................................................................................13 规划部部长考核指标............................................................................................................13 技术审核考核指标................................................................................................................14 规划管理考核指标................................................................................................................15 市政管理考核指标................................................................................................................16 三、预算合同部考核指标.........................................................................................................17 预算合同部部长考核指标.....................................................................................................17 材料设备管理考核指标.........................................................................................................18 工程合同预结算考核指标.....................................................................................................19 四、总工办考核指标................................................................................................................20 总工办主任考核指标............................................................................................................20 技术管理考核指标................................................................................................................21 五、分公司考核指标................................................................................................................22 分公司管理副经理考核指标.................................................................................................22 分公司生产副经理考核指标.................................................................................................23 分公司工程技术专责考核指标.............................................................................................24 分公司项目工程管理考核指标.............................................................................................25 分公司市政管理考核指标.....................................................................................................26 分公司财务会计考核指标.....................................................................................................27 分公司出纳考核指标............................................................................................................28 分公司生产计划统计考核指标.............................................................................................29 分公司预算合同考核指标.....................................................................................................30 销售主管考核指标................................................................................................................31 分公司办公室管理考核指标.................................................................................................32 分公司办公室行政事务考核指标.........................................................................................33 六、销售中心考核指标............................................................................................................34 销售中心主任考核指标.........................................................................................................34 销售中心副主任考核指标.....................................................................................................35 销售中心销售策划考核指标.................................................................................................36 销售中心销售管理考核指标.................................................................................................37 销售中心代办专员考核指标.................................................................................................38 销售中心前期管理考核指标.................................................................................................39 销售中心财务会计考核指标.................................................................................................40 销售中心出纳考核指标.........................................................................................................41 第三部分 职能部门考核指标...................................................42 一、党委办公室考核指标.........................................................................................................42 党委办公室主任考核指标.....................................................................................................42 党委办公室干事考核指标.....................................................................................................43 工会主席考核指标................................................................................................................44 二、总经理办公室考核指标.....................................................................................................45 总经理办公室主任考核指标.................................................................................................45 文秘考核指标........................................................................................................................46 档案管理考核指标................................................................................................................47 公共关系管理考核指标.........................................................................................................48 三、人力资源部考核指标.........................................................................................................49 人力资源部部长考核指标.....................................................................................................49 薪酬管理考核指标................................................................................................................50 人事管理考核指标................................................................................................................51 培训发展管理考核指标.........................................................................................................52 四、战略发展部考核指标.........................................................................................................53 战略发展部部长考核指标.....................................................................................................53 战略发展部副部长考核指标.................................................................................................54 战略计划考核指标................................................................................................................55 法律事务考核指标................................................................................................................56 资产管理考核指标................................................................................................................57 五、信息中心考核指标............................................................................................................58 信息中心主任考核指标.........................................................................................................58 计算机应用开发考核指标.....................................................................................................59 房库管理考核指标................................................................................................................60 六、行政后勤部考核指标.........................................................................................................61 行政后勤部部长考核指标.....................................................................................................61 后勤管理考核指标................................................................................................................62 食堂/资产管理考核指标.......................................................................................................63 医务管理考核指标................................................................................................................64 司机班班长考核指标............................................................................................................65 司机考核指标........................................................................................................................66 保卫管理考核指标................................................................................................................67 维修工考核指标....................................................................................................................68 炊事员考核指标....................................................................................................................69 七、审计室考核指标................................................................................................................70 审计室主任考核指标............................................................................................................70 审计人员考核指标................................................................................................................71 八、财务部考核指标................................................................................................................72 财务部部长考核指标............................................................................................................72 财务部副部长考核指标.........................................................................................................73 记账会计考核指标................................................................................................................74 银行出纳考核指标................................................................................................................75 现金出纳考核指标................................................................................................................76 税务管理考核指标................................................................................................................77 融资管理考核指标................................................................................................................78 资金管理考核指标................................................................................................................79 成本管理考核指标................................................................................................................80 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第一部分 高层考核指标 常务副总经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 公司经营运作 效果 保证公司日常 工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力、调度力 直属部门的计 划完成情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成;计划执行效 果 公司发展战略 确 保 公 司 持 的合理性 续、健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配,是否适应外部环境的 发展和变化 合资合作项目 执行情况 保证公司资金 按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好 的法律运行环 境,使企业经 济利益损失最 小化 网络化发展 提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平 解决年度经济纠纷、法律事务的 效果 公司实现办公室自动化程度;内 部局域网信息化服务水平 备注: 第 1 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 行政副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成;计划执行 效果 人力资源规划效 果 保证人力资源满 足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求,其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值,关 键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平 保证人力资源体 系的良性循环 人力资源体系标准化、规范化 程度;人力资源管理的实施效 果 行政后勤保障体 系的运行效率 确保行政后勤保 障体系的完备性 和高效性 公司的安全、生活物资、业务 运行后勤保障体系的完备性、 高效性;部门或员工对后勤服 务的满意度 固定资产管理状 况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈,非 正常损坏对公司资产所造成的 影响 员工对行政服务 满意度 保证行政后勤系 统高效运作,提 供优质的服务 是否有部门投诉发生,是否发 生过重大的事故,员工满意度 调查与上年对比情况 保证行政后勤费 用合理有效 行政后勤费用支出,实际行政 后勤费用与计划预算费用的偏 差,费用的增长速度与业务发 展速度比较是否合理 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 行政后勤费用 备注: 第 2 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 副总经理(租赁、拆迁)考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成;计划执行 效果 拆迁计划目标完 成情况 保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度 拆迁计划目标完成率;拆迁实 际费用支出与预算费用的偏差 量;拆迁任务完成质量 租赁业务发展情 况 保证租赁业务发 展的经济效益最 大化 营业收入、费用是否完成目标 下属公司预算执 行偏差率 保证合理的支 出,加强财务控 制 拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资 决策的支持程度 保证公司相关多 元化业务发展的 快速成长和规范 化管理 提出相关多元化(拆迁、租 赁、物业管理)业务发展规 划;业务发展规划方案是否具 有科学性、前瞻性、客观性、 可行性 备注: 第 3 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证营销战略和总体 战略一致 对市场需求结构分析的客观 性、合理性;市场容量预测 与实际销售情况的绝对偏差 量;营销策略的可行性 年度销售目标完 成情况 保证公司的销售目标 能够按计划完成 销售收入完成百分比、销售 计划执行情况 营销策划方案的 质量 保证营销策划方案的 市场投放效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和一致性 编制营销策划方案的合理 性、可行性;营销策划方案 实施的效果;营销策划方案 创造的经济价值分析 企业品牌知名度 保证提升公司品牌形 象,增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市 场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制,提 高利润率 销售费用是否合理有效,销 售费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系,同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度;销售管理体系运营的 规范化程度;销售管理体系 运行的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量,提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量,客户投诉 是否及时、有效得到解决, 是否积极服务客户 营销战略方案的 质量 任 务 绩 效 50% 备注 考核人 总 经 理 销售费用预算执行偏差率=1 — |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 费用年度预算 第 4 页 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总经济师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性,执 行的高效、有序 性 计划是否按时完成,计划执行 的效果 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能, 控制公司费用、 成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等,制度体系是否 完整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效、合理、 有序的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性;招投标规章制度完善程度 控制项目成本 项目成本控制流程是否合理; 项目成本监控是否合理、到 位; 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何,部门之间 的协同度如何,是否发挥了监 控作用;综合计划的权威性、 可行性 立项比率 提高可行性分析 的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性、价值性; 土地谈判的计划性、有效性; 土地储备经济价值分析报告的 科学性、客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行 性、技术水平的 先进性 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 项目成本控制的 有效性 任 务 绩 效 50% 项目研究经济分析是否全面、 技术方案阐述是否明确;项目 实施的可行性 下属部门实际费用与预算差异 比较 备注: 第 5 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总会计师考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 财务计划是否按时完成;实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质,规避 财务风险 财务法律、法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力,规避财务风 险 扩展财务融资渠 道,提高资金筹 融资效果 措能力,满足企 业业务发展的资 金需求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 税务处理效果 公司重大投资决 策的支持程度 财务管理制度是否系统、规范、 有没有操作性 财务资金的预算计划是否科学、 有效;财务资金的周转率、利用 率;应收账款周转率;资产占有 资金周转率;财务审计制度是否 健全;审计工作是否有效 财务融资渠道、筹措资金的额度 等是否满足企业业务发展的需 要;财务管理费用是否科学、合 理、经济;资金调度和协调能力 是否满足资金预算要求 定期及时、真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数(未发生税务纠纷) 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 第 6 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总建筑师考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成;计划执 行效果 项目设计技术 标准、相关法 令、法规的贯 彻效果 提高规划部技术人员的 业务素质 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合 理、规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想,在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程 度、技术审核力度;项目设 计过程出现的重大技术的预 见性;项目设计质量水平带 来的经济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性 和完整性 项目总规划方案、单体/市政 重大技术决策、重大的技术 变更等技术处理是否及时、 有效;技术方案是否科学、 合理、全面、经济 对公司重大项 目投资决策的 技术支持程度 保证公司重大项目投资 的科学化,规避技术风 险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性;技 术方案创造的经济价值分析 备注 第 7 页 考核人 项目设计技术标准、相关法 令、法规的贯彻效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总工程师考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门的计 划目标与开发公司的 计划目标相一致 计划是否按时完成;计划执 行效果 施工技术标准、 相关法令、法规 的实施效果 提高施工技术人员的 业务素质 技术管理规章制 度的完备性 保证工程建设技术标 准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系 统、合理、规范 重大技术的审批 质量 保证技术审批的正确 性和完整性 施工组织总设计、监理大 纲、重大项目的招投标等技 术文件或技术处理的审批是 否及时、有效;技术方案是 否科学、合理、全面、经济 对工程建设质量 的监督力度 保证分公司满足质量 要求,避免重大质量 事故 发生重大适量事故的次数和 影响范围,事故原因 对公司重大项目 投资决策的技术 支持程度 保证公司重大项目投 资的科学化,规避技 术风险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性;技 术方案创造的经济价值分析 备注: 第 8 页 考核人 施工技术标准、相关法令、 法规的贯彻和实施效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司经理考核指标 指标项 任 务 绩 效 100% 考核目的 考核内容 年度销售收入 保证分公司按时或超额 完成开发公司下达的年 度销售收入计划 年度总销售额;年度销售任 务完成率 工程质量 确保工程建设质量符合 项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格 率;工程最终交接质量验收 合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开 发公司下达的年度工程 建设任务 工程交用时间;年度工程建 设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生 产,降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 费用控制 在保证工程建设质量和 经济效能最大化的前提 下,使项目工程建设费 用、综合管理费用最小 化或合理化 工程建设费用总额,综合管 理费用总额;工程建设成本 控制率,综合管理费用控制 率 备注 第 9 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第二部分 业务部门考核指标 一、市场部考核指标 市场部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性,执行的 高效、有序 计划是否按时完成,计划执行 的效果 综合计划的质量 确保公司综合计划 的严肃性、客观 性、具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、 可操作性;计划的实际效果与 预期效果的对比 研究报告的数 量、质量 充分发挥市场部的 项目研究职能,定 期或不定期对公司 房地产业务进行专 题研究 每年项目研究或专题研究报告 的数量、质量 综合统计资料的 收集和利用情况 确保公司综合统计 资料收集的及时性 和利用的合理性 公司综合统计的全面性、及时 性、准确性;统计报告分析的 数量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 确保上级能够及时 了解分公司经理业 绩合同完成情况 分公司经理业绩指标完成情况 统计的及时性和准确性 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差 备注 第 10 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 项目研究考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、 及时性、准确性、动态变化 性; 要求每年度对房地产行 业作一定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告、项目可 行性研究报告、房地产市场 需求研究报告的数量;相关 研究报告的被高层领导采纳 的数量或对高层领导决策的 支持程度 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确 性、操作性、及时性;计划 的实际效果与预期效果的对 比性 房地产行业发 展研究报告的 质量 编制项目成本 计划的质量 备注 第 11 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 计划统计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性、客 观性、操作性 公司综合计划制定的及时性、可 操作性;计划的实际效果与预期 效果的对比性;计划实施效果分 析 综合统计的质量 保证综合统计的 权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性;统计分析报告的数 量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 备注 第 12 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、规划部考核指标 规划部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性,执行的 高效、有序性 计划是否按时完成,计划执行 的效果 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性、前瞻性 项目设计思想的实现程度;项 目规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值、技术水 平、并能满足市场 需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否一致 项目设计质量 保证项目设计一次 性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题;项目设计更改、变更的次 数;施工图交接相关资料和手 续的完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内,实现 设计思想,完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 部门费用控制情 况 为了保证项目设计 的顺利进行,在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 保证部门费用按计 划预算进行控制 备注 第 13 页 是否在规定的时间内办理好相 关手续(申报规划设计要点、 申报规划设计条件等);是否 及时办理工程建设规划许可 证;办理证件/手续的实际完成 时间与与计划完成时间绝对量 对比 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 考核人 总 建 筑 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术审核考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 技术审核质量 保证规划设计图纸的严 谨性、准确性 与设计院进行技术沟通的次 数、技术修改的情况;施工 图技术交底的成功率 技术审核的及 时性 为保证项目委托设计的 质量和技术交接的计划 性,技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务 技术审核实际完成时间与计 划完成时间的偏差 技术审核工作 量 为保证技术审核的质 量,应投入的总体工作 量 完成技术审核所花费的作业 时间 技术标准的贯 彻效果 为了提高部门的技术水 平和作业质量,定期或 不定期对相关人员进行 技术培训 技术标准的发放次数;相关 人员的培训次数;标准的贯 标效果 为保证公司施工组织总 设计方案的良好运行, 对相关部门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度; 提出技术处理方案的合理 性;技术处理效果 技术服务/支持 程度 备注 第 14 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 规划管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题;项目设计更改、变更的次 数;施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行, 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行,对 相关部门提供的 技术支持程度 是否在规定的时间内办理好相关 手续(申报规划设计要点、申报 规划设计条件等);是否及时办 理工程建设规划许可证;办理证 件/手续的实际完成时间与与计划 完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度;提出 技术处理方案的合理性;技术处 理效果 备注 第 15 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 市政管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题;项目设计更改、变更的次 数;施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行, 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行,对 相关部门提供的 技术支持程度 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度;提出 技术处理方案的合理性;技术处 理效果 备注 第 16 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 三、预算合同部考核指标 预算合同部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性,执行的 高效、有序性 计划是否按时完成,计划执行 的效果 招投标规章制度 的质量 确保招投标事件的 高效、合理、有序 的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性;招投标规章制度完善的程 度、更新的及时性 项目预结算审核 质量 保证招投标或非招 投标项目成本的公 证、合理、有效性 项目预结算审核程序的合理 性;预结算审核的频次、参与 的程度 项目成本控制的 有效性 确保项目成本控制 与项目成本计划的 协同性,以及项目 成本控制的合理 性、有效性 项目成本控制流程是否合理; 项目成本监控是否合理、到 位;项目成本数据/资料统计以 及分析报告是否及时 材料设备数据库 的质量 保证材料设备招投 标的合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性;数据库 信息的更新速度 项目经济合同库 的完善程度 保证项目经济合同 的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性;相关数据上网的 时间、授权范围等 对分公司的技术 支持程度 保证分公司招投 标、预结算工作顺 利、有序的进行 国标、行标、企标的宣传程 度;数据库的信息支持;业务 指导或培训的频次 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算费用偏差 备注 第 17 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 材料设备管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 招投标规章制 度的质量 确保招投标事件的合 理、有序的进行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性;招投标规章制度的 更新和完善程度 材料设备数据 库的质量 保证材料设备招投标的 合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性;数据 库信息的更新速度、频次 材料设备合同 审核质量 保证材料设备合同的合 法性、公证、有效性 材料设备合同审核程序的合 理性、审核频次、参与的程 度 确保项目成本控制的合 理、有效性与项目成本 计划的同一性 项目成本控制流程是否合 理;项目成本监控是否合 理、到位;项目成本数据资 料的统计、分析报告是否及 时 项目成本控制 的有效性 备注 第 18 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工程合同预结算考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 项目合同库的完 善程度 保证项目经济合 同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性;相关数据上网的时 间、授权范围等 项目预结算审核 质量 保证招投标或非 招投标项目成本 的公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的合理性, 审核频次、参与的程度;经济分 析审核的合理性、及时性 项目预结算资料 统计 确保对项目预结 算资料的系统管 理和成本分析 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性;统计分析报告的数 量、质量 对分公司的技术 支持程度 保证分公司预结 算工作顺利、有 序进行 国标、行标、企标的宣传程度; 数据库的信息支持;业务指导或 培训的次数 备注 第 19 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 四、总工办考核指标 总工办主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理, 计划是否按时执行,计划执 行效果 工程建设法令、 法规、规范等落 实情况 确保监督落实国家的 制度文件 是否有效监督分公司、总工 办等部门落实国家的政策制 度文件 工程技术管理规 范制定、落实情 况 确保技术规范体系完 整、真正落实 是否制定了完整的技术规范 体系,是否监督技术规范落 实,对于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级汇报 对分公司技术支 持的程度 为分公司提供科学、 合理的解决方案,确 保工程建设质量 对分公司技术支持的及时 性;提出解决方案的可行性 技术审核的质量 保证技术审核的质 量,避免技术上风险 技术审核的及时性;技术要 求实现的可行性审查;工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 部门费用控制 保证部门费用的有效 控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 20 页 考核人 总 工 程 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术管理考核指标 指标项 考核内容 保证工作有序开展 个人计划的制定是否合理, 计划是否按时执行,计划执 行效果 技术审核的质量 保证技术审核的质 量,避免技术上风险 技术审核的及时性;技术要 求实现的可行性审查;工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 技术审核的及时 性 保证在规定的时间内 完成技术审核任务 技术审核计划时间与实际完 成时间的偏差 对分公司技术支 持情况 确保完成对分公司的 具体技术支持 对分公司技术支持是否及 时、有效;重大技术的解决 方案是否科学、合理 计划及执行情况 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 21 页 考核人 总 工 办 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 五、分公司考核指标 分公司管理副经理考核指标 指标项 综合计划完成情 况 任 务 绩 效 50% 考核目的 保证分公司成本 计划/资金使用计 划/销售收入计划 目标与开发公司 的综合计划目标 相一致 考核内容 考核人 综合计划是否按时完成;综合计 划执行效果 销售收入 保证按时或超额 完成分公司下达 的年度销售收入 计划 季度销售额;季度销售任务完成 率;年度总销售额;年度销售任 务完成率 资金利用的合理 性 保证分公司资金 的合理使用和调 度,使资金使用 率达到最大化 资金的调度/使用合理性 综合统计完成情 况 确保分公司综合 统计资料上报的 及时性、全面 性、真实性 招投标工作质量 保证招投标工作 的公平、合法、 合理性 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提 下,使项目工程 建设费用、综合 管理费用最小化 或合理化 分公司季度/年度综合统计数据上 报的的及时性、全面性、真实性 招标文件/标底编制的合格率;招 投标事件组织的有序性 工程建设费用总额;综合管理费 用总额;工程建设成本控制率; 综合管理费用控制率 备注 第 22 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产副经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 生产计划完成情 况 保证分公司生产 计划目标与开发 公司计划目标相 一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行, 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 编制施工组织总 设计方案的质量 确保施工组织总 设计方案满足项 目组织总设计方 案的技术要求, 同时达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方案的及时 性、结构的合理性、内容的全面 性 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下,让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件(代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续)的及时性 工程建设监控质 量 确保工程建设过 程控制质量 现场技术解决方案的次数;巡视 监理单位、施工单位的频次;预 防工程建设出现不良事故的次数 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验收合格率; 工程最终交接质量验收合格率 工程交用时间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间;年度工程建设任 务完成率 考核人 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 23 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司工程技术专责考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与分 公司计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 编制施工组织 总设计方案的 质量 保证施工组织总设计真 正成为工程建设的指导 纲要 施工组织总设计方案的可行 性、指导性、经济性、技术 性 技术审核质量 严格确保工程建设与图 纸设计的高度一致性, 并对现场技术问题提出 合理解决方案 对设计图纸的理解程度,对 设计图纸技术的掌握程度; 现场技术问题解决的及时 性,解决方案的合理性 技术标准的贯 彻情况 为了提高部门的技术水 平和作业质量,定期或 不定期对相关人员进行 技术标准化培训 技术标准的发放次数;相关 人员的培训次数;贯标的实 施效果 “四新技术”的贯彻实施效 技术服务/支持 程度 为保证分公司良好的生 产运行,对工程建设提 供的技术服务程度 备注 第 24 页 果;现场技术服务信息的反 馈速度;提出技术处理方案 的合理性、技术处理效果、 技术服务的次数 考核人 生 产 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司项目工程管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行, 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 工程建设质量 保证工程建设质 量达到设计要求 对施工单位工程建设质量监督的 及时性;对监理单位工作监控的 频次;工程验收的合格率 现场技术服务 保证工程建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性,重大技 术问题上报、处理的时间;现场 技术方案处理的合理性,技术处 理效果,技术服务的次数 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 25 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司市政管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下,让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件(代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续)的及时性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行, 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件和相关手续实际完成时 间与计划完成时间的偏差值 市政建设质量 保证市政建设质 量达到设计要求 对施工单位市政建设质量监督的 及时性;对监理单位工作监控的 频次;工程验收的合格率 保证市政建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性,重大技 术问题上报、处理的时间;现场 技术方案处理的合理性,技术处 理效果,技术服务的次数 现场技术服务 备注 第 26 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司财务会计考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 财务报告完成及 时性 保证财务报告按 时完成 分公司月季、年度报表是否及时 完成 拨款台账工作完 成情况 保证拨款台账记 账工作正常开展 工程、市政、材料设备等拨款台 账是否准确、及时 核实原始票据情 况 保证原始票据的 真实、完整 各类凭证核实的真实性与完整性 记账凭证完整性 和及时性 保证记账赁证工 作正常开展 编制与录入记账凭证是否及时、 完整 项目工程建设成 本归集完成情况 保证项目工程建 设成本归集工作 分公司项目工程建设成本归集是 否及时、是否准确 资金使用计划编 制/执行情况 保证资金使用计 划工作正常开展 分公司资金使用计划编制是否合 理;资金使用计划执行是否有效 备注 第 27 页 考核 人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司出纳考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过 XX 次 现金报销工作满 意度 提高现金报销工 作服务质量 报销人是否满意度 记账工作及时性 保证记账工作按 时完成 各种日记账日清日结,各种凭 证及时记录 支票管理工作完 成情况 保证公司支票管 理工作正常开展 是否按有关制度进行支票管理 客户付款凭证完 整性 保证客户付款赁 证完整 分公司客户付款凭证是否完整 编制银行存款余 额调节表及时性 保证此工作及时 开展 是否及时编制银行存款余额调 节表 备注 第 28 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产计划统计考核指标 指标项 考核目的 考核内容 分公司综合计划 的质量 保证分公司综合 计划制定的严肃 性、客观性、操 作性 分公司综合计划制定的全面性、 及时性、可操作性;计划实施的 实际效果与预期效果的对比 分公司综合统计 的质量 保证分公司综合 统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保分公司综合 统计资料收集的 及时性和利用的 合理、有效性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性;统计分析报告的数 量、质量 备注 第 29 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司预算合同考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 编制招标文件质 量 考核目的 考核内容 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成,计划执行效 果 保证招标文件/标 底的公证性、合 理性、经济性 招标文件采用的标准是否先进、 合理、公证、客观;招标文件包 括的内容是否全面,分类方法是 否合理;标底是否客观、真实 招投标工作效率 体现招投标工作 的时间效益和经 济效益 招投标工作的经济效益;招投标 工作完成时间与计划完成时间的 偏差值 招投标相关手续 完成情况 为保证招投标的 顺利进行,在规 定的时间内办理 好相关证件或手 续 办理招投标手续的实际完成时间 与计划完成时间的偏差值 备注 第 30 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售主管考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 确保项目销售目 标的完成 计划是否按时完成,计划执行的 效果 销售任务完成情 况 确保项目销售综 合指标的完成 考核人 房屋销售总量(预售数/现售 数),销售资金回笼情况,售房 相关手续/证件的齐全性 销售活动的有效 性 保证目标消费群 体的诉求率达到 一定的目标值 产品促销活动数量与产品销售量 的增长比例;销售费用增长量与 产品销售增长量的比率;销售活 动数量与客户咨询电话数量的比 率 销售管理 保证销售活动的 有序进行 销售人员管理、培训,促销活动 的频次、效果 销售费用支出情 况 保证完成项目销 售任务所花费的 合理支出 销售费用的合理性;实际销售费 用与计划销售费用的偏差值;总 销售费用与总销售收入的比率 备注 第 31 页 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考评目的 考评内容 文件批转、传 递及时性 保证文件传递 文件批转、传递是否及时 分公司资料管 理情况 确保分公司资料 管理质量 经济合同、招投标相关资料、工 程成套图纸归档是否完整、归档 是否及时、是否保密等 分公司公务用车 调度和管理 提高车辆服务质 量 车辆干净度;出车及时性;调度 是否满足需要;员工投诉服务质 量 会议准备、行 政后勤支持情 况 做好行政后勤支 持工作 会议准备落实情况、后勤支持是 否让业务部门满意 备注 第 32 页 考评人 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室行政事务考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 文件处理、传 递及时性 保证来文及时传 递 外部文件处理是否及时 分公司图纸管 理情况 确保工程图纸管 理完整 工程成套图纸归档是否完整、归 档是否及时、是否保密等 分公司计算机管 理 保证分公司正常 工作 购买软、硬件是否及时,其性能 价格比 分公司办公用 保证分公司工作 品采购的及时 正常 性 固定资产及低值 保证分公司资产 易耗品管理情 定期盘查 况 环境绿化、清 保证分公司有良 洁及安全保卫 好的办公环境 情况 考评内容 所需办公用品能否进行及时的供 应 是否定期盘查分公司账内外固定 资产和低值易耗品;台账完整性 分公司员工对环境绿化、清洁及 安全保卫是否满意 备注 第 33 页 考评人 分 公 司 办 公 室 主 管 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 六、销售中心考核指标 销售中心主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理, 计划是否按时执行,计划执 行效果 销售策划的市场 效果 保证产品被市场认 知,促进产品销售 销售策划被市场认知程度; 促进目标客户群购买决策的 程度 销售定价合理性 保证价格定位合理, 既能促进销售也能保 证目标利润 价格被市场接受程度,和竞 争对手比较的合理性,是否 能够保证目标利润 对分公司的销售 体系建设支持度 促进分公司的销售体 系建设和销售计划执 行 是否组织对分公司销售培 训、培训效果;对分公司的 支持请求是否积极响应 对于前期研究支 持度 保证对公司的项目研 究进行充分的信息支 持 是否收集客户需求的第一手 材料反馈给项目研究部门, 信息的质量如何 办理相关证件/手续(立项/可 相关证件或手续 完成时效 保证在规定的时间内 办理好相关证件和手 续 研批复手续、土地出让手 续、土地使用证、土地规划 许可证、销售许可证、产权 证、银行、律师相关手续、 客户住房贷款手续、小区配 套手续等)是否及时;办理 证件/手续的实际完成时间与 计划完成时间绝对量对比 整体销售状况了 解程度 把握销售整体状况, 对高层决策提供信息 支持 及时上报项目销售收入统计 资料;销售计划执行情况、 销售收入情况的统计分析 部门费用控制情 况 保证部门费用按预算 进行控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 34 页 考核人 销 售 副 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心副主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 销售策划工作计 划及执行情况 保证销售策划工作有 序开展 计划制定的是否合理,计划 是否按时执行,计划执行效 果 产品宣传策划及 形象宣传效果 树立产品品牌优势, 提高产品知名度 策划方案质量、宣传活动的 效果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅,为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 分公司对于销售 策划的满意度 促进对分公司的策划 服务改善,强化策划 职能 销售策划方案是否满足分公 司的时间要求,实施是否顺 利,策划的效果是否满意 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动,达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序,是否能够达 到预期的效果 宣传及销售费用 控制 控制费用,降低成本 是否按预算制度来使用资 金,是否有超预算的情况 备注 第 35 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售策划考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划及执行情况 保证工作有序开展 个人计划制定的是否合理, 计划是否按时执行,计划执 行效果 产品宣传策划及 形象宣传效果评 价 树立产品品牌优势, 提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效 果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅,为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 策划方案的及时 性 保证积极响应分公司 的宣传需求 是否及时组织提出策划方 案,并且按照计划按时实施 项目宣传策划费 用控制情况 保证用最少的费用达 到最好的宣传效果 在和广告公司谈判中是否努 力维护公司利益,控制合理 的费用支出 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动,达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序,是否能够达 到预期的效果 备注 第 36 页 考核人 销 售 中 心 副 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 销售合同审核准 确性、全面性和 及时性 控制合同风险,提高 客户满意度 是否能够按计划审核合同, 合同审核的准确性、全面性 市场价格信息了 解程度 充分了解市场价格信 息和变动趋势 市场价格信息调研报告提交 情况 项目成本信息完 备性、准确性 保证充分了解成本信 息作为定价基础 是否系统的收集成本信息 销售定价报告质 量 保证合理的销售定价 销售定价是否满足市场竞 争、项目成本要求 销售统计完备 性、及时性、准 确性 保证能够及时提供销 售的总体信息为领导 决策服务 销售收入情况、销售计划完 成情况、销售费用情况等统 计是否完备、准确、及时 数据管理情况 保证销售数据、合同 档案妥善管理 是否建立了销售数据档案, 信息是否完备准确;合同管 理是否有序、完整 备注 第 37 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心代办专员考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 产权证办理准确 性、及时性 客户住房贷款、 公积金贷款办理 准确性、及时性 考核目的 考核内容 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 保证客户满地度 产权办理材料是否齐备,与 银行、律师的手续是否及 时,产权证是否能够按照承 诺要求满足客户 提高的客户满意度 客户住房贷款、公积金贷 款、客户契税手续是否及 时、正确 备注 第 38 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心前期管理考核指标 指标项 考核内容 保证及时手续办理 是否能够协调相关方面及时 从市建委、计委手中拿到立 项、可研批复文件 土地委托评估、 测绘情况 保证及时、低成本的 委托土地评估、测绘 委托评估的及时性,费用支 出情况 土地出让手续办 理情况 及时办理土地出让, 保证项目计划的时间 要求 是否及时获得房管局批准, 土地出让合同条款签订是否 合理 土地使用证、销 售许可证等办理 情况 及时获得相关合法证 件 是否能够根据承诺计划完成 证件办理 小区配套手续办 理情况 保证及时办理小区配 套手续 是否及时和相关单位签订配 套协议,办理配套移交手续 立项/可研批复手 续办理及时性 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 39 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心财务会计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成,计划执 行效果 财务报告完成及 时性 保证财务报告按时完 成 每月、每年的报表及时完成 日常财务工作准 确性、完整性 提高财务工作准确度 差错次数不超过预定目标值 项目销售收入统 计及时、全面、 准确 保证及时、全面了解 收入情况 是否全面、及时统计销售收 入情况并分类管理 加强大额费用的管理 记录是否准确,对于大额费 用的支付是否为上级提供建 议,是否能够合理安排费用 的支付程序以增加利息收入 等 销售中心大额费 用管理 备注 第 40 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心出纳考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成,计划执行 效果 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过预定目标值 出纳工作有序性 保证出纳工作有 序进行 各种现金、银行存款日清日 结,登记日记账和总账,各种 凭证分类保管,及时登记 文书管理有序 性、系统性 保证文书系统化 管理 部门文件发放、传送是否及 时,是否有遗漏,文件登记管 理是否完整准确 备注 第 41 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第三部分 职能部门考核指标 一、党委办公室考核指标 党委办公室主任考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考评目的 考评内容 计划完成情况 保证所负责部门的 计划目标与开发公 司的计划目标相一 致 计划是否按时完成;计划执 行效果 上级党委指派工 作完成情况 保证完成党委指派 工作 工作完成情况与工作任务差 异比较 党委系统的来信 来访处理情况 保证党委系统来信 来访正确处理 来信来访处理及时性、满意 性 党委组织工作情 况 保证党委组织工作 正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工作 正常开展 党的政策、方针的宣传时间 和宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学习 是否按 ZZ 集团党校要求完 成党员培训计划 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算差异比 较 备注 第 42 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 党委办公室干事考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 党委组织工作情 况 保证党委组织工 作正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工 作正常开展 党的政策、方针的宣传时间和 宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学 习 是否按 ZZ 集团党校要求完成党 员培训计划 备注 第 43 页 考评内容 考评人 党 委 办 公 室 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工会主席考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 考评内容 工作计划完成 情况 保证工会工作按计划 执行 工作计划与工作总结差异比 较 工会费用控制 情况 保证工会费用按预算 进行控制 工会实际费用与预算差异比 较 工会组织情况 保证工会组织工作开 展 公司工会会员发展、会籍管 理情况、各项活动的组织情 况如何 工会宣传情况 培养员工爱岗敬业精 神 是否经常到员工中去,向员 工宣传爱岗敬业 员工诉讼解决 情况 维护公司员工权益 员工对诉讼解决的满意度 备注 第 44 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、总经理办公室考核指标 总经理办公室主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 工作计划完成情 况 保证 部门 工作 按计 划 执行 工作计划与工作总结差异 比较 文书记录起草情 况 保证 公司 文书 处理 质 量 文书记录和起草的质量 公司印鉴、介绍 信使用和保管情 况 保证 印鉴 、介 绍信 正 常使用、保管
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双灯公司指标体系
江苏双灯公司业绩指标体系 1.人力资源与组织效能 1.1 人力资源效能 指标名称 指标定义 人力资源效能 属性 人力资源管理 指标编号 HR&O001 人力资源效能:即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 人力资源是公司的战略资源,是使公司收益最大化的真正达成实体,有效利用、合理开发该 设立目的 资源,可以使公司获得持续发展的动力,并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。 1.1. 1 人力资源投资回报率:可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能,等多种 指标体现。 计算公式:总公司:单位人力成本收益率=毛利总额÷(工资总额+其他人力成本投入) 营销公司:人均创利率=毛利总额÷营销公司总人数 生产部:人均产能 =总产量÷生产部工总数 达成率=(实际收益率÷计划收益率)×100% 1.1.2 培训效能:包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1. 3 人力资源政策的效能:包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 分指标与 计算公式 套政策的组织效果和激励效果。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1.4 关键岗位到位率:在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式:五点评定 1.1. 5 员工满意度:对于公司发展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面,员工关心和满意程度 计算公式:员工满意度调查 1.1.6 员工个人职业发展达成率:员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式:员工满意度调查 1.1.7 后备干部与骨干员工培养:根据公司战略,达到公司的人力资源规划的要求。 计算公式:计划对比与人员测评 1.1.8 队伍管理质量:根据公司发展战略与市场特点,对所属员工队伍的管理质量,表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。 计算公式:五点评定 1 1.2 组织与文化效能 指标名称 组织与文化 属性 人力资源 指标编号 HR&O002 组织与文化:指在一定时期内,通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度,提升公 指标定义 司的行政效率,传播公司文化,以及相应的公共关系管理(银行、税务、工商、水电、政府、环 保、资源提供者等等)效能。 组织与文化建设属于公司的上层建筑,在公司发展到一定规模后,要依靠文化管理队伍,培 设立目的 育文化的向心力。制度是文化的具体体现,靠制度管理组织。 1.2.1 战略规划可行性与现实结果:以双灯公司年初的规划为起点,年终现实结果为终点, 以及期中调整等,整个战略规划的能效;包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 分指标与 计算公式 包括相应企化方案、公司计划的执行效能。 计算公式:五点评定 1.2.2 基本业务流程的梳理:根据公司的现阶段要求,新界定的业务流程更有效, 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系,通过工作分析,明确业务与 管理流程,提升组织运行效率。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 3 绩效考核制度的实施:绩效考核制度有利于实现公司目标,具有相应的激励 与牵引能力。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.3. 4 信息传递的有效性:指对组织内外,信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性,保障组织良性化运行。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 5 企业文化建设:企业文化建设的质量,以“是否形成企业共同价值观”为评 价基础,做到传播双灯的核心价值观,培育有利于有效沟通的企业文化氛围。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.6 公共关系管理:按照战略,实施公关活动、管理的质量。 计算公式:公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7 制度管理的效能:指通过健全、建制公司的管理制度,对组织运行提供基础保 障,也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式:五点评定 2 1.2.8 协调支持满意度:组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.9 劳动安全指标:生产经营过程中,安全检查的实现率;安全措施的完成率; 人身、设备、火灾事故的发生频率(或周期)。 计算公式:个案评定,一票否决 1.2.10 劳动纪律:违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准 计算公式:以计划比例为标杆 2 财务资源效能 指标名称 财务管理效能 属性 财务管理 指标编号 FM001 财务管理效能:指在一个时期内,公司财务管理的水平与成效,它主要表现为内部指标与外 指标定义 部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理,资金安全管理、成本管理;外 部指标主要有融资管理。 公司的经营效果最终汇集在财务效能上,那么,必须要求财务管理科学化、制度化、准确 设立目的 化;它必须反映公司的实际经营成效,以支持公司拓展优势,规避风险,在核心竞争力上聚 焦。 2.1 预算决算指标:预算为战略制定提供财务依据,并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式:评价财务报表,五点评定 分指标与 计算公式 2.2 营业收入指标:以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量基础,强调目标实现率。 计算公式:达成率=(实际营业收入÷计划营业收入)×100% 2.3 毛利指标:以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础,强调销售利润增长率。 计算公式:达成率=(实际毛利÷计划毛利)×100% 2.4 费用指标:以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。 计算公式:控制率=[(实际费用/实际收入)÷(计划费用/计划收入)×100% 2.5 纯利指标:公司的实际纯利,以实际与计划数额作为衡量基础,强调目标实现率。 计算公式:达成率=(实际纯利÷计划纯利)×100% 3 2.6 成本与耗损控制:制定有效的成本控制办法,对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式:业务成本/耗损控制率=计划成本/耗损÷实际成本/耗损 包括:营销成本、管理成本、生产成本/耗损、资金成本成本/耗损、 物流成本/耗损、研发成本成本/耗损等 2.7 现金流量指标:公司的现金流量应保持在 10%以上 计算公式:(现金收入―现金支出)÷资本总额 2.8 流动比率指标:公司的流动比率保持在“1∽2”之间 计算公式:流动比率=流动资产÷流动负债 2.9 资金周转率指标:公司的年度资金周转率不低于 K 次/年 计算公式:达成率=(计划资金周转率÷实际资金周转率)×100% 2.10 应收帐款管理指标:公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式:达成率=(应收帐款总额÷实际应收帐款周转率)×100% 2.11 呆坏帐指标:公司的年度呆坏帐率不高于 H% 计算公式:控制率=(计划呆坏帐率÷营业收入总额)×100% 2.12 资金分配:根据公司业务侧重,及时、准确的分配公司资金。 2.13 融资指标;公司的年度融资达成率为“1” (即 1:1) 计算公式:融资达成率=实际需求融资÷实际融资总额 3.14 债务结构合理:公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平 计算公式:资产负债表分析 3.营销效能 3.1 渠道质量 指标名称 指标定义 分销渠道质量 属性 营销效能 指标编号 M&S001 渠道效能:指在今后一段时期内,营销公司对分销商、大卖场的管理质量,表现为分销商对 公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略;在各个销售区域,支持有份量的、 设立目的 有潜力的分销商、大卖场,通过提高商品的流量与流速,赢得高质量的市场占有率。 3.1.1 渠道流量增长率:区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式:达成率=(实际销售额÷上一财政月度销售额)×100% 3.1.2 渠道发展率:原销售渠道的巩固与新分销商的发展 分指标与 计算公式 计算公式:新发展分销商数量:(原分销商数量+新发展分销商数量) 3.1.3 渠道忠诚度:通过有效方法输出公司的理念与信心,达成渠道结盟,共同获益。 计算公式:神秘顾客调查,按照预先设计的调查问卷进行;五点评定。 4 3.1.4 渠道可控度:支持但不迁就分销商,严格执行公司的分销商管理政策,根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式:按照业务报告条款考核,五点评定。 3.1.5 渠道满意度指标(忠诚度):在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式:市场部、公司高层承包回访分销商,满意度调查,五点评定。 3.1.6 固有大卖场的维护与新大卖场的拓展: 新发展发展数量达到:(标准:年销售额达到: ) 原大卖场流失率=(当前大卖场数量—上月大卖场数量)÷上月大卖场数量×100% 3.1.7 冲货:只要发现分配至 A 区的商品流入 B 取,A 区经理必须全额原价从 分销商(大客户)那里买回,并对 A 区经理以货款 1/3 额度的罚款。 计算公式:案例评定 3.1.8 价格:在抢滩区域市场与大客户时,确保公司对外价格协调统一;如果 发现自相压价,则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式:案例评定 3.1.9 补货管理的质量:业务人员要慎重向分销商(大客户)补货,及时了解分销商 (大客户)的库存状况,为公司规避库存与借货风险。 计算公式:案例评定 3.1.10 市场地位指标:区域市场做到第一位 计算公式:在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11 市场容量指标:至 2000 年底,各销售区域的业绩分别达到(*万元毛利): 计算公式;达成率=实际实现毛利总额÷计划实现毛利总额×100% 3.1.12 业务报告规范性:业务报告管理有效,能够及时反馈市场信息,支持公司战略发展。 计算公式:五点评定 3.1.13 潜能指标:双灯公司的渠道满意度(推力)与客户满意度(拉力) 计算公式:市场(满意度)调查 3.2 市场战略 指标名称 市场战略 属性 营销效能 指标编号 M&S002 市场战略:通过营销模式、运作规则、价格战略的改变,将新的产品或新的卖点让客户接受 指标定义 设立目的 的一系列市场行为,最终目的是争取客户,发现新市场,采取新做法。 市场战略是营销的关键环节,而市场推广强调“领先于对手一步”,因此,通过有创新的市 场行为,强占市场先机。 5 3.2.1 市场调查:按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式:专题市场调查符合公司的要求,方案合理,调查过程有效, 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2 市场策划:根据市场调查结果,策划公司的市场活动,衡量标准在于是否 分指标与 发现新的市场卖点,为公司强占到先机。 计算公式 计算公式:新卖点的效果,五点评定 3.2.3 市场产能指标:市场产能 [(毛利总额÷市场推广费用)×100%] 计算公式:达成率=(实际市场产能÷计划市场产能)×100% 3.2.4 品牌美誉度:在一定区域、一定时间成为知名品牌,能够支持公司战略。 市场调查 4、创新效能 指标名称 创新效能 属性 持续发展 指标编号 D001 创新:包括技术创新与管理经营创新,作为公司新的战略,对公司整体经营绩效的高附加价 指标定义 设立目的 值推力,以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 创新本身具有高风险性,有必要设计创新指标与方案、策略,主动规避高风险,赢得高收 6 益,以及大幅度提升公司核心竞争力。 4.1 新产品周期:即保障新产品的时效性,符合公司的战略目标(研发时间表) 计算公式:实际周期÷计划周期≤1 4.2 新项目质量指标:预期新项目的市场质量,通过试销达成预期目的 计算公式:新项目的市场质量=(新项目交易总额÷旧项目交易总额)×100% 4.3 新技术新工艺应用指标:有效的新工艺(新技术)从发明到推广使用的周期。 计算公式:平均推广周期作为衡量标杆 分指标与 计算公式 4.4 技术开发投资的总体收益:达到公司战略规划所计划的指标 计算公式: 技术开发投资收益=(新产品收入总额—开发投入)÷新产品收入总额 达成率=(实际技术开发投资收益÷计划技术开发投资收益)×100% 4.5 设备效能改善:通过改善设备性能,降低相应耗损 计算公式:符合公司战略规划指标 4.6 技术领先指标:公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式:符合公司战略规划指标 4.7 管理创新:包括经营理念与经营手段的创新,根据公司发展规划,为公司战略提供支持。 计算公式:符合公司战略规划指标 5、生产与物流管理效能 指标名称 指标定义 生产与物流效能 属性 生产物流管理 指标编号 C&L001 生产与物流效能:包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面,根据公司 7 规划,制定公司生产计划,并确保生产计划的严格执行。而且,从采购与订货商品信息收 集,至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中,物流的准确、快速、安全、 高负载能力等,以及表现出的费用与效能之比。 公司竞争力的重要部分是生产的效率与物流的效能,严格的生产管理,能够保障公司拓展规 设立目的 模;快速、准确、高效的物流,能够减小公司存货的压力,促进公司整个业务流程向良性循 环,规避公司在途风险。 5.1 工作规范化指标:通过工作分析规范员工工作行为,各岗位均有明确的作 业规范与责任点,并培训员工按照规范操作。 计算公式:五点评定 5.2 实际产能达成率:实际生产量占生产计划的比例 计算公式:实际产能达成率=(实际产量÷计划产量)×100% 5.3 生产效率指标:在生产客观条件不变的条件下,通过改进工艺或设备,缩短制造周期 计算公式:达成率(实际制造周期÷计划制造周期)×100% 5. 4 货期指标:因货期延误影响业务人员执行订单的比率,以交易额为基础。 计算公式:货期延误率=(延误订单的总金额÷公司总交易金额)×100% 5.5 物流费用效能:单位货物内的物流费用。 计算公式:物流费用效能=实际物流费用效能÷实际货物流量 5.6 库存周转指标:分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 分指标与 计算公式 计算公式:销售库存周转率=总销售收入÷平均库存资金占用 A 库存周转效能=(实际库存周转率÷计划库存周转率)×100% 生产库存周转率=原材料总采购量÷计划使用周数 B 库存周转效能=平均周消耗原材料量÷生产库存周转率 5.7 库存损耗率:库存损耗率不高于 M%(每年库存盘点一次) 计算公式:实际库存损耗累计总额÷实际累计库存总额 5.8 采购成本指标:采购成本不高于同期社会平均成本 计算公式:采购成本效能=(公司平均成本÷社会同期平均成本)×100% 5.12 超期借货指标:公司给分销商放货,但平均月超期借货金额不超过: 计算公式:半年超期借货总额÷6 5.13 质量控制指标:一个计划周期内不合格产品率(今后也可改为一次合格率)。 计算公式(不合格产品÷产品总量)×100% 5.14 生产周期控制指标:根据市场预测,制定合理的生产计划,并切实落实。 计算公式: 8 5.15 安全控制指标:单位时间内公司内部安全事故发生频率(包括:人身、设备、 火灾、交通等方面事故) 计算公式:事故发生率=(事故发生数量÷计算周期) 关键品性指标 指标名称 关键品性 属性 品性 指标编号 P001 关键品性:代表员工基本素质的、具备共性与个性的工作特点,而不是员工自身爱好、生活 指标定义 设立目的 方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责,对关键品性进行组合。 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任,以保障工作的有序进行。通过对关键品 性的考核,引导员工更加恰当地发挥作用。 8.1 敬业精神:在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2 责任心:在岗位上履行承诺的行为 8.3 纪律性:在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态。 8.4 主动性:在岗位上积极进取的意识与行动。 分指标与 8.5 沟通:在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 计算公式 8.6 廉洁奉公:在岗位上力求做到公私分明、各得其所的行为与心态。 8.7 企业形象维护:在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8 创新;在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9 公平:在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10 服从:客观履行上司要求的行为表现。 9
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建材贸易公司绩效考核
建材贸易公司绩效考核 【行业属性】 建材贸易 【企业背景】 某建材贸易公司曾在2000年排名中国建材行业前50强,销售额近4 亿。然而,从2002年年初开 始,该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲目扩张导致企业管理的各个环节跟不上,管理 人才严重缺乏,管理水平急剧下滑。 为此,该公司开始下力气制定合理的人才政策,营造良好的人才成长环境,以吸引、选拔和培 养优秀人才,提升公司的整体管理水平,改变人才严重匮乏的现状。 【现状分析】 通过调查,我们发现: 1 .该公司的绩效指标体系过于简单,过于重视对短期业绩的考察,而对关乎公司长远发展的工作 关注得不够,表现之一就是片面追求发展速度,忽视对人才的培养。 2 .绩效考核成绩对薪酬的影响过大,使得员工没有安全稳定感,同时还使员工形成了一种畸形心 态,公司上下处在一种过分追求短期利益的氛围中。 3 .公司的数据系统相对完善,许多反映公司经营管理状况的量化绩效数据都能较为容易地获得, 但是由于管理层没有认识到这些数据的意义,未能使之与绩效考核有机地联系起来。 【解决策略】 针对该公司的现状,我们提出了以下改善策略: 1 .建立更加全面的绩效考核指标体系,将公司的短期利益与长远利益统一起来,引入更多流程、 成长和客户方面的指标。 2 .调整绩效工资随绩效考核等级浮动的比例,避免由于绩效浮动带来过大的薪酬变动,适当增加 员工的安全感,同时使绩效考核能够具有很好的引导作用。 3 .充分利用公司现有的信息资源,建立完善的绩效考核数据搜集和分析系统,有效降低考核成本, 提高管理效率。 【实施效果】 通过建立、运行新的数据管理系统,该公司营造了良好的人才成长环境.为人才的全面发展提 供了很好的氛围。之后,在柏明顿顾问团队和该公司各级管理人员的一起努力下,该公司逐渐摆脱 困境,实现了人、财、物的协调发展。 【组织结构】 总经理室 总经理 人力资源部长 人力资源中心 培训部长 财务中心 财务总监 市场总监 市场中心 市场部长 商务中心 商务总监 总经理绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 P 1 销售目 标达成 率 实际销售额÷计划销 ≥90% 售额×100 % 55 2 企业利 润达成 率 实际利润总额÷计划 ≥90% 利润总额×100 % 25 3 销售费 用率 实际销售费用÷实际 ≤9 % 销售额x100% 13 4 货款回 收率 实际回收货款÷( 发 货金额+ 应收账款期 ≥90% 末余额)×100% 5 5 呆账发 生率 呆账金额÷发货金额 ≤0 .4 ×100 % % 2 合计 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目 标( 即理想 目标) A - 最高分 m - 目标 ( 本表制定 的目标) p - 基准配 分 ( 本表的配 分) b - 最低目 标 x - 实绩 目标越大越 好时: 当实绩xm 时 实得分=(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实得分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越 好时: 当实绩x≤m 时 实得分=(m实际得分≤120 考核部门/ 数据来源 财务部 总经理绩效目标与实际达成统计表 项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008定 合计 4 .5 亿 6 亿 8 亿 11亿 15亿 44.5 亿 目标 4.5 亿 ×6 % 6 亿 ×7 % 8 亿×9 % 11亿×lO % 15亿×lO % 8.813 % 实际 2700万 4200万 7200万 11000 万 15000 万 4 .01亿 目标 销售额 实际 企业利 润 超额利润 0 ~409 万 500 ~999 万 1000~1999万 2000~2999 万 3000万以上 奖金比例 20% 15% 10% 5 % 2 % 计划 超额利润 实际 奖金比例 说明: 总经理绩效考核评分表 考评项目 1 月 目标 1 销售目 标达成 率 95% 实绩 2 3 月 月 95 95% % 4 5 月 月 95 95% % 6 月 95 % 7 8 月 月 95 95% % 9 10月 月 95 95% % 11 月 95 12 月 95 % % 实际达成率 得分 目标 2 企业利 润达成 率 实绩 实际达成率 得分 目标 3 销售费 用率 实绩 实际达成率 得分 目标 4 产品制 造过程 合格率 实绩 实际达成率 得分 目标 5 呆账 发生率 实绩 实际达成率 得分 合计 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 总经理绩效考核汇总表 项目 1 月 2 3 月 月 4 5 月 月 6 月 7 8 月 月 9 月 10 11月 12月 月 实际回款额 l 计划回款额 销售目标达成率 实际销售费用 2 实际发货金额 销售费用率 实际回收货款 3 发货金额 应收账款期初余 额 货款回收率 商业退货额 4 实际发货金额 商业退货率 呆账金额 5 发货金额 呆账率 合计 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 人力资源中心-人力资源部部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 招聘合 当期转正人数÷当期 ≥90% 格率 应转正人数×100 % 配 分P 15 最高 目标 a /A 最低 目标 b 100 % =18 分 ≤75 %=0 分 2 按期 录用 人数 ÷( 当 期计划招聘人数 + 上 招聘及 期应招而未招满的人 ≥80% 时率 数 )×100 % ( 以 人 力 资源部签收日为准) 100 % =6分 ≤60 %=0 分 3 人事费用率:当期实 人事费 际发生人事费用 ÷当 ≤3 .6 3 %=5 45 用率 期销售额( 以货款回 % 4 分 收为标准)×100% 14 .5 %=0 分 4 人员流 失率 当期离职人数÷平均 ≤20% ( 季度 在职人数×100 % 考核) 8 ≤15% =10 分 ≥25 %=0 分 5 按照《满意度调查 员工满 表》统计出的分数计 ≥60分 意度 算( 半年一次) I80分 12 =14 分 ≤45 分=0 分 6 行政办 当期实际发生费用 ÷ 公费用 上 年 度 平 均 费 用 ≤90% 控制率 ×100 % 100 ≤85% 15 %=0 =18 分 分 合计 5 100 ≤120 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目 标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目 标) p - 基准配分 ( 本表的配 分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实得分=(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实得分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实得分=(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 考核部 考核 门/数 部门 据来源 用人部 门人力 资源中 心 财务部 总裁 办 用人部 门人力 资源中 心 各部门 财务部 人力资源中心一培训部部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配 分P 1 货款实际回笼 货款回笼 额 ÷ 货 款 计 划 额达成率 回 笼 额 ×100 % 30 2 已完成培训课 培训课时 时 数 ÷ 计 划 培 I95% 完成率 训 课 时 数 ×100 % 25 3 已完成培训课 培训课程 程数÷计划培 完成率培 i95% 训 课 程 数 训 ×100 % 25 4 已参加培训人 人员参加 数 ÷ 计 划 培 训 ≥90% 率 人数×100 % 20 合计 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 实际得分≤120 备注 考核部门/ 数据来源 财务部 学员培训统 计表( 学员 签名后生效) 或考试试卷 表 财务中心一财务总监绩效考核计划表 考评项目 1 2 3 计算方式 目标 m 指各类财务报表的 财务报 数据准确无误,每 表数据 发生一次错误扣2 准确性 分 4 5 流动资 流动资金平均余额 金周转 ÷ 销 售 收 入 ×365 天数 天 最高 目标 a /A 最低 目标 b 25 准确:提供给各部 绩效考 门的绩效考核统计 核数据 数据准确无误,每 准确率 发生一次错误扣2 分 及时:各类报表在 报表编 公司《报表管理制 制及时 度》规定的时间内 率 按时完成,每延迟 一个工作日扣1 分 费用包括:制造费 用、管理费用、销 费用降 售费用财务费用。 低率 费用降低率=1一实 际发生费用÷计划 费用×100 % 配 分P 25 20 5 60天 90天 6 当期呆账发生数额 呆账发 ≤0 . ÷当期销售收入 生率 4 % ×100 % 5 ≤0 . 2 % ≤O .6 % 7 指在规定的时间内 费用、 报销8 及时完成各部门的 报销审 小时, 报销、费用审核工 核及时 审核16 作,被投诉一次扣2 性 小时 分 报销4 小时, 20 审核8 小时 合计 72天 报销 16小 时, 审核 32小 时 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目 标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目 标) p - 基准配分 ( 本表的配 分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 数据 来源 财务 部 财务 部 财务 部 考核 部门 总裁 办报 表使 用部 门 总裁 办数 据使 用部 门 总裁 办报 表使 用部 门 财务 部 总裁 办 财务 部 总裁 办 财务 部 总裁 办 相关 部门 相关 部门 市场中心一市场总监绩效考核计划表 考评项目 1 2 计算方式 货款实际回笼 货款回笼 额÷货款计划 达成率 回 笼 额 ×100 % 实际费用÷费 部门费用 用 预 算 率 ×100 % 合计 目标 m 配 分P 60 40 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本表 制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(A-p)÷(am)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩x≥m时 实际得分≤120 备注 数据来 源/ 考 核部门 包括下属各 部门的费用 + 传播促销 财务部 费用+ 服务 费用+ 培训 费用 市场中心一市场部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 最高 配分P 目标 a /A 1 货款实际回笼 货款回笼 额÷货款计划 达成率 回 笼 额 ×100 % 2 ( 原有宣传物 品品种一现有 宣传物品 宣传物品品 品种减少 种)÷ 原有物 率 品 品 种 ×100 % 降低 20% 20 3 传播促销费用 传播促销 ÷实际销售额 费用率 ×:100 % 10% 10 4 实际费用÷费 部门费用 用 预 算 率 ×100 % 合计 50 20 100 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本表 制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(A-p)÷(am)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 实际得分≤120 备注 数据 来源/ 考核 财务 部 部门费用包 括工资、奖 金、补助、 办公费用、 差旅费、电 话费、手机 话费、IP 卡、低值易 耗品、分摊 费用、折旧 费 商务中心一商务总监绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 货款回 货款实际回笼额÷计划 1 笼达成 货款回笼额×100% 率 最高 最低 配分 目标 目标 P a/A b 40 2 呆账回 已收回的呆账额÷果账 ≥35% 收率 总额 15 3 部门费 部 门 费 用 ÷ 发 货 金 额 用率 ×100% 20 呆 账 金 额 ÷ 发 货 金 额 ≤0.4 4 呆账率 ×100% % 合同处 5 理及时 性 100% 合计 计分方法 备注 数据来源 /考核部 门 a - 最高目标(即 理想目标) A - 最高分 m - 目标(本表制 定的目标) p - 基准配分 部门费用包 (本表的配分) 括工资、奖 b - 最低目标 金、补助、办 x - 实绩 目 标 越 大 越 好 公费用、诉 讼费、调查 时: 费、执行费、 当实绩 xm 时 实 得 分 =(x- 保全费、公 m)×(A-p)÷(a- 关费、招待 财务部 费、差旅费、 m)+p 电话费、手 当实绩 xm 时 实 得 分 =p×(x- 机话费、IP 卡、低值易 b)÷(m-b) 目 标 越 小 越 好 耗品、分摊 费用、折旧 时: 费 当实绩 x≤m 时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩 x≥m 时 10 15 投诉一次扣 5 分 100 实际得分≤120 及时性指两 直接服务 个工作日内 的内外部 回复 客户 说明: 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部
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工艺品公司绩效考核
工艺品公司绩效考核 【行业属性】 工艺品 【企业背景】 1998年5 月,某工艺品连锁机构创造的全新体验式营销模式在中国落地,企业凭此模式迅速发 展壮大。历经六年的风雨,凭借卓越的创新能力,该工艺品连锁机构已经形成了集研发设计、制造 与销售为一体的规模化连锁产业,在中国大陆地区已拥有900 多家连锁专卖店,并将店铺开到了美 国纽约、加拿大温哥华等世界许多地区。 【现状分析】 柏明顿顾问团队通过调查发现: 1 .各岗位已经建立起若干绩效考核指标,但是由于某些项目在考核之前没有严格的界定,导致在 操作过程中出现争议,而上级主管往往抱着“息事宁人”的态度,让考核结果更有利于被考核者。 2 .一些绩效考评项目虽然是客观量化的项目,但是由于绩效数据收集系统不够完善,而复查又较 为困难,所以出现了上级随意给分的现象。 3 .一些带有主观评价性质的项目,上级主管往往做出有利于下属的评价,导致绩效考核流于形式。 4 .由于存在下级的平均成绩不能高于上级的错误认识,所以,层级越多的单位,其基层员工获得 优异成绩的可能性越低,员工产生不公平感。 【解决策略】 1 .对考评项目进行严格的界定,避免出现歧义。 2 .转变考核者的思想观念,使其将绩效考核看成是绩效管理的一个环节,而不仅仅是决定被考核 者短期经济利益的“大棒”,应该让他们认识到绩效管理是上下级之间沟通的桥梁,其目的是为了 更好地提高团队和个人的业绩。 3 .加强行政稽核,增强考核者的责任感。 4 .采用强迫分配的办法,强制要求考核者把其下属在主观评价项目上的得分( 或等级) 按照规定 的比例( 如正态分布原则) 进行分配。 5 .尽量避免数据来源于本部门。 【实施效果】 柏明顿顾问公司通过两个多月的调研分析以及与该公司内部人员的充分沟通,为该公司建立起 以柏明顿“8 因素量化考核技术”为基础的新的绩效管理体系。通过连续三个多月的试行和顾问师 的培训辅导,新的绩效管理方法取得了较好的效果,该公司各级人员对新的绩效体系有了很高的认 同感。在新的绩效管理体系引导下,该公司业绩不断得以提升。 【组织结构】 营销副总 项目主管 营销副总办公室 系统维护员 网络维护员 文员 总监 首席设计师 自制品设计师 自制品设计助理 开发中心 制版师 产品推广员 开发员 文员 院长 培训师 主编 培训学院 编委 宣传文员 教务专员 培训专员 营销副总办公室一营销副总绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 销售额目标达成率= 实 售货款到账额为准; 销售额目 际销售总额÷计划销售 加盟商的销售额以财 110 % 100 % 标达成率 额×100 % 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) {80 % 2 新加盟店新加盟店数达成率= 实 加盟:以加盟金到账 数量达成际新加盟店数量÷计划 为准( 免加盟费的以 150 % 1000h) 率 新加盟店数量×100 % 完成首配为准) 全 财务部 年 90% 10 总经办 累 积 3 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 产品销售额÷总销售额 新产品业 ×100 %库存占比= 新 绩贡献率 产品库存金额÷总库存 金额×100 %库存金额 =∑ 日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 130 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售额为 准总销售额:五家抽 样店的本期总销售额 三 个 10 物控部 月 滚 动 4 5 店铺:包括直营店和 加盟店订货总数:以 出货满足率= 出货总数 传 真 的 补 货 单 数 量 出货满足 ÷ 店 铺 订 货 总 数 ( 以“个”为单位) 95% 率 为准( 仅计算基本款) ×100 % 出货总数:以系统当 天的补货部分出货记 录为准 每次培训得分:根据 ∑每次培切【得分÷培 每次受训学员填写的 培训效果 95 训次数 《信息反馈表》计算 求出平均分值 88% 90 100 % 全 财务部 年 60 总经办 累 积 配货 中心 DRP(分 80% 10 月 销网络 管理) 系统 80 lO 人力资 月 源部 营销副总办公室一项目主管绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 1 A :信息项目能非常有效 地运用并且改善管理质量 的效果非常明显B :信息 直接上级的评价: 信息系统 项目能比较有效地运用并 A :9 ~10分B :5 规划质量 且改善管理质量的效果比 ~8 分C :O ~4 分 较明显C :信息项目不能 有效地运用,改善管理质 量的效果不明显 2 信息系统建设与维护任 务:包括DRP 、MRP 、e信息系统 HR 、 POS 、 网 站 、 条 形 建设与维未及时完成任务计划 码、财务软件等系统的建 护任务进中的一项,扣5 分 设与维护及时:在由直接 度控制 上级审批的信息系统建设 与维护工作计划规定的任 务完成时间前完成任务 及时完 成 3 维修及 出现一次不及时扣2 时性 分 维修:包括电脑及外设的 硬件维修、系统软件维 修、网络故障排除等及 时:出现问题后1 个小时 内响应,非厂家维修者1 个工作日内完成维修工 作,以厂家的维修时间为 准 及时完 成 4 严重安全事故:电脑关键 部分( 服务器) 和系统瘫 痪、公司电脑大面积 严重安全事故:扣5 网络安 (50 %以上) 感染病毒、 分一般安全事故:扣 全性 公司机密资料泄漏,重要 1 分 资料丢失一般安全事故: 非重要电脑小面积感染病 毒,一般资料丢失 无安全 事故 10 7 配 最低 分 指标 O 数据 周 来源 期 30 营销 公司 月 副总 30 营销 公司 月 副总 10 营销 公司 月 副总 30 营销 公司 月 副总 营销副总办公室一系统维护员绩效考核计划表嘉 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 系统建立与维护任务:包 括DRP 、e-HR、一卡通系 信息系统 统、POS 系统、加盟商外 建立与维未及时完成任务一 点仓系统的建立与维护计 护任务进项,扣5 分 划进度:在经直接上级审 度控制 批的信息系统维护工作计 划规定的任务完成时间前 完成 及时 完成 40 项目 月 主管 2 系统培训任务:包括 DRP’ 、MRP 、e -HR、 一卡通系统、POS 系统、 系统培训 未及时完成任务计 加盟商外点仓系统的建立 任务完威 划一项,扣5 分 与维护及时:在经上级审 及时性 批的系统培训计划规定的 任务完成时间前完成培训 任务 及时 完成 30 项目 月_ 主管 3 外点仓数 数据:分公司店铺、仓库 出现一次不及时, 据传递的 进销存数据及时:无信息 扣2 分 及时性 滞后现象发生 及时 完成 20 项目 月 主管 4 服务态度 无投诉 10 投诉 月 中心 项目名称 计算方式 项目界定 因服务态度被投诉 投诉:被投诉中心确认的 一次,扣2 分 有效投诉 最高 指标 营销副总办公室一网络维护员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 网络建设 与维护任出现一次不及时,扣5 务完成及分 时性 网络:包括电脑网络 和电话网络及时:在 经上级审定的计划任 务确定完成的时间前 完成任务 及时 完成 30 项目 月 主管 设备维修出现一次不及时,扣5 及时性 分 维修:包括电脑及外 设的硬件维修、系统 软件维修、网络故障 排除等及时:出现问 题后1 个小时内响 应,非厂家维修者1 个工作日内完成维 修,以厂家的维修时 间确定 及时 完成 40 项目 月 主管 严重安全事故:电脑 关键部分( 服务器) 和系统瘫痪、公司电 脑大面积(50 %以上) 网络安 严重安全事故:扣5 分 感染病毒、公司机密 全性 一般安全事故:扣1 分 资料泄漏,重要资料 丢失一般安全事故: 非重要电脑小面积感 染病毒,一般资料丢 失 及时 完成 20 项目 月 主管 无投诉 10 投诉 月 中心 因 服 务 态 度 被 投 诉 一 投诉:被投诉中心确 次,扣2 分 认的有效投诉 服务态度 营销副总办公室一文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 A :具有亲和力,完成工作 非常及时且符合要求,上作 非常积极主动,出现问题非 常及时地进行反馈B :具有 直 接 上 级 的 评 级 亲和力,完成工作比较及时 工作配 评 分 : A : 9 ~ 且符合要求,工作比较积极 10分 合度 10 分 B : 5 ~ 8 主动,出现问题能比较及时 分C :O ~4 分 地进行反馈C :态度比较生 硬,完成工作不太及时,不 太符合要求,T 作不太积 极,不够主动,出现问题不 能及时进行反馈 8 分 O 分 30 营销公 月 司副总 2 相关报表:营销战报、考勤 报表、办公用品申请表及 相关报表出 现 一 次 不 及 时:营销战报每周三9 :30 及时性 时,扣5 分 前审批完毕,考勤报表和办 公用品申请表每月2 日10: oo之前上交 及时 完成 20 营销公 月 司副总 3 信息:包括销售报表、营销 公司各部门的申请、报告及 签呈、公司的相关制度及 信息上 出 现 一 次 不 及 时:销售报表每天11:00前 传下达 时,扣4 分 上交,营销公司各部门的申 及时性 请、报告及签呈三日内回 复,公司的相关制度当日内 宣传到位 及时 完成 40 营销公 月 司副总 4 费用:营销公司各部门报销 费用审核出 现 一 次 不 及 费用及时:1 个工作日内完 及时性 时,扣2 分 成 及时 完成 lO 营销公 月 司副总 项目名称 l 计算方式 项目界定 开发中心一总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 1 自制新产 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 120 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 100 % 80% 30 物控部 月 2 ODMf()EM 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 新产品设 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 110 % 计成功款 新编码( 不含颜色码) ×100 % 数达成率 的产品数目 100 % 70% 20 物控部 月 3 销售占比÷库存占比 ×100 % 销售占比= 新产品销 售 额 ÷ 总 销 售 额 新产品业 ×100 %库存占比: 绩贡献率 新产品库存金额÷总 库存金额×100 % 库存金额=∑ 日库存 ÷天数 130 % 100 % 项目名称 计算方式 项目界定 最高指 标 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售 额为 准总销售额:五家抽 样店的本期销售总额 50 数据 周 来源 期 生产 月 中心 开发中心一首席设计师绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 最高指 标 自制新产 成功 :以 评审 委员 会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审 通过 为准 款数 : 计划设计成功款数 120 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 ODM ,OE 成功 :以 评审 委员 会 M 新产品 实际设计成功款数÷ 评审 通过 为准 款数 : 2 设计成功 计 划 设 计 成 功 款 数 110 % 新编码( 不含颜色码) 款数达成 x100% 的产品数目 率 销售占比÷库存占比 销售 额: 以直 营联 营 ×100 % 店的 实际 销售 货款 到 销售占比= 新产品销 账额 为准 新产 品销 售 售 额 ÷ 总 销 售 额 新产品业 额: 上市 半月 后的 新 3J ×100 %库存占比= 180 % 绩贡献率 产品 销售 额, 以五 家 新产品库存金额÷总 抽样 店新 品销 售额 为 库存金额×100 % 准总 销售 额: 五家 抽 库存金额=∑ 日库存 样店的本期销售总额 ÷天数 配 数据 考核 最低指 分 来源 指标 标 周 期 100 % 80% 3 物控部 月 0 100 % 70% 2 物控部 月 0 130 % 100 % 5 生产中 月 0 心 开发中心一自制品设计师绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 自制新产 实际设计成功款数÷计 品设计成 划 设 计 成 功 款 数 功款数达 ×100 % 成率 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 成功:以评审委员会 评审通过为准款数: 120 % 100 % 新编码( 不含颜色码) 的产品数目 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 80% 50 物控部 月 2 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 新自制品产品销售额÷总销售额 业绩贡献×100 %库存占比= 新 率 产品库存金额÷总库存 金 额 ×100 % 库 存 金 额:∑日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 130 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售额为 准总销售额:五家抽 样店的本期销售总额 100 % 50 生产 月 中心 开发中心一自制品设计助理绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 自制新产 实际设计成功款数÷计 品设计成 划 设 计 成 功 款 数 功款数达 ×100 % 成率 成功:以评审委员会 评审通过为准 120 % 款数:新编码 ( 不含 颜色码) 的产品数目 100 % 80% 30 物控部 月 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 新自制品产品销售额÷总销售额 业绩贡献×100 %库存占比= 新 率 产品库存金额÷总库存 金额×:100 %库存金 额=∑ 日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 130 % 100 % 3 新自制品 出现一次不及时,扣5 档案建立 分 及时性 4 被投诉次出现一次被投诉,扣5 数 分 新品档案:包括产品 工艺表( 制作流程、 原材料及辅料表 ) 、 新品定价表、产品样 板 及时:新品评审通过 后5 个工作日内建成 完整的产品档案 投诉:涉及产品工艺 表准确性、新品定价 及时性的,以总监确 认为准 30 生产 中心 月 及时 完成 20 月 无投 诉 20 月 开发中心一制版师绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 制版及 出现一次不及时,扣5 时性 分 最高 指标 及时:根据新品设计 的实际进度与计划进 度对比判定 通过:经过评审委员 样板评审通过样板款数÷参评样 会评审确认可以投产 50% 通过率 板款数×100 %r 款数:不含色款 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 及时 40 首席设 月 计师 30% 20% 60 首席设 月 计师 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 开发中心一产品推广员绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 销售占比÷库存占比 x100%销售占比= 新产 品销售额÷总销售额 新产品业 ×100 %库存占比= 新 绩贡献率 产品库存金额÷总库存 金额×100 %库存金额 =∑ 日库存÷天数 2 物料制作出现一次不及时。扣5 及时性 分 3 市场信息 出现一次不及时,扣5 搜集的及 分 时性 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 130 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 物料:包括新品宣传 物料、产品手册、包 装等及时:在新品上 市方案中规定的物料 制作完成日期之前完 成 市场信息:新品试销 及上市资料搜集、产 品销售数据分析 及时:在调查计划规 定的完成日期之前完 成 100 % 50 生产中 月 心 及时完 成 30 开发总 月 监 及时完 成 20 开发总 月 监 开发中心一开发员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 最低 指标 1 自制新产 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 110 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 100 % 70% 2 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比: 新产品销售额÷总销 新产品业 售额×100 %库存^ 绩贡献率 比= 新产品库存金额 ÷ 总 库 存 金 额 ×100 %库存金额: ∑口库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 130 % 100 % 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 配 数据 分 来源 周 期 4 物控部 月 0 6 生产 0 中心 月 开发中心一文员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 A :完成上作非常及 时且符合要求,工作 非常积极主动 B :完成工作比较及 开发总监评级评分: 时且符合要求,工作 工作配合度 A :9 ~10分B :5 ~ 比较积极主动 8 分C :0 ~4 分 C :完成工作不太及 时,不太符合要求, 工作不太积极,不够 主动 最高 指标 考核 指标 最低 指标 10 8 0 配 数据 分 来源 周 期 5 开发 0 总监 月 相关报表及时出现一次不及时,扣5 性 分 相关报表:周工作报 表、考勤记录及时: 每周星期五15:00之 前提交周工作报表给 开发总监,每月1 日 提交开发中心考勤记 录给人力资源中心 及时 完成 2 开发 0 总监 月 信息上传下达出现一次不及时,扣5 及时性 分 信息:包括公司的各 种报告及签呈、与开 发中心相关的制度 及时:当日内传达 及时 完成 3 开发 0 总监 月 培训学院一院长绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 及时:在培训计划 ( 营销公司副总签字 同意的为准) 规定的 时间内完成培训 1 出现一次不及时,扣2 培训完成 分,两次不及时,扣5 及时性 分 2 评分:根据学员填写 培训现场∑学员评分÷参评总人 的《信息反馈表》得 效果 数 出平均分数 最低 指标 95 配 数据 周 分 来源 期 营销公 5 司副总 月 经理 及时 完成 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 3 考试合格考试合格人数÷参加考 业培训要求的笔试和 95% ,^ 率 试总人数×100 % 技能测试 合格:平均成绩在70 分以上 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一份) 得出的平均分 数。每次调查30人次 以上,不足时调查全 部受训人员 考核 指标 90 80 2 培训 月 5 学院 90% 80% 1 培训 月 0 学院 90 80 4 分公司 月 0 4 培训效果 ∑店长评分÷受训人员 一线反馈 5 延迟一个工作日扣2 内刊出版分,延迟两个T 作日扣 及时:28日前印刷完 及时性 5 分,延迟三个工作日 毕 扣10分 及时 完成 营销公 l 司副总 月 O 经理 6 宣传工作:含广播、 文体活动、舞会、投 影、宣传栏等,以 《工作计划表》规定 的项目为准完成:以 被上级认可为准 及时 完成 营销公 1 司副总 月 0 经理 宣传工作 出现一次不及时.扣2 完成及时 分 性 95 培训学院一培训师绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 标 及时:在培训计划 ( 营销公司副总签字 同意的为准) 规定的 时间内完成培训 1 出现一次不及时,扣2 培训完成 分,两次不及时,扣5 及时性 分 2 评分:根据学员填写 培训现场∑学员评分÷参评总人 的《信息反馈表》得 效果 数 出的平均分数 3 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合格考试合格人数÷参加考 业培训要求的笔试和 95% 率 试总人数×100 % 技能测试合格:平均 成绩在70分以上 4 培训效果 ∑店长评分÷受训人员 一线反馈 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一份) 得出的平均分 数。每次调查 30人次 以上,人数不足时调 查全部受训人员 配 数据 考核 最低指 分 来源 指标 标 及时 完成 95 95 周 期 1 培训学 月 0 院院长 90 80 3 培训 0 学院 月 90% 80% 2 培训 0 学院 月 90 80 4 分公司 月 0 培训学院一主编绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 1 内刊出版每延迟一个工作日扣5 及时性 分 2 A :行文流畅,表达 准确,富有变化,非 常符合公司的宣传需 培训学院院长的评级评 内刊文字 求; 分:A :9—10 分B : 内容 B :行文一般,表达 5—8分C :O 一4 分 基本准确,切合公司 宣传需求; C :不符合公司宣传 3 内刊文 错别字数÷文字总数 字校对 ×100 % 出错率 配 数据 周 最高指 考核指 最低指 分 来源 期 标 标 标 及时:28日前印刷完 毕 营销公 3 司副总 月 0 经理 及时 完成 10 8 0 5 培训学 月 0 院院长 万分 之一 万分 之二 万分 之五 2 培训学 月 0 院院长 培训学院一编委绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 内刊出版每延迟一个工作日扣5 及时性 分 2 培训学院院长的评级评 版面美观分:A :9 ~lO分B : 5 ~8 分C :0 ~4 分 3 培训学院院长的评级评 版面创新分:A :9 一lO分B : 5 ~8 分C :O 一4 分 4 图文一致 5 宣传栏更 少更换一次,扣3 分 换及时 目 考核指标 项目界定 最高 指标 及时:28日前印刷完 毕 A :封面设计赏心悦 目,彩页富有艺术美 感,图案清晰 B :封面色彩丰富, 彩页没计合理,图案 清晰 C :封面设计基本符 合要求 A :排版变化丰富, 图案生动有趣 B :排版变化一般, 图案切合文章内容 C :排版没有创新, 图案不切合文章内容 出现一次图文不一致情 况,扣5 分 及时:每周至少更换 两次 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周期 来源 营销公 20 司副总 月 经理 及时完 成 10 8 O 30 培训学 月 院院长 10 8 O 25 培训学 月 院院长 无不一 致 10 及时更 换 15 主编 月 培训学 月 院院长 培训学院一宣传文员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 A :完成工作非常及 时且符合要求,T 作 非常积极主动 B :完成工作比较及 培训学院院长的评级评 工作配 时且符合要求,工作 分:A :9—10 分B : 10分 合度 比较积极主动 5 ~8 分C :O ~4 分 C :完成工作不太及 时,不太符合要求, 工作不太积极,不够 主动 相关报表:周工作报 表、考勤记录及时: 每周星期五15:00之 相关报表出现一次不及时,扣5 前提交周工作报表给 及时性 分 上级。每月1 日提交 考勤记录给人力资源 中心 考核 指标 配 最低 分 指标 8 分 0 分 20 培训学 月 院院长 及时 完成 20 培训学 月 院院长 培训学 月 院院长 3 信息上 出现一次不及时,扣5 传下达 分 及时性 信息:包括公司的各 种报告及签呈、与培 训学院相关的制度及 时:当日内传达 及时 完成 10 4 内刊稿件比规定的少一篇,扣3 到位数量分 数量:每月至少40篇 40篇 20 5 内刊稿件 出现一篇拖延,扣2 分 到位时间 及 时 : 按 照 《 ×× ×》出刊流程要求 及时 完成 20 广播及 出现一次不及时.扣5 时性 分 及时:每周五播出两 次 , 中 午 12 : 00 一 12:30,下午5 :30 —6 :00。因客观原 因导致延后播出除外 及时 完成 lO 6 数据 来源 周 期 培训学院一教务专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 1 培训规划 制订的及 延迟一天,扣5 分 时性 2 及时:在培训计划 出现一次不及时。扣 培训完成 ( 营销公司副总签字 2 分,两次不及时, 及时性 同意为准) 规定的时 扣5 分 间内完成培训 3j 4 5 最高 指标 考核 指标 最低 指标 及时:每月23 日前制 订出下一月的 培训计 划 评分:根据学员填写 ∑学员评分÷参评总 的《信息反馈表》得 人数 出平均分数 考试合 格率 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合格人数÷参加 业培训要求的笔试和 95% 考试总人数×100 % 技能测试合格:平均 成绩在70分以上 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一线反馈=∑ 店长评 一份) 得出的平均分 培训效果 分÷受训人数 数。每次调查30 人次 以上,人数不 足时调 查全部受训人次 95 95 周 期 2 0 月 营销公 1 司副总 月 0 经理 及时 完成 培训现 场效果 配 数据 分 来源 90 80 3 0 培训 学院 月 90% 80% 1 0 培训 学院 月 90 80 3 分公司 月 0 培训学院一培训专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 跟进:本月跟进上月的 培训效果及时:每月 30 日前完成上一月的培训 效果评估报告 考核 指标 1 培训后 跟进的 延迟一天,扣 10 分 及时性 2 A:符合一线销售要 求,切合实际 培训学院院长的评级评 培训教 B:基本符合一线销售 分:A:9~10 分 B:5 10 分 案质量 要求,基本切合实际 ~8 分 C:0—4 分 C:不符合一线销售要 求,不切合实际 8分 A:完成工作非常及时 且符合要求,工作非常 积极主动 培训学院院长的评级评 B:完成工作比较及时 与相关部 3 分:A:9~10 分 B:5且符合要求,T 作比较 10 分 门配合度 —8 分 C:O~4 分 积极主动 C:完成工作不太及 时,不太符合要求,工 作不太积极,不够主动 8分 最低 指标 及时 跟进 配 分 数据 来源 周 期 40 培训学 月 院院长 O分 40 培训学 月 院院长 0分 20 培训学 月 院院长
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【表格】关键绩效考核指标
2019 年度 行政部 关键绩效考核指 考核项目 项目名称 计算方式 招聘到岗时间迟一天扣0.5分;每 1、岗位招聘及时性与人事档案建立的完 月档案抽查不完整或不真实每人次 整性 扣0.5分(因档案给公司造成影响 或损失的此项计0分) 招聘面试员工录用率=本岗位入职 人数/本岗位总面试人数;每个提 2、员工面试通过率和离职率的控制程度 出离职员工未做离职谈话挽留的扣 0.5分 3、培训计划达成率 计划未实施此项计0.5分 人事主管 4、薪酬计算、保险缴纳的准确率和及时 当月完成的工资表及缴纳社会保险 数额出现错误,超过3次(含)的 率 ,每次扣0.5分 经查证评分不准确或数据来源不属 5、绩效考核数据收集完整、评分真实准 实人数/员工总人数*100%,准确率 在90%以下的,每降低1%扣0.5分; 确 不属实人数超过总人数20%以上此 项计0分 业务主管 量 化 指 标 公务司机 90% 6、员工满意度与合理化建议收集 员工满意度=不满意部门数量/部门 总数量*100%•每有一条员工合理化 建议未按时上报总经理扣0.5分 1、公共设备的维护和安全 公司公共设备和设施维修完成率≥ 90%为满分,每降低5%扣2分。每增 加3%奖2分 2、员工餐厅费用控制达标率 严格执行公司2011年费用预算,费 用控制率≤100%的为满分,每增加 5%扣2分,每降低5%奖2分;每月员 工满意度低于80%此项计0分 3、办公费用控制达标率 办公费用控制达标率=当月实际发 生费用/当月计划预算费用*100% 1、车辆使用记录完整率 根据用车申请单合理安排行车路线 ,认真填写车辆使用记录表,每漏 填一次扣0.5分; 2、车辆维护和清洁及时率 车辆维护和清洁及时率≥95%为满 分,每降低5%扣2分。每增加3%奖2 分 3、油耗控制率 油耗控制在8.5升/100㏎为满分, 每降低0.5升奖2分,每增加0.5升 扣2分 完成率≥100%的为满分,每降低5% 扣2分 2、保安人员到岗情况和符合合同要求情 完成率≥100%的为满分,每降低 况完成率 10%扣2分 完成率≥100%的为满分,每降低 3、厂区安全事故发生控制率 10%扣2分 1、人员、物品出入厂门登记完整率 保安部长 1、绿地维护率及成活率 完成率≥95%为满分,每降低5%扣2 分。每增加3%奖2分 2、树木成活率及维护率 完成率≥95%为满分,每降低5%扣2 分。每增加3%奖2分 1、会议前准备工作的完善性 每次会议准备有缺失项目,每项扣 1分 绿化主管 综合秘书 2、会议记录、各类上、下行文以及其他 文件书写有出错项,每处扣1分 公文书写出错率 3、企业档案归整合格率 每月档案抽查结果有不完整项的, 每出现一项扣1分 4、会议决议事项督办及回复的及时性、 督办单迟交一天扣1分,有漏登的 每项扣1分,跟进结果不明确每项 明确性 扣0.5分 公司日常正常运作维护与临时机动性事 务妥善办理的及时性 办公环境不达标、制度执行不到位 每次扣2分;采购、机动事务办理 不及时每次扣2分 定 性 各岗位员工 总经理下达的各项工作执行程度的完整 指 统一考核项 性、及时性 标 10% 总经理每次下达各事项以及临时性 事务办理的不完整、不及时,每次 各扣2分 行政部长 考核说明:以每月综合得分达到界定分值作为当月全额绩效工资发放标准。高于90分(含)的,当月工资按照绩效工资的105%发放; 低于70分的,当月工资按照绩效工资的90%发放 直属上级签名 其 他 事 1.每月2号前行政部负责收集各部门数据(员工的证明数据由部门经理统一上交),准确计算并填制考核分数(数据证明材料附在考核 项 2.计算考核分数后须经员工本人签字,如有异议由人事部门在1天内限期解决; 3.行政部门于12号下班前将根据考核资料计算完毕的工资单交财务部,财务部根据公司确定的绩效考核标准数据审核当月工资; 4.各环节如有延误,按1分/天的标准在相关责任人的当月绩效总分中扣减; 5.定性指标考核权重占各岗位考核的10%(考核总分=各岗位量化指标+定性指标)。 2019 年度 行政部 关键绩效考核指标 考核项目 权重 考核指标满分 每月10号提交符合各岗位标准的人才储备名单列表,建立数据库并更新;按招聘 申请表的限定时间内招聘到岗;人事档案完整,确保背景调查与存 档资料的真实性。 (按每月总经理签字确认的“人才储备、档案抽查表”和用人部门签字确认的“ 应聘登记表”计算考核得分) 20% 20分 每月30号向行政部长提交本月面试通过人员名单及离职员工面谈记录 {按每月行政部长签字确认的“人才录用汇总表”及“离职员工面谈记录”计算 考核得分} 10% 10分 新入职与在职员工常规培训(含工厂):正式上岗前5天内熟知各类制度规范及 其他培训:每月月例会会时提交当月的培训计划及方案;月底28号前提交“被培 训员工培训效果评估调查表” {按每月行政部长签字确认的“培训效果评估调查表单“计算考核得分} 15% 15分 每月10号前向财务部门提交上月工资表单的确定版;每月25号左右行政部长、财 务部长签字后的保险缴纳单据 {按财务部审核后的数据为准,汇总错误率并计算考核得分} 20% 20分 考核数据来源保证完整收集且核查弄虚作假现象;评分真实准确无误 {按每月各部门负责人签字确认的“考核结果确认单”计算考核得分} 15% 15分 评价标准 协调协助各部门工作、促进各项工作高效顺畅,促进提高全员互助友爱氛围;每 周收集全员合理化建议,拟定问题解决方案。 {按每月28日前各部门经理签字认可的“工作协调满意度认可单”和每周周会当 时提交并经总经理签字的“员工合理化建议改善解决提案认定单”计算考核得分 } 10% 10分 一般性维修(不需要更换配件和请专业维修人员的)应在24小时内完成,中性维 修(需要更换配件但不需要请专业人员的)应在36小时内完成,大型维修(需要 更换配件和请专业人员的)应在72小时内完成。 {按每月行政部长签字确认的“公共设备维护记录表”计算考核得分} 30% 30分 确保员工正常就餐,保证员工就餐满意度在80%以上方可依照计算方式进行计算 (按每月公司签字认可的“餐厅费用明细表”计算考核得分) 30% 30分 每月28号向财务部提交经总经理签审的下月“月办公费用计划预算”{按每月财 务部签字的“办公费用预、决算对比表”计算考核得分} 30% 30分 确保公务车正常使用 {按每月最后一天行政部长签字确认的“车辆使用记录行驶公里数记录表”计算 考核得分}; 30% 30分 确保行车安全;正常天气下每10天清洗车辆一次,雨雪天气下每5天清洗车辆一 次; {按每月月底行政部长签字确认的“车辆清洗记录”及车辆安全行驶率考核得分} 30% 30分 控制车辆油耗 {按每月月底财务出具的公务车加油费明细表计算考核得分} 30% 30分 考核人员、物品出入厂区均需登记,记录表完整率:未登记情况/当月登记情况 {按每月月底行政部长签字确认的“厂区出入登记表”计算考核得分} 考核保安到岗合格率:保安人员到岗人数/合同人数 {按每月行政部长签字确认的“保安到岗情况登记表”计算考核得分} 30% 30分 30% 30分 每月月底以发生事件/当月天数为准 30% 30分 草坪高度为15CM以下为正常,超过15CM以上为修剪期,草坪成活率要达到95%以 上为合格。每月不定期检查,检查不合格 {按每月行政部长签字确认的“绿地(树木)维护情况记录表”计算考核得分} 45% 树木成活率当年种植的要达到95%为合格,两年以上种植的树木成活率要达到 100%为合格。 {按每月行政部长签字确认的“绿地(树木)维护情况记录表”计算考核得分} 45% 每次会议前准备会议所需设备及会议室布置,包含投影仪、白板、会议签到表、 以及主持人所提临时需求。 {按每次会议后主持人签字确认的“会议准备完善度调查表”为准计算考核得分} 20% 30% 企业档案包括工程合同、设备合同等各类公司级合同,公司各种证件类资料以及 其他保密性资料 {按每月月底行政部长抽查结果计算考核得分} 30% 周例会(月例会)前向总经理提交上周工作督办结果。 {按每周总经理签字的“督办单”计算考核得分} 40% 保证办公环境整理整洁和各项规章制度执行到位(含车间内部制度执行情况)• 办公电话及网络费、车辆、节日福利、员工活动经费、及时合理办 公物品购买及维护,妥善办理临时机动性事务 {按每月总经理签字认可的“办公环境维护、制度执行力度、机动事务办理确认 单”计算考核得分} 90% 总经理每次例会下发的工作任务以及临时性事物的完成 {按每月下发的会议纪要、督办单、通报计算考核得分} 10% 45分 45分 20分 30分 30分 40分 90分 10分 高于90分(含)的,当月工资按照绩效工资的105%发放;80-90分的(含80),当月工资不变;70-80分的。当月工资按照绩效工资的95%发放; 年 月 日 上交),准确计算并填制考核分数(数据证明材料附在考核表后面); 决; 部根据公司确定的绩效考核标准数据审核当月工资; 指标)。 各项得分 工资按照绩效工资的95%发放; 年 月 日
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某环保设备制造公司绩效考核
环保设备制造公司绩效考核 【行业属性】 环保设备制造 【企业背景】 某环保设备制造公司成立于上世纪90年代中期。近年来由于国家对环境保护事业的日益重视. 环保设备业迎来了发展的春天,该佘司在这样的大好形势下不断成长,从创时的数十万元资产,发 展到目前资产规模达20多亿元。 公司的管理层居安思危,高瞻远瞩,认识到市场的大好局面不可能永远持续下去,要在未来的竞 争中立于不败之地,必须全面提升自己的核心竞争力。 【现状分析】 柏明顿顾问团队对该公司的绩效管理状况进行了调查,发现: 1 .该公司绩效考核指标以主观评价指标为主,很少有客观量化的指标。 2 .考核结果没有拉开差距,考核对象的得分不是优就是良,谁也不愿意得罪人。于是,老总硬性 规定必须拉开档次,使用了末住淘汰的负激励手段。结果到了年底,原来每年一次的员工选优总结 大会变成了评差淘汰大会,企业内部的人际关系一下子降到冰点,员工人人自危,相互猜疑,相互 指责,管理层不得不耗费大量的精力去处理考核所带来的负面效应——怨言和纠纷。 3 .绩效考核的结果难以被用来改善员工的能力和绩效,绩效考核仅仅成为了一种影响奖金多少的 手段。 【解决策略】 我们制定的解决策略如下: 1 .在“8 因素量化绩效考核技术”基础上,建立完善的岗位量化绩效考核指标体系,对每个员工 的工作成果进行定量化评估,避免太多的主观因素影响。 2 .采用强迫分配的办法,划定不同的绩效考核等级在各部门员工中的比例。 3 .培训该公司各级人员正确运用绩效考核结果( 如就绩效面谈进行培训) ,提高员工的能力,改 进自身的工作。 【实施效果】 通过实施全面系统的新的绩效管理体系,彻底改变了以前员工考核成绩普遍偏高的现象,使考 核结果能够比较真实地反映员工的工作业绩,考核的结果也能够被更充分地利用,公司的整体业绩 有所提升。 【组织结构】 五金车间 引线车间 副科长 组长 科长 冲压组长 修模工 装模工 精加工组长 丝印科 科长 塑胶模具科 注塑科 火花机操作员 制模中高级技工 调油技术员 科长 / 领班) 制版技术员 刀模技术员 美工技术员 科长 A 班副科长 注塑生产班长 配碎组长 物料组长 架模工 B 班副科长 模具管理员 五金车间一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 完成 :按 PMC 下达 的 生产计 及时完成率= 及时完 《生产计划单》 ( 仅 ≥96 ≤92 计划 划及时 成批次÷计划完成批 指塑料件) 中要求的 94% 30 % % 部 完成率 次×100 % 时间及数量送货给相 关需求部门 产品报废率= 产品报 产品报废数:以制造 产品报 1.2 1.6 2.0 质管 废 数 ÷ 产 品 总 数 部门的《报废申请 20 废率 % % 部 单》为准产品总数: % ×100 % 投产数 每超过一次扣3 分, 客诉:以客户投诉的 ≤10 ≥20 PIE 客诉 直到本项得分为0 , 15次 15 记录为准 次 次 部 小于等于10次得18分 月 月 月 4 发生五次以上,每一 次扣5 分,小于等于 客户退 3 次得18分,外部客 货次数 户发生一次退货,本 项得O 分 质管 部 15 PIE 部 月 5 及时率= 及时完成批 及时:以研发部、配 样品及 ≥99 ≤90 研发 次 ÷ 应 完 成 总 批 次 套部共同确认的时间 94% 10 时率 % % 部 ×100 % 为准 月 6 制造费用率=(当期制 制造费 造费用-PIE标准工时 用率 工资)÷PIE标准工时 工资×100 % 7 物料利用率=l-[损耗 物料利 金额÷( 发料金额用率 退 回 好 料 金 额 )] ×100 % 退货:整批出现质量 问题而需要返工或发 ≤3 生返工费用批次:以 次 交货的次数为准,不 以订单批数为准 周 期 制造费用:工人工 资、管理人员工资、 修理费、低值易耗 费、电费、电话费、 差旅费、手机费、设 备折旧费、应酬费、 其他 损耗:因制程不良造 成的《基数单》规定 套料以外的生产用料 ( 不含辅料) ,以财 务统计为准 5 次 ≥7 次 财务 部于 3 月 8 日 之前 制定 5 财务 部 月 财务 部于 4 月 10日 之前 提供 5 财务 部 月 五金车间一冲压组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 生产计 划及时 完成率 2 产品不 良率 3 产品报 废率 4 物料损 耗率 5 客退批 次 6 7 呆料 消化率 安全生 产 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 计划完成批次:在PMC 要 求的时间内计划完成的生 及 时 完 成 率 = 产数量 及 时 完 成 批 次 及时完成批次:在PMC 要 120 ÷ 计 划 完 成 批 求的时间内入库的产品批 % 次×100 % 次,如某批产品分批入 库,以最后的入库产品时 间作为完成时间 产 品 不 良 率 = 产品不良数:以制造部门 产 品 不 良 数 ÷ 的《次品记录表》为准 产 品 总 数 产品总数:投产数 ×100 % 产 品 报 废 率 = 产品报废数:以制造部门 产 品 报 废 数 ÷ 的《报废申请单》为准 产 品 总 数 产品总数:投产数 ×100 % 物料损耗率= 补 料 金 额 ÷ 发 以财务统计为准 料 金 额 ×100 %, 每退货一批扣5 因为制造原因而引起的退 分 货 呆 料 消 化 率 = 消化呆料( 含生产铜脚尾 实 际 消 化 率 ÷ 料) 金额不少于1500元 计 划 消 化 率 生产环形铁芯产生的边料 ×100 % 及库存边料100 %消化 安全事故造成 经济损失1000 元,发生一次 扣 5 分 ; 1000 具体工伤界定见人力资源 元 ≤ 经 济 损 失 部相关规定 5000 元 , 发 生 一 次 扣 10 分;经济损失 ≥ 5000 元 , 发 100 % ≤D.1 2 % ≤D.0 6 % 数据 来源 周 期 PMC 部 月 20 次品 记录 表 月 20 产品 报废 统计 表 月 10 财务 部 月 直接 上级 月 98% 30 O 批 100 % 98% 10 直接 上级 月 100 % 98% 10 直接 上级 月 人力 资源 部 月 无事 故 8 5S不良 数 责任区域范围 内每超过一个 扣 1 分 , 直 至 以5S检查记录为准 扣完基准分为 止 每月 不超 过5 个 人力 资源 部 月 五金车间一精加工组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 1 计划完成批次:在PMC 要 求的时间内计划完成的生 产数量 生产计 及时完成率= 及时 及时完成批次:在PMC 要 120 划及时 完成批次÷计划完 求的时间内入库的产品批 % 完成率 成批次×100 % 次,如某批产品分批入 库,以最后人库产品的时 间为完成时间 100 % 2 产品不良率= 产品 产品不良数:以制造部门 产品不 不良数÷产品总数 的《次品记录表》为准 良率 ×100 % 产品总数:投产数 ≤0. 12% 3 产品报废率= 产品 产品报废数:以制造部门 产品报 报废数÷产品总数 的《报废申请单》为准 废率 ×100 % 产品总数:投产数 ≤0. 06% 4 物料损耗率= 补料 物料损 金 额 ÷ 发 料 金 额 以财务统计为准 耗率 ×100 % 5 客退批 每退货一批,扣5 因为制造原因而引起的退 次 分 货 呆料 98% 30 20 20 10 数据 周 来源 期 PMC 部 月 次品 记录 月 表 产品 报废 月 统计 表 财务 月 部 直接 月 上级 0 批 消化呆料金额不少于1500 元 100 % 98% 10 直接 月 上级 消化率÷计划消化 生产环形铁芯产生的边料 率×100 % 及库存边料100 %消化 100 % 98% 10 直接 月 上级 呆料消化率= 实际 6 消化率 7 安全事故造成经济 损 失 1000 元 , 发 生一次扣5 分; 安全生 1000 元≤经济损失 具体工伤界定见人力资源 产 5000 元 , 发 生 一 部相关规定 次扣10分;经济损 失≥5000 元,发生 一次扣20分 无事 故 人力 资源 月 部 8 责任区域范围内每 5S不良 超过一个扣1 分, 以5S检查记录为准 数 直至扣完基准分为 止 每月 不超 过5 个 人力 资源 月 部 五金车间一修模工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 在双方约定的时间内 修完,以不影响生产 进度为准 l 修模及 每被投诉一次扣2 分 时性 2 产品不良数:以制造 产品不良率= 产品不 产品不 部门的《次品记录 良数÷产品总数 良率 表》为准产品总数: ×100 % 投产数 3 产品报废数:以制造 产品报废率= 产品报 产品报 部门的《报废申请 废数÷产品总数 废率 洋》为准产品总数: ×100 % 投产数 4 物料损耗率= 补料金 物料损 额 ÷ 发 料 金 额 以财务统计为准 耗率 ×100 % 5 安全事故造成经济损 失1000 元,发生一 次扣5 分;1000元≤ 安全事 经济损失5000 元, 故 发生一次扣10分;经 济损失≥5000元,发 生一次扣20分 由于修模不合格而导 致的安全事故,具体 工伤界定见人力资源 部相关规定 最高 指标 配 考核 最低 分 指标 指标 数据 周 来源 期 100 % 20 直接 月 上级 ≤0. 12% 20 次品 记录 月 表 20 产品 报废 月 统计 表 20 财务 月 部 20 人力 资源 月 部 ≤O. 06% 无 五金车间一装模工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 1 装模 及时 每投诉一次扣2 分 性 考核指标 项目界定 生产进度为准以不影 响后道工序 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 数据 来源 周 期 100 % 20 直接上 月 级 2 产品不良数:以制造 产品 产品不良率= 产品不良 部 门 的 《 次 品 记 录 不良 数÷产品总数×100 % 表》为准产品总数: 率 投产数 ≤0.1 2 % 20 次品记 月 录表 3 产品 产品报废数:以制造 产品报废率= 产品报废 报废 部产品总数:投产 数÷产品总数×100 % 率 数》为准 ≤0.0 6 % 产品报 20 废统计 月 表 4 物料 物料损耗率= 补料金额 损耗 以财务统计为准 ÷发料金额×100 % 率 5 安全事故造成经济损失 1000 元,发生一次扣 5 分;1000元≤经济损 由于架模不合格而体 安全 失5000 元,发生一次 工伤界定见人力具资 事故 扣 10 分 ; 经 济 损 失 源部相关规定 ≥5000元,发生一次扣 20分 20 财务部 月 无 20 人力资 月 源部 引线车间一副科长绩效考核计划表 考评项目 配 考核 最低指 分 指标 标 数据 来源 周 期 生 完成:在 PMC 下达的 引线 100 % 产 及 时 完 成 率 = 及 时 《生产计划单》( 仅 计 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 指塑料件) 中要求的 打插 划 成批次×100 % 时间及数量内送货给 ≥97% 柱 及 相关需求部门 99.5 ≤99% 8 % 计划 部 月 95% ≤93% 8 计划 部 月 产 产品报废数:以车间 引线 产 品 报 废 率 = 产 品 品 的《报废申请单》为 报废数÷产品总数 报 打插 准 ×100 % 废 柱 产品总数:投产数 率 产 产品不良数:以车间 引线 产 品 不 良 率 = 产 品 品 的《次品记录表》为 不良数÷产品总数 不 打插 准 ×100 % 良 柱 产品总数:投产数 率 每超过一次扣3 客诉:以客户投诉的 客户投诉 分 , 直 到 本 项 得 分 为 O ; 少 于 或 等 于 记录为准 ≤0.02 % 0.04 ≥0.06 10 % % 质管 部 月 ≤0.1 % 0.14 ≥0.1 % % 15 质管 部 月 ≤0.06 % 0.08 ≥0.1 % % 10 质管 部 月 ≤2 % 3 % ≥4 % 14 质管 部 月 ≤3 次 7 次 ≥10次 10 PIE 部 月 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 考核指标 计算方式 项目界定 最高指 标 三次,得12分 发 生 2 次 以 上 扣 完 退货:以整批出现质 本 项 配 分 , 小 于 等 量问题而需要返工或 客户退货 于 1 次 得 12 分 ; 外 发生返工费用为准 ≤1 次 次数 部 客 户 发 生 一 次 退 批次:以交货的次数 为准,不以订单批数 货,本项得0 分 为准 及 时 率 = 及 时 完 成 及时:以研发部、配 样品及时 批 次 ÷ 应 完 成 总 批 套部共同确认的时间 100 % 率 次×100 % 为准 制造费用:工人工 制 造 费 用 率 =( 当 期 资、管理人员工资、 制 造 费 用 一 PIE 标 制造费用 修理费、低值易耗 准 工 时 工 资 )÷PIE 率 费、电费、电话费、 标 准 工 时 工 资 差旅费、手机费、设 ×100 % 备折旧费、应酬费、 损耗:因制程不良而 物 料 利 用 率 =1 一 造成的、《基数单》 物料利用 [ 损 耗 金 额 ÷( 发 规定的套料以外的生 率 料 金 额 一 退 回 好 料产 用 料 ( 不 含 辅 金额)]×100 % 料) ,以财务统计为 准 质管 2 次 ≥3 次 10 部PIE 部 月 5 研发 部 月 5 财务 部 月 5 财务 部 月 97% 财务 部3 月8 日之 前制 定 财务 部4 月10 日之 前提 供 95% 引线车间一组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 最高 考核指 最低指 分 指标 标 标 数据 来源 周 期 100 % 99.5% ≤99% 25 计划 部 月 产品报废率= 产品 产品报废数:以车间 产品报 ≤0.0 ≥0.06 2 报废数÷产品总数 的《报废申请单》为 0.04% 15 废率 2 % % ×100 % 准产品总数:投产数 质管 部 月 产品不良率= 产品 产品不良数:车间统 产品不 ≤0.0 ≥O.1 3 不良数÷产品总数 计《次品记录表》产 0.08% 良率 6 % % ×100 % 品总数:投产数 质管 部 月 2 次 ≥4 次 15 PIE 部 月 1 次 ≥2 次 10 质管 部 PIE 部 月 月 月 项目名称 计算方式 项目界定 完成:按PMC 下达的 生产计 及时完成率= 及时 《生产计划单》( 仅 1 划及时 完成批次÷计划完 指塑料件) 中要求的 完成率 成批次×100 % 时间及数量送货给相 关需求部门 超过标准值第一次 客户投 扣7 分,第二次扣 客户投诉:以客户投 4 诉 完本项配分,没有 诉的记录为准 投诉得18分 超过标准值一次扣 10分,外部客户发 客户退 5 生一次退货,本项 货次数 得O 分,没有退货 得12分 退货:以整批出现质 量问题而需要返工或 发生返工费用为准 批次:以交货的次数 为准,不以订单批数 为准 0 次 0 次 15 超过标准值第一次 返工:以QA整批出现 返工次 扣7 分,第二次扣 6 质量问题而需要返工 数 完本项配分,没有 或发生返工费用为准 返工得18分 0 次 2 次 ≥4 次 15 质管 部 PIE 部 样品不 超过一次扣完本项 及时:以双方协商的 7 及时次 配分,无不及时得 时间为准 数 6 分 0 次 1 次 ≥2 次 5 研发 部 丝印科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 完成:按PMC 下达的 生产计划 及时完成率= 及时完 《生产计划单》( 仅 及时完成 成批次÷计划完成批 指塑料件) 中要求的 率 次×100 % 时间及数量送货给相 关需求部门 2 产品 报废 率 3 4 5 6 7 铭 牌 产品报废率= 产品报 废 数 ÷ 产 品 总 数 白 ×100 % 盒 配 最 考核 最低 分 高 指标 指标 数据 周 来源 期 ≥1 99.5 ≤99 00 25 % % % 计划 月 部 产品报废数:以制造 1.3 1.5 部门的《报废申请 % % 单》为 1.0 1.2 准 % % 产品总数:投产数 1.8 % 15 1.5 % 15 超过四次,第一次扣 客户投诉:以客户投 ≤2 ≥6 客户投诉 7 分 , 第 二 次 得 0 4 次 诉的记录为准 次 次 分;小于或等于2 次 得18分 退货:以整批出现质 发生一次以上,得0 量问题而需要返工或 客户退货 分 , 没 有 发 生 得 18 发生返工费用为准 ≤0 ≥2 1 次 次数 分,外部客户发生一 批次:以交货的次数 次 次 次退货本项得0 分 为准,不以订单批数 为准 每延迟一批扣2 分, 及时:以研发部、配 样品不及 直到扣完本项配分为 套部共同确认的时间 时批次 止 为准 制造费用:工人工 制造费用率=(当期制 资、管理人员工资、 制造费用 造费用-PIE标准工时 修理费、低值易耗 率 工资)÷PIE标准工时 费、电费、电话费、 工资×100 % 差旅费、设备折旧、 应酬费、其他 损耗:因制程不良而 物料利用率=1-[损耗 造成的、《基数单》 物料利用 金额÷( 发料金额一 规定的套料以外的生 率 退 回 好 料 金 额 )] 产 用 料 ( 不 含 辅 ×100 % 料) ,以财务统计为 准 15 PIE 部 月 质管 15 部PIE 月 部 1 2 次 3 次 5 次 财务 部3 月8 日之 前制 定 财务 部4 月10 日之 前提 供 质管 月 部 研发 月 部 5 财务 月 部 5 财务 月 部 丝印科一调油技术员( 领班) 绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 完成:按:PMC 下达 生产计划 及时完成率= 及时完 的 《 生 产 计 划 单 》 及时完成 成批次÷计划完成批 ( 仅指塑料件) 中要 率 次×100 % 求的时间及数量送货 给相关需求部门 2 产品 报废 率 3 4 铭 牌 产品报废率= 产品报 废 数 ÷ 产 品 总 数 白 ×100 % 盒 配 数据 周 最 考核指 最低 分 高 标 指标 来源 期 ≥1 ≤99 00 99.5% 25 % % 计划 月 部 产品报废数:以制造 1.3 1.8 部 门 的 《 报 废 申 请 % 1.5 % % 单》为 1.0 1.5 准 1.2 % % % 产品总数:投产数 超过四次,第一次扣7 分,第二次得0 分。 客户投诉:以客户投 ≤2 客户投诉 次 小于或等于2 次得18 诉记录为准 分 退货:以整批出现质 发生一次以上,得0 量问题而需要返工或 客户退货 分 , 没 有 发 生 得 18 发生返工费用为准 0 次数 分,外部客户发生一 批次:以交货的次数 次 次退货,本项得0 分 为准,不以订单批数 为准 4 次 16 次 15 质管 月 部 15 15 PIE 部 月 1 次 2 次 15 质管 部 月 PIE 部 5 每延迟一批扣2 分, 及时:以研发部、配 样品不及 直到扣完本项配分为 套部共同确认的时间 时批次 止 为准 1 次 2 次 ≥4 次 5 研发 月 部 6 每超过一次,第一次 扣4 分,第二次扣完 返工:以QA整批出现 ≤1 返工次数 本项配分。返工小于 质量问题而需要返工 次 或等于一次,本项得 为准 12分 2 次 ≥3 次 10 质管 月 部 丝印科-美工技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 菲林 加工 制作 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最 考核 最低 分 来源 期 高 指标 指标 一次不准确不扣分, 准 两次不准确扣完本项 准确:质检员判定或 确 配分,没有不准确得 以后工序投诉为准 性 24分 0 丝印 1 次 2 次 20 月 次 科长 一次不及时不扣分, 及 两次不及时扣完本项 及时:以与研发部协 时 配分,没有不及时得 商的时间为准 性 24分 0 研发 1 次 2 次 20 月 次 部 每发生一次扣5 分, 退货:以整批出现质 扣完本项配分为止 或发生返工费用为准 0 批 20 丝印 月 科长 2 客户退货 3 一次不扣分,两次扣 客户投诉:以客户投 客户投诉 完本项配分,没有投 诉记录为准 诉得24分 0 丝印 1 批 2 批 20 月 批 科长 4 菲林变更 一次不扣分,两次扣 不及时:因菲林变更 资料发放 完本项配分,没有不 抽换不到位导致影响 不及时次 及时得24分 生产或交货的 数 0 丝印 1 批 2 批 20 月 批 科长 丝印科一制版技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 . 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 配 数据 周 分 来源 期 1 一次不准确不扣分, 网版不 两 次 不 准 确 扣 15 分 , 不准 确: 以首 检记 录 准确次 0 次 1 次 3 次 三 次 扣 完 本 项 配 分 , 或后工序投诉为准 数 没有不准确得48分 40 丝印 月 科长 2 客户投 每 投 诉 一 次 扣 5 分 , 客诉 :以 客户 投诉 记 诉 扣完本项配分为止 录为准 0 次 20 丝印 月 科长 3 客户退 扣完本项配分为止 货次数 退货 :以 整批 出现 质 量问 题而 需要 返工 或 发生返工费用为准 O 次 20 丝印 月 科长 4 网版变 更资料 发放不 及时次 数 20 丝印 月 科长 一次不及时不扣分, 不及 时: 因网 版周 转 两次不及时扣完本项 或变 更抽 换不 到位 导 0 次 1 次 2 次 配分,没有不及时得 致影响生产或交货的 24分 丝印科一刀模技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 准确:以质检员判 3 丝印 1 次 2 次 3 次 定为准 0 科长 月 项目界定 1 工件 两次不准确不扣分, 不准 三次不准确得0 分, 确 一次不准确得36分 2 因刀模有误而造成 客户 发 现 一 次 扣 10 分 , 扣 完 客退,以退货单为 退货 本项配分为止 准 3 4 O 批 2 丝印 0 科长 因刀模不在公差范 每 投 诉 一 批 扣 6 分 , 扣围 而 引 起 客 户 投 3 客诉 0 批 完本项配分为止 0 诉,以《信息反馈 单》为准 多元 刀模 一 次 不 及 时 不 扣 分 , 两 及时:以《开模申 2 制作 次 不 及 时 扣 完 本 项 配 请单》中双方确认 0 次 1 次 2 次 0 不及 分,没有不及时得24分 的时间为准 时 月 丝印 科长 月 丝印 科长 月 塑胶模具科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 1 及时:以研发部《开 开模 模申请单》确认的时 每 发 生 一 次 不 及 时 36 及时 间为准完成:以研发 分分,直到本项得 性 部确认的《尺寸检测 报告》为准 0 次 30 研发 部 月 2 及时:在《模具维修 修模 修 模 及 时 率 = 及 时 款 单》双方确认的时间 及时 数 ÷ 计 划 修 模 款 数 98% 96% 内完成,以不影响生 率 ×100 % 产和交货为准 94% 30 注塑 车间 月 3 改模 及时:在《开改模申 每投诉一次不及时生 及时 请单》双方确认的时 得24分止,没有发 性 间内完成 0 批 20 研发 部 PIE 部 月 d 每超过一次扣4 分, 制模 失误:模具没有按照 扣完本项配分为止。 失误 图 纸 制 作 导 致 重 复 试 5 次 10次 小于或等于5 次,得 次数 模次数 24分 15次 20 直接 上级 月 塑胶模具科一制模中高级技工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 1 及时:在《开模申请 开模 单》双方确认的时间 及时 一 次 不 及 时 , 扣 完 本 内完成准确:以《材 准确 项配分 料认可报告》确认合 性 格为准 2 试模 不成 功次 数 3 及时:在《模具维修 修模 修 模 及 时 率 = 及 时 款 单》双方确认时间内 及时 数 ÷ 计 划 修 模 款 数 98% 96% 完成,以不影响生产 率 ×100 % 和交货为准 4 每投诉一次不及时扣5 及 时 : 在 《 模 具 维 修 改模 分,直到扣完本项配单》双方确 认的时间 及时 分 为 止 , 没 有 发 生 得内 完 成 , 以 不 影 响 生 性 18分 产和交货为准 5 6 7 下道 工序 投诉 设备 保养 状况 0 两 次不成 功 不 扣 分,成 功 : 以 注 塑 车 间 三 次 扣完本项配 分,《 试 模 单》及《 材 料 1 次 2 次 小于或等于一次,得认可报告》两者确认 24分 合格为准 投诉一次扣10分 以注塑科投诉、模具 科少装配件属实为准 0 次 0 次 发现一项不良扣5 以设备科查出不良项 分,扣完本项配分为 点为准 止 安全 发 生 一 次 安 全 事 故 , 工伤费用超过50元 生产 扣完本项配分 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 20 研发部 月 3 次 20 研发部 月 94% 15 注塑车 月 间 15 研发部 月 PIE 部 1 次 10 注塑科 月 10 设备科 月 0 次 10 模具科 月 长 塑胶模具科一火花机操作员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 数据 周 分 来源 期 1 发生一次不准确扣10 加工准确 以火花机加工参数图 分,扣完本项配分为 性 表及产品图要求为准 止 0 次 60 直接 月 上级 2 发现一次不完整扣10 完 整 : 材 料 账 物 一 材料保管 分,扣完本项配分为 致,并且不得损坏或 完整性 止 丢失 0 次 20 直接 月 上级 3 发现一项不良扣5 设备保养 以设备科查出不良项 分,扣完本项配分为 状况 点为准 f 卜 10 设备 月 科 4 安全生产 发生一次扣5 分 10 模具 月 科长 工伤费用超过50元 0 次 注塑科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据 考核 最低 分 来源 指标 指标 周 期 1 完成:按PMC 下达的 生产计 及 时 完 成 率 = 及 时 《生产计划单》( 仅 ≥96 划及时 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 指塑料件) 中要求的 % 完成率 成批次×100 % 时间及数量送货给相 关需求部门 94% ≤92 计划 30 % 部 月 2 产品不良数:见生产 产品不良率= 产品 产品不 部 门 《 次 品 统 计 1.2 不良数÷产品总数 良率 表》,质管确认;产 % ×100 % 品总数:投产数 1.6 % 2.0 % 月 15次 ≥20 PIE 15 次 部 3 超 过 一 次 扣 3 分 , 客户投诉:以客户投 客户投 直 到 本 项 得 分 为 ≤10 诉的记录为准( 注塑 诉 欢 O , 小 于 等 于 10 制造原因除外) 次,得18分 发 生 五 次 以 上 投 退货:以整批出现质 诉 , 每 一 次 扣 5 量问题而需要返工或 客户退 分 , 三 次 及 其 以 下 发生返工费用为准批 ≤3 货次数 得 18 分 , 外 部 客 户 次:以交货的次数为 次 发 生 一 次 退 货 , 本 准,不以订单批数为 项得0 分 准 20 质管 部 月 6 次 ≥8 次 质管 部 15 PIE 部 月 5 及 时 率 = 及 时 完 成 及时:以研发部、配 样品及 t99 批 次 ÷ 应 完 成 总 批 套部共同确认的时间 时率 % 次×100 % 为准 94% ≤90 研发 10 % 部 月 6 制造费用:工人工 制 造 费 用 率 : ( 当 资、管理人员工资、 期 制 造 费 用 一 PIE 修 理 费 、 低 值 易 耗 制造费 标 准 工 时 工 资 ) 费、电费、电话费、 用率 ÷PIE 标 准 工 时 工 差旅费、手机费、设 资×100 % 备折旧费、应酬费、 财务 部3 月8 日之 前制 定 5 财务 部 月 财务 部4 月10 日之 前提 供 5 财务 部 月 4 7 其他 损耗:因制程不良而 物 料 利 用 率 =1 一 造成的、《基数单》 物料利 [ 损 耗 金 额 ÷( 发 规定套料以外的生产 用率 料 金 额 一 退 回 好 料 用料( 不含辅料) , 金额)]×100 % 以财务统计为准 注塑科一A 班副科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 1 生产计 A 班及时完成率= 及 划及时 时完成批次÷计划完 完成率 成批次×100 % 2 A 班产品不良率= 产 产品不 品不良数÷产品总数 良率 ×100 % 考核指标 项目界定 完 成 : 按 PMC 下 达 的《生产计划单》 ( 仅指塑料件) 中 要求的时间及数量 送货给相关需求部 门 产品不良数:以 《次品统计表》, 并经质管确认为准 产品总数:投产数 配 数据 周 最高 考核指 最低 分 来源 期 指标 标 指标 ≥97 % 95% ≤93 计划 25 月 % 部 1.2 % 1.6 % 2.0 % 15 质管 月 部 3 每超过一次扣3 分, 返 工 : 以 QA 整 批 出 返工次 超过三次扣完本项配 ≤3 现质量问题而需要 数 分,返工少于等于三 次 返工为准 次,本项得12分 6 次 ≥9 次 10 质管 月 部 4 A 班每超过一次扣5 客户投诉:以客户 客户投 分,直到本项得分为 ≤4 投诉记录为准( 注 诉 0 ;少于等于四次得 次 塑制造原因除外) 18分 6 次 ≥9 次 15 PIE 部 质管 部 15 月 PIE 部 月 5 A 班每超过一次扣7 分,超过两次扣完本 客户退 项配分;小于等于一 货次数 次得18分,外部客户 发生一次退货,本项 得0 分 退货:以整批出现 质量问题而需要返 工或发生返工费用 1 次 为准批次:以交货 的次数为准,不以 订单批数为准 3 次 ≥5 次 6 及时率= 及时完成批 及 时 : 以 研 发 部 、 样品及 ≥99 次 ÷ 应 完 成 总 批 次 配套部共同确认的 时率 % ×100 % 时间为准 94% ≤90 研发 10 月 % 部 7 超过标准值,第一次 备模准 扣2 分,第二次扣完 准 确 : 以 注 塑 科 长 0 次 确性 本项配分,没有发现 判定为准 得6 分 1 次 3 次 5 注塑 月 科长 8 物料利用率=1-[损耗 物料利 金额÷( 发料金额~ 用率 退 回 好 料 金 额 )] ×100 % 5 财务 月 部 损耗:因制程不良 而造成、《基数 单》规定套料以外 的生产用料( 不含 辅料) ,以财务统 计为准 财务部4 月10日 之前提 供 注塑科一B 班副科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 完 成 : 按 : PMC 下 B 班及时完成率= 及 达 的 《 生 产 计 划 ≥97 95% ≤93 计划 时完成批次÷计划完 单》( 仅指塑料件) 25 % , % 部 中要求的时间及数 成批次×100 % 量送货给相关需求 部门 B 班产品不良率= 产 产 品 不 良 数 : 见 生 1.2 1.6 2.0 质管 品不良数÷产品总数 产 日 报 表 统 计 , 质 15 % % % 部 管确以 ×100 % 产品总数:投产数 1 生产计 划及时 完成率 2 产品不 良率 3 每超过一次扣3 分, 返 工 : 以 QA 整 批 出 返工次 超过三次扣完本项配 ≤3 现质量问题而需要 数 分,返工少于等于三 次 返工为准 次,本项得12分 4 5 6 投诉超过四次及以 上,每超过一次扣5 客户投 分,直到本项得分为 诉 0 ,少于等于4 次得 18分 每超过一次扣7 分, 超过两次扣完本项配 客户退 分;小于等于一次得 货次数 18分,外部客户发生 一次退货,本项得0 分 客户投诉:以客户 ≤4 投诉记录为准( 注 次 塑制造原因除外) 月 月 6 次 ≥9 次 10 质管 部 月 6 次 ≥9 次 15 PIE 部 月 退货:以整批出现 质量问题而需要返 质管 工 或 发 生 返 工 费 用 ≤1 ≥5 3 次 15 部PIE 为准 次 次 部 批次:以交货的次 数为准,不以订单 及时率= 及时完成批 批数为准 及时:以研发部、 样品及 ≥99 ≤90 研发 94% 10 次÷应完成总批次 配套部共同确认的 时率 % % 部 ×100 % 时间为准 保养员未按设备保养 项目执行,一次扣2 分,如导致设备损 坏,则扣完本项配分 周 期 月 月 7 设备保 养及时 性及异 常跟进 以各设备使用班 组、设备科查核及 投诉的不良次数计 算 0 次 5 注塑 科长 月 8 损耗:因制程不良 物料利用率=1一[ 损 而 造 成 的 、 《 基 数 物料利 耗金额÷( 发料金额 单 》 规 定 套 料 以 外 用率 一 退 回 好 料 金 额 )] 的 生 产 用 料 ( 不 含 ×100 % 辅料) ,以财务统 计为准 财务 部4 月10 日之 前提 供 5 财务 部 月 注塑科一注塑生产班长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 生产计 及时完成率= 及时完 完 成 : 在 计 划 部 要 ≥99 ≤95 计划 划及时 成批次÷计划完成批 97% 25 月 求的时间内完成 % % 部 完成率 次×100 % 2 产品不良数:见车 产品不良率= 产品不 产品不 间 统 计 《 次 品 记 录 1.2 良数÷产品总数 良率 表》产品总数:投 % ×100 % 产数 1.6 % 2.0 % 15 质管 月 部 3 每超过一次,第一次 扣4 分,第二次扣完 返 工 : 以 QA 整 批 出 返工次 ≤1 本项配分。返工小于 现 质 量 问 题 而 需 要 数 次 等于1 次,本项得12 返工为准 分 2 次 ≥3 次 10 质管 月 部 4 客户投诉:以客户 超过一次扣5 分,直 客户投 投 诉 的 记 录 为 准 ≤1 到本项得分为O ,少 诉 ( 注塑制造原因除 次 于等于一次得12分 外) 2 次 ≥3 次 15 PIE 部 5 退货:以整批出现 超过一次扣完本项配 质 量 问 题 而 需 要 返 客户退 分,无退货得12分, 工 或 发 生 返 工 费 用 ≥2 0 次 1 次 货次数 外部客户发生一次退 为 准 批 次 : 以 交 货 次 货,本项得0 分 的次数为准,不以 订单批数为准 6 样品不 超过标准值,一次扣 及 时 : 以 上 级 要 求 直接 及时次 5 分,无交板不及时 的 CAI 工 板 时 间 为 0 次 1 次 3 次 lO 月 上司 数 得12分 准 7 安全生 发生一次安全生产事 工 伤 费 用 超 过 50 元 产 故扣5 分 及以上 0 次 月 质管 部 15 月 PIE 部 10 直接 月 上司 注塑科一配碎组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 配 数据 最 分 来源 低 周 期 计划 部 月 l 配料、 不及时一次扣5 配色工 完成:以不影响正常 分,直到扣完本项 作及时 生产为准 配分为止 性 2 超过一次扣5 分, 客户投诉:以客户投 客户投 直 到 本 项 得 分 为 ≥2 PIE 诉记录为准( 配/碎 O 次 1 次 20 诉 0 ,无客户投诉得 次 部 料原因除外) 24分 月 3 退货:以整批出现质 超过一次扣完本项 量问题而需要返工或 配 分 , 无 退 货 得 12 质管 客户退 发生返工费用为准批 ≥2 分,外部客户发生 0 次 1 次 20 部PIE 货次数 次:以交货的次数为 次 一次退货,本项得0 部 准,不以订单批数为 分 准 月 4 一台机器因水口金属 品质投诉:以6 个 水口料 物堵嘴超过30次,每 班组提报异常及内 回收品 次扣2 分,扣完本项 15次 30次 部《信息反馈单》 质投诉 配分为止,十五次得 确认不良为准 36分 ≥4 质管 5 30 部 次 月 5 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 工伤费用超过50元及 产 事故扣5 分 以上 直接 上司 月 0 次 O 20 10 注塑科一物料组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 产品入 发 生 一 次 不 及 时 扣 5 及时:以不影响 后工 库送货 分 , 扣 完 本 项 配 分 为 序生产、交货为准 及时性 止 0 次 30 计划 月 部 2 产成品 发 生 一 次 不 准 确 扣 3 准确:以班组长判定 发放准 分 , 扣 完 本 项 配 分 为 为准 确性 止 0 次 15 班组 月 长 3 一致:成品实物数与 成品账 发 现 一 款 不 符 扣 1.5 账面数相符,以相关 物一致 分 人员发现或财务抽查 为准 0 次 30 质管 月 部 4 超 过 一 次 扣 5 分 , 直 客户投诉:以客户投 客户投 到 本 项 得 分 为 0 , 少 诉的记录为准( 责任 诉 于等于1 次,得12分 界定属送货原因除外) 0 次 10 PIE 部 5 样品不 超 过 标 准 值 一 次 扣 5 及时:以上级要求的 直接 及时次 0 次 1 次 3 次 10 月 分,无不及时得12分 CAU 板时间为准 上司 数 6 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 事 工伤费用超过50元 产 故扣5 分 O 5 月 直接 月 上司 注塑科一模具管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 超过标准值,第一次 备模及 扣10 分,第二次扣完 及时准确:以注塑B 时准确 本项配分,没有发现 班副科长判定为准 性 得36分 2 模具异 一次不及时扣 5 分, 及时:以不影响生产 常处理 直到扣完本项配分为 进度和以车间投诉为 及时 止 准 0 次 10 注塑 月 科长 3 以相关人员发现没不 末件管 每发现一次扣 10 分, 完整为准有末件及末 理 扣完本项配分为止 件标识 0 次 20 注塑 月 科长 4 模具资料:模具履历 超过标准值,第一次 模具资 表、模具总账准确: 发现扣5 分,第二次 注塑 料准确 履历表内容完整、模 O 次 2 次 4 次 15 月 发现扣完本项配分。 科长 性 具账物数与实物数一 没有发现得18分 致 5 发现一次没保养或保 保养:按照《模具保 模具维 养不到位扣5 分,直 养周期》和《模具保 护保养 到扣完本项配分为止 定执行》中的相关规 0 次 1 次 3 次 30 0 次 25 注塑 月 科长 注塑 月 科长 注塑科一架模工绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最高 考核 指标 指标 配 数据 最 分 来源 低 周 期 1 生产计 及 时 完 成 率 = 及 时 完成:按计划部要求 ≥99 划及时 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 97% 的时间及数量完成 % 完成率 成批次×100 % ≤9 计划 5 20 部 % 月 2 产 品 不 良 率 = 产 品 产品不良数:见车间 产品不 1.2 不 良 数 ÷ 产 品 总 数 统计《次品记录表》 良率 % ×100 % 产品总数:投产数 1.6 % 2.0 质管 10 % 部 月 3 及时准确性:不因模 架模及 每 发 生 一 次 架 模 不 具安装不良导致产品 时准确 及 时 , 扣 5 分 , 直 不良,以模具及设备 性 到扣完本项配分 损坏而影响生产为准 O 次 20 直接 上司 月 4 按规定对下模模具作 防锈保养,提供完整 末件样板经IPQC( 制 模具保 每 发 生 一 次 不 良 扣 程检验) 确认( 对异 养及末 10 分 , 直 至 扣 完 本 常模具需开维修单交 件提供 项配分 模具库) ,以模具库 投诉及上级核查不良 为准 0 次 30 直接 上司 月 5 确 认 失 误 次 数 , 每 生产信息:工艺卡、 生产信 发 生 一 次 不 良 扣 5 作业指导书、调机参 息及相 分 , 直 至 扣 完 本 项 数记录表,须准备齐 关记录 配分 全并记录完整 0 次 15 直接 上司 月 6 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 工伤费用超过50元及 产 事故扣5 分 以上 0 次 5 直接 上司 月 项目名称 计算方式 项目界定
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【表格】综合管理部绩效指标
综合管理部绩效考核指标 序号 项目名称 指标定义/公式 目标值/标准 1 关键岗位人员流 失率 关键岗位离职员工数/员工总 数*100% ()% 2 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 4 培训计划完成率 已完成的培训计划占全部培 训计划的比率 90% 5 人工成本控制目 标 人工成本/营业收入*100% ()% 6 绩效考核实施力 度 实施绩效考核的情况,监督 各部门绩效考核执行的情况 在规定时间内完成考核 工作,所有材料完整 7 会议组织与管理 会议的组织、议程,会议通 知,材料准备以及会后督办 的力度和及时性 会议组织、通知、议程 发放及时,会议材料完 整充分,决议督办认真 及时 8 固定资产账实相 符率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 9 管理制度的完备 性 行政管理制度是否完备 管理制度健全完善,更 新及时 10 绩效面谈覆盖率 =本部门绩效面谈记录数/本 部门员工数 ()% 11 部门培训缺勤数 部门员工参加培训的缺勤次数 12 部门费用控制情 况 部门实际费用/部门预算费用 *100% ()人次 90% 综合管理部人力资源管理员绩效考核指标 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工资核算的及时 准确性 工资核算及工资表编制是否 及时准确 在规定时间内准确完成 工资核算 2 考核指标的有效 合理性 各岗位考核指标是否有效、 合理 反映被考核对象的重点 工作情况,有牵引和促 进作用 3 绩效考核工作组 织的及时性 组织员工的绩效考核工作是 否及时 在规定时间内完成 4 拟订公司人力资源管理制度 制度拟定与监管 ,负责对公司人力资源进行 规划及内部人力资源优化的 工作,建立人才储备库 不发生 5 劳动纠纷与争议 负责公司劳动关系的管理及 处理 劳动争议与劳动纠纷的处理 ()% 6 档案的完整性 档案是否完整 目标值/标准 档案内容完整 8 人事手续办理的 及时准确性 各项人事手续办理的及时性 准确性 在规定时间内准确办理 各项人事手续 9 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 10 负责制定和实施公司长短期 培训计划完成率 的员工培训计划,合理安排 培训内容和培训人员 90% 11 培训满意度 经调查的受训人员对培训结 果的满意程度 90% 13 培训评估的执行 情况 每次培训后的评估是否及时 有效 在规定时间内完成评估 工作 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工作落实情况 负责催办的工作完成落实情况 全部落实 2 会议准备及时性 会议通知及会议材料分发的 及时性 会议通知及材料分发及 时 3 公司证照年检的 负责公司经营所需的有关手 及时性 续和权证办理是否及时 负责公司公共区域环境卫生 及绿化管理 综合管理部行政管理员绩效考核指标 目标值/标准 在规定的时间内全部完 成 4 公司环境卫生 5 固定资产账实相 符比率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 6 档案保管及借阅 档案保管是否得力,借阅记 录是否完整 档案及借阅记录完整 7 印章管理的正确 性 是否出现印章私盖、错盖等 情况 不发生 8 负责起草公司行政公文,对 制度拟定与监管 其他部门和各项目部对执行 情况进行监管 序号 指标名称 指标定义/公式 1 车辆记录的完整 性 车辆使用情况登记记录是否 完整 因调度不力而耽误公司公务 用车的次数 2 车辆安排合理性 3 车辆维护的及时 车辆定期保养检修漏检的次数 有效性 整洁的办公环境 不发生 综合管理部车辆管理员绩效考核指标 目标值/标准 车辆记录内容完整 ()次 ()次 序号 1 指标名称 指标定义/公式 积极参加业务和安全学习, 交通事故及违章 自觉遵守交通规则,服从交 通管理人员的指挥,做到无 数 违章、无事故、安全礼让、 文明行车 综合管理部司机绩效考核指标 目标值/标准 不发生 2 车况车容车貌 负责小车日常保管、保养和 维修,保持车况良好和车容 整洁 车况良好无故障 车容车貌整洁 3 保密工作 谨言慎行,做好有关保密工 作,承担其它一些后勤保障 事务 无机密泄露 4 交通事故损失金 额 属于司机责任的交通事故后 车辆定损的金额 ()万 5 无法出车数 非正常原因无法出车的次数 不发生 6 车辆故障率 考核周期内所驾驶车辆行驶 过程中发生故障的次数 不发生 7 安全行驶里程 车辆安全行驶无故障的里程数 ()公里 8 行驶记录、加油 记录完整性 每日登记车辆行驶里程,每 日将车辆行驶目的地和用车 人进行详细登记,认真完成 每次加油记录 记录完整 合管理部绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 低于()%为100分,每增加()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 人工成本控制在()%以下为100分,每超过()%扣 ()分 财务管理部 月、年 总经理 月、年 总经理 月、年 总部审计监察 部 年 A:管理制度健全(50%) B:管理制度更新及时(50%) 综合管理部 年 ()%为100分,每减少()%扣()分 综合管理部 月、年 总部综合管理 部 年 财务管理部 月、年 A:绩效考核工作顺利开展(40%) B:各部门绩效考核材料完整(40%) C:绩效考核工作在规定时间内完成(20%) A:会议组织、议程发放、会议通知及时(30%) B:会议议程内容完整程度(20%) C:会议材料准备充分程度(20%) D:会议决议事项的督办认真及时(30%) 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 小于()人次为100分,每增加一人次扣()分 低于100%为100分,每超过()%扣()分 部人力资源管理员绩效考核指标 评分方法 A:工资核算准确性(60%) B:在规定时间内完成(40%) 数据来源部门 考核周期 财务管理部 月、年 A:考核指标能反映被考核对象的工作情况(50%) B:考核指标对被考核对象的激励作用(50%) 总经理 月、年 在规定的时间内完成为100分,每超过()天扣() 分 综合管理部 月、年 人力资源制度未拟定,扣()分/次,未及时建立人 才储备库,导致人才流失或浪费公司人力资本费用 扣()分/次 综合管理部 年 未及时与其签订合同扣()分/人,因个人原因出现 劳资纠纷的扣()分/次 综合管理部 月、年 A:档案及工作底稿完整(100%) 综合管理部 月、年 A:保险缴费基础核算准确(40%) B:公司外部手续办理准确(30%) C:规定时间内办理各项人事手续(30%) 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 不低于()%为100分,每下降()%扣()分 综合管理部 年 A:评估内容完整(40%) B:评估材料齐全(40%) C:评估在规定时间内完成(20%) 综合管理部 年 理部行政管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 全部落实为100分,每少完成()件扣()分 综合管理部 月、年 A:会议通知及时(50%) B:会议材料件分发及时(50%) 综合管理部 月、年 因个人原因导致各项手续延迟办理,导致罚款,扣 ()分/次,办理不及时扣()分/次 综合管理部 年 公共区域出现脏乱差,扣()分/次 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 年 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 A:档案没有缺失(50%) B:档案目录编码完整(20%) C:档案借阅记录完整(30%) 没有发生为100分,每发生一次扣()分 制度未及时拟定扣()分/次 ;监管不力扣() 分/次 理部车辆管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 A:车辆使用记录完整(100%),不完整酌情扣分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 管理部司机绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 没有发生为100分,由于个人原因,每发生一次扣( )分 综合管理部 月、年 出车前未进行车辆例行检查工作,导致车辆半路坏 车,扣()分/次,车容车貌不整洁,扣()分/次 ,车内脏乱,()分/次 综合管理部 月、年 泄露公司机密,扣()分/次 综合管理部 月、年 车辆定损金额小于()万为100分,每增加()万扣 ()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每发生()次扣()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每增加()次扣()分 综合管理部 月、年 ()公里以下为0分,每增加()公里加()分,最 高不超过()分 综合管理部 年 A:记录完整(100%) 综合管理部 月、年 综合管理部绩效考核方案 人数 5人 主要负责模块 核算、人力、行政、培训 序号 项目 考核指标 考核标准 关键岗位人员流失率 招聘计划完成率 培训计划完成率 人工成本控制目标 绩效考核实施力度 会议组织与管理 固定资产账实相符率 管理制度的完备性 绩效面谈覆盖率 部门培训缺勤数 部门费用控制情况 分值 原因说明 得分 数据提供
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【表格】考核指标大全
指标体系大全 序号 岗位 1 决策层 2 3 4 5 决策层 决策层 决策层 决策层 考核项目 董事会工作报告通过率 对外协调及时性 人才流失率 人才培养量 核心员工保有率 6 决策层 人力资源规划建设 的完成度 7 决策层 8 决策层 9 决策层 例会执行度 各部门工作安排合理性 对内协调及时性 10 决策层 内部管理信息系统 建设完成率 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 管理制度汇编计划完成率 制度、文化执行统一性 企业战略目标达成率 新产品、新项目销售收入 新产品、新项目推出数量 利润总额增加率 利润总额 利润率 市场占有率 市场拓展达成率 企业资质增长率 品牌市场价值增长率 资金周转率 24 决策层 资金沉淀率 25 决策层 26 决策层 资产负债率 主营业务收入 27 决策层 主要收入增长率 28 29 30 31 32 33 34 35 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 投资收益率 净资产回报率 集团利润贡献率 工程进度安排合理性 施工质量达标率 分公司人才梯队建设率 分公司正常运转率 对分公司事务协调及时性 36 决策层 分公司制度、流程完善率 37 决策层 38 决策层 39 决策层 费用预算达成率 闲散资金运用收益率 融资计划完成率 40 决策层 公司整体财务计划及 执行报告完成率 41 决策层 财务系统完善率 42 决策层 43 决策层 44 决策层 计划完成率 突发事件处理有效率 运营安全事故率 45 决策层 公司制度、运营流程的 建立及实施 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 员工晋升调配满意度 员工存活率 人才引进完成率 招聘目标达成率 招聘及时率 人员应聘率 关键人才保有率 员工流失率 员工结构比例 人才储备数量 单位招聘成本 信息综合管理准确度 人员数据库建设完整率 人员数据库建设及时性 人事统计报表提交准确率 人事统计报表提交及时性 员工福利发放差错率 薪酬总量控制的有效率 薪酬统计及时率 薪酬计算准确率 薪酬调整建议及时性 薪酬调查数据有效率 68 人资类 定薪定级公正合规性 69 人资类 70 人资类 71 人资类 新员工培训时间 新员工培训考核通过率 员工培训时间 72 人资类 73 人资类 74 人资类 员工培训满意度 员工培训达标率 培训新课题研发量 75 人资类 培训技能提升率 76 人资类 77 人资类 培训会务组织满意率 培训费用达标率 78 人资类 培训计划达成率 79 人资类 80 人资类 对分/子公司劳动纪律监控性 员工流转手续办理完整率 81 人资类 员工流转手续办理的及时性 82 人资类 档案管理达标率 83 人资类 员工档案完整性 84 人资类 社会保险、公积金办理的 及时性 85 86 人资类 87 人资类 88 人资类 社保、公积金办理出错率 劳动证照年审及时率 劳动争议解决率 劳动争议处理及时率 89 人资类 劳动合同签订及时率 90 人资类 91 人资类 92 人资类 93 人资类 94 人资类 95 人资类 96 人资类 97 人资类 98 人资类 99 人资类 100 人资类 101 人资类 绩效考核申诉发生率 绩效考核申诉处理有效率 绩效分析报告采信度 绩效考核数据差错率 绩效考核按时完成率 绩效培训实施时间数 绩效考核推行率 绩效指标辞典更新的及时性 文件传递到位率 文件行文规范度 人工成本率 人力资源费用控制率 102 人资类 员工职业生涯规划完成率 103 人资类 104 人资类 105 人资类 薪酬体系的建立 培训体系的建立 绩效考核体系的建立 106 人资类 员工职位说明书编制完成率 106 人资类 员工职位说明书编制完成率 107 人资类 108 人资类 109 储运类 110 储运类 111 储运类 112 储运类 113 储运类 114 储运类 115 储运类 116 储运类 117 储运类 118 储运类 119 储运类 120 储运类 121 储运类 122 储运类 123 储运类 124 储运类 125 储运类 126 储运类 127 储运类 128 储运类 129 储运类 管理制度汇编计划完成率 人力资源规划提交及时性 运输手续完整率 索取资料的完整性 运输手续办理准确率 运输线路优化性 运输任务完成率 货物运输及时率 货物运输安全性 运输费用达成率 运费协商的合理度 装卸货及时率 装卸货差错率 客户满意度 装卸标准合格率 退换货记录完整性 货物损失率 打包准确性 打包及时性 搬运准确性 搬运及时性 车辆行驶安全里程 维修的响应时间 130 储运类 车辆维修费用增长率 131 储运类 车辆年审及时率 132 储运类 车辆油耗节约率 133 储运类 运输线路优化性 134 储运类 运输任务完成率 135 储运类 136 储运类 137 储运类 138 储运类 139 储运类 140 储运类 141 储运类 142 储运类 143 储运类 144 储运类 货物运输及时率 货物运输安全性 运输费用达成率 运费协商的合理度 装卸货及时率 装卸货差错率 客户满意度 装卸标准合格率 退换货记录完整性 货物损失率 145 储运类 146 储运类 147 储运类 148 储运类 149 储运类 150 储运类 打包准确性 打包及时性 搬运准确性 搬运及时性 车辆行驶安全里程 维修的响应时间 151 储运类 车辆维修费用增长率 152 储运类 车辆年审及时率 153 储运类 车辆油耗节约率 154 储运类 155 储运类 156 储运类 157 储运类 158 储运类 159 储运类 160 储运类 161 储运类 162 储运类 163 储运类 164 储运类 165 储运类 166 储运类 167 储运类 168 储运类 169 储运类 170 储运类 171 储运类 172 储运类 173 储运类 174 储运类 175 储运类 176 储运类 177 储运类 178 储运类 179 储运类 180 储运类 车辆费用控制率 车辆保养满意度 车辆保养及时性 单据录入准确率 单据录入及时性 借用手续完善性 单据传递出错率 单据传递及时率 各类数据提供的准确率 各类数据提供的及时率 电话,传真,邮件处理及时性 信息更新准确性 信息更新及时率 付货及时率 物品领用差错率 物品出库差错率 点库准确率 点库及时率 仓库数据查询提供准确率 入库差错率 入库及时率 商品验收差错率 库存货损率 货物编码差错率 货物编码及时率 货位清理及时率 仓库物品存放合理性 181 储运类 仓库物品安全率 182 储运类 183 储运类 仓库盘点准确率 仓库环境良好率 184 储运类 总库存数量 185 储运类 总库存金额 186 储运类 标准库存比率 187 储运类 仓库货物的周转率 188 IT类 部门费用达成率 189 IT类 采购费用控制率 190 IT类 员工技术培训考核达标率 191 IT类 员工培训完成率 192 IT类 员工流失率 193 IT类 BUG处理及时性 194 IT类 BUG处理完成率 195 IT类 补丁脚本编辑采纳率 196 IT类 补丁脚本编辑完成率 197 IT类 测试完成率 198 IT类 测试问题分析报告提交完成率 199 IT类 产品规划设计方案提交及时性 200 IT类 产品开发完成率 201 IT类 产品模块一次通过率 202 IT类 程序编写合格采纳率 203 IT类 程序开发及时性 204 IT类 程序开发完成率 205 IT类 程序提交及时性 206 IT类 程序新功能开发及时率 207 IT类 功能模块出错率 208 IT类 功能模块设计任务完成率 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 222 IT类 技术分享培训及时性 技术分享培训完成率 技术考核合格率 技术需求调查报告提交及时性 架构搭建及时性 架构模块兼容控制率 客户软件使用问题解决及时性 客户问题解决率 漏洞漏查率 软件测试及时性 软件市场占有率 软件开发完成率 软件开发费用控制率 软件开发市场调研分析报告 提交及时性 223 IT类 224 IT类 软件漏洞补丁提交及时性 软件升级完成率 225 IT类 软件市场占有增加率 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 软件系统更新升级及时性 软件系统正常运行率 软件销售增加率 售前服务支持及时性 售前服务支持满意度 售前支持目标完成率 系统安全事故次数 研发流程采纳率 员工技术提升率 软、硬件维护及时率 网络订单处理率 网络系统故障率 238 IT类 网络信息管理制度采纳率 239 IT类 网站差错率 240 IT类 网站故障处理及时性 241 IT类 网站信息处理及时性 242 IT类 部门工作计划完成率 243 IT类 数据录入准确率 244 IT类 网络维护完成率 245 IT类 网站开发建设完成率 246 IT类 维修及时性 247 IT类 系统故障率 248 IT类 数据安全性 249 IT类 数据库资源建设目标达成率 250 IT类 数据完整性 251 IT类 网络安全性 252 IT类 维护完成率 253 IT类 信息档案完整率 254 IT类 信息系统规划方案提交完成率 255 IT类 信息系统开发项目阶段任务完成率 256 IT类 信息系统维护及时性 257 IT类 POS机运转稳定性 258 质管类 报告上交及时性 259 质管类 部门管理费用控制度 260 质管类 产品抽检合格率 261 质管类 产品检测的规范性 262 质管类 产品检测的及时性 263 质管类 产品检验流程的完整性 264 质管类 产品留样及时性 265 质管类 产品留样完整性 266 质管类 产品品质合格率 267 质管类 单证申领及时性 268 质管类对各类不合格产品处理的及时性 269 质管类 供方原料检验合格率 270 质管类 供方质量检验资料的保管情况 271 质管类 技改项目的完成率 272 质管类 品管成本比重达标率 273 质管类 品质检测误判率 274 质管类 品质异常解决率 275 质管类 品质异常解决效率 276 质管类 实验室事故发生次数 277 质管类 试验及时率 278 质管类 试验准确率 279 质管类 首次检验成功率 280 质管类 数据记录及时性 281 质管类 数据记录准确率 282 质管类 检测数据准确率 283 质管类 台帐的准确性 284 质管类 未及时检验被投诉次数 285 质管类 仪器操作的规范性 286 质管类 仪器清洁摆放合格率 287 质管类 仪器设备故障率 288 质管类 仪器设备完好率 289 质管类 员工培训时间 290 质管类 召开例会的及时性 291 质管类 质检报告提交准确率 292 质管类 质检工作及时完成率 293 质管类 质检工作效率提高率 294 质管类 295 质管类 296 质管类 297 质管类 298 质管类 299 质管类 300 质管类 301 质管类 302 质管类 303 质管类 质检事故及时处理率 质检证照办理及时性 质量改进的成效 质量管理培训时间 质量检验的差错率 质量检验规程执行率 质量检验计划完成率 质量检验准确率 质量检验资料的完整性 质量检验资料的准确性 304 质管类 质量控制报表的差错率 305 质管类 质量培训通过率 306 质管类 质量认证一次性通过率 307 质管类 质量事故处理的有效率 308 质管类 质量事故发生次数 309 质管类 质量事故响应时间 310 质管类 质量体系评审不符合项数 311 质管类质量体系推行工作按计划完成率 312 质管类 质量体系完善率 313 质管类 314 质管类 315 质管类 316 策划类 317 策划类 318 策划类 319 策划类 质量信息收集完整率 质量巡检及时性 质量巡检准确率 外部信息收集的及时率 调研计划完成率 调研报告的认可数量 市场调查及时性 320 策划类 市场宣传活动计划提交及时率 321 策划类 市场宣传方案提交数 322 策划类 市场拓展费用达成率 323 策划类 市场拓展达成率 324 策划类 市场调研报告通过率 325 策划类 市场调研计划完成率 326 策划类 市场调研报告完成率 327 策划类 市场调研报告通过率 328 策划类 市场调研报告提交及时性 329 策划类 市场费用控制 330 策划类 市场方案采信率 331 策划类 市场策划目标实现率 332 策划类 市场策划方案及时提交率 333 策划类 渠道开发计划实现率 334 策划类 渠道策略通过率 335 策划类 企业形象推进计划执行率 336 策划类 品牌知名度提升率 337 策划类 内部信息整理及时性 338 策划类 内部管理信息系统建设完成率 339 策划类 媒体正面曝光次数 340 策划类 媒体购买预算达成率 341 策划类 媒体代理计划完成率 342 策划类 媒介发展计划完成率 343 策划类 客户信息整理及时性 344 策划类 345 策划类 346 策划类 347 策划类 348 策划类 客户信息完整性 客户、市场信息收集 活动组织满意度 海报宣传资料制作及时性 海报宣传资料制作合格率 349 策划部 规范化管理推进计划达成率 350 策划类 广告信息内容出错率 351 策划类 广告投放有效率 352 策划类 公司资质申请成功率 353 策划类 策划方案及时提交率 354 策划类 创意计划完成及时性 355 策划类 促销费用率 356 策划类 产品资料完整性 357 策划类 产品资料更新及时率 358 策划类 策划资料完好率 359 策划类 策划方案一次性通过率 360 策划类 策划方案通过率 361 策划类 策划方案成功率 362研发类 组织内部系统运行故障率 363研发类 策划方案通过率 364研发类 策划方案成功率 365研发类 组织内部系统运行故障率 366研发类 质量体系评审不符合项数 367研发类 质量事故处理及时性 368研发类 质量检验的差错率 369研发类 制度规范完善率 370研发类 一次检验成功率 371研发类 样板纸采购/收集/管理完整率 372研发类 样板合格率 373研发类 研发项目阶段成果达成率 374研发类 巡检达标率 375研发类 行业领先技术信息搜集量完成率 376研发类 新原料方案设计完成率 377研发类 新产品立项完成率 378研发类 新产品开发计划达成率 379研发类 新产品技术稳定性 380研发类 新产品方案市场推广成功率 381研发类 新产品、新项目销售收入 382研发类 新产品、新项目推出数量 383研发类 效果输出准确及时率 384研发类 项目申请成功率 385研发类 项目开发完成及时率 386研发类 项目进度周期执行率 387研发类 项目进度延迟天数 388研发类 项目成本预算达成率 389研发类 现场管理达标率 390研发类 外部学术交流次数 391研发类 外部信息收集的及时率 392研发类 图纸样板组织审批工作完成率 393研发类 图纸发放及样本确认准确率 394研发类 图纸发放及样本确认及时率 395研发类 替代材料(配方)储备 396研发类 提供样板、样品及时性 397研发类 试验成功率 398研发类 市场调研计划完成率 399研发类 施工费用率 400研发类 生产协调满意度 401研发类 生产协调及时率 402研发类 生产问题处理及时性 403研发类 生产计划完成率 404研发类 生产标准准确性 405研发类 生产安全事故发生数 406研发类 设计任务完成及时率 407研发类 设备正常运转率 408研发类 设备维修及时率 409研发类 设备维护成本率 410研发类 人才培养量 411研发类 品管成本费用率 412研发类 配方调整合理度 413研发类 年度企业战略目标完成率 414研发类 内部技术培训完成率 415研发类 内部管理信息系统建设完成率 416研发类 模具样品验收按计划及时完成性 417研发类 模具样品的合格率 418研发类 客户档案完整率 419研发类 考核工作完成的及时性 420研发类 开发计划完成准时率 421研发类 开发产品验收合格率 422研发类 检修的及时率 423研发类 技术资料发布准确性 424研发类 技术资料发布及时性 425研发类 技术质量事故率 426研发类 技术问题解决率 427研发类 428研发类 429研发类 430研发类 431研发类 432研发类 433研发类 434研发类 435研发类 436研发类 437研发类 438研发类 439研发类 440研发类 441研发类 442研发类 443研发类 444研发类 445研发类 446研发类 447研发类 448研发类 449 采购类 450 采购类 451 采购类 452 采购类 453 采购类 454 采购类 455 采购类 456 采购类 457 采购类 458 采购类 459 采购类 460 采购类 461 采购类 462 采购类 463 采购类 464 采购类 465 采购类 466 采购类 467 采购类 468 采购类 技术问题处理及时性 技术施工达标率 技术开发目标达成率 技术改进率 技术服务满意度 技术服务按计划完成 技术方案准确性 技术成果转化成功率 工程造价预价准确率 工程造价预价及时性 工程业务开展的完成率 工程项目技术资料完好率 工程投资利润率 废品率 放线准确率 返工率 成品出、入库差错率 成功立项申请立项金额 成本降低率 产品制作的及时性 产品利润贡献率 按时交货率 部门员工培训达标率 部门员工流失率 部门管理费用控制 部门培训小时数 采购计划误差率 运输费用达成率 采购运输成本控制率 优质供应商开发率 信息录入准确率 信息录入及时率 物资供应及时率 市场信息有效率 市场信息提供及时率 市场信息判断准确率 市场信息反馈量 人才培养量 流程执行度 零星采购及时性 客户投诉解决率 交验批次合格率 469 采购类 470 采购类 471 采购类 472 采购类 473 采购类 474 采购类 475 采购类 476 采购类 477 采购类 478 采购类 479 采购类 480 采购类 481 采购类 482 采购类 483 采购类 484 采购类 485 采购类 486 采购类 487 采购类 488 采购类 489 采购类 490 采购类 491 采购类 492 采购类 493 行政类 494 行政类 495 行政类 496 行政类 497 行政类 498 行政类 499 行政类 500 行政类 501 行政类 502 行政类 503 行政类 504 行政类 505 行政类 506 行政类 507 行政类 508 行政类 509 行政类 510 行政类 供应商一次交检合格率 供应商信息完整率 供应商履约率 供应商开发数 供应商开发计划完成率 供应商合格率 订货差错率 采购付款滞后期 采购信息收集量 采购物资积压率 采购退货率 采购计划完成率 采购及时率 采购积压物资处理有效率 采购积压物资处理及时率 采购合格率 采购方案通过率 采购订单及时完成率 采购单据完整率 采购费用控制 采购成本率 采购成本降低率 报表、台帐出错率 A类原材料供应商储备 总经理催办查办事件执行率 资料归档准确率 资料归档及时率 资料管理完整率 准时出车率 住宿安排及时率 治安消防巡查记录完整率 治安工作计划执行率 证照年审及时率 招待费用控制率 员工入职手续办理及时性 员工离职手续办理完整率 员工考勤制度执行率 员工纪律行为达标率 员工福利品采购完成率 员工档案和文件的归档率 员工档案更新及时率 511 行政类 512 行政类 513 行政类 514 行政类 515 行政类 516 行政类 517 行政类 518 行政类 78 指标体系大全 计算公式 (股东大会审议通过的董事会报告数量/ 董事会提交/股东大会审议的报告数量)×100% 来源 董事会 (已处理的对外协调事件/总对外协调事件)×100% 一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数 (培养晋升人数/总员工人数)×100% (所流失的核心人员/总核心人员数)×100% 董事会 董事会 董事会 董事会 规划建设的完成度 董事会 (会议组织次数/要求组织次数)×100% 一定周期内各部门工作变更的频率 (已处理的对内协调事件/总队内协调事件)×100% 董事会 董事会 董事会 (实际完成量/计划完成量)×100% 董事会 (实际会变的管理制度/总共需会变的管理制度数×100% 不符合公司文化的行为、现象次数及影响 (以完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)×100% 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 一定周期 内推出的新产品、新项目数量 {(本期利润总额-上期利润总额)/上期利润总额}×100% 一定周期内完成的利润总额×100% (产品利润/产品销售收入)×100% (产品销售收入/产品市场总份额)×100% (一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100% 本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级别比较 (本年度品牌市场价值/上年度品牌市场价值)×100% 一定周期内流动资金的周转率 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金 占用额占全部流动资金总和的比例 董事会 (负债总额/资产总额)×100% 经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额 董事会 董事会 (考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务 收入)×100% 董事会 (税后利润/实收资本)×100% 净利润/资产总额)×100% (某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额)×100% 一定周期内工程进度变更的频率 (一定周期内达标的施工件数/总施工件数)×100% 规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况 一定周期分公司正常运转率 (已处理的分公司事务协调事件/总协调事件)×100% 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 (已建立、运行的制度流程/应建立、运行的制度流 程数)×100% 董事会 (实际费用/计划费用)×100% (闲散资金投资收益率/闲散资金总额)×100% (实际完成融资计划/应完成融资计划)×100% 董事会 董事会 董事会 (已完成合格计划及报告数量/应完成的计划 及报告数量)×100% 董事会 (已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制 度、规章、规程)×100% 董事会 (实际完成率/计划目标)×100% (有效处理突发事件数/总突发事件数)×100% 运营事故发生的次数 董事会 董事会 董事会 制度、流程建立是否完善 董事会 对员工对于晋升调配工作的满意度调查平均分 试用合格人数/总招聘人数)×100% (一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100% (实招岗位人数/计划预招岗位人数)×100% (在规定时间内完成的招聘岗位数/实际需招聘岗位数)×100% (应聘人数/计划招聘人数)×100% (—定周期内保有的关键人才数/公司关键人才总数)×100% (一定周期内流失的员工数/该周期内平均的员工人数)×100% 各层次员工的比例分配状况 一定周期内储备的各类人员数量 (招聘直接成本/录用人数)×100% 上传下达的信息有误次数 一定周期内数据库建设的完整数/要求建设的数量)×100% 一定周期内及时建设人员数据库的次数 (一定周期内准确提交的人事统计报表数/总报表数)×100% 一定周期内未及时提交人事统计报表的次数 (员工福利发放错误次数/总次数)×100% (一定周期内实际发放的薪酬总额/预算总额)×100% (及时完成薪酬统计的次数/总统计次数)×100% 一定周期内薪酬计算准确次数/薪酬计算总次数)×100% 一定周期内未能及时提出调整动议的次数 (已采用的薪酬调查数据/总调查数据)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 一定周期内因定薪定级不公平、不符合规定导致的员工 有效投诉次数 人资部 一定周期内对新员工举办培训的时间 (考核通过的新员工/总培训新员工数)×100% 员工年度累计培训时间 人资部 人资部 人资部 一定周期内举办的培训员工满意比率 (达标人数/总培训人数)×100% 一定时期培训新课题的研发 {(培训后员工技能得分-培训前员工技能得分)/培 训前员工技能得分)}×100% (满意的会务组织/总会务次数)×100% (实际培训费用/预算培训费用)×100% (一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划 数)×100% 对分/子公司劳动纪律监控的次数 (办理完整的流转手续次数/总办理次数)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 财务部 人资部 人资部 人资部 人资部 是否在规定时间内办理完毕员工入职、离职、内部流转等相关手续 人资部 (已达标档案类别/全部档案类别)×100% 人资部 公司员工档案的收集及保存 人资部 员工社保、公积金办理时间是否符合规定 人资部 一定周期内办理社保、公积金出错的次数 (及时办理年审的证照数量/总证照数量)×100% (已解决的劳动争议件数/总发生件数)×100% (第一时间内解决的劳动争议件数/总发生件数)×100% 在法律规定时间内签订劳动合同的人次/应签订人次) ×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 一定周期内发生的绩效考核申诉件数 (有效处理的考核申诉件数/总申诉件数)×100% 所提交的绩效分析报告采纳程度 (实查有误数据/考核数据总数) ×100% (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) ×100% 对各部门人员开展绩效培训的总共时间数 (已推行的绩效次数/应推行次数)×100% 将新生成的绩效指标第一时间放入绩效指标辞典并进行培训 (文件传递到位次数/总文件传递次数)×100% (公文出现准确次数/总发出公文数)×100% (一定周期内实际支出的人工成本/销售收入)×100% (一定周期内人力资源实际发生费用/预算费用)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 财务部 人资部 (一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工 总数比例)×100% 人资部 薪酬体系的完善程度 培训体系的完善程度 培训体系的完善程度 人资部 人资部 人资部 (一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工 比例)×100% 人资部 (一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工 比例)×100% 人资部 (实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×100% 分析公司战略规划,有效编制公司人力资源规划 (手续完整次数/运输总次数)×100% 向送达客户索取相关资料的完整性 (货物运输手续办理准确数/手续办理总数)×100% 结合客户需求及道路交通现状,不断测算、调整最佳运输线路 (一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数)×100% (及时送达货物次数/运输总次数)×100% 货物运输事故次数在总运输次数中的比例 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 衡量运费是否低于或等于市场价 (装卸货及时次数/装卸货总次数)×100% (出错次数/装卸货总数)×100% 客户投诉次数 (抽样调查合格车次数/抽样调查总车数)×100% 退换货按流程申报的材料完整程度 损失物品件数/总运输件数)×100% 因打包错误造成的延误或损失 规定时间内完成 因货物搬运错误造成的延误或损失 搬运不超过规定时间 车辆无事故、无故障行驶里程数 维修响应时间/总维修次数)×100% 人资部 人资部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 财务部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 {本年度车辆维修次数(费用)—上年度车辆维修 次数(费用)}/上年度车辆维修次数、费用)×100% 运输部 (及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数)×100% 运输部 (要求的每百公里耗油数-车辆每百公里耗油数/要求 的每百公司耗油数)×100% 财务部 结合客户需求及道路交通现状,不断测算、调整最佳运输线路 (一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数) ×100% (及时送达货物次数/运输总次数)×100% 货物运输事故次数在总运输次数中的比例 (一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 衡量运费是否低于或等于市场价 (装卸货及时次数/装卸货总次数)×100% (出错次数/装卸货总数)×100% 客户投诉次数 (抽样调查合格车次数/抽样调查总车数)×100% 退换货按流程申报的材料完整程度 (损失物品件数/总运输件数)×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 财务部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 因打包错误造成的延误或损失 规定时间内完成 因货物搬运错误造成的延误或损失 搬运不超过规定时间 车辆无事故、无故障行驶里程数 (维修响应时间/总维修次数)×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 {本年度车辆维修次数(费用)—上年度车辆维修次数(费用)} /上年度车辆维修次数、费用)×100% 运输部 (及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数)×100% 运输部 (要求的每百公里耗油数-车辆每百公里耗油数/要求的 每百公司耗油数)×100% 运输部 (实际发生费用/预算费用)×100% 对车辆保养的单次成效 日常保养车辆的次数、频率 (1-单据录入出错次数/总录入单据次数)×100% 录入延迟时间 一定周期内借用产品手续不完善导致产品流失的次数 (单据出错传递次数/总传递单据次数)×100% (及时传递的单据次数/总传递单据次数)×100% (准确提供数据的次数/需要提供的数据总数)×100% (及时提供数据的次数/需要提供的数据总数)×100% 资料在规定时间内接收、处理 更新的信息数量的有效 (及时更新的货物信息数/总信息数)×100% (及时付货次数/总付货次数)×100% (一定周期内领用出错次数/领用总数)×100% (一定周期内出库出错次数/出库总次数)×100% (1-点库差错次数/点库总次数)×100% (点库及时次数/点库总次数)×100% (准确回复仓库数据的查询次数/总查询次数)×100% (入库差错次数/入库总数) ×100% (入库及时次数/入库总次数)×100% (验收出错商品/总商品)×100% (一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额)×100% (货物编码差错次数/货物总编码数)×100% (及时编码次数/编码总数)×100% (货位清理及时次数/货位清理总次数)×100% 货物摆放整齐、合理,利于物流进出 财务部 运输部 运输部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 (仓库货物的防潮、防火、防盗安全措施实施数/要求实施数) ×100% 仓储部 (仓库盘点数/账目记录数)×100% 仓储部 (仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数)×100% 仓储部 月底全部库存产品数量、规格 仓储部 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 财务部 (标准库存量/实际库存量)×100% 仓储部 (一定时期内企业销货成本/存货平均资金占用额)×100% 仓储部 (实际费用/计划费用)×100% 财务部 (实际采购费用/预算费用)×100% 财务部 (达标人数/参加考核总人数)×100% 培训部 (实际完成的培训次数/计划完成培训次数)×100% 培训部 (流失的员工人数/年度平均员工总人数)×100% 人资部 一定周期内未及时处理BUG的次数 软件部 (实际处理的BUG数/应处理BUG总数)×100% 软件部 (实际应用的补丁脚本数量/提交补丁脚本的总数量)×100% 软件部 (实际完成的补丁脚本数量/应完成的补丁脚本数量)×100% 软件部 (实际测试数量/应测试数量)×100% 软件部 (实际提交测试问题分析报告/应完成数量)×100% 软件部 一定周期内未及时提交产品规划设计方案的次数 软件部 (一定周期内实际完成的产品开发数/应完成的产品开发总数)×100%软件部 (一定周期内一次通过的产品模块数/总完成的产品模块数)×100% 软件部 (实际应用的程序数量/提交程序的总数量)×100% 软件部 一定周期内未及时完成程序开发的次数 软件部 (一定周期内已完成的程序开发数/总共应完成的程序开发数)×100%软件部 一定周期内未按时完成程序编写并提交的次数 软件部 (实际时完成的程序新功能开发数量/应完成的程序新 功能开发总数)×100% 软件部 (设计出错的功能模块数/功能模块总数)×100% 软件部 (一定周期内已完成的功能模块开发完成量/应完成的功能模块 开发完成量)×100% 软件部 一定周期内未及时做技术分享培训会议的次数 软件部 (实际完成技术分享培训次数/计划完成次数)×100% 软件部 (技术考核合格人数/全部考核人数)×100% 软件部 一定周期内未按时完成技术人员对新技术需求的调查报告的次数 软件部 一定周期内完成软件架构搭建造成拖延的天数 软件部 (模块不兼容数量/模块数量)×100% 软件部 一定周期内未及时处理解决客户对软件使用问题的次数 软件部 (1—周期内未解决客户问题的次数/总客户问题次数)×100% 软件部 (发现漏洞数量/漏洞全部数量)×100% 软件部 一定周期内未及时对软件进行测试的次数 软件部 (软件年市场销售数量/同类软件的市场销售总量)×100% 软件部 (实际完成的软件开发工作数量/计划完成的软件开发工作量)×100%软件部 (实际产生费用/计划费用)×100% 软件部 一定周期内未按时完成软件市场调研分析报告的次数 软件部 一定周期内发现软件漏洞未及时提交补丁的次数 (实际完成软件升级的数量/应完成升级的软件数量)×100% 软件部 软件部 {(本期市场占有数量 - 上期市场占有数量)/上期市场占有数量} 软件部 ×100% 软件部 一定周期内未及时更新升级软件系统的次数 软件部 (一定周期内系统正常运行的时间/总运行时间)×100% 软件部 {(本期销售数量—上期销售数量)/上期销售数量}×100% 软件部 一定周期内未及时执行售前服务支持的次数 软件部 一定周期内售前服务支持不到位导致投诉的次数 软件部 (实际完成的售前支持工作/应完成的售前支持工作)×100% 软件部 一定周期内发生的软件系统安全事故次数 软件部 (实际采纳实施的研发流程数量/提交总数量)×100% 软件部 (员工本年度的技术测评得分/上年度测评得分)×100% 软件部 (及时维修软、硬件的次数/维修总次数)×100% 网管部 (实际处理的网络订单数/客户提交的订单总数)×100% 网管部 (网络系统发生故障时间/总运行时间)×100% 网管部 (实际采纳的网络信息管理制度数量/提交的信息管理制度总数) ×100% 网管部 (出错页面数量/页面总数)×100% 网管部 一定周期内未及时处理公司网站故障的次数 网管部 一定周期内未及时处理网站信息的次数 网管部 (实际完成的工作量/计划完成的工作量)×100% 网管部 (1-出错次数/录入总次数)×100% 网管部 (实际完成的网络维护次数/应完成的总次数)×100% 网管部 (实际完成的网站开发建设数量/应完成的总数量)×100% 网管部 一定周期内未及时维修的次数 网管部 (系统出现故障时间/系统总运作时间)×100% 网管部 一定周期内发生数据泄露的次数 网管部 (实际完成的数据库资源建设数量/计划数据库资源建设数量)×100%信息部 一定周期内发生数据丢失的次数 信息部 一定周期内发生网络系统受到安全威胁,并对企业造成一定影响的次数信息部 (实际维护次数/要求维护次数)×100% 信息部 (完整的信息档案数/信息档案总数)×100% 信息部 (实际提交的方案数量/应提交的方案数量)×100% 信息部 (实际完成的任务数量/应完成的任务数量)×100% 信息部 一定周期内未及时进行信息系统维护的次数 信息部 一定周期内POS机出错的次数 上级 (及时上交报告次数/应上报总次数)×100% 质检部 管理部门费用控制在预算范围之内 质检部 (抽检合格产品总数/抽检产品总数)×100% 质检部 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 品质部 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 质检部 按流程的程序做检验工作 一定周期内产品留样未及时次数 产品留样完整,无缺失 (品质合格的产品数/总生产的产品数)×100% 按照公司规定办理单证申领及时性 次品率的处理未及时次数 (合格数量/供方原料总数)×100% 供方质量检验资料是否完整、准确 (技改项目完成数/技改项目计划数)×100% (品管成本/产品销售收入)×100% (误判次数/总产品数)×100% (已解决品质异常问题/总品质异常问题)×100% 平均解决品质异常问题的时间 出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数 (及时试验次数/试验总次数)×100% (质检准确数/质检总次数)×100% (首次检验成功的产品数/检验的产品总数)×100% 数据记录不及时的次数 (数据记录准确次数/记录总次数)×100% (检测数据准确次数/检测总次数)×100% 台帐记录是否准确 未及时检验被投诉次数 (规范次数/总检验数)×100% (仪器清洗摆放合格次数/清洗摆放总次数)×100% 一定周期内仪器设备故障次数在规定范围内 (完好的检验仪器设备数/检验仪器设备总数)×100% 员工累计培训时间 (规定时间内招开的次数/总次数)×100% (及时完成的质检次数/应完成的质检次数)×100% (一定周期内及时完成的质检次数/应完成的检验总次数)×100% 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 (同类质检工作上期耗时量—同类质检工作当时耗时量)/同 类质检工作上期耗时量)×100% 质检部 (及时处理质检事故次数/质检事故总次数)×100% 质检部 (及时办理的质检证照数/总共应办理质检证照数)×100% 质检部 提出质量改进的次数 质检部 一定周期内对员工进行质量管理培训的时间 质检部 (检验差错数/检验总数)×100% 质检部 (质量检验规程得到有效执行的条款数/质量规程发布的总数)×100%质检部 (已完成的质量检验量/质量检验计划工作量)×100% 质检部 (质检准确数/质检总次数)×100% 质检部 不完整或有缺失的质量检验资料数 质检部 出错的质量检验资料数量 质检部 (出错项目次数/质检总次数)×100% 质检部 (通过培训后考核的员工人数/参加培训的员工人数)×100% 质检部 (一次性通过认证次数/提交审核的总次数)×100% 质检部 (处理的质量事故件数/总质量事故件数)×100% 质检部 一定周期内发生的质量事故次数 质检部 质量事故的平均响应时间 质检部 年度质量体系评审发生的不符合项数 质检部 (质量体系推行已完成的工作量/质量体系推行工作计划工作量)×100% 质检部 (一定周期内已完成的质量体系制度文件/应完成的质量体系 制度文件)×100% (收集完整的质量信息/总质量信息)×100% 一定周期内质量巡检未及时次数 (质量巡检准确次数/质量巡检总次数)×100% (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% (实际完成调研数/计划完成调研数)×100% 调研报告被领导认可的实际数 规定时间内完成市场调研 质检部 质检部 质检部 质检部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、 公关活动计划总数的比 市场部 一定周期内提交的市场宣传方案数量 市场部 (实际拓展费用/计划拓展费用)×100% 财务部 (一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100% 市场部 一定周期内组织市场推广活动的次数 市场部 (实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量)×100% 市场部 (已完成合格报告数量/应完成的报告数量)×100% 市场部 (通过的调研报告数/上报的调研报告数)×100% 市场部 (实际提交的报告数/要求提交的报告数)×100% 市场部 (实际费用/预算费用)×100% 财务部 (已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100% 市场部 (已实现市场策划目标项目数/市场策划目标计划实现数)×100% 市场部 (规定时间内提交策划方案/规定时间内应提交策划方案总数)×100% 市场部 (实际达成渠道开发目标数量/渠道开发计划目标)×100% 市场部 渠道策略对区域合作伙伴的支持度 市场部 (实际完成推进计划/计划完成)×100% 市场部 外部市场对品牌的知名度认知提升 市场部 (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% 市场部 实际完成量/计划完成量)×100% 市场部 一定周期内有关品牌的文章在公众媒体上发布的数量 市场部 (实际媒体购买费用/预算费用)×100% 市场部 (实际完成的媒体代理项目数量/计划媒体代理项目总数)×100% 市场部 (媒介发展计划实际完成任务量/媒介发展计划任务量)×100% 市场部 在规定时间内完成客户信息的整理、准确无误 市场部 客户信息的完整,及相关人员是否及时更新 市场部 相关市场信息收集、传递的真实、有效与及时性 企划部 (满意人数/总体人数)×100% 市场部 (1-不及时交货海报宣传资料数/总海报宣传资料数)×100% 市场部 (合格的海报宣传资料/总提交的海报宣传资料)×100% 市场部 (规定时间已完成的规范化管理工作量/规定时间计划完成的工作量 ) 市场部 ×100% (已发布的新闻/广告信息出错次数/总发布新闻广告信息数)×100% 市场部 (广告费用增长率/销售收入增长率)×100% 财务部 (一定周期内申请成功的公司资质数/总申请数)×100% 市场部 (策划方案按时提交的次数/策划方案提交的总次数)×100% 市场部 创意在规定的时间内完成 企划部 (促销费用/实际销售额)×100% 财务部 (完整的产品信息数/产品总数)×100% 市场部 未及时更新的产品资料信息数 市场部 策划资料完好率 企划部 (一次性通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 企划部 (通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 市场部 (成功方案数/提交方案数)×100% 市场部 (一定周期内系统故障时间/总系统运行时间 )×100% 技术部 (通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 市场部 (成功方案数/提交方案数)×100% 技术部 (一定周期内系统故障时间/总系统运行时间 )×100% 技术部 年度质量体系评审发生的不符合项数 技术部 对于客户质量问题的投诉不及时处理的次数 技术部 (产品检验差错数/检验产品总数)×100% 技术部 (已制定实施的制度规范数/应制定实施的制度规范数)×100% 技术部 (一次检验成功的产品数/检验的产品总数)×100% 技术部 (采购、收集、管理样板纸齐全次数/总次数)×100% 技术部 (合格的样板数量/总样板数量)×100% 技术部 (各项目实施阶段成果达成数/计划达成数)×100% 研发部 (实际巡检次数/规定巡检次数)×100% 技术部 (实际搜集数量/计划搜集数量)×100% 技术部 (实际提交的新原料方案数/应提交的新原料方案数)×100% 技术部 (完成立项数量/计划立项数量)×100% 技术部 (一定周期内已完成新产品开发数/应完成的新产品开发数)×100% 技术部 一定周期内新产品出现不稳定频率 技术部 (推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数)×100% 技术部 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 财务部 一定周期内推出的新产品、新项目数量 技术部 (准确及时次数/输出总次数)×100% 技术部 (项目申请成功数/项目申请总数)×100% 技术部 (实际开发周期/计划开发周期)×100% 研发部 (实际完成周期/计划完成周期)×100% 研发部 一定周期内项目进度延迟天数 研发部 (实际研发及技术改造等费用/成本预算)×100% 技术部 (一定周期内检测达标的现场管理数/总共应完成的现场管理数)×100% 技术部 一定周期内参加外部学术交流的次数 技术部 (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% 技术部 (实际组织的审批次数/按规定应完成的组织审批数)×100% 技术部 (发放、确认样本准确次数/总次数)×100% 技术部 (及时发放、确认次数/总次数)×100% 技术部 成熟产品的材料或替代配方储备的种类或数量 技术部 样板、样品提供支持不及时的次数 技术部 (试验成功次数/试验总次数)×100% 技术部 (实际完成调研数/计划完成调研数)×100% 技术部 (实际施工费用/预算费用)×100% 财务部 (协调满意次数/协调总次数)×100% 技术部 (及时协调次数/应协调次数)×100% 技术部 未在规定时间内完成问题处理的次数 技术部 (实际生产完成量/计划完成量)×100% 技术部 生产标准不准确的次数 技术部 一定周期内发生的安全生产事故数 技术部 (按时完成的设计任务/应完成的设计任务)×100% 研发部 (设备正常运转时间/总工作时间)×100% 技术部 (及时维修的次数/应维修的次数)×100% 技术部 (设备维修成本总额/销售收入总额)×100% 财务部 (培养晋升人数/总员工人数)×100% 研发部 (品管成本/产品销售收入)×100% 技术部 配方调整合理度达到公司规定范围 技术部 (整体部门实现目标/部门计划实现目标)×100% 研发部 (实际培训次数/计划培训次数)×100% 技术部 (实际完成量/计划完成量)×100% 技术部 一定周期内模具样品验收未按计划完成次数 技术部 (合格产品/总产品量)×100% 技术部 (完整客户档案数/客户总数)×100% 技术部 公司绩效考核完成不及时的次数 研发部 (实际开发周期/计划开发周期)×100% 技术部 (成果验收合格数/总验收数)×100% 上级 (检修及时次数/总检修次数)×100% 技术部 技术资料存在错误的份数 技术部 反馈未及时提供技术资料次数 技术部 (事故批数/总生产批数)×100% 技术部 (得到圆满解决的技术问题数/相关部门提出的技术问题总数)×100%技术部 一定周期内未及时处理的技术问题次数 技术部 (一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100% 技术部 (实际技术开发数量/计划卡发数量)×100% 技术部 (实际改进数/计划改进数)×100% 技术部 (技术服务满意次数/技术服务次数)×100% 技术部 不及时完成技术服务支持工作的次数 技术部 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 (成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100% 技术部 (实际造价/预价)×100% 财务部 未在规定时间内完成工程造价预价的次数 上级 (工程开展完成数/应完成总数)×100% 技术部 (资料完好率/资料总数)×100% 技术部 (工程利润额/工程研发投资总额)×100% 财务部 (废品总数/全部数量)×100% 技术部 (一定周期内放线的正确次数/总放线次数)×100% 技术部 (返工数量/全品数量)×100% 技术部 (一定周期内出、入库差错次数/出、入库总数) ×100% 技术部 一定周期内成功立项申请立项金额 财务部 (原成本-实际成本)/实际成本)×100% 财务部 产品制作不及时的次数 研发部 (某产品利润总额/同期全部利润总额)×100% 财务部 (按时交货额/计划交货额)×100% 技术部 (培训达标人数/总培训人数)×100% 人资部 (一定周期内部门人员流失数/部门总人数)×100% 人资部 {(实际费用-预算费用)/预算费用}×100% 财务部 一定周期内部门人员培训的小时数 人资部 (遗漏采购产品数量/应采购总数量)×100% 采购部 (一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 采购部 (实际开发优质供应商数量/供应商总数量)×100% 采购部 (1-信息录入出错数量/录入总数量)×100% 采购部 (1-信息录入未及时数量/应录入总数量)×100% 采购部 (1- 一定周期内物资供应未及时次数/应供应总次数)×100% 采购部 一定时期内未及时退、换、补货的次数 采购部 (有效的市场信息数/总提交市场信息数)×100% 上级 (1- 一定周期内未及时提供市场动态、信息的次数/应提供次数)×100%上级 (一定周期内可采信的市场信息数/总提供的市场信息数)×100% 上级 一定周期内反馈的市场信息总数量 上级 一定周期内人才培养的数量 人资部 一定周期内未按流程操作的次数 采购部 一定周期内未按时采购零星物资的次数 采购部 (一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数)×100% 采购部 (来料交验合格批次数/交验批次总数)×100% 采购部 (供应商一次交货合格数量/一次采购总数量)×100% 采购部 (信息完整、准确的供应商数量/总供应商数量)×100% 采购部 (一定周期内履约的合同数/订立的合同总数)×100% 采购部 一定周期内供应商开发的数量 采购部 (一定周期内实际开发的供应商数量/计划开发数量)×100% 采购部 (资料齐全稽核合格的供应商数/总供应商数)×100% 采购部 (数量或质量有问题的物资数量/采购总数量)×100% 采购部 一定周期内采购资金支付滞后天数 财务部 一定周期内各供应商报价、询价完整信息量 采购部 (采购物资积压数/采购物资总数)×100% 采购部 (一定周期内采购退货次数/采购总次数)×100% 采购部 (当期采购实际完成数/当期物料需求计划)×100% 采购部 (1-未及时采购次数/应采购总次数)×100% 采购部 (在规定时间内处理的积压物资价值/总积压物资价值)×100% 采购部 (在规定时间内处理积压物资次数/应处理总次数)×100% 采购部 (一定周期内采购合格品数量/采购品总数量)×100% 采购部 (通过的采购分配方案/提交的采购分配方案)×100% 采购部 (实际按时完成订单数/采购订单总数)×100% 采购部 (完整采购单据数量/总采购单据数量)×100% 采购部 (实际采购费用/预算采购费用)×100% 财务部 (采购成本/总成本)×100% 财务部 {(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100% 财务部 (一定周期内记录出错的报表、台帐数量/总数量)×100% 采购部 一定周期内A类原材料供应商完整信息储备数量 采购部 (已反馈事件数/总下达事件数)×100% 总经办 (准确归档资料数/总资料数)×100% 总经办 (及时归档的资料数/总资料数)×100% 行政部 (完整的档案资料数/总档案资料数)×100% 行政部 (准确出车次数/总要求出车数)×100% 行政部 (及时的次数/总次数)×100% 投诉记录 (有完整巡查记录的天数/有考核总天数)×100% 后勤部 (已执行治安工作计划数/治安工作计划总数×100% 后勤部 (及时办理年审的证照数量/需办理年审的证照数量)×100% 行政部 (实际执行费用/预算执行费用)×100% 财务部 一定周期内不及时办理员工入职手续的次数 行政部 (周期内完整办理次数/总离职手续办理数)×100% 行政部 (执行考勤制度次数/总考核次数)×100% 行政部 (达标纪律行为数/总抽检次数)×100% 行政部 (及时采购员工福利品次数/采购总数)×100% 行政部 (及时归档的文件数/待归档的文件数)×100% 行政部
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【表格】运维服务绩效考核指标
运维服务绩效考核指标(v 指标分类 指标名称 标准要求 1.1.1 人员储备计划和机制 1.1 人员管理 1.1.2 人员绩效考核体系或机制 1.1.3 培训计划和培训实施记录 1.2.1 主要岗位的人员数量 1.2 岗位结构 1.2.2 岗位职责说明书 1.2.3 岗位备份制度文档 1.3 知识 1.人员 1.4 技能 1.3.1 掌握相关知识的证明文件 1.3.2 符合要求的人员数量及比例 1.4.1 运行维护服务人员技能考核制度 1.4.2 具备相关行业、专业资格人员的数量 1.5.1 从事运行维护服务的时间 1.5 经验 1.6 服务时间 1.7 服务态度 1.8 用户投诉 2.1 运维工具 1.5.2 主持或参与运行维护服务项目的项目 数量 、项目金额、项目规模以及在项目中的角色作用等 1.6.1 工作年限 1.6.2 考勤管理 1.7.1 沟通表达清晰明确,举止端正,态度亲切得 体,不允许赌气、或发生口角 1.8.1 因问题解决不到位,服务态度恶劣,与用户 发生口角,响应时间过慢等原因被用户投诉的情况 。 2.1.1 与工具功能匹配的使用手册 2.1.2 工具使用日志记录等 2.1.3 工具的使用效果自评估报告 2.2.1 服务台管理制度 2.资源 2.2 服务台 2.2.2 日常工作记录的完整性 2.2.3 用户评价记录 2.3.1 知识库的覆盖范围 2.3 知识库 2.3.2 知识库的可用性和有效性 2.3.3 入库管理和审批记录 3.1 技术开发 3.1.1 开发投入经费 3.1.2 开发成果数量 3.2.1 信息采集手段的有效性 3.2 发现问题 3.技术 3.2.2 核心技术的掌握程度 3.2.3 诊断方案或手册的可用性 3.技术 3.3.1 解决问题的技术指标或标准的有效性 3.3 解决问题 3.3.2 解决问题方案或手册的可用性 3.3.3 测试环境与需方运行维护环境的匹配度 3.3.4 测试标准和方法的有效性 4.1.1 服务目录定义的完整性 4.1 服务级别管理 4.1.2 签订SLA文件的规范性 4.1.3 SLA考核评估机制的有效性和完整性 4.2 服务报告 4.3 事件管理 4.4 事故管理 4.过程 4.4 问题管理 4.2.1 服务报告过程的完整性 4.2.2 服务报告的及时性、准确性 4.3.1 事件管理过程的完整性、有效性 4.3.2 事件解决评估机制的有效性 4.4.1 由于不可控因素出现的事故,及时有效处理 4.4.2 由于工作操作失误造成的事故,及时汇报处理 4.4.1 问题管理过程的完整性 4.4.2 问题解决评估机制的有效性 4.5.1 配置管理过程的完整性 4.5 配置管理 4.5.2 配置数据的准确、完整、有效、可用、 可追溯 4.5.3 配置项审核机制的有效性 4.6 变更管理 4.7 发布管理 4.6.1 变更管理过程的完整性 4.6.2 变更记录的完整性 4.7.1 发布管理过程的完整性 4.7.2 发布过程记录的完整性、准确性 4.8.1 运行维护服务过程中信息安全管理的 针对性 4.8 信息安全管理 4.8.2 运行维护服务过程中信息安全管理的 完备性 4.8.3 运行维护服务过程中信息安全管理的 有效性 说明:待完善 1、考核内容按不同职位不同项目,分为五个等级:好、较好、一般、较差、差,总分100分。 2、每名运维人员总分不得低于70分,否则按不合格计。 3、考核指标排在最末的和不达标的,需要以书面形式写出原因及改进方案,并绩效奖金扣?%。 4、当月考核指标达到90分以上,绩效奖金给予奖励? 5、连续6个月考核指标达到90分以上,月薪资提升?% 运维服务绩效考核指标(v1.1) 关键指标 指标定义 分值 人员储备计划完成率 储备人数/计划储备人数 5 人员绩效考核合格率 合格人数/考核总人数 10 培训计划完成率 培训次数/计划培训次数 5 招聘计划完成率 实际招聘人数/计划招聘人数 5 岗位人员配置率 已配置人员岗位数/岗位总数 5 岗位备份率 备份岗位数/岗位总数 5 人员知识考核合格率 考核合格人数/考核总人数 10 人员技能考核合格率 考核合格人数/考核总人数 5 专业资格人员覆盖率 专业资格人数/技术岗总数 5 有经验运维人员比率 有经验运维人员/运维人员总数 10 工龄时长 自入职工作工作时长/按月计算 5 迟到、早退、请假、加班 当月考勤总时长/按小时计算 5 解决问题好评 解决问题员工好评/按起 10 解决问题不到位 员工对解决问题不满意/按起 -10 运维工具配置率 已配置工具数/应配置工具数 5 运维工具应用率 已应用工具数/配置工具总数 5 满意度比率 满意度数/调查总数 10 知识库覆盖率 已有知识点服务目录数/服务目录总数 知识库月访问次数 每月浏览调用知识库知识点次数 开发投入销售收入比 开发投入额/运维销售额 开发项目完成率 开发项目完成数/开发项目计划数 运用技术问题发现率 发现问题次数/运用技术总数 15 10 10 运用技术问题解决率 解决问题次数/运用技术总数 15 SLA达到率 SLA达到项数/SLA总项数 20 服务报告及时率 服务报告及时次数/服务报告总数 10 服务闭合率 解决事件数/事件总数 20 故障解决率 解决故障数/故障总数 10 故障影响率 造成重大事故影响 -10 问题解决率 解决问题数/问题总数 20 配置管理正确率 正确配置项数/配置项总数 10 变更成功率 成功变更次数/变更总次数 10 发布及时率 及时发布次数/发布总次数 10 信息安全风险控制率 已控制的安全风险项数/安全风险总项数 10 、较差、差,总分100分。 进方案,并绩效奖金扣?%。 扣分标准 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 普通-4、一般-6、较差-8、很差-10 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好15 、较好12、一般9、较差6、差3 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好15 、较好12、一般9、较差6、差3 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 高-10 、较高-8、一般-6、普通-4、低-2 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2
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某通讯销售公司KPI格式
客户服务质量 渠道发展/管理 财务控制与有效性 供应商 采购 需求满足率 资金使用效益 系统稳定性 批发 财务安全 客户投诉 大客户 成本控制 战略 目标 宗旨 投 入 新业务拓展 投资收益 毛利润 融资能力 市场/业务计划 业务成果 人力资源发展 市场分额 劳动生产率 经营成果 持续发展能力 企业文化建设 附件一:宏景公司绩效管理流程 市场分析 公司目标 公司战略/愿景 经营管理 会或董事 会或主管 公司年度经营/管理目标 各机构/公 司/部门计 划 各机构/公司/部门绩效发展 计划,关键绩效目标及度 量指标 总裁与单位负责人 员工工作计 划 经理绩效协议 员工关键绩效计划/关键绩 效指标确定/行为发展计划 主管 职能管理者 相关利益者 沟通 指导 反馈 沟通指导 绩效评估 客户 绩效结果管理(归档、 职位调整、培训、奖励 反馈 制度/规章/ 管理者 附件二:落实工具 序号 1、公司关键绩效指标 指标名称 1 客户服务质量 2、 经营成果 3、 持续发展力 4、 财务有效性 概念定义 操作定义 备注 2、指标分解表 关键 绩效 责任落实 总部 营销公司 维修 广告 寻呼公司 3 总 经 办 指标 人 力 资 源 财 务 部 资 本 运 营 项 目 开 发 计 算 中 心 商品 号源 市场 连锁 店 维修 广告 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 1.1.1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3 1.3.2 1.3.3 2.1 2.2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1 3.1.2 3.1.3 4 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总经 办 人力 资源 部 财务 部 资本 运营 营销公司 项目 开发 计 算 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 3.2.1 3.2 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 4.1.1 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3.1 4.3 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5.1 5.1.1 5.1.2 5 5.1.3 责任落实 总部 关键 绩效 指标 总 经 办 人 力 资 源 部 财 务 部 营销公司 资 本 运 营 项 目 开 发 计 版 中 心 商品 号 源 市 场 维修 连 锁 店 广告 寻呼公司 维修 中心 客服 部 服务 监督 部 代理 商服 务部 寻呼 部 技术 部 5.2.1 5.2 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4 5.4.2 5.4.3 5.5.1 5.5 5.5.2 5.5.3 6 附件三、经理绩效考核量表(模板) 关键绩效指标 实际评量 评量案例 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性、 评估与发展 1、 2、 3、 4、 ----期望与建议: 1、关键事件记录: 2、管理建议: 评估人: 时间: 7 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 3、 寻求的支持: 被评估人意见 被评估人: 时间 员工绩效考核量表(模板) 员工姓名: 关键绩效领域 职位: 所在部门: 贡献描述 贡献度量 品性描述 品性度量 典型个案 支持数据 指标一 指标二 指标三 指标四 关键品性 典型个案 8 1、进步表现(与前期考核比较) 综合评估 期望描述: 进步明显有进步无变化退步 2、综合表现 评估人: 超出期望达到期望有差距差距明显 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 被评估人意见 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 3、 寻求的支持: 附件四、员工绩效手册(模版) 1、 封面 2、 说明: 1) 总裁声明 2) 绩效管理目的/目标 3) 绩效管理程序指南 3、 关键绩效定义与度量 附件:季度评估表 9 新疆宏景通讯公司内部投诉表 编号: 投诉人 所在部 门 投诉主 题 投诉 时间 投诉 要求 被投诉 人 解决时间: 结果表述: 投 诉 人 直 接 主 管 意 见 投 诉 事 由 所在 部门 主管签字: 投诉性质:重大投诉一般投诉不立案 落实意见: 投诉 执行 描述 受理部 门意见 主管签字: 主管签字: 结果记 录 完成时间: 受理部门评价:好 只能如此 不好 受理部门签字: 投诉人评 价 十分满意 满意 可接受 不满意 投诉人: 投诉人主管: 10 WWW 部投诉汇总表 统计周期: 序号 投诉主题 投诉人 总投诉次数: ;超周期次数: 投诉人 所在部门 完成时间 投诉结果评价 受理部门 投诉人 受理部门:好 次只能如此 次不好 次 投 诉 人:十分满意 次满意 次可接受 不满意 次 1、与受理部门的沟通概要记录: 重大投诉 次一般投诉 次 不立案 次。 该部门 直接 主管签收 主管: 投诉性质 投诉结果评价 总计 受理 部门 建议 投诉时间 2、与被投诉部门沟通概要记录: 主管: 11 指标描述 一、 客户服务质量(编码:01) 指标名称 客户投诉 (编码:1.1) 需求满足率(编 码:1.2) 系统稳定性(编 码:1.3) 指标表现 1.1.1=投诉率 度量标准定义 备注 职能部门:对支持过程/结果不满的的投诉次数; 各部/总经办/人事 销售部门:购买客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 销售/投诉文本/客 户中心 维修部门:维修客户对接受服务的过程/结果不满的百分率 维修/投诉文本/客 户中心 寻呼部门:投诉次数 寻呼/客户中心 1.1.2=投诉反应时间 职能部门以天为标准;销售/维修以小时为标准 投诉文本/客户中心 1.1.3=投诉处理质量 投诉人评价(投诉处理表)/无重复投诉 监督机构 1.2.1=反应时间 超过需求规定时间的次数/总需求次数 各需求单位 未满足需求量/总寻求量(信息/资金/定货/人员补岗等) 各需求单位 例如:资金满足率:未满足资金额/资金总需求额 各需求单位 1.2.2=反应质量 定货满足率:未按量提供的产品总数/总定货数 各需求单位 人员补充率:未到位人数/总需求人数 各需求单位 1.3.1=系统故障率/稳定性 实际系统故障率与目标规定的比较 技术/寻呼 1.3.2=业务失误率 规章制度的系统性、可理解性及实际运行效果的损失程度/员工角色的履行 各部/质量办 1.3.3=骨干稳定性 骨干成员的流失率 各部/人力资源 指标描述 二、 财务有效性(编码:02) 指标名称 指标表现 度量标准定义 备注 12 成本控制(编 码:2.1) 资金使用效率 (编码:2.2) 财务安全性(编 码:2.3) 资金流动率 2.1.1 预算合理性 考核期内成本/费用预算符合业务发展的真实需要,考核指标为:预算方案 的通过率。 2.1.2 预算完成率 考核期内成本/费用支出与预算额的差异,指标: 预算完成率=实际成本/费用支出/预算额 2.2.1 资金周转速度 不同部门可采用流动资产周转率,存货周转率,总资产周转率等指标来考 核。 2.2.2 应收帐款周转率 =营业总收入/平均应收帐款额 2.3.1 资产负债率 =负债总额/资产总额 2.3.2 呆坏帐率 =呆坏帐额/营业总收入 2.3.3 营业外财产损失 指考核期内由于非正常原因造成的财物丢失、被盗、损坏,无法落实责任或 无法全额补偿的损失。指标:营业外财产损失率=营业外财产损失/财产净 值。 13 指标描述 三、 渠道发展与管理 (编码:03) 指标名称 指标表现 3.1.1=供应商开发 供应商管理(编 码:3.1) 度量标准定义 及时跟踪相关产品制造商发展状况/信息(无掌握厂商数/考核期内总厂商 备注 市场部/采购部 数) 3.1.2=新产品信息 是否在第一时间获得供应商的信息(无掌握产品数/考核期内总产品数) 市场部/采购部 3.1.3=产品市场节奏 主打产品与主要供应商计划的符合度(主销产品品牌熟/主要厂商市场旺销 市场部/采购部 数) 采购管理 (编码:3.2) 批发管理 (编码:3.3) 大客户管理(编 码:3.4) 3.2.1=产品选择有效性 在考核期内,超周期积压产品成本额/总采购支出(标准= ) 采购部/财务部 3.2.2=产品销售控制 在产品销售周期内,低于成本销售的产品数/总销售产品数(标准=) 采购部/财务部 3.2.3=产品价格把握 平均产品销售价格/成本价格(标准= ) 采购部/财务部 3.3.1=采购商影响度 有影响的采购商/采购商总数(标准= ) 寻呼/市场部 3.3.2 采购商忠诚度 与公司战略/计划不一致的比率(标准= ) 寻呼/市场部 3.4.1=大客户发展 大客户购买额/总销售额(标准= 销售/财务 3.4.2=大客户稳定性 大客户平均回头率与期望目标的比较(标准= ) ) 销售/财务 14 指标描述 四、 经营成果(编码:04) 指标名称 业务成果 (编码:4.1) 毛利润 (编码:4.2) 市场额 (编码:4.3) 指标表现 度量标准定义 备注 4.1.1=销售额 考核期内,实际销售额/目标销售额 销售/财务 4.1.2=维修量 考核期内,实际维修数量/目标维修数量 维修/市场部 4.1.3=服务费 考核期内,服务费收入额/目标收入额 寻呼/财务 4.2.1=毛利润率 考核期内,实际毛利润率/目标毛利润率 寻呼、销售、维修/财务 4.3.1=产品市场额 实际销售额/整个市场销售额 销售/市场 4.3.2=维修市场额 实际维修量/地区总维修量 维修/市场之授权机构统计 数据 4.3.3=客户市场额 1、 跑台率:流失客户数/总客户数 2、 客户发展:新增客户数/总客户数 寻呼/客服中心 人力收益 (编码:4.4) 4.4.1=单位工资收益率 总毛利额/工资总额与各部实际数据比较 各部/人力资源部 投资收益 (编码:4.4) 4.5.1=投资回报率 净利润额/投资总额 销售、寻呼、维修/财务 15 指标描述 五、 持续发展力(编码:05) 指标名称 市场/业务计划 (编码:5.1) 新业务拓展 (编码:5.2) 人力资源发展 (编码:5.3) 融资能力 (编码:5.4) 企业文化发展 (编码:5.5) 指标表现 度量标准定义 备注 5.1.1=业务计划性 在考核周期内,市场/业务发展计划提交及时性(与要求) 管理/项目论证会议 5.1.2=计划实用性 计划审核通过率 管理/项目论证会议 5.1.3=计划质量 计划的实际达成率 管理/项目论证会议 5.2.1=新项目开发 采用项目数/总提拟项目数 项目部 5.2.2=新项目发展 新项目实现率(与规划进度、资源配置、结果表现的一致性) 项目部 5.2.3=业务发展 超越市场/竞争对手服务内容提出与有效实施频次(寻呼) 5.2.4=技术发展 最新网络技术/管理技术的实际有效应用频次 5.3.1=专业知识水平 业务考试平均分值与标准分值的比较 5.3.2=员工满意度 与标准满意率的比较 5.3.3=人员发展 有效晋升人数/总人数 5.4.1=资金到位率 考核期内实际到位资金与计划资金需求的差异。 指标:资金到位率=本期到位融资额/本期融资需求总额 5.4.2=融资成本 指考核期内各项融资的综合资金成本与目标资金成本的差异性。指标:融 资成本差异度=综合资金成本/目标资金成本 5.4.3=还贷压力 指下一考核期内到期偿还的贷款额度占可用于还贷的资产的比重。指标: 下期贷款偿还额度/下期预计平均速动资产 5.5.1=文化传播 理念、价值观、制度考试平均分值与标准分值的比较 人力资源部 5.5.2=典型人物 公认比率与标准比率比较 人力资源部 5.5.3=价值观维护 实际不正之风的检举/反对/阻止 人力资源部 16 一、定义 1、 投诉率 重大投诉:严重影响组织业务/工作计划/形象或造成较恶劣的影响或造成大于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生,将全部扣除相应绩效分值,并按公司有关规定予以惩罚处理 一般投诉:影响组织业务/工作计划/形象或造成一定负面的影响或造成小于 4000 元人民币经济损失的行为/结果的投诉。 ---------如有此投诉发生,将扣 1-3 相应绩效分值(如为直接经济的损失,扣分=2 分/1000 元) 2、 业务失误率 重大失误:属于主观或可控而没能履行职能的因素引起不可弥补的或虽可弥补但对系统/组织/业务造成重大影响的失误 ---------如有此失误发生,将全部扣除相应绩效分值,并按公司有关规定予以惩罚处理 一般失误:属于主观或可控而没能履行职能的因素引起的可弥补的但对系统/组织/业务造成一定不良影响的失误。 ---------如有此失误发生,将扣相应绩效分值,标准为 1-3 分/次 3、 需求满足率 评估信息确定来源:指令单;协调函;工作需求单;定货合同等 4、 考核等级 分为五档: S:超出预期的表现,量化分值大于 95 分 A:优秀的表现,量化分值 81,95)分 B:达到期望的表现,量化分值 71,81)分 C:低于期望的表现,量化分值 65,71)分 D:差的表现,量化分值小于 65 分 17 人力资源经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理 持续发展力 度量标准 满分 度量 7 每有效重大投诉减 7 分;有效一般投诉减 1-2 分/次;有效 重复投诉减 2-4 分,直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 5 每不满意评价一次减 1-2 分/可接受减 0.5-1 分直至零 6 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 减(1-满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50% 则取零 选人不当/制度缺陷/劳动纠纷造成的损害,一次减 1-12 分 3.2 业务失误率 10 3.3 骨干流动率 6 骨干人员流失数/骨干总数,1%减 1 分 1.1 人事预算性 6 通过预算额/计划预算额差 2%减 1 分 1.2 预算执行 4 每超预算 5%减 1 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 6 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 10 减(1-实际达成率)*10 直至零 直至零 18 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此项得 分为零 减(1-全员平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查 数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限(正 负) 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,视而不见减相应分值 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 数据提供完整率,考核的认真/负责与否,考核的公 分 (正负) 平性等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 19 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 被评估人意见 3、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 20 营销公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 (25%) 度量 分值 有效投诉与标准值相比每增加一次减 1 分, 如出现一次重 大设诉,本项取值为 0。 标准值:8 次/每月 4 不满意评价每出现 1 次减 1 分 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均评分每低于标准分 5 分减 1 分,60 分 以下此项为 0。 标准:80 分 3.2 失误率 7 一般失误每发现一次,减 1 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 4 预算内费用有不合理支出,每发现一次减 1 分 4 费用预算每超过标准 1 %,减 1 分 转 率 6 每增加 1 天,减 1 分 2.3 超期库存 6 超期库存率(=累计超期库存额/库存余额)每超过目标值 1 个百分点减 1 分 标准:5% 标准库存周期:30 天 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 1%减 1 分 3.1 手 机 市 场 占 8 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 1.3 投 诉 处 理 质 量 制 1.2 预算完成率 经营业绩 (35%) 满分 实际分值 4 1.1 预算费用控 财务管理质量 (20%) 度量标准 典型个案 支持数 据 媒体暴光,与 顾客争吵,殴 打,欺骗 标准: 2.1 流 动 资 产 周 标准:20 天/次 标准: 标准:35% 有率 21 5.1 投资收益率 4.1 单位工资收 益率 1.1 业务计划性 持续发展力 (20%) 调整项 5.1 文化传播 调整范围 12 每低于目标值 1 个百分点减 2 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 8 每未能及时提供计划一次减 8 分 12 本公司平均企业文化考试合格率(按月考试,内容为公 司文化,政策,制度等)每降低 1 个百分点减 1 分 标 准:80% 度量标准 标准:30%(年) 标准:1:1 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理制度创新 人员发展 企业形象 维护与推广 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 ±2-10 分 献则加分 对公司推行的新管理制度或管理技术执行不利则减 分 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 ±2-10 分 以上级评定为主 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,知情不报酌情减分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 22 关键品性、 评估与发展 1、推动能力 强 较强 一般 较差 2、廉洁自律 强 较强 一般 较差 3、市场洞察力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 4、 绩效提高计划: 5、 行为改进计划: 被评估人意见 6、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 23 寻呼公司总经理绩效考核量表: 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.3 投 诉 处 理 质 客户服务质量 (20%) 量 3.1 寻 呼 系 统 稳 定性 3.2 业务失误率 1.1 费用预算控 制 财务管理质量 (15%) 1.2 费 用 预 算 执 行度 2.1 超 期 库 存 商 品率 渠道发展与管 理(15%) 4.1 代理商规划 4.2 寻呼供应商 开发与稳定 经营业绩 (35%) 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 5 一般投诉率与标准值(万分之二)相比每增加万分之 0.5 减 1 分直至零。如出现一次重大设诉,本项取值为 0。 5 不满意率不高于 1%,每超过 1 个百分点减 1 分 5 出现质量手册规定之重大质量事故或中断信息 15 分钟以 上,本项取值为 0;15 分钟以内的主系统停机每发生一次 减 0.5 分。 5 由于制度缺陷/责任不到位造成的不可挽回的失误每发现 1 次减 1 分 5 预算内资金有不合理支出,每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 2.5 %,减 1 分 5 每高于规定比率 1 个百分点减 1 分 标 准:20% (公式=超期库存金额/月末库存余额) 标准库存周期: 30 天 9 6 代理商发展的实施与代理商规划的差异度,每少 2 %减 1 分 每失去一个有价值的供应商减 2 分(含现有的及应开发而 未开发的) 10 每低于目标服务费收入 1%减 1 分 4.1 跑台率 10 每高于标准值 个百分点减 分 4.2 新增用户数 10 每低于标准值 1 个百分点减 1 分 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1 分 标准:1:1 (公式=税后纯利:工资总额) 益率 支持数据 标准: 1.1 服务费收入 4.1 单位工资收 典型个案 标准:20% 标准:7.2 万/年 24 1.1 网 络 业 务 规 划 持续发展力 (15%) 1.2 规划完成质 量 5.1 文化传播 3 每季度提出网络规划,每未按时提出一次减 分 5 规划达成率与目标值相比每降低 个百分点 标准:90% 7 本公司平均企业文化考试合格率(按月考试,内容为公 司文化,政策,制度等) 调整项 加分范围 度量标准 新业务发展 ±2-10 分 信息化\个性化服务开展引起大量关注 新技术有效引 用 2-15 积极利用最新科技,为公司技术水平和服务水平提 高和降低资金投入作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 员工满意度 绩效管理 合计分值 2-10 分 (正负) 实际加分 个案描述 支持数据 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 25 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、网络规划能力 强 较强 一般 较差 3、技术知识 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、求实精神 强 较强 一般 较差 6、创新精神 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 1、 绩效提高计划: 2、 行为改进计划: 被评估人意见 3、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 26 维修公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉处理时 客户服务质量 30% 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 3.1 失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 10 一般投诉不超过 9 次/月,每增加 1 次减 2 分, 如出现一次 重大设诉,本项取值为 0。 5 与标准处理时间相比,超时一次减 1 分 5 低于“满意”评价的每发生一次减 2 分 10 典型个案 支持数据 厂家问题及不 可抗力造成除 外 标准:1 小时 一般失误每增加一次,减 3 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 重大:商品丢失、灰色收入、500 以上 / 一般: 损失 500 元 以下 1.1 预算费用控 5 预算内资金有不合理支出,每发现一次减 1 分 5 公司总费用每超预算 1 %,减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 1 分 标准:15 次 10 每少于计划拓展数 1 个减 5 分 计划数: 2.1 维修量 8 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 标准:1800 台/月 4.3 市场占有率 8 每少于目标占有率 1 个百分点减 4 分 4 与目标值相比每降低 5 个百分点减 1 分 标准:1:1.43 10 每低于目标值 1 个百分点减 1 分 制 财务管理质量 15% 1.2 费 用 预 算 完 成率 2.1 流 动 资 产 周 转 率 渠道管理 10% 经营业绩 30% 2.1 服务网络拓 展 4.1 单位工资收 益率 5.1 投资收益率 标准:70% 标准:50% 27 1.1 业务计划性 2 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 2 每超期一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格每增加一个减 1 分 5.1 文化传播 8 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 1.2 计划完成质 持续发展力 15% 调整项 量 调整范围 度量标准 实际加分 2-10 分 维修认证获取 2-10 每获取一个--加分;每失去(含被竞争对手优先获 取及被取消资格认证)一个--减分 新技术有效引 用 2-10 积极利用最新科技,为公司技术水平和服务水平提 高作出突出贡献 人员发展 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 管理技术有效 引用 员工满意度 个案描述 献 分 (正负) 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、服务意识 强 较强 一般 较差 2、团队意识 强 较强 一般 较差 3、组织能力 强 较强 一般 较差 4、领导力 强 较强 一般 较差 5、管理控制力 强 较强 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 28 4、 绩效提高计划: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 5、 行为改进计划: 被评估人意见 6、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 广告公司总经理绩效考核量表 关键绩效指标 客户服务质量 表现指标 度量标准 满分 度量 1.1 投诉率 15 一般投诉与标准值相比每增加 1 次减 2 分,如出现一次重 大设诉,本项取值为 0。 标准:2 次 1.2 投诉处理时 5 与标准处理时间相比,超时每增加一次减 1 分。标准:2 间 实际分值 分值 典型个案 支持数据 天 29 1.3 投 诉 处 理 质 5 低于“满意”评价每发生一次减 1 分 2.2 需求满足率 5 与标准相比,每降低一个百分点减 1 分。 标准:70% 3.1 失误率 10 一般失误每发现一次,减 1 分,出现重大质量事故,本项 取值为 0。 1.1 预算管理 5 预算内财务开支不合理每发现一次减 分 12 公司总费用每超预算 1 %,减 1 分 转 率 8 每少于规定次数 1 次减 2 分 1.1 业务计划性 7 计划未能及时提供每发生一次减 1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试不合格率每增加一个百分点减 分(或平均 分) 5.1 文化传播 5 本公司平均企业文化考试合格率每降低一个百分点减 分,总平均分值低于 60 分时以零计 量 1.2 费 用 预 算 完 财务管理质量 持续发展力 加分项 作品影响力 人员发展 文化/价值观维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 成率 标准: 2.1 流 动 资 产 周 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 企划作品/广告创意在本地区/全国获奖或获得高度 5-30 分 评价 不限 本公司员工成长为能独立承担公司重大项目的优秀 广告人才(公认)或中高级经理 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 30 关键品性、 评估与发展 1、创造力 强 较强 一般 较差 2、组织能力 强 较强 一般 较差 3、领导力 强 较强 一般 较差 4、管理控制力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 7、 绩效提高计划: 8、 行为改进计划: 被评估人意见 9、 寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 31 32 总裁办主任绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 1.3 投诉处理质 量 客户服务质量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 实际分值 度量 分值 10 每重大投诉减 10 分;一般投诉减 1-2 分/次直至零 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 制度缺陷/管理不善造成各类损失,每出现一次减 1-10 分 3.1 业务失误率 12 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 直至零 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 33 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、纪律性 强 较强 一般 较差 3、公正性 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 10、绩效提高计划: 11、行为改进计划: 被评估人意见 12、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 34 35 总会计师绩效考核量表: 关键绩效指标 考核指标 1.1 投诉率 1.2 投 诉 处 理 时 间 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 (40%) 2.1 需 求 满 足 时 间 2.2 需求满足质 量 3.1 业务失误率 度量标准 满分 实际分值 度量 分值 4 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分,发生重大投诉取 0。 标准值:0 次 4 每超过规定时间减 0.5-1 分 4 每不满意评价一次减 1 分 6 常规报表、信息未按时提供拖期一天减 1 分 正常需求每超过规定时间 1 次减 0.5-1 分直至零 时间标 准:4 小时 6 报表、信息提供不准确或不完整每发生 1 次减 1 分 16 制度缺陷/职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至零,出现重大失误一次减为 0 分。(帐务混乱、税 典型个案 支持数 据 标准值:4 小时 务罚款、财务损失) 12 推动集团财务预算管理有效性,每发生 1 单位·次未实行 预算减 1 分/ 12 每超预算 1%减 1 分直至零 6 每发生一次未按时出据欠款清单或发生一次漏报减 1 分 4.1 融资到位率 8 每低于标准 1 个百分点减 1 分 4.2 融资成本 8 流动资金成本与同期利率相比不高于 2 个百分点,每高 0.5 个百分点减 4 分;长期资金成本与同期利率相比不高 于 1 个百分点,每高 0.5 个百分点减 4 分。 1.1 预算管理 财务管理质量 (30%) 1.2 集 团 预 算 完 成率 2.2 个人欠款清 理 持续发展力 (30%) 标准到位率:80% 36 4.3 速动比率 (还贷压力) 5.1 文化传播 调整项 调整范围 管理技术有效 引用 ±2-10 分 优惠政策争取 2-10 分 对公司上市的 配合 1-10 人员发展 2-10 价值观/利益维 10 与目标值相比每减少 1 个百分点减 1 分 目标值: 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 度量标准 实际加分 实施等,为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策,为公司发展/ 资金节约作出突出贡献 以上级评定为主 本部培养出优秀业务骨干(公认),例如:成为专业 协会会员,取得职称等,或培养出优秀管理人才。 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分,知情不报酌情减分 员工满意度 2-10 加/减(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 绩效管理 2-10 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 合计分值 关键品性、 评估与发展 支持数据 积极发展管理技术,例如:流程改善,预算体系有效 2-10 护 个案描述 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 年终调查 数据 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 37 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 13、绩效提高计划: 14、行为改进计划: 被评估人意见 15、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 38 集团主管会计绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 5 2.1 需 求 满 足 时 间 3.1 业务失误率 度量 分值 典型个案 支持数 据 一般投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生 重复投诉减 2 分,发生重大投诉取 0。 标准值:0 次 常规报表、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 每日资金调拨计划超标准时间 10 次,每增加一次减 2 分 12 直至零 超过最晚时间一次该项为 0。标准时间:13:30 分 最晚时 间:15:30 12 资金划拨不合理每发生一次减 1 分 10 职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至 零,出现重大失误一次减为 0 分。(往来帐务支付出错、 客户服务质量 2.2 需求满足质 量 实际分值 报表差错) 工作成果 1.1 财务报告质 财务分析报告能发现重大财务问题,未发现一次减 1 分 量 3.1 专业知识 5 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 5.1 文化传播 4 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 持续发展力 加分项 价值观/利益维 护 合计分值 加分范围 度量标准 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题,为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 归档:S A B C D 实际加分 总体评价 个案描述 与其他经理相比,属于: 出色的 支持数据 优秀的 一般的 较差的 39 关键品性、 评估与发展 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、耐心 强 较强 一般 较差 3、细心 强 较强 一般 较差 4、学习能力 强 较强 一般 较差 5、分析洞察力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 16、绩效提高计划: 17、行为改进计划: 被评估人意见 18、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 40 营销公司财务部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 度量 分值 典型个案 支持数 据 内部有效投诉与标准次数相比每增加一次减 1 分直至零, 发生重复投诉减 2 分。 标准值:10 次 (协调不力,不及时,服务不到位等造成) 1.3 投 诉 处 理 质 量 客户服务质量 实际分值 每不满意评价一次减 1 分直至零,可接受减 0.5-1 分 2.1 需 求 满 足 时 常规报表、报告、信息未按时提供每拖期 0.5 天减 1 分 财务预算、工资发放等正常需求每超过规定时间 1 次减 分 间 直至零 时间标准:4 小时 2.2 需求满足质 量 报表、信息提供不准确或不完整造成其他部门工作失误每 发生 1 次减 1 分 3.1 业务失误率 制度缺陷/职责不到位造成各类损失,每发现一次减 1-10 分直至零,出现重大失误一次减为 0 分。(操作失误、帐 务混乱、税务罚款、财务损失) 推动公司财务预算管理的有效性,未按期执行预算考核 每发生 1 次减 1 分直至零 1.1 预算管理 财务管理质量 2.2 个人欠款清 理 3.1 专业知识 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 5.1 文化传播 本部门平均考试分值每低于标准分数 5 分减 1 分,但平均 分值低于 60 分本项取零 标准分:80 分 持续发展力 加分项 每发生一次未按时向人事部门出据欠款清单或发生一次 漏报减 1 分 每发生一次因漏报造成个人欠款无法收回,本项为 0。 加分范围 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 41 管理技术有效 引用 积极发展管理技术,例如:流程改善,预算体系有效 2-10 分 实施等,为公司管理效能提高作出突出贡献 积极努力争取到国家、地区优惠政策,为公司发展/ 优惠政策争取 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 资金节约作出突出贡献 本部培养出优秀业务骨干(公认),例如:成为专业 不限 协会会员,取得职称等,或培养出优秀管理人才。 不限 发现/检举/阻止不正之风或重大财务问题,为公司 挽回重大损失+(10-20)分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、廉洁/独立性 强 较强 一般 较差 3、计划与预算能力 强 较强 一般 较差 4、协调能力 强 较强 一般 较差 5、认真细致 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 42 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 19、绩效提高计划: 20、行为改进计划: 被评估人意见 21、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 43 资本运营部经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 5 一般失误每出现一次减 分,出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 6 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 8 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 15 减(1-实际达成率)*10 直至零 4.1 资金到位率 25 计划资金到位率每降低 5 个百分点减 分 4.2 融资成本 8 融资成本差异度每增加 2 个百分点减 分 4.3 还贷压力 9 还贷压力指标比目标值每增加一个百分点减 分 3.1 专业知识 6 5.1 文化传播 4 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 44 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限(正 负) 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 3、金融知识 强 较强 一般 较差 4、计划与预算能力强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 22、绩效提高计划: 23、行为改进计划: 被评估人意见 24、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 45 项目开发部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 客户服务质量 财务管理质量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 度量标准 考核指标 满分 实际分值 度量 分值 3.1 失误率 10 一般失误每出现一次减 分,出现重大失误该项为 0 1.1 预算合理性 11 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 15 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 10 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 12 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 20 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 12 加分范围 减(1-实际考试分值/100)*1,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 典型个案 支持数 据 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 46 关键品性、 评估与发展 1、开拓精神 强 较强 一般 较差 2、社交能力 强 较强 一般 较差 4、计划能力 强 较强 一般 较差 5、问题处理能力 好 较好 一般 较差 6、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 7、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 25、绩效提高计划: 26、行为改进计划: 被评估人意见 27、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 47 计算机中心经理绩效考核量表(讨论稿) 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 10 减(1-未满足次数/总需求次数)*10,当未满足需求率超过 50%则取零 3.1 业务失误率 12 制度缺陷/管理不善造成各类损失,每出现一次减 1-10 分 直至零,重大系故障本项为 0 1.1 预算合理性 6 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 6 减超预算率*10 直至零 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分直至零 1.2 计划实用性 5 每未能通过计划一次减 0.5-1 分直至零 1.3 计划完成率 12 减(1-实际达成率)*10 直至零 3.1 专业知识 10 5.1 文化传播 10 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 2.2 需求满足质 量 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 分值 每重大投诉减 10 分;一般投诉减 1-2 分/次直至零 间 财务管理质量 度量 10 1.2 投诉反应时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 典型个案 支持数 据 减(1-实际考试分值/100)*10,如考试分值小于 60 分,此显得 分为零 减(1-本部平均考试分值/100)*10,但平均分值低于 60 分是 取零计 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 48 新技术有效引 用 5-20 积极采用最新信息技术,为公司业务水平提高作出 贡献 人员发展 不限 本部员工成长出色业务骨干(公认)/中级经理+2;高级 经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、团队精神 强 较强 一般 较差 2、创新能力 强 较强 一般 较差 3、安全//保密意识 强 较强 一般 较差 4、问题处理能力 好 较好 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 时间: 49 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 28、绩效提高计划: 29、行为改进计划: 被评估人意见 30、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 50 营销公司商品部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 满分 度量 8 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉,本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.1 预算合理性 7 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 8 每超预算 %,减 1 分 8 每少于规定次数 0.5 次减 分 5 厂商信息未能及时掌握每发生一次减 分 5 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 5 主打产品与主要供应商计划的符合度 5 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 5 低于成本销售的产品率每高于标准值 个百分点减 分 5 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 客户服务质量 度量标准 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.2 需 求 满 足 率 财务管理质量 2.1 流动资金周 转 率 渠道发展 与管理 1.1 供 应 商 开 发 1.2 新 产 品 信 息 1.3 新产品市场 节奏 2.1 产 品 选 择 有效性 2.2 产品销售控 制 2.3 产品价格把 握 51 4.1 大客户发展 5 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 5 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 4 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 3 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 2 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 2 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 52 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、综合分析能力 强 较强 一般 较差 5、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 6、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 31、绩效提高计划: 32、行为改进计划: 被评估人意见 33、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 53 批发部经理绩效考核量表 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 客户服务质量 度量标准 满分 度量 5 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如出现一次重大设诉,本 项取值为 0。 3 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 3.1 失误率 4 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.1 预算合理性 3 预算没通过一次减 0.5 分直至零 1.2 预算完成率 5 每超预算 %,减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 转 率 6 每少于规定次数 0.5 次减 3.2 呆坏帐率 5 在规定范围以上每超过 0.5‰减 分 6 产品信息掌握率每低于标准值 5 个百分点减 分 8 产品积压率每高于标准值 个百分点减 分 6 平均产品销售与成本价格比每低于标准值 个百分点减 分 3 有影响的采购商比率每低于标准值 个百分点减 分 3 每低于标准值 个百分点减 分 1.3 投诉处理质 量 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 2.1 流动资金周 财务管理质量 转 率 2.2 应收帐款周 渠道发展 与管理 1.2 新 产 品 信 息 2.1 产 品 选 择 有效性 2.3 产品价格把 握 3.1 采购商影响 度 3.2 采购商忠诚 分 度 54 4.1 大客户发展 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 7 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 8 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 7 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 4 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 3 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 55 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 34、绩效提高计划: 35、行为改进计划: 被评估人意见 36、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 56 营销公司副总经理绩效考核量表 关键绩效指标 度量标准 表现指标 满分 实际分值 度量 分值 典型个案 支持数 据 1.1 投诉率 2.2 需 求 满 足 客户服务质量 率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现重大失误或质量事 故,本项取值为 0。 1.2 预算完成率 7 每超预算 %,减 1 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 收 益率 5 与目标值相比每降低一个百分点减 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 3 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 8 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 3.1 失误率 财务管理质量 经营业绩 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 1.1 预算全理性 4.1 单 位 工 资 加分范围 2-10 分 不限 分 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 献 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 57 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、领导力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、计划能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 37、绩效提高计划: 38、行为改进计划: 被评估人意见 39、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 58 连锁店经理绩效考核量表: 关键绩效指标 表现指标 1.1 投诉率 1.2 投诉反应时 间 客户服务质量 1.3 投诉处理质 量 度量标准 满分 度量 6 一般投诉率每增加 1‰减 1 分, 如超过质量手册规定,则取 值为零。如出现一次重大设诉,本项取值为 0。 4 每超过规定时间减 0.5-1 分直至零 4 低于满意评价的比率每超过规定值 1%减 2 分 实际分值 分值 典型个案 支持数 据 神秘客户调查评分每低于标准值 分,减 分. 标准分: 80 2.2 服务稳定性 分 3.1 失误率 6 一般失误每增加一次,减 05 分,出现质量手册规定之重 大质量事故,本项取值为 0。 1.2 预算管理 7 预算内费用支出不合理,每发生一次减 1 分 5 每少于规定次数 0.5 次减 分 3 大客户购买比率每低于标准值 个百分点减 分 3 大客户回头率每低于标准值 个百分点减 分 1.1 销售收入 10 每低于目标销售额 2%减 分 2.1 毛利率 10 每低于目标毛利率 2 个百分点减 分 3.1 市场占有率 8 每低于目标值 2 个百分点减 分 2.1 流动资产周 财务管理质量 转 率 3.1 个 人 借 物 清理 4.1 大客户发展 渠道管理 4.2 大客户稳定 性 经营业绩 59 4.1 单 位 工 资 5 与目标值相比每降低一个百分点减 12 每低于目标值 2 个百分点减 分 1.1 业务计划性 5 每未能及时提供计划一次减 0.5-1 分 3.1 专业知识 6 公司业务考试综合合格率每降低一个百分点减 分(或平 均分) 5.1 文化传播 6 本公司平均考试合格率每降低一具百分点减 分,总平均 分值低于 60 分时以零计 收 益率 5.1 投 资 收 益 率 持续发展力 加分项 管理技术有效 引用 人员发展 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 加分范围 分 度量标准 实际加分 支持数据 积极发展管理技术,为公司管理效能提高作出突出贡 2-10 分 献 不限 本公司员工成长为出色业务骨干(公认)+1/中级经理 +2;高级经理+3 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 个案描述 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 较差的 60 关键品性、 评估与发展 1、组织能力 强 较强 一般 较差 2、控制能力 强 较强 一般 较差 3、市场洞查力 强 较强 一般 较差 4、沟通//协调能力 好 较好 一般 较差 5、公关能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 时间: 40、绩效提高计划: 41、行为改进计划: 被评估人意见 42、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 61 寻呼公司保修中心主任绩效考核量表: 关键绩效指标 度量标准 考核指标 满分 1.1 投诉率 6 每超过规定时间减 1 分直至零。 6 每不满意评价一次减 1-2 分直至零,可接受减 0.5-1 分 20 改频、保修时间每超过规定时间 1 次减 1 分直至零 标准:改频:1 小时; 保修:10 小时; 2.2 需求满足率 15 未满足需求次数高于目标值 1 次减 1 分 标准: 3.1 服务稳定性 10 神秘顾客调查平均得分每低于目标值 个百分点减 分 标准:80 分 3.2 业务失误率 15 保修、改频每出现一次责任性差错减 分直至零。发生写码 断档、私自接活等类似事件视为重大失误,此项为 0。 1.1 业务计划性 3 每未能及时提供计划一次减 分直至零 1.2 计划实用性 3 计划每反复一次减 1.3 计划完成率 4 超计划时间每发生一次减 分(指项目) 8 本部门企业文化考试平均合格率每低于目标值 个百分点 减 分 标准:90% 1.3 投诉处理质 量 2.1 需求满足时 间 5.1 文化传播 加分项 维修新技术/设 备有效运用 人员发展 分值 一般投诉减 1 分/次直至零(每重大投诉减 10 分); 间 持续发展力 度量 10 1.2 投诉处理时 客户服务质量 实际分值 加分范围 2-10 分 不限 典型个案 支持数 据 标准:1 小时 分直至零 度量标准 实际加分 个案描述 支持数据 积极运用新的技术/设备,为公司服务效能提高作出 突出贡献 本部员工成长出色业务骨干(公认) 62 市场信息/提案 价值观/利益维 护 员工满意度 绩效管理 合计分值 关键品性、 评估与发展 不限 能够适时提供有价值的市场信息或提案,并被公司 采用的。 不限 检举/阻止不正之风/危害行为,挽回重大损失+(10-20) 分,一般实际损失+(2-10)分 不限(正 负) 加(实际员工满意率-标准员工满意率)*10 2-10 分 (正负) 年终调查 数据 数据提供完整率,考核的认真与否,考核的公平性 等 归档:S A B C D 总体评价 1、责任感 强 较强 一般 较差 2、问题处理能力 好 较好 一般 较差 3、技术能力 强 较强 一般 较差 4、指导能力 强 较强 一般 较差 5、学习能力 强 较强 一般 较差 -----期望与发展: 与其他经理相比,属于: 出色的 优秀的 一般的 1、重大事件记录 2、管理建议: 评估人: 1、非常同意基本同意能接受不能接受 2、自我陈述: 较差的 时间: 43、绩效提高计划: 44、行为改进计划: 被评估人意见 45、寻求的支持: 被评估人 被评估人: 时间 63 寻呼公司服务监督部经理绩效考核量表: 关键绩效指标 度量
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审计预算考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张慧 部 门: 审计预算部 职 位 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 部门预算制定率 2 部门预算汇总及时率 3 材料采购发票价格审核率 改进KPI指标 序号 衡量标准 已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交 预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结 算发票数量 衡量标准 1 2 行为指标 100% 100% 100% 100% 目标值 指导有效性 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 5、非常有效:能及时有效的为各责任 部门提供预算编写工作指导,各责任部 门提交预算报表规范;4、比较有效: 能比较及时对各责任部门提供预算工作 指导,各责任部门提交报表基本规范; 3、有效;能对各责任部门提供预算编 写指导,但不够及时,各部门提交报表 基本规范;2、无效:对各责任部门指 导不够有效,责任部门编写预算报表不 够规范;1、非常无效:基本没有对部 门预算报表编写。 挑战值 100% 100% 行为指标 序号 1 目标值 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者 评价 20% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评 员工月度考核表 预算管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 30% 20% 30% 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 林健、王树磊 部 门: 审计预算部 职 位 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 分解材料采购计划准确率 2 分解材料采购计划及时率 3 入库通知单审核率 改进KPI指标 序号 衡量标准 正确分解材料采购计划/应分解材料采购计 划 实际分解材料采购计划时间/计划分解材料 采购时间 实际审核数量/应审核数量 衡量标准 1 2 行为指标 100% 100% 100% 100% 100% 目标值 衡量标准 5、非常适宜:与市价非常相符,在同等条 件下低于同行业材料采购价格,为公司节约 采购成本提供有利支持;4、比较适宜:与 市价比较相符,在同等条件下不高于同行业 材料采购价格,为公司节约采购成本提供比 较有利支持;3、基本适宜:与市价基本相 原材物料采购最高限价的适 符,在同等条件下基本不高于同行业材料采 宜性 购价格,为公司节约采购成本提供一般支持 2、不适宜:与市价不太相符,在同等条件 下高于同行业材料采购价格,不能为公司节 约采购成本提供有利支持;1、非常不适宜 :与市价非常不相符,高于市价,且在同等 条件下高于同行业材料采购价格,增加公司 采购成本 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 挑战值 100% 行为指标 序号 1 目标值 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者 评价 20% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评 工月度考核表 物控员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 30% 20% 30% 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 陈立军 部 门: 审计预算部 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 目标值 1 费用审计率 2 专项审计计划制定率 在规定时间已制定专项审计项目计划/应制定专项审计计划 100% 3 审计档案及时归档率 归档审计事项/办理的审计事项 100% 改进KPI指标 序号 实际开支/开支预算 100% 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 衡量标准 5、非常有效。专项审计结束后,对于存在审计问题的被审计单位 ,依据审计建议,非常及时地进行后续跟踪审计,与被审计单位 进行沟通,促使被审计单位把存在的审计问题在限期内得到整改 ,对公司的经济管理工作效果非常明显。4、比较有效。专项审计 结束后,对于存在审计问题的被审计单位,依据审计建议,比较 及时地进行后续跟踪审计,与被审计单位进行沟通,促使被审计 单位把存在的审计问题在限期内得到整改,对公司的经济管理工 审计结论跟踪监督有 作效果比较明显。3、有效。专项审计结束后,对于存在审计问题 效性 的被审计单位,能及时地开展后续跟踪审计,促使被审计单位把 存在的审计问题在限定期内得到整改,对公司的经济管理工作效 果明显。2、无效。专项审计结束后,对于存在审计问题的被审计 单位,开展后续跟踪审计不及时,使被审计单位因存在的审计问 题整改不及时,对公司的经济管理工作造成不良后果。1、非常无 效。专项审计结束后,对于存在审计问题的被审计单位,依据审 计建议,应该开展后续跟踪审计的而没有开展,对于存在的审计 问题放任不管,从而对公司的经济管理造成严重后果。 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 权重 20% 信息反馈: 员工月度考核表 职 位 审计员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 挑战值 权重 100% 30% 100% 20% 100% 30% 挑战值 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: 考评 等级 A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要
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上海 ABC 科技有限公司绩效考评手册
上海 ABC 科技有限公司绩效考评手册 目录 第一章 总则...............................................................................................1 1.1 绩效考评意义......................................................................................1 1.2 绩效考评原则......................................................................................1 1.3 绩效考评周期......................................................................................2 1.4 绩效考评者........................................................................................2 1.5 被考评者..........................................................................................3 第二章 绩效考评内容.......................................................................................4 2.1 绩效考评体系......................................................................................4 2.2 绩效考评标准......................................................................................4 2.3 业绩考评..........................................................................................5 2.3.1 总述......................................................................................5 2.3.3 工作计划完成情况考评......................................................................5 2.4 能力考评..........................................................................................6 2.4.1 总述......................................................................................6 2.4.2 能力考评方式..............................................................................6 2.5 态度考评..........................................................................................6 2.5.1 总述......................................................................................6 2.5.2 员工岗位工作态度考评......................................................................7 2.5.3 部门经理以上岗位工作态度考评..............................................................7 2.6 工作业绩、工作能力、工作态度权重分配..............................................................8 第三章 绩效考评实施.......................................................................................9 3.1 绩效考评领导小组..................................................................................9 3.2 绩效考评者训练....................................................................................9 3.4 绩效考评实施过程.................................................................................10 3.4.1 绩效考评工作年初考评内容调整.............................................................10 3.4.2 季度绩效考评工作实施.....................................................................10 3.4.3 年度绩效考评工作实施.....................................................................12 3.5 绩效考评偏差的避免...............................................................................14 第四章 绩效考评结果运用..................................................................................15 4.1 员工薪酬调整.....................................................................................15 4.2 员工晋升.........................................................................................15 4.3 员工培训.........................................................................................15 4.4 特殊情况处理.....................................................................................16 第五章 绩效考评制度修订..................................................................................17 5.1 绩效考评制度修订委员会...........................................................................17 5.2 绩效考评内容修订.................................................................................17 第六章 绩效考评文件使用与保存............................................................................19 6.1 绩效考评文件保存格式.............................................................................19 6.2 绩效考评文件分类编号.............................................................................19 6.3 绩效考评文件保存方法.............................................................................19 6.4 绩效考评文件查阅权限.............................................................................20 第七章 绩效考评申诉......................................................................................21 7.1 申诉条件.........................................................................................21 1 7.2 申诉形式.........................................................................................21 7.3 申诉处理.........................................................................................21 7.4 申诉反馈.........................................................................................22 2 第一章 总则 1.1 绩效考评意义 第一条 绩效考评目的 绩效考评是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式,通过制定有效、客观的考评标准, 对员工进行评定,旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性,提高员工工作效率和基本素质 绩效考评使各级管理者明确了解下属的工作状况,通过对下属的工作绩效评估,管理者能充分了解本部门的 人力资源状况,有利于提高本部门管理的工作效率 第二条 绩效考评用途 了解员工对组织的业绩贡献 为员工的薪酬决策提供依据 提高员工对公司管理制度的满意度 了解员工和部门对培训工作的需要 为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据 为人力资源规划提供基础信息 1.2 绩效考评原则 第三条 绩效考评原则 公开的原则:考评标准的制定是通过协商和讨论完成的,考评过程是公开的、制度化的 客观性原则:用事实说话,切忌主观武断,缺乏事实依据 反馈的原则:考评人在对被考评人进行绩效考评的过程中,需要把考评结果反馈给被考评者,同时听取被考 评者对考评结果的意见,对考评结果存在的问题及时修正或作出合理解释 公私分明原则:绩效考评是针对工作业绩进行的考评,绩效考评应就事论事而不可将与工作无关的因素带入 考评工作 时效性原则:绩效考评是对考评期内工作成果的综合的评价,不应将本考评期之前的行为强加于本次的考评 结果中,也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考评期的业绩 1.3 绩效考评周期 第四条 绩效考评时间安排 公司绩效考评包括季度绩效考评和年度绩效考评 季度考评一年开展四次,第一季度考评时间是 3 月 31 日—4 月 15 日, 第二季度考评时间是 6 月 30 日—7 月 15 日 第三季度考评时间是 9 月 30 日—10 月 15 日 1 第四季度考评时间是 12 月 30 日—第二年 1 月 15 日 年度考评一年开展一次,考评时间是本年 12 月 30 日—第二年 2 月 10 日 1.4 绩效考评者 第五条 绩效考评者 基层岗位员工的绩效考评者是部门经理 部门经理的绩效考评者是上级总监 总监的绩效考评者是总裁 人力资源部组织并监督各部门绩效考评实施过程,并将评估结果汇总报给总裁参考 总裁虽然不是公司各岗位员工的评估最终人,但是保留对评估结果的建议权,并参与绩效评估会,提出相关 培训、岗位晋升以及员工处罚的要求 对绩效考评人要求:需要考评人熟练掌握绩效考评相关表格、流程、考评制度,做到与被考评人的及时沟通与 反馈,公正地完成考评工作。 1.5 被考评者 第六条 被考评者 这一制度适用于家辉公司转正后的正式员工,但下列员工除外: 季度考评期内累计不到岗超过 1 个月的员工不参与本季度考评 年度考评期内累计不到岗超过 3 个月(包括请假与各其它各种原因缺岗)的员工不参与本年度考评 2 第二章 绩效考评内容 2.1 绩效考评体系 第七条 绩效考评体系定义 绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统,绩效考评 体系反映了公司对员工各项考评内容,它是进行员工考评工作的基础,也是保证考评结果准确、合理的重要因 素 第八条 考评指标是能够反映业绩目标完成情况、工作态度、能力等级的数据,是绩效考评体系的基本单位 绩效考评体系的结构 家辉公司绩效考评体系包括以下方面:(年度绩效考评内容结构见附图 1) 业绩考评指标,指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩 能力考评指标,指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力 态度考评指标,指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风 2.2 绩效考评标准 第九条 绩效考评标准定义 第十条 绩效考评标准是考评者通过测量或通过与被考评者约定所得到的衡量各项考评指标得分的基准 绩效考评标准制定流程 由具有人力资源管理知识和丰富实践经验的专业人员、管理人员以及有关部门负责人组成绩效考评标准编制小 组 由绩效考评标准编制小组提出绩效考评标准编制工作计划 对通过工作分析、集体讨论和专家咨询设计出的考评指标体系进行统计分析和分类研究,获得绩效考评标准 由人力资源部初审,再征求相关领域专家的意见 绩效考评标准编制小组进行讨论,最终决定是否通过考评标准 第十一条 绩效考评标准制定原则: 客观性原则:编制绩效考评标准时要以岗位的特征为依据 明确性原则:编制的绩效考评标准要明确具体,即对工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低作出明 确的界定和具体的要求 可比性原则:对同一层次、同一职务或同一工作性质员工的绩效考评必须在横向上寻求一致 可操作性原则:考评标准不宜定得过高,应最大限度地符合实际要求 相对稳定性原则:绩效考评标准制定后,要保持相对的稳定,不可随意更改 3 2.3 业绩考评 2.3.1 总述 第十二条 业绩考评内容 业绩考评是对员工当期履行职务职责或对工作结果的考评,它是对组织成员工作贡献程度的衡量和评价,直 接体现出员工在企业中的价值大小,以工作计划完成情况为主要内容 由于工作计划完成情况评分由有较大的主观性,公司需要对评分标准进行培训,而且需要跨级领导和人力资 源部门对考评结果给予审核 2.4 能力考评 2.4.1 总述 第十三条 能力考评定义 员工要胜任岗位工作必须具备一定的能力,公司对员工的考评主要针对该岗位所需 3 项核心能力考评,每个 核心能力在不同岗位权重分配不同 能力考评是考评员工在岗位实际工作中发挥出来的能力,根据被考核者表现的工作能力,参照能力考评标准, 对被考评者所担当的职务与其能力匹配程度作出评定 2.4.2 能力考评方式 第十四条 能力考评方式 被考评人直接领导与跨级领导共同对该员工进行能力考评,综合考虑本年度该员工在工作中反映出的各项核 心能力,参考核心能力打分标准,并通过相同岗位其它员工的能力表现最终确定该员工的核心能力得分,同 时考评人需要注明该员工获得此考评得分的原因并举出代表性的例子 核心能力打分标准分为五等,打分标准的更改须经人力资源部经理决定 员工的实际能力与相应核心能力完全匹配则得满分 100 分,通过 3 项核心能力权重分配最终确定该员工本年度 能力考评结果 2.5 态度考评 2.5.1 总述 第十五条 态度考评定义 工作态度是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度,工作态度是工作能力向工作业绩转换的桥梁,在 很大程度上决定了能力向业绩的转化效果 工作态度考评可选取对工作业绩能够产生较大影响的考评内容,如协作精神、工作热情、礼貌程度等等,注意 一些纯粹的个人生活习惯等与工作无关的内容不要列入考评 4 2.5.2 员工岗位工作态度考评 第十六条 一般员工工作态度主要考评以下方面: 出勤率的高低 是否认真完成任务 做事效率是否高 是否遵守上级指示 是否及时准确向上级汇报工作 是否有责任感,愿意承担更多的责任 是否虚心好学,要求上进 2.5.3 部门经理以上岗位工作态度考评 第十七条 部门经理以上岗位工作态度考评方式 是否注重协作,发挥团队精神 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 处理问题是否全面周到 是否勇于承担责任 是否关心员工成长及员工工作效率 是否注重员工培训 是否要求自己以身作则 是否能严守期限,达成目标 2.6 工作业绩、工作能力、工作态度权重分配 第十八条 绩效考评中确定权重的确定方法: 权重分配由企业发展所处不同阶段并结合企业实际情况决定,处在不同发展阶段的企业, 对于评估内容侧重 也不同 创业期:工作业绩权重 58%,工作能力权重 22%,工作态度权重 20% 成长期:工作业绩权重 49%,工作能力权重 30.5%,工作态度权重 20.5% 成熟期:工作业绩权重 46%,工作能力权重 31%,工作态度权重 23% 衰退期:工作业绩权重 68%,工作能力权重 16%,工作态度权重 16% 更生期:工作业绩权重 46%,工作能力权重 31%,工作态度权重 23% 2002 年家辉公司工作业绩、工作能力、工作态度建议权重分配为:工作业绩占 60%,工作能力占 20%,工作态度 5 占 20% 6 第三章 绩效考评实施 3.1 绩效考评领导小组 第十九条 绩效考评领导小组 成立绩效考评领导小组是为了组织、实施、监督年度绩效考评工作 组长:总裁 副组长:行政总监 执行副组长:人力资源部经理 其它小组成员:财务总监、技术总监、经营总监与各部门经理 组长负责提出年度绩效考评总体要求, 副组长负责监督考评过程并负责处理考评中出现的突发事件 执行副组长负责组织安排各部门经理为部门各岗位作绩效考评 人力资源部负责监督各部门开展绩效考评工作以保证考评工作顺利完成,负责收集整理各部门考评结果并统 一备案 小组成员负责按时完成对直接下属的绩效考评,指导并监督本部门绩效考评工作的开展 绩效考评小组工作内容详见年度绩效考评流程 3.2 绩效考评者训练 第二十条 考评者培训的目的 通过培训,使考评者掌握绩效考评相关技能,熟悉考评的各个环节,分享考评经验,掌握考评方法,克服考 评过程中常见的问题 第二十一条 绩效考评体系对考评者的要求 要求绩效考评者对被考评者的业务有充分的了解 要求绩效考评者熟练掌握考评的基本原理及操作实务。 要求绩效考评者必须在考评过程中与被考评者进行有效的沟通和交流 第二十二条 绩效考评者培训内容 人力资源部根据绩效考评小组成员对绩效考评制度的掌握情况,在每年年度绩效考评实施前二周组织统一培 训,培训内容包括: 绩效考评标准内容 绩效考评流程 绩效考评方法以及考评实施过程应注意的问题 7 3.4 绩效考评实施过程 3.4.1 绩效考评工作年初考评内容调整 第二十三条 绩效考评内容调整 在年度绩效考评过程中,考评人需要根据被考评人下年度工作具体情况对该员工下年度绩效考评表各项内容进行调 整(具体步骤详见年度绩效考评流程) 本年度该员工绩效考评中业绩指标内容、考评标准、考评流程 本年度该员工工作业绩、工作能力、工作态度的权重分配 3.4.2 季度绩效考评工作实施 第二十四条 第二十五条 季度绩效考评内容 季度绩效考评以工作业绩考评为主,即季度工作计划完成考评 季度绩效考评流程: 季度绩效考评的启动:季度末月 30 日,绩效考评小组副组长召集小组成员参加绩效考评动员会,要求小组成 员制定并提交本季度绩效考评计划,执行副组长监督计划完成情况 收集数据:下季度首月 1 日到 4 日,被考评人在 3 个工作日内提供季度工作报告,考评人收集相应评价数据 考评业绩:下季度首月 4 日到 8 日,绩效考评人在听取被考评人本季度工作自我评价后,综合各方面因素考虑 对员工季度计划完成情况评分,并将业绩考评结果与被考评人充分沟通,了解被考评人对考评结果的反馈意 见 提交考评表格:下季度首月 9 日,绩效考评人将业绩评分提交人力资源部 整理考评资料:下季度第首月 10 日,人力资源部将各部门考评结果整理归类 公布考评结果:下季度第首月 12 日,人力资源部向员工通知绩效考评结果 核算薪酬:下季度首月 13 日,人力资源部根据员工季度考评得分确定该员工季度业绩奖金,并将发放奖金方 案统一交付财务部,财务部于本月 15 日统一发放 第二十六条 在考评期间如果有法定的休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整 季度考评注意事项 公司所有员工岗位业绩考评周期为季度 季度考核流程应适当简化,只有在考评过程中发生特殊情况,如被考核人提起投诉或被考核人持续表现突出 或较差,人力资源部才会召开评估会议,对考评结果进行讨论 执行副组长根据小组成员在考评初制定的本季度绩效考评计划,监督小组成员按计划完成考评工作;对于未 能按时完成绩效考评工作的小组成员,考评领导小组组长会视情况给予处罚 季度考评成绩主要目的是为了确定该岗位季度业绩奖金 8 3.4.3 年度绩效考评工作实施 第二十七条 年度绩效考评 年度绩效考评的主要目的是为了确定各岗位员工晋升、员工培训、员工发展的内容,考评内容包括工作业绩、工 作态度、工作能力三方面。 第二十八条 年度绩效考评流程: 年度绩效考评的启动:12 月 30 日,绩效考评小组副组长召集小组成员参加绩效考评动员会,要求小组成员在 2 个工作日内制定并提交本年度绩效考评计划与下年度绩效考评指标调整议案 数据收集:1 月 2 日到 1 月 5 日,被考评人向考评人提供第四季度工作报告 计划完成情况沟通:1 月 5 日到 1 月 8 日,绩效考评人就被考评人上交的第四季度工作报告与被考评人沟通, 绩效考评人在听取被考评人本季度工作自我评价后,综合各方面因素对员工第四季度计划完成情况评分 绩效综合考评:1 月 8 日到 1 月 12 日,绩效考评人和被考评人跨级领导将就被考评人本年度工作能力和工作 态度进行综合考评,最终得出被考评人第四季度所属工作业绩、本年度工作能力、本年度工作态度的三项绩效 考评得分 绩效评估会:1 月 12 日到 1 月 18 日,绩效考评人将考评结果和被考评人进行讨论,在讨论过程将就本次考评 成绩与被考评人充分交流,提出被考评人本年度工作进步与不足;并就下年绩效考评内容调整事宜与被考评 者进行充分沟通 考评表格提交:1 月 18 日,总监负责将本系统部门经理绩效考评结果提交人力资源部,部门经理负责收集本 部门员工绩效考评结果并提交人力资源部 考评资料收集整理:人力资源部在各部门考评期间监督各部门按时开展工作,并在 1 月 18 日前将各部门考评 结果统一收集整理 计算年度工作业绩考评成绩:1 月 18 日到 1 月 20 日,人力资源部通过计算本年度四个季度业绩考评成绩平均 值得到该员工年度工作业绩考评成绩 进行岗位任职资格评定工作:1 月 20 日到 1 月 25 日,人力资源部根据绩效考评结果统一进行岗位任职资格评 定工作 制定晋升与发展方案:1 月 23 日到 2 月 5 日,人力资源部需要根据考评结果与考评人共同确定被考评人晋升 与发展方案;1 月 30 日到 2 月 5 日,人力资源部与各部门经理协商安排与部分被考评人进行晋升与发展的交 流,最终确定各岗位员工晋升与发展方案报公司领导审批 考评资料备案:1 月 30 日到 2 月 10 日前人力资源部需要完成所有考评资料的整理归档工作 考评期间如果有法定休息日,考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部经理进行调整 执行副组长根据小组成员在本年度考评初期制定的绩效考评计划,监督小组成员按计划完成考评工作;对于 未能按时完成绩效考评工作的小组成员,考评领导小组组长将视情况给予处罚 第二十九条 年度考评注意事项 年度绩效考评的主要目的是根据员工年度工作业绩、工作能力、工作态度的考评成绩确定该员工晋升与发展、培 9 训方案 年度绩效考评中的工作业绩考评成绩是指被考评人本年四个季度工作业绩考评成绩的平均值 3.5 绩效考评偏差的避免 第三十条 如何避免考评偏差: 提高考评标准清晰度,考评标准尽可能准确明了,尽量使用量化的客观标准,以减少考评者个人感情等主观 因素的干扰 绩效考核标准需得到员工的认可并在公司一定范围内公开 考评人应该经过正规的绩效考评方法培训,了解在考核过程中应该注意的问题并掌握考评所需技巧 10 第四章 绩效考评结果运用 4.1 员工薪酬调整 第三十一条 员工薪酬调整 公司应制定年度绩效考评较差、合格、优秀标准,对于连续 3 年绩效考评达到合格标准的员工或年度绩效考评 优秀的员工应提高员工薪酬级别,对于年度绩效考评较差应降低员工薪酬级别 人力资源部应在年度绩效考评结束二周内向行政总监提交员工调薪提案 公司总裁办公会综合分析员工调薪提案,最终确定员工调薪名单与调薪幅度 人力资源部需以书面形式通知调薪员工,并将员工调整后的工资级别通知财务部 员工薪酬调整详细内容见《薪酬管理手册》 4.2 员工晋升 第三十二条 员工晋升 年度绩效考评结果是人力资源部决定员工是否晋升的主要依据,对考评成绩优秀的员工, 人力资源部通过与 该员工绩效考评交流了解员工晋升潜力,最终制定员工晋升提案并上报行政总监 公司总裁办公会综合分析员工晋升提案,最终决定员工晋升名单 人力资源部以人事通报形式发布晋升员工名单,并以书面形式通知晋升者 4.3 员工培训 第三十三条 员工培训 人力资源部需要将公司全体员工核心能力的考评结果整理成册,在年度绩效考评结束后 20 天内,根据全体员 工核心能力状况制定全体员工年度培训计划,上报行政总监审批 行政总监批准全体员工年度培训计划后,人力资源部应在 1 个月内制定各岗位员工年度能力培训方案 每季度人力资源部需要对员工年度能力培训方案实施具体情况进行总结并不断调整,达到开发、利用员工能力 的目的 4.4 特殊情况处理 第三十四条 纪律处分 纪律处分是对员工未能遵守已有的规章制度的一种处罚性措施,年度绩效考评结果中工作业绩与工作态度的 成绩是决定是否对员工实施纪律处分的依据 第三十五条 纪律处分是公司针对员工错误行为作出的反映,纪律处分具体方法需参见《公司人力资源管理制度》 工作调动 年度绩效考评使被考评人与人力资源部充分了解员工的工作业绩与工作能力,如果被考评人认为在别的岗位 更能发挥其能力并能提高工作业绩,该员工可在年度绩效考评结束后 1 个月内提出工作调动要求,经部门经 11 理同意并获得行政总监批准后予以实施 第三十六条 辞退 根据员工年度考评结果,对于考评成绩没有达到公司要求的员工,公司可以终止与员工签定下年度劳动合同 部门经理向行政总监提交《员工辞退报告》,经行政总监审批后由人力资源部负责签发《员工辞退通知》 辞退工作应在年度考评结束后 30 天内完成 员工辞退程序需参见《公司人力资源管理制度》相关内容 第五章 绩效考评制度修订 5.1 绩效考评制度修订委员会 第三十七条 绩效考评制度修订委员会成立目的 绩效考评制度修订委员会成立的目的是负责修正公司现有考评制度与考评实际情况可能存在的矛盾,从而使 绩效考评制度最终简明有效并易于操作,最终提高员工工作业绩 绩效考评制度修订季员会拥有对公司考评制度进行修订的权力 委员会由行政总监、经营总监、财务总监、技术总监、人力资源部经理组成 行政总监任委员会主席,负责组织并监督修订考评制度 人力资源部经理负责处理委员会考评制度修订实施组织工作 5.2 绩效考评内容修订 第三十八条 修订议案的提出 任何对公司考评制度有疑问的员工都有权向修订委员会提出考评制度修订提案,提案发起人必须持有修订建 议的的书面报告,提交修订委员会主席或委员 第三十九条 修订议案的受理 不定期考评制度修订提议的受理:制度修订委员会接到发起人所提交的制度修订提议后,人力资源部需要对 提议中出现的问题进行深入调查了解,并根据调查结果提交修订提议调查报告,制度修订委员会根据调查结 果决定是否召开考评制度修订会议,会议上将最终决定是否对考评制度进行修改。 定期考评期间修订提议的受理:年度绩效考评结束的后二周是考评制度修订委员会广泛收集公司员工对绩效 考评制度修订提议的时间,这期间的修订提议将由人力资源部集中转交委员会,人力资源部针对修订提议收 集基础资料;行政总监将在随后的一周时间内定期组织委员会成员讨论考评制度修订提议,最终决定哪些修 订提议需要在本年度制度修订会议上通过投票方式决定 第四十条 制度修订过程 在年度考评制度修订会议上,修订提案通过与否采取投票方式决定,各修订提案超过三分之二参会委员投赞 成票就认为提案通过,人力资源部负责整理通过的修订提案,并根据修订提案修订绩效考评制度,由行政总 监签发后生效 12 13 第六章 绩效考评文件使用与保存 6.1 绩效考评文件保存格式 第四十一条 考评文件保存格式 员工绩效考评袋内考评文件按年度顺序排列,各年内季度考评文件再时间顺序排列 各部门员工的绩效考评袋统一整理保存在标有部门编号的文件柜中,各员工的绩效考评袋按岗位编号顺序排 列,同一岗位员工考评袋顺序按员工编号排列 6.2 绩效考评文件分类编号 第四十二条 绩效考评文件编号方法 绩效考评袋是指用于存放员工季度和年度绩效考评表的档案袋,人力资源部以员工编号作为绩效考评袋编号, 公司各员工绩效考评袋编号维一 考评文件由二部分组成,第一部分是该员工编号,第二部分是资料编号季度资料编号由 1 个英文字母和 3 个数 字组织,前 2 个数字表示年份,英文 A 代表季度考评,英文 B 代表年度考评,第 3 个数字代表时间排列顺序, 例如某编号为 A001 的员工 2001 年第一季度考评资料编号为 A001/01A1,同年第二季度考评资料编号为 A001/01A2,2001 年年度考评资料编号为 A001/01B1,依此类推。 6.3 绩效考评文件保存方法 第四十三条 绩效考评文件保存方法 由人力资源部统一保管绩效考评文件,考评结果以绩效考评袋形式和电子文档形式存档,保存资料在员工离 开公司 1 年后销毁 在月度绩效考评完成后 10 天内,人力资源部必须将所有岗位员工的绩效考评资料收集整理并完成统一编号工 作 在年度绩效考评完成后 20 天内,人力资源部必须将所有岗位员工的绩效考评资料收集整理并完成统一编号工 作。 人力资源部需要妥善保存员工各年绩效考评文件以便相关部门查阅 6.4 绩效考评文件查阅权限 第四十四条 绩效考评文件查阅权限 为了达到存放绩效考评文件工作的目的,绩效考评文件设定查阅权限,以便于相关员工查阅文件;查阅权限 分为查阅和复印二种,人力资源部必须制定查阅或复印考评文件都需要签字的制度。 各部门经理在以下情况有权查阅其下属考评资料,但不得跨部门查阅 为了解下属员工历年绩效考评情况, 在岗位轮换过程中,为了解相关部门员工的绩效考评情况。 总监有权查阅本系统员工绩效考评文件 14 总裁有权查阅公司全体员工绩效考评文件 部门经理有权查阅本部门绩效考评文件, 总裁有权复印全体员工绩效考评文件,人力资源部经理、总监在总裁授权的条件下有权复印全体员工绩效考评 文件 15 第七章 绩效考评申诉 7.1 申诉条件 第四十五条 申诉条件 在年度绩效考评过程中,员工如认为受不公平对待或对考评结果感到不满意,有权在考评期间或考评结束 10 天内直接向人力资源部申诉 7.2 申诉形式 第四十六条 申诉形式 员工向人力资源部申诉时需要以书面形式提交申诉报告,人力资源部负责将员工申诉统一记录备案,并将员 工申诉报告和申诉记录提交人力资源部经理 7.3 申诉处理 第四十七条 申诉处理 人力资源部经理与申诉人核实后对其申诉报告进行审核,将处理意见提交行政总监 行政总监根据人力资源部提交资料决定是否需要召开由申诉人、申诉人领导、申诉人跨级领导、人力资源部经理 组成的申诉评审会 如果员工申诉内容属实,申诉评审会需要按年度绩效考评流程对申诉人重新进行绩效考评,此次考评结果即 该员工年度考评成绩 申诉评审会还需要确定绩效考评人对员工考评过程中是否存在不公平现象。如果发现员工绩效考评人在考评过 程确有不公平行为,公司将采取相应的处罚措施 如果申诉人对评审会考评结果仍不满意,可以向人力资源部提交要求二次评审的书面报告,总裁作为绩效考评 小组组长将根据具体情况,决定是否进行二次评审 通过总裁、绩效考评人、员工跨级领导、人力资源部经理和该员工共同讨论,确定该员工最终年度绩效考评成绩。 对于绩效考评过程中出现的不合理现象,总裁保留进一步调查处罚的权利。 一次申诉评审结果与二次申诉评审结果在申诉评审会后由行政总监和总裁决定 对于二次评审结果以总裁最终决定的评审意见为准 7.4 申诉反馈 第四十八条 申诉反馈 人力资源部在申诉评审会完成后 2 天内将最终考评结果反馈给申诉人,如果申诉人在 10 天内没有向人力资源 部提交要求二次评审的书面报告,人力资源部将视作申诉人接受申诉评审会考评结果 16 附图 1:年度绩效考评内容结构图 考评总分 态度考评 业绩考评 能力考评 计划完成考评 直接领导打分 隔级领导打分 直接领导打分 直接领导打分 隔级领导打分 下级员工打分 1
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客服中心考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 职 位 客服中心 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 目标值 挑战值 在规定要求的时间内 完成产品配送的任 务量/需要完成的产品配送任务总量 ∑一定时期内产品配送没有按照规定完 成,出错的次数 1 产品配送及时率 2 产品配送出错次数 3 顾客来电、来信、来访登记表 数量 ∑顾客来电、来信、来访登记数量 4 生产计划达成率 在规定要求的时间内 完成产品配送的任 务量/需要完成的产品配送任务总量 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 公司规定 公司规定 100% 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 100% 行为指标 报告、建议有效性 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、能积极有效的收集市场与客户信息, 并能据此为公司提供有价值的改进建议 ;4、能积极收集市场与客户信息,并能 为公司提供有比较有价值的改进建议; 3、能根据客户与市场反馈信息做简单分 析,为公司提供一定改进建议;2、客户 与市场信息反馈记录不及时,建议分析 滞后;1、基本没有做客户与市场信息反 馈。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 配送员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良 被考评者签名: 好 C、合格 D:需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 职 位 客服中心 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 目标值 挑战值 1 顾客来电、来信、来访回应 2 3 消费者投诉处理及时性 客户投诉处理及时性 回应数/∑顾客来电、来信、来访登记数 量 在规定要求的时间内处理消费者投诉 在规定要求的时间内处理客户投诉 4 退换产品处理的准确率 当期按规定及时处理数量/实际处理数量 100% 5 帐物相符率 样品酒、促销品的帐物一致 100% 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 公司规定 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 接待员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良 被考评者签名: 好 C、合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 职 位 客服中心 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 车辆行驶的安全率 2 维修费用控制额 序号 改进KPI指标 衡量标准 (∑一定时期内车辆安全行驶的次 100% 数)/(∑车辆行驶的次数) 维修费用最高数额 公司规定 衡量标准 1 2 序号 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 目标值 挑战值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 司机 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良 被考评者签名: 好 C、合格 D:需要改进 E、不合格
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泰山生力源绩效管理制度
泰山生力源绩效管理制度 第一章 总则 (目的与原则) 第一条 通过推行员工绩效管理制度,帮助员工加深理解自己的职责和目标,客观、公正 的评价组织和员工的工作绩效,充分调动员工的积极性和创造性,在公司营造绩 效导向的氛围,通过持续不断的改进,促进公司、部门及员工绩效的提升,促进 公司各项经营目标的实现。 第二条 泰山生力源绩效管理体系主导思想是以战略为导向,经营计划为基础,以关键 绩效指标(KPI)体系为核心,以业绩改进为最终目标。 第三条 泰山生力源的绩效管理体系坚持三个原则:(1)公平公正公开原则:坚持考核 内容和流程向考核对象公开,以过程的公正保证结果的公正。( 2)客观性原则: 强调以数字和事实为依据,对 KPI 业绩考核结果做出客观性评价。(3)业绩改 善原则:绩效考核是一个管理手段而非最终目的,管理者与被管理者都应将绩 效管理作为提高绩效的重要手段,并作为管理者的日常工作的重要内容。 第四条 绩效管理管理过程是不断循环的过程,包括绩效目标设定、绩效监控、绩效评估、 绩效反馈四个环节。 第五条 绩效管理包括组织绩效和员工绩效,二者相互影响,相互促进。 第六条 绩效考评结果与回报(奖惩)挂钩。 (组织保障) 第七条 泰山生力源绩效管理委员会是在董事会领导下,负责公司绩效考核的非常设最 高管理机构,由董事长、总经理、分管副总经理以及人力资源部经理和企业管理 部经理组成,负责制定及审议、修改公司绩效管理制度,并统一领导实施。 第八条 公司人力资源部、企业管理部负责拟定本制度的相关实施细则,开展绩效管理的 事务性工作,并完成绩效考评的分析、报告与反馈。 第九条 企业管理部负责制定公司战略目标、年度经营方针、策略和计划,指导完成各部 门目标责任书的制定,并负责公司的组织考核。 第十条 人力资源部为公司的员工考核责任部门,负责员工考核结果的汇总,并与员工 回报的挂钩。 第十一条 各级管理者为各自管理范围内的考核责任人,负责对下属的工作进度以及工作 质量进行督察与指导,并负责相关考核数据收集整理。考核周期结束,组织召开 工作检讨会,对本考核周期工作情况进行分析检讨,提出下个考核周期工作改 进重点。 (适用范围) 第十二条 本制度适用于除承包单位以外的所有正式员工(含试用、见习以及外聘)。临时 工可参照本制度执行,具体办法由人力资源部拟定。 第二章 绩效目标的确定 (绩效指标定义) 第十三条 绩效指标是绩效目标的载体,是绩效监控、绩效考评、经营检讨和绩效改进的基础。 第十四条 组织的绩效指标包括关键绩效指标(KPI)和管理要项;员工的绩效指标包括关 键绩效指标和行为指标。KPI 指标包括常规 KPI 和改进 KPI。 第十五条 KPI 是反映成功关键因素和策略重点的状态或达成结果的指标。常规 KPI 来自公 司的目标和经营计划,是阶段性重点绩效指标;改进 KPI 是针对改善措施而制 定的绩效指标。 1 第十六条 管理要项是针对目前没有办法用单一 KPI 指标进行表示或比较综合很难用单一 KPI 指标表示,但又必须考核的关键管理职能和活动而设立的指标。管理要项是 KPI 指标的补充。 第十七条 行为指标由与员工的 KPI 密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成。 (绩效指标确定原则) 第十八条 确定目标责任书和考核表时,不得出现重复项。在同一级组织中,考核指标存在 因果关系的,只取上一级考核指标。 第十九条 绩效指标的内容、衡量方法和评价方法必须明确。 (绩效指标确定工具) 第二十条 绩效指标确定的工具是《泰山生力源 KPI 指标库》。绩效指标库根据公司战略目标 及各部门职责、职位职责制定。KPI 指标库对各种 KPI 指标进行定义、说明,并明 确计算公式。 (绩效指标确定程序) 第二十一条 公司绩效指标根据公司战略目标、年度经营重点、策略和计划由企管部制定,报 绩效管理委员会审批。公司绩效指标一般包括常规 KPI 指标 3-7 个,改进 KPI 指标不超过 5 个,管理要项不超过 5 个。 第二十二条 部门绩效指标由公司经营层根据公司目标和计划,结合部门职责(《泰山生力 源 KPI 指标库》)和部门工作检讨结果,由分管领导与部门经理沟通后确定。部 门绩效指标一般包括常规 KPI 指标 6-10 个,改进 KPI 不超过 3 个,管理要项 不超过 7 个。 第二十三条 公司最高管理者的绩效指标与公司绩效指标一致,分管副总经理的绩效考核指 标与公司绩效指标和分管部门绩效指标一致,部门经理的绩效指标与本部门绩 效指标一致。普通员工根据部门承担绩效指标、职位职责和上月考核结果分析, 由直接主管与其沟通确定。员工绩效指标中常规 KPI 指标一般不超过 6 个,改 进 KPI 一般不超过 3 个,行为指标一般不超过 6 个。 第二十四条 在考核周期内,如被考核者发现业务进展的内外部环境或者当期工作重点发生 重大变化,可以申请对原定的工作目标进行阶段性调整,经直接上级同意后, 组织考核指标调整报企业管理部,员工考核指标调整报人力资源部确认后备案 , 作为当期考核内容。 (指标权重设置) 第二十五条 确定权重的依据和原则:常规 KPI 指标权重大于改进 KPI 指标和管理要项;与 企业最终经营成果关系越密切,权重越大;反映公司经营总体部署的指标权重 较高;被考评者可控性强的指标权重较高;综合性强的指标权重较高;一般每 项指标权重不高于 30%,不少于 5%。 第二十六条 公司考核指标权重由绩效管理委员会决定;部门考核指标权重由各分管领导与 部门经理沟通确定;员工考核指标权重由部门经理与其沟通确定。 (绩效管理内容的综合表现形式) 第二十七条 组织当期考核目标由公司相关管理制度与经营目标确定,并由分管领导与部门 经理通过沟通明确。 第二十八条 员工当期考核目标由公司相关管理制度规定与部门工作目标确定,并通过部门 经理与员工沟通,确定各项工作目标的工作产出、预计完成期限以及绩效衡量 标准,呈分管领导核准。 第二十九条 组织绩效的综合表现形式为目标责任书和绩效考核表;管理者和员工绩效管理 的综合表现形式为管理者述职表和员工考核表。 2 第三章 绩效考评 (考评原则) 第三十条 考评者必须以对工作负责、对公司负责和对员工负责的态度进行考评,并以客观 事实为依据。考评针对的是被考评者的工作绩效表现。对下属的考评应以发展和 提高下级的工作绩效和工作能力为目标。 (高层考评) 第三十一条 周期和方式:公司高层考评采取月度考评和年度述职相结合的方式。月度考评 由绩效管理委员会负责,根据考核分数确定考核等级,报董事长审核。年度述 职由董事会负责。 (组织考评) 第三十二条 周期与方式:组织考评采用月度考评和年度述职相结合的方式。月度考评由公 司企业管理部负责,报总经理审核。年度述职由绩效管理委员会负责。 第三十三条 考评依据:组织考评以目标责任书和绩效考核表为准,具体数据以企业经营真 实数据为依据,管理要项以企业管理部及分管领导意见为依据。 第三十四条 考评得分:组织的考评得分为目标责任书和绩效考核表中各项指标考评得分的 加权之和。按照考评得分确定组织考评等级。 等 级 分数区间 A B C 95 分以上 80—94 60—79 D 59 分以下 (员工考评) 第三十五条 周期与方式:泰山生力源员工考评采用二级考评。由公司人力资源部负责。经营 管理类员工按组织考评周期进行考评。普通员工实行月度考评,员工所在部门 经理为其考评责任人,部门经理的上级分管领导为最终审定人。 第三十六条 考评依据:员工考评以绩效考核表为准,具体数据以日常工作中部门经理积累 的数据为依据。行为指标以部门经理的意见为依据。考评过程双方应进行良好的 沟通,员工自评作为部门经理考评和绩效面谈的参考。考评结果经分管领导核 准后生效。 第三十七条 考评得分:员工考评得分为绩效考核表中各项考评得分的加权之和。组织内员 工按照得分进行排列,并与组织考评相挂钩,按照下表强制比例进行分配确定 考评等级。 A B C D E % 40% 40% 20% -- B % 30% 40% 30% % C % 20% 40% 40% % D % 10% 40% 50% % 员工考评结果 部门考评结果 A 第三十八条 在各管理制度综合或专项检查中,如部门或者员工违反相关制度规定,根据相 应管理制度视情节与当期绩效考核得分挂钩。如出现重大责任事故将作为否决 3 项处理。 第三十九条 绩效面谈: 考评者对被考评者的工作绩效进行总结,并根据被考评者有待改进 的地方,提出改进、提高的期望与措施。同时共同制定下期的绩效目标。下一轮 绩效期开始。 第四十条 年度考评:员工年度考评根据月度考评全年累计得分进行排列,根据组织年度考 评结果按上表强制比例分配,确定考评等级。 (考评时间) 第四十一条 考评结果于被考评月的下月 日前汇总到企业管理部和人力资源部。公司经营检 讨会于每月的 号召开,如遇节假日顺延。 (考评结果应用) 第四十二条 部门的月度考评结果与部门经理月度浮动工资挂钩,结合部门经理年终述职, 与年终奖挂钩,具体规定见《泰山生力源薪酬管理制度》。 第四十三条 员工月度考评结果与月度浮动工资挂钩,员工年度考评结果与员工年终奖挂钩 。 具体规定见《泰山生力源薪酬管理制度》。 第四十四条 年度考评结果为被考评者职位晋升、晋级、培训和调配的依据之一。 第四章 绩效考评结果存档与申诉 (考评结果存档) 第四十五条 理者述职考评结果与资料于每年 12 月 30 日前汇总交人力资源部永久存档。 第四十六条 部门考评结果当月 日前交企业管理部存档,建立部门绩效考核管理档案。 第四十七条 普通员工考评结果当月 日前交人力资源部存档,建立员工绩效考核管理档案。 第四十八 如需查询相关资料,需向企业管理部或者人力资源部提交书面申请,经分管领导 批准后方可查阅。 (考评结果申诉) 第四十九 员工如对考评结果有意见或异议,应首先通过沟通方式解决,可以向部门经理 的分管领导申诉。如被考评者对部门经理的分管领导处理意见仍有异议,员工 有权在了解考评结果后 5 个工作日内向人力资源部提出申诉。人力资源部当于 10 日内给予答复。申诉时需提交《绩效考评申诉表》(附后)及相关说明材料。 第五十条 工的申诉成立,应改正申诉者的绩效考评结果。各级主管对员工申诉应持积极心 态,不得对下级申诉阻挠或打击报复。否则,一经查实,依人事规章相关规定 处理。 第五十一条 绩效管理委员会对考评结果拥有最终裁决权。 (罚则) 第五十二条 违反考评规则:人力资源部有权稽核各部门对本办法的实施与落实状况。各级 考评者未能遵照本办法规定要求作业或有其它与绩效考评工作相关的违规行 为的,对相关责任人按人事规章惩处条例处理。 第五十三条 考评不按时完成:各级考评者不按时完成考评和结果数据的记录提交,影响绩 效工资核算与发放的,对相关责任人按人事规章惩处条例处理。 第五十四条 考评表保管不善:员工考评表是反映员工工作结果的重要依据,各单位应切实 做好考评表的存档保管工作。若因保管不善导致考评表遗失或损毁的,对相关 责任人按人事规章惩处条例处理。 第五章 附则 第五十五条 员工在一定考核项目的考核周期内,如遇外出学习、病、伤等原因导致出勤达不 4 到制度出勤的一半时,不参与考核。采取日考核的项目除外。新调入人员从报 到的第二个考核周期参与相应的考评。 第五十六条 本制度解释权归泰山生力源人力资源部。本制度未尽事宜参照公司相关制度, 由人力资源部与各部门共同补充。 第五十七条 本制度的最终决定、修改和废除权属泰山生力源绩效管理委员会。 第五十八条 本制度的实施时间为 2005 年 1 月 1 日。 【注】: 1.层级中有跨级直接报告关系的,跨级考评; 2.部门经理缺位,主管代行职责的,或者部门管理范围宽泛的,可由直接主管对下 属进行考核,部门经理核准。 附件 1:《目标责任书》 附件 2:《部门考核表》 附件 3:《员工考核表》 附件 4:《员工申述表》 附件 5:《绩效面谈记录表》 附件 6:《中高层管理者述职报告》 5 附件1 :目标责任书(部门) 单位 部门 部门责任人 KPI 指标( 考评期 %) 序号 常规KPI 指标(% ) 指标类别 指标说明 目标值 挑战值 权重 序号 改进KPI 指标(% ) 指标类别 指标说明 目标值 挑战值 权重 管理要项( 序号 管理要项 衡量方法 %) 衡量标准 权重 6 有 关 说 明 分管领导: 部门经理: 时间: 时间: 附件2 :部门考核表 7 2004 年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 部门负责人 考评期 KPI 指标 本月达成情况 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 权重 实际完成 值 实际完成比 率 本月达成情况 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 权重 实际完成 值 实际完成比 率 管理要项 序号 管理要项 权重 考评得分 KPI 完成情况: 管理改进: 加减分项: 工作内容与衡量方法 合计 分 分 分 分管领导意 见 等级 A :优秀;B :良好; C :合 格; D :需要改进。 部门经理 总经理 附件3 :员工绩效考评表 8 2004 年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门 职 位 考评期 KPI 指标 序号 常规KPI 指 标 达成情况自评 衡量标准 序号 改进KPI 指 标 1 2 目标值 挑战值 权重 被考评者评 价 达成情况评价 考评者评 价 得分 达成情况自评 衡量标准 目标值 挑战值 权重 得分 被考评者评 价 达成情况评价 得分 考评者评 价 得分 行为指标 序号 行为指标 其它日常工作完成情 况 能力 改进 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 得分 考评者评价 得分 自我总结: 信息反馈: 达成情况评价 考评者评语及下期工作期望 评语: 期望: 考评 得分 考评 A :优秀;B :良好; 考评者签名: 被考评者签名: 9 等级 C :合格;D :需要改 进; E :不合格 10 附件 4: 填写日期: 年 月 员工绩效评估申诉表 接收日期: 年 月 日 日 姓 名 所属部门 职位 被评估期间 主评估人 上级领导 初评结束日期 直接主管是否曾经与你进行过正式的绩效交流 是( )否( ) 申 诉 理 由 详 细 描 述 申述人签名: 年 月 日 调查人签名: 年 月 日 主 评 人 处 理 意 见 主评人签名: 年 月 日 仲 裁 意 见 仲裁人签名: 年 月 日 调 查 事 实 描 述 特别说明: 11 附件 5: 员工绩效面谈记录表 部门: 面谈双方: 面谈具体时间: 年 月 日 时至 时 1、对员工在本评估期内所完成的工作的全面回顾及客观评价(含工作内容、进展与成效、不足与改 进意见、工作成果评价、未完成的工作内容及原因分析等等) 2、员工在下一个评估期的工作目标、工作计划/工作安排、工作内容或上级期望(本部分可由员工先 考虑,面谈中再由双方进行修改确认) 3、为更好地完成本职工作和团队目标,员工在下一阶段需要努力和改善的绩效,部门经理的期望、 建议、措施等 4、员工对部门(公司)工作的意见/建议、不满/抱怨、工作/生活/学习中的烦恼和困难、希望得到的 帮助/支持/指导 5、以上面谈提纲中未涉及的其他面谈内容 员工签字(我同意面谈内容): 部门经理签字(我同意面谈内容): 12 附件6 : 中高层管理者述职报告 中高层管理者述职报告 述职者: 部门: 职务: 填写时间: 一. 您本年内主要的工作业绩是什么?(内容不少于三项) 二. 您本考核周期内主要的缺点或者失误是什么?(内容不少于三项) 三. 您在下个考核周期内打算如何改进工作?(要求概述不少于三项内容) 13 四. 您如何评价本考核周期内的工作业绩? 五. 您如何评价本考核周期内您的业务水平和领导才能? 六. 您如何评价您本考核周期内的工作积极性和责任心? 14 七. 您认为您自己是否胜任现在的职务? 八. 您认为自己在下个考核周期应该如何调整? 15
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营销公司经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(营销公司经理) 类别 KPI 序列 本月/季/年的规划与时间表 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 财务资源效能 KPI 编号: (营业收入指 标) 评分: 60% (销售数量) 实际销售于计划销售之比 20% 财务资源效能 (费用指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 (应收帐款管 理) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 率) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 20% 评分: 营销效能 (渠道发展 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价的方面:拜访客户、计划的督导、检查与偏离处理等) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 营销计划的明确性/可行性/贯彻力度 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 一般 (60-80 分) 核 营销队伍的建设是否能够支持营销计划的 强(90-100 分) 25% 实施 一般 (60-80 分) 客户服务的有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的准确/及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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包装二部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 主管 KPI指标 序号 常规KPI指标 1 产品产量计划完成率 2 成品一次交验合格率 3 设备完好率 4 千瓶费用达标率 5 包装成本完成率 6 吨酒灌装量完成率 7 质量百分考核达标率 序号 改进KPI指标 衡量标准 目标值 当期实际完成产量/当期生 产计划产量 第一次检验成品合格批 数/第一次送检成品批数 完好设备数量/全部设备数 量 实际千瓶费用/目标千瓶费 用 期间实际总成本/计划总成 本 期间实际总产量/∑计划吨酒 灌装量×散酒数量 品管部门对成品酒质量抽检 评价打分情况 ≥95% 20% ≥98% 20% ≥96% 10% ≤1 8% ≥90% 6% ≥95% 6% ≥91 10% 衡量标准 目标值 1 2 序号 挑战值 行为指标 行为指标 组织协调适宜性评价 1 挑战值 衡量标准 5、非常适宜:人力、材料 、设备、能源等资源最佳有 效运行;4、比较适宜:人 力、材料、设备、能源等资 源有效运行。3、适宜:人 力、材料、设备、能源等资 源正常运行;2、基本适宜 :人力、材料、设备、能源 等资源基本正常运行。1、 不适宜:人力、材料、设备 、能源等资源不能正常运行 。 权重 10% 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 现场管理水平评价 2 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、优:严格执行5S标准要 求、现场管理标准化、规范 化。4、良:能执行5S标准 要求、现场管理比较规范。 3、中:执行5S标准要求、 现场管理基本规范。2、较 差:现场管理基本满足生产 要求,不符合5S标准要求。 1、差:现场管理不能满足 生产要求,严重不符合5S标 准要求。 10% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 主管 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 统计员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 记录完整率 2 3 报表差错率 核算数据出错次数 4 考勤准确率 5 文件保存完整性 序号 改进KPI指标 衡量标准 实际整理原始记录数/应整 理原始记录数 出出错的报表数/报表总数 核算数据出错次数 记录出勤记录人次/实际出 勤人数 实际保存上级来文数/上级 来文数 衡量标准 1 2 序号 挑战值 行为指标 衡量标准 权重 100% 10% 100% 0 100% 30% 30% 20% 100% 10% 目标值 挑战值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 统计员 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 保全工 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 设备完好率 2 设备一级保养计划完 成率 备品备件备用率 3 改进KPI指标 序号 衡量标准 目标值 完好设备数量/全部设备数 量 当期一级保养实际完成台数 /当期一期保养计划台数 实际备用数量/应备用数量 100% 30% 100% 20% ≥95% 20% 衡量标准 目标值 1 2 挑战值 挑战值 行为指标 序号 行为指标 现场管理水平评价 1 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 5、优:严格执行5S标准要 求、现场管理标准化、规范 化。4、良:能执行5S标准 要求、现场管理比较规范。 3、中:执行5S标准要求、 现场管理基本规范。2、较 差:现场管理基本满足生产 要求,不符合5S标准要求。 1、差:现场管理不能满足 生产要求,严重不符合5S标 准要求。 权重 30% 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 保全工 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 包二 职 位 包装工 KPI指标 序号 1 2 3 序号 常规KPI指标 执行作业指导书准确 率 设备完好率 成品一次交验合格率 改进KPI指标 衡量标准 准确执行作业指导书项/应 执行作业指导书项 在用完好设备数量/在用全 部设备数量 第一次检验成品合格批 数/第一次送检成品批数 衡量标准 1 2 序号 目标值 挑战值 100% 40% 公司规定 10% 公司规定 20% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 衡量标准 权重 权重 权重 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者 评价 达成情况自评 被考评者评价 得分 1 工作规范 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、依据作业指导书,严格 执行各工序草纸检验标准, 保证生产上道与下道间的顺 利衔接,完成成品酒的包装 生产,严格遵守公司各项安 全操作规程及规章制度,质 量记录完好,能为工作质量 改进提供非常有效的支持。 4、依据作业指导书,比较 严格执行各工序草纸检验标 准,基本能保证生产上道与 下道间的顺利衔接,完成成 品酒的包装生产,比较严格 遵守公司各项安全操作规程 及规章制度,无生产事故发 生,质量记录保存较好,能 为工作质量改进提供比较有 效的支持。3、依据作业指 导书,基本能执行各工序草 纸检验标准,能保证生产上 道与下道间的衔接,完成成 品酒的包装生产,基本遵守 公司各项安全操作规程及规 章制度,有个别意外事件发 生,质量记录保存较好,能 为工作质量改进提供支持。 2、依据作业指导书,基本 能执行各工序草纸检验标准 ,生产上道与下道间的衔接 比较顺畅但速度较迟缓,完 成成品酒的包装生产,有违 反公司各项安全操作规程及 规章制度现象,有个别意外 事件发生,有质量记录但不 够完整齐全;1、依据作业 指导书,基本能执行各工序 草纸检验标准,生产上道与 下道间的衔接迟缓,成品酒 的包装生产质量不高,经常 危险公司各项安全操作规程 及规章制度,有生产事故发 生,质量记录不够完整齐全 。 30% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 核表 包装工 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名:
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